Ақмола облысы Есіл ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері



Дата25.02.2016
өлшемі298.53 Kb.
#23581







Ақмола облысы Есіл ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 27 тамыздағы № 1251 қаулысымен бекітілген, әлеуметтік-экономикалық даму болжамын әзірлеу Ережесіне сәйкес, 2014-2018 жылдарға Есіл ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуының болжамы әзірленген (Есіл ауданы әкімдігінің 2013 жылғы 21 қазандағы № а-10/464 қаулысы).

Өңірлердің экономикалық саясатының негізгі бағыттары орта жедел болашағында инфрақұрылымды дамыту және индустрализациялау арқылы диверсификацияны жылдамдату есебінен экономиканың тұрақты өсуі қамтамасыз етіледі.




Реттік №

Көрсеткіштердің аталуы

2013 жыл

іс жүзінде

2014 жыл

болжам

2015 жыл

болжам

2016 жыл

болжам

1

2

3

4

5

6

1.

Ауыл шаруашылық өнімдерінің жалпы көлемі, %

142,5

104,9

104,9

104,9

2.

Өндіріс өнімдерінің көлемдері, %

99,8

117,0

119,5

121,5

3.

Халықтың саны, мың.адам.

26,2


26,2


26,1

26,0

4.

Жұмыссыздық деңгейі, %

5,5

5,5

5,4

5,3

Экономикалық дамудың мақсатты параметрлеріне жету инвестициялық белсенділіктің есебінен қамтамасыз етілетін болады.

Бюджеттік қаржылар әлеуметтік саланың объектілерін дамытуға және жөндеу жүргізуге, жылумен қамтамасыз етуді қамтамасыз етуге, қала ішіндегі жолдарды жөндеуге бағытталатын болады.

Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 3 желтоқсандағы «2014 - 2016 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Заңына сәйкес 2014 жылдың 1 қаңтарынан бастап бекітілген:

1) жалақының ең төменгі мөлшері – 19966 теңге;

2) мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің мөлшері – 9983 теңге;

3) зейнетақының ең төменгі мөлшері – 20782 теңге;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жәрдемақыларды және өзге де әлеуметтік төлемдерді есептеу үшін, сондай – ақ айыппұл санкцияларын, салықтар мен басқа да төлемдерді қолдану үшін айлық есептік көрсеткіш – 1852 теңге;

5) базалық әлеуметтік төлемдердің мөлшерін есептеу үшін ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасы – 19966 теңге.


  1. Аудандық бюджеттің түсімдері және шығыстары


Түсімдер

Аудандық бюджет аудан мәслихатының 2013 жылғы 27 желтоқсандағы № 27/2 сессиясының шешімімен бекітілген. Аудандық бюджетті нақтылау аудандық мәслихаттың 2014 жылдың 18 наурыздағы № 30/2 сессиясының шешімімен, жоғары тұрған бюджеттің трансферттерін және меншікті кірістерді нақтылау бойынша облыстық мәслихаттың 2014 жылдың 5 наурыздағы шешімінің негізінде жүргізілді.



Аудандық бюджетке түсімдердің көлемі сомасы 2813,9 млн.теңге көлемінде жоспарланған, олардың ішінде меншікті кірістер 731,3 млн.теңгені құрайды, 2073,0 млн.теңге субвенцияға және мақсатты трансфертерттерге келеді, 8,3 млн.теңге – бюджеттік кредиттерге және 1,3 - бюджеттік кредиттерді өтеу.

мың.теңге

Түсімдер

2013 жыл

іс жүзінде

2014 жыл

бекітілген жоспар

2015 жыл

болжам

2016 жыл

болжам

Барлығы

2807811

2813904,1

2080137

2146351

Салықтық түсімдер, оның ішінде:

592974,8

658044

764543

891813

Жеке табыс салығы

29244,7

29758

31841

34070

Әлеуметтік салық

295203,6

335752

326820

352966

Меншікке салынатын салықтар

145351,5

157122

168120

179888

Жер салығы

16514,2

19021

20353

21778

Көлік құралдарына салынатын салық

37459,6

47089

50384

53911

Біріңғай жер салығы

8924,5

11252

12040

12883

Акциздер

22926,9

25173

26937

28823

Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем

16379,9

16070

17195

18398

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

9217,9

9012

9643

10316

Тіркелген салық

306,5

281

301

322

Басқа да салықтық түсімдер

32,6










Мемлекеттік баж

20190,6

7514

8039

8600

Салықтық емес түсімдер,оның ішінде:

10602,4

6884

6697

7166

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

3941,3

5065

4750

5083

Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақшаның түсімі




1

1

1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

296,1

250

268

287

Басқа да салықтық емес түсімдер


6365

1568

1678

1795

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

34229,8

66342

38710

41420

Трансферттердің түсімдері, оның ішінде:

2169392

2072988,1

1270187

1205952

Ағымдағы мақсатты трансферттер

839499,3

298467

0




Мақсатты даму трансферттері

152209,7

456130,1

18000

40500

Субвенция

1177683

1318391

1252187

1165452

Мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түскен түсімдер

0

0

0

0

Бюджеттік кредиттерді өтеу


1149,4

1312

0

0

Қарыздардың түсімі


3700

8334

0

0


2014 жылы түсімдердің негізгі бағыттары



Аудандық бюджеттің шығыстары
2014-2016 жылдары бюджеттік шығыстардың саясатының негізгі басымдықтары ауданның экономикасын дамыту тиімділігін арттыру үшін жағдай жасаумен қатар, мемлекет кепілдік берген міндеттерді орындау және азаматтарды әлеуметтік қолдау деңгейін сақтау болып табылады. Шығындардың негізгі үлесі әлеуметтік саланы дамытуға қарастырылған.

2014 жыл

2014-2016 жылдарға

аудандық бюджеттің шығыстары бойынша нақтыланған бюджет

Функционалдық топ бойынша

2014

жыл

2015 жыл

2016 жыл

БАРЛЫҒЫ


2846601,3

2080137

2146351

білім беру


1635155

1425388

1458105

әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету

126075

120261

126307

мәдениет, спорт, туризм, ақпараттық кеңістік

115243

122285

125676

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы


573197,8

51671

76278

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

61251

32964

33325

өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

16340

15737

15975

көлік және коммуникация


5967

6278

6718

жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер


258478,5

255144

257119

қорғаныс


2662

2310

2435

басқалар ( жергілікті атқарушы органның резерві, «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру)

42586

48099

44413

бюджеттік кредиттер


8334







бюджеттік кредиттерді өтеу


1312







Білім беру

«Білім беру» саласының 2014-2016 жылдарға шығыстарының құрамы

мың.теңге

Аталуы

2014

жыл

2015

жыл

2016 жыл

БАРЛЫҒЫ

1635155

1425388

1458105

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

46551

47410

48659

Жергіліктті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10609

10791

10989

Жалпы білім беру

1261914

1285781

1317674

Мемлекеттік білім беру мекемелері үшін оқулықтар мен оқу әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу

15614

11357

12152

Балалар үшін қосымша білім беру

42857

41571

42694

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер




597

638

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

18279

19687

21202

Мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға республикалық бюджеттен ағымдағы мақсатты трансферттер

124600







Негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыруға республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

8194







Үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілігін арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны көтеруге берілетін республикалық бюджеттің ағымдағы мақсатты трансферттері

19166







Ведомствалық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

87371

8194

4097



  • 3 жастан 6 жасқа дейінгі балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен қамтуды 87,6 % деңгейде жоспарланады.

  • Мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде 19 шағын-орталқтарда және 5 балалар бақшаларында мемлекеттік тапсырысты орналастыруға 124600,0 мың. теңге қарастырылған.

  • 2014 жылға күрделі шығыстардың құрамында облыстық бюджеттің есебінен Есіл қ. № 3 орта мектебі үшін спорттық құрал жабдықтарды алу қарастырылған сомасы 3666,0 мың.теңгеге, сонымен қатар Ақсай ОМ, Красивинский ОМ, Маяковский ОМ үшін сомасы 67511,0 мың.теңгеге блоктік-модульдік жылу қазандықтарын алу және оны қондыру, аудан бюджеті қаржысы есебінен сомасы 11194,0 мың.теңгеге екі химия кабинетін және жаңа модификациялы бір биология кабинетін алу жоспарланып отыр, 5 аудан мектептері үшін жылу қазандықтарын (Любимовский ОМ, 37 лет Октября атындағы ОМ, Московский ОМ, Иглік ОМ, Ленинский БМ) және 4 мектеп үшін жылу күрделі жабдықтарды алу (Свободный ОМ, Сұрған ОМ, Қаракөл ОМ, Победа ОМ) сомасы 5000,0 мың.теңге.



Әлеуметтік қорғау және әлеуметтік қамтамасыз ету
Әлеуметтік қамтамасыз ету және әлеуметтік көмек саласында маңызды бағыттардың біреуі болып өмір сапасын жақсарту, мүмкіншілігі шектеулі адамдарды қоғамға шоғырландыу үшін жағдай жасау және қолдау табылады.

  • ҰОС қатысушыларына және мүгедектеріне және оларға теңестірілген тұлғаларға, сонымен қатар мүгедектерге және мүгедек-балаларға әлеуметтік қолдау көрсетуге 11538,0 мың. теңге жоспарланған. Бұл қаржы 70 мүгедектерді емдеуді қамтамасыз етуге, 45 туберкулез және онкологиялық ауруларға материалдық көмек көрсетуге бағытталатын болады, 4 концлагерлердің тұтқындарына коммуналдық қызметтерді төлеуге, 160 зейнеткерлерге мерекелік күндерге төлемдер жүргізуге, 1027 ҰОС ардагерлеріне және мүгедектеріне, оларға теңестірілген тұлғаларға, мерекелік күндерге төлемдер жүргізуге.

  • 10 ҰОС қатысушылары және мүгедектері коммуналдық қызметтердің шығыстарының орнын толықтыруға көмек алады (ай сайын 100 % көрсетілген қызметтер), оған 1396,0 мың. теңге жоспарланған, ауданның селолық жерлердегі көп балалы және аз қамтылған отбасыларының 2- студенті үшін колледждарда оқуларына төлеуге әлеуметтік көмек қарастырылған сомасы 200,0 мың. теңге.

  • 35 міндетті гигиеналық құралдармен көмекті қажет ететін мүгедектерді қамтамасыз етуге 1357,0 мың.теңге қарастырылған, 8 мүгедекке 8 жеке көмекшілер қызмет көрсетеді, шығыстарға 1587,0 мың.теңге қарастырылған.

  • Республикалық бюджеттің ағымдағы мақсатты трансферттері 2014 жылға 9719,0 мың.теңгені құрады, олардың ішінде 9066,0 мың.теңге «Өрлеу» жобасы бойынша ақшалай көмек енгізу қарастырылған. Іс шара Жоспарын іске асыру шеңберінде мүгедектердің өмір сүру сапасын жақсарту және олардың құқықтарын қамтамасыз ету бойынша сомасы 611,0 мың.теңге қаржы бағытталған жол жүрушілердің өтулерін абаттандыруға, 42,0 мың.теңге жол белгілерін және көрсеткіштерін қондыруға.

  • Селолық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет спорт және веринария мамандарына әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға Есіл ауданына (бір жолғы көтеріңкі жәрдемақы ұсыну көлемі 70 айлық есептік көрсеткіш және тұрғын үй сатып алу немесе салу үшін жеңілдік бюджеттік кредит көлемі 1500 АЕК) 2013 жылға республикалық бюджеттен қарастырылған:




Көтеріңкі жәрдемақы

2014 жыл

Бюджеттік кредиттер

2014 жыл

Сомасы ( мың.теңге)

Адам

Сомасы ( мың.теңге)

Адам

Барлығы

1297

10

Барлығы

8334

3

Мәденитет, спорт, туризм, және ақпараттық кеңістік
2014-2016 жылдарға аудандық бюджеттің шығыстарының негізгі бағыттары болып:

мың.теңге

Аталуы

2013 жыл (нақтыланған жоспар)

2014 жыл (бекітілген жоспар)

Өсу қарқыны, %

2015 жыл

2016 жыл

мәдени-демалыс жұмысын қолдау

37387,5

45259

121,1%

50739

52076

аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

22754,3

23517

103,4%

23775

24249

Аудандық деңгейде спорттық жарыстар өткізу

1969,0

2107

107,0%

2254

2412

әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

4611,0

5836

126,6%

6252

6336

мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

7473,4

7809

104,5%

8209

8372

жастар саясаты саласында аумақтық бағдарламаларды іске асыру

1249,0

4940

395,5%

6205

6639

БАҚ арқылы ақпараттық саясатты өткізу

2741,0

2933

107,0%

3138

3358

проведение информационной политики через телерадиовещание




500










ведомствалық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

78046,9



2720

3,5%

1584

1787



  • Жыл сайынғы «Ак-Бидай» облыстық жаздық спартакиадаға қатысу үшін және басқа да облыстық спорттық іс шараларға қатысуға сомасы 5836,0 млн. теңге қаржы жоспарланған.

  • селолық кітапханалар үшін 3 компьютерлер алуға РАБИС жүйесінің қызмет істеуін қамтамасыз ету мақсатында 376,0 мың.теңге қарастырылған, кітаптар алуға 1200,0 мың.теңге бөлінген, мемлекеттік рәміздерді алуға, мәдениет Үйі үшін 2- компьютер және жиһаз алуға сомасы 996,0 мың.теңге қаржы қарастырылған, мемлекеттік тілді оқыту орталығына ноутбук және жиһаз алуға сомасы 178,0 мың.теңге қаржы жоспарланған.

  • Жастармен жұмыс жасауды белсендіру мақсатында, жастарды ауданның қоғамдық саясат өміріне жұмылдыруға, жас адамдарды қазіргі жағдайға үйрену үшін жағдай жасауға «Жастардың ресурстық орталығы» КММ қызметін іске асыруға сомасы 6205,0 мың.теңге қаржы жоспарланған.

  • Аудандық теледидар хабарын іске асыру үшін сомасы 500,0 мың.теңге қаржы қарастырылған.



Сумен қамтамасыз ету, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласында негізгі стратегиялық бағыттар белгіленген сумен қамтамасыз ету және суды бөлу жүйесін дамыту, үздіксіз жылумен қамтамасыз етуді қамтамасыз ету, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын дамыту және жаңарту, абаттандыру, жарықтандыру, селолық елді мекендердің санитариясы.

Республикалық жәгне облыстық бюджеттен 2014-2016 жылдарға негізгі инвестициялық жобаларды іске асыруға қарастырылған:




мың.теңге

Аталуы

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

Есіл ауданының Есіл қ. 73 пәтерлік тұрғын үйдің құрылысы

289589,0







Калачи а. 2 - екі пәтерлік тұрғын үйлердің құрылысы

51996,0







Калачи а. төрт екі пәтерлі тұрғын үйлердің құрылысына

88545,1







Есіл қ. орталық жылу қазандығын және жылу жүйелерінің құрылысына ЖСҚ әзірлеу

26000







Есіл қ. (2 позиция) екі 45-пәт. т.ү.инженерлік желілерінің құрылысы және ЖСҚ әзірлеу




18000




Есіл қ. (2 позиция) екі 45-пәт. т.ү.инженерлік желілерінің құрылысы және ЖСҚ әзірлеу







40500




  • Аудандық бюджеттің қаражаты есебінен қарастырылған:

  • 23711,1 мың.теңге 2014 жылы әрі қарай пайдалануға рұқсат етілген, 2013 жылдың даму мақсатты трансферттерін әрі қарай пайдалануға Есіл қ. 73-пәтерлі тұрғын үйдің құрылысына;

  • 3000,0 мың.теңге Есіл қ.элекрт жарықтандыру және электрмен қамтамасыз ету жүйесіне мем.сараптамамен бірге жобалық - сметалық құжаттарды әзірлеуге ;

  • 34,0 мың.теңге Есіл қ. Мырзашева көш. 74 бойынша гастрономға жылу трассасының құрылысы бойынша авторлық және техникалық бақылауды төлеу;

  • 1629,5 мың.теңге Есіл қ. Абай көш. 14 бойынша коммуналдық тұрғын үйде аудиодомофондарды әзірлеу және қондыру бойынша жұмыстарды жүргізуге;

  • 1500,0 мың.теңге Есіл қ. 40-пәтерлі т.ү. күрделі жөндеу жүргізуге жобалық-сметалық құжаттарды әзірлеуге;

  • 3500,0 - мың.теңге 2- иесіз пәтерге жөндеу жүргізуге;

  • 383,1 мың.теңге кондоминимум объектілеріне техникалық паспорттарды әзірлеуге;

  • облыстық бюджеттің мақсатты трансферттері есебінен жылумен қамтамасыз ететін кәсіпорындардың жылу мерзімін аяқтауға, облыстық бюджеттің трансферттері есебінен сомасы 38160,0 мың.теңге, аудандық бюджеттің есебінен 10000,0 мың.теңге;

  • реалдық секторда келесі іс шаралар қарастырылған:

5923,0 мың. теңге елді мекендерді сумен қамтамасыз етуді ұйымдастыруға;

5923,0 мың. теңге елді мекендерді жарықтандыруға;

8975,0 мың. теңге елді мекендердің санитариясын қамтамасыз етуге;

873,0 мың. теңге жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеуге;

9184,0 мың. теңге елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру;

тұрғын үй инспекциясы бөлімінің апаратын ұстауға 4272,0 мың.теңге қарастырылған.



Ауыл шаруашылығы, орман шаруашылығы, жер қатынастары, қоршаған ортаны қорғау

2014-2016 жылдарға аудандық бюджеттің шығыстарының негізгі бағыттары болып:          

мың.теңге

Аталуы

2014 жыл (бекітілген жоспар)

Эпизоотияға қарсы іс шараларды өткізу

27065

санитарлық жоюға бағытталған ауыл шаруашылық жануарлардың құнының (50% дейін) орнын толықтыру

386




  • Облыстық бюджеттің трансферттері есебінен қарастырылған:

  • эпизоотияға қарсы іс шараларды өткізуге 27065,0 мың.теңге;

  • ауыл шаруашылық жануарларды санитарлық жоюға бағытталған құнының ( 50% дейін) орнын толықтыруға сомасы 386,0 мың.теңге.

  • аудандық бюджет есебінен қарастырылған:

  • ветеринария бөлімінің қызметін қамтамасыз етуге сомасы 7290,0 мың.теңге;

  • қаңғыбас иттер мен мысықтарды жою және аулауды ұйымдастыруға сомасы 1000,0 мың.теңге;

  • ауыл шаруашылық малдарды түгендеу жүргізу бойынша іс шараларды өткізуге сомасы 663,0 мың.теңге:

  • жер учаскелеріне түгендеу жүргізуге сомасы 1900,0 мың.теңге;

  • ауыл шаруашылық бөлімін ұстауға сомасы 13634,0 мың.теңге;

  • жер қатынастары бөлімін ұстауға сомасы 6 882,0 мың.теңге.

  • мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға сомасы 2431,0 мың.теңге;

  • жергілікті атқарушы органдардың штат санын өсіруге сомасы 2580,0 мың.теңге;

  • құрылыс бөлімінің аппаратын ұстауға сомасы 10 835,0 мың.теңге;

  • сәулет және қала құрылысы бөлімінің аппаратын ұстауға сомасы 5 505,0 мың.теңге.



Көлік және коммуникация
Аудандық бюджеттің шығыстарының негізгі бағыттары Есіл қаласында және селолық елді мекендерде автомобиль жолдарының қызмет істеуін қамтамасыз ету және оларды ұстау болып табылады:

Аудандық бюджеттің қаражаты есебінен аудандық маңызы бар жолдарды ұстау және оларға ағымдағы жөндеу жүргізуге 5 967,0 мың. теңге қарастырылған.



Басқалар
«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде селолық округтардың жайластыруда өңірлерді экономикалық дамытуға көмек көрсету бойынша шараларды іске асыру сұрақтарын шешуге сомасы 13975,0 мың. теңге қаржы бөлінген.

  • Аудандық бюджеттің қаражаты есебінен ауданның аумағында табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға арналған іс шаралады өткізуге, шұғыл шығындарға сомасы 3149,0 теңге қарастырылған;

  • кәсіпкерлік қызметті қолдауға сомасы 462,0 мың. теңге;

  • кәсіпкерлік бөлімінің аппаратын ұстауға сомасы 6509,0 мың теңге;

  • тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімін ұстауға сомасы 12894,9 мың.теңге .

V. Бюджеттің тапшылығы(-39719,2) мың.теңгені құрайды

Ақмола облысы мәслихатының 2014 жылғы 5 наурыздағы № 5С-22-2 шешіміне сәйкес «2014-2016 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы», Ақмола облысы әкімдігінің 2014 жылғы 13 наурыздағы № А-3/83 «Облыстық мәслихаттың шешімін іске асыру туралы «2014-2016 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» қаулысы негізінде, ағымдағы мақсатты трансферттер көлемі және даму трансферттері 754597,1 мың.теңгені құрады.





2014-2016 жылдарға республикалық және облыстық бюджеттің мақсатты трансферттері және кредиттері

мың.теңге


Аталуы


2014 жыл (нақтыланған жоспар)

2013 жыл (нақтыланған жоспар)

Өсу қарқыны, %

БАРЛЫҒЫ

754597,1

837604,0

90,0

Ағымдағы мақсатты трансферртер

260307,0

784604,0

33,2

Білім беру

223137,0

518089,0

43,1

Әлеуметтік қорғау

9719,0

14546,0

66,8

Ауыл шаруашылығы, орман шаруашылығы, жер қатынастары, қоршаған ортаны қорғау

27451,0

26489,0

103,6

Жолдар




40000,0




Басқалар

38160,0

185480,0

20,6

Дамуға арналған трансферттер

456130,1

53000,0

в 8 раз

Құрылыс және қайта қалпына келтіру, оның ішінде:










білім беру объектілері




53000,0




тұрғын үй объектілері

430130,1







коммуналдық шаруашылық объектілері

26000,0







Басқалар










Бюджеттік кредиттер

8334,0

10386,0

80,2

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

8334,0

10386,0

80,2




Достарыңызбен бөлісу:




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет