Басқару Жоспарының негізделген стратегиялық бағыттарына сәйкес «Бастаушы селолық округі әкімінің аппараты » ММ қаржыландыруға бағытталғын 1 бюджеттік бағдарлама анықталды
Алға қойылған мақсатқа жету үшін 2011 жылға қажетті бюджет қаражатының көлемі 8 839,0 мың теңгені құрайды.
«Тассай селолық округі әкімінің аппараты» ММ бюджеттік бағдарламаларының тізбесі
123 001 000 «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл(село), ауылдық(селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер».
123 008 000 «Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру»
123 009 000 «Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету»
123 011 000 «Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру»
123 022 000 «Мемлекеттік органдардың күрделі шығындары»
«Тассай селолық округі әкімінің қызметін қамтамасыз етуге бағытталған бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
|
«Тассай селолық округі әкімінің аппараты» ММ
|
Бюджеттік бағдарлама
|
123 001 000 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл(село), ауылдық(селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
Сипаттамасы
|
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл(село), ауылдық(селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтерін ұйымдастыру
|
Стратегиялық бағыт
|
1. мемлекеттік қызмет көрсету сапасы
|
Мақсат
| -
Жергілікті атқарушы органдардың қызметінің тиімділігін көтеру және координациясын жақсарту;
-
Тұрғындарды және азаматтық қоғам институттарын стратегиялық құжаттарды жасауға және округті дамыту мен басқаруға байланысты шешім шығаруда тартуға мүмкіндік туғызу;
-
Үкімет және округ веб-порталы арқылы әлеуметтік маңызы бар мемлекеттік қызметтер көрсетудің тиімділігін және мөлдірлігін арттыру;
-
Тұрғындар мен мекемелердің мемлекеттік қызметке қауіпсіз қолжетімділігін қамтамасыз ету;
|
Міндет
| -
Облыс және аудан деңгейінен келіп түскен тапсырмалардың орындалуына бақылау мен есеп жүйесін жетілдіру;
-
Жоспарлар мен әлеуметтік маңызы бар жобалардың орындалуына бақылау жүйесін жетілдіру;
-
Стратегиялық құжаттарды дайындау кезінде жергілікті мемлекеттік органдардың ведомство аралық, салааралық функционалдық арақатынастарына бақылау жүйесін ұйымдастыру;
-
Норматворчествалық қызмет сапасын арттыру;
-
Мемлекеттік қызмет сапасын бағалау және мониторинг жүйесін жетілдіру;
-
Азаматтар мен ұйымдарға мемлекеттік электрондық қызмет көрсету қолжетімділігін арттыру;.
|
Көрсеткіштер
|
|
Көрсеткіш атауы
|
Өлшем бірлігі
|
есептік кезең
|
жоспарлы кезең
|
2010 жыл
(есеп)
|
2011 жыл
|
2012
жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015
год
|
Сан көрсеткіштері
|
әкім аппаратындағы штат саны
|
адам
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
Сапа көрсеткіштері
|
тапсырмалардың орындалуына автоматтандырылған есеп және бақылау жүйесімен қамтылған мемлекеттік органдардың үлесі
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Барлық өтініштердің санынан азаматтардың қайталанған өтініштерінің үлесі
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
Х
|
мың.тенге
|
|
|
|
|
|
|
Нәтиже көрсеткіштері
|
Әкім және әкім аппаратының қызметін оң бағалайтын тұрғындар үлесі
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Бағдарламаны орындау үшін кететін шығын
|
Х
|
мың.тенге
|
6 051
|
7844
|
8638
|
9632
|
10129
|
12955
|
Тассай селолық округінің елді мекендерінде көшелерді жарықтандыруға бағытталған бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
|
«Тассай селолық округі әкімінің аппараты» ММ
|
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлам)
|
123 008 000 «Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру»
|
Сипаттамасы
|
елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
|
Стратегиялық бағыт
|
1.Мемлекеттік қызмет сапасы
|
Мақсат
|
елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
|
Міндет
|
Шамдарды сатып алу және орнату , көше жарығы үшін төлем, Бастаушы ауылында көше жарығын орнату
|
Көрсеткіштер
|
Сан көрсеткіштері
|
Көрсеткіш атауы
|
Өлшем бірлігі
|
есептік кезең
|
жоспарлы кезең
|
2010
жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
елді мекендерде көшелерді жарықтандыруға
|
|
|
|
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
Мың.тенге
|
|
|
|
|
|
|
Нәтиже көрсеткіштері
|
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Бағдарламаны орындау үшін кететін шығын
|
Х
|
мың.тенге
|
146,0
|
280,0
|
285,0
|
290,0
|
293,0
|
298,0
|
Тассай селолық округінің
елді мекендерінің санитариясын қамтамасыз етуге бағытталған бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
|
«Тассай селолық округі әкімінің аппараты» ММ
|
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлам)
|
123 009 000 «елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету»
|
Сипаттамасы
|
елді мекендерінің санитариясын қамтамасыз ету
|
Стратегиялық бағыт
|
1.Качество государственных услуг
|
Мақсат
|
ҚТҚ тиісті санитариясын қамтамасыз ету
|
Міндет
|
елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
Көрсеткіштер
|
Сан көрсеткіштері
|
Көрсеткіш атауы
|
Өлшем бірлігі
|
есептік кезең
|
жоспарлы кезең
|
2010
жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
Қатты тұрмыстық-қалдықтар полигонын, көн-қоқыс тастайтын орынды тазалау, қалдықтарды шығару, мал өлексесін тастайтын орын салу
|
|
|
|
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
мың.тенге
|
|
|
|
|
|
|
Нәтиже көрсеткіштері
|
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Бағдарламаны орындау үшін кететін шығын
|
Х
|
мың.тенге
|
445,0
|
290,0
|
382,0
|
415,0
|
551,0
|
579,0
|
Тассай селолық округінің елді мекендерін абаттандыру мен көгалдандыруға бағытталған бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
|
«Тассай селолық округі әкімінің аппараты» ММ
|
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлам)
|
123 011 000 «Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру»
|
Сипаттамасы
|
«елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру»
|
Стратегиялық бағыт
|
1.Мемлекеттік қызмет сапасы
|
Мақсат
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
Міндет
|
Ауылдардың келбетін жақсарту, көрнекілік үгітті, селолық округті абаттандыру мен көгалдандыру
|
Көрсеткіштер
|
Сан көрсеткіштері
|
Көрсеткіш атауы
|
Өлшем бірлігі
|
есептік кезең
|
жоспарлы кезең
|
2010
жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
Сапа көрсеткіштері
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
мың.тенге
|
|
|
|
|
|
|
Нәтиже көрсеткіштері
|
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Бағдарламаны орындау үшін кететін шығын
|
Х
|
мың.тенге
|
504,0
|
305,0
|
438,0
|
458,0
|
490,0
|
525,0
|
Достарыңызбен бөлісу: |