2014 – 2018 жылдарға арналған стратегиялық жоспары



жүктеу 9.8 Mb.
бет59/60
Дата22.02.2016
өлшемі9.8 Mb.
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   60




Бюджеттiк бағдарлама

047 «Ғылыми-технологиялық мақсаттағы ғарыш жүйесін құру»

Сипаттама

Ғылыми-технологиялық мақсаттағы ғарыш жүйесін құру

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлш. бiрл.

2012 жыл

есеп


2013 жыл ағымдағы жоспар

жоспарлы кезең

жобаланатын кезең

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























ТМ ҒЖ және ҒМ ҒЖ пайдалы жүктеуінің алдын ала жобалау жұмыстарының қорытындысы бойынша орындалған жұмыстар актісі










1













Сапа көрсеткіштері

























Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және техникалық нормалары менқағидаларына сәйкестігі

%







100













Бюджеттiк шығыстардың көлемi

мың теңге







3 397 685
















Бюджеттiк бағдарлама

049 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне туризм объектілерін дамытуғаберілетін нысаналы даму трансферттері»

Сипаттама

Туризм саласының инфрақұрылымын дамыту

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлігі

2012 жыл

есеп


2013 жыл ағымдағы жоспар

жоспарлы кезең

жобаланатын кезең

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























«Көк - жайлау» халықаралық тау шаңғысы курортыныңқұрылысы бойынша бекітілген ТЭН-ге сәйкес жобалық-іздеушілік жұмыстарды жүргізу

бірлік







1













Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi

























ЖСҚ-ны әзірлеу бойынша жоспарланған жұмысты қамтамасыз ету

%







100













Тиiмдiлiк көрсеткiшi

























«Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» РМК-ның оң қорытындысы

дана







1













Бюджеттiк шығыстардың көлемi


мың теңге







556 011
















Бюджеттік бағдарлама

060 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне «Инвестор - 2020» бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамыту үшін  берілетін нысаналы даму трансферттері»

Сипаттама

АЭА инфрақұрылымын салу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

2012 жыл

есеп


2013 жыл ағымдағы жоспар

жоспарлы кезең

жобаланатын кезең

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























АЭА және ИА объектілерін инфрақұрылымменқамтамасыз ету

АЭА және ИА саны







4













Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

























Көзделген қаржыға АЭА және ИА жоспарланған инженерлік инфрақұрылым желілерімен қамтамасыз ету

%







100













Сапа көрсеткіштері

























Құрылыс бекітілген ТЭН-ге сәйкес

%







100













Тиімділік көрсеткіштері

























Инфрақұрылым объектісін пайдалануға берудің орташа ұзақтығы

айлар саны







6













Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге







14 434 740
















Бюджеттiк бағдарлама

070«Қарағанды облысының облыстық бюджетіне дамуына арналған «Сарыарқа» ӘКК» ҰК» АҚ жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері»

Сипаттама

«Сарыарқа» ӘКК» ҰК» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрл.

2012 жыл

есеп


2013 жыл ағымдағы жоспар

жоспарлы кезең

жобаланатын кезең

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi

























Қарағанды қаласындағы Индустриялық аймақтың инфрақұрылымының құрылысы

бірлік







1













Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi

























Жоспарланған инженерлік инфрақұрылым желілерімен қамтамасыз ету

%







100













Сапа көрсеткіштері

























Құрылыс бекітілген ТЭН мен ЖСҚ-қа сәйкес

%







100













Бюджеттiк шығыстардың көлемi

мың теңге







921 093












1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   60


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет