Ақмола облысы Есіл ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері



жүктеу 1.5 Mb.
бет1/10
Дата22.02.2016
өлшемі1.5 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10







Ақмола облысы Есіл ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 27 тамыздағы № 1251 қаулысымен бекітілген, әлеуметтік-экономикалық даму болжамын әзірлеу Ережесіне сәйкес, 2013-2017 жылдарға Есіл ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуының болжамы әзірленген (Есіл ауданы әкімдігінің 2012 жылғы 29 қазандағы № а-10/465 қаулысы).

Өңірлердің экономикалық саясатының негізгі бағыттары орта жедел болашағында инфрақұрылымды дамыту және индустрализациялау арқылы диверсификацияны жылдамдату есебінен экономиканың тұрақты өсуі қамтамасыз етіледі.




Реттік №

Көрсеткіштердің аталуы

2012 жыл

іс жүзінде

2013 жыл

болжам

2014 жыл

болжам

2015 жыл

болжам

1

2

3

4

5

6

1.

Ауыл шаруашылық өнімдерінің жалпы көлемі, %

40,5

104,4

105,2

105,5

2.

Өндіріс өнімдерінің көлемдері, %

125,3

105,0

105,0

105,0

3.

Халықтың саны, мың.адам.

26,4


27,3


27,3

27,3

4.

Жұмыссыздық деңгейі, %

5,7

5,6

5,4

5,3

Экономикалық дамудың мақсатты параметрлеріне жету инвестициялық белсенділіктің есебінен қамтамасыз етілетін болады.

Бюджеттік қаржылар әлеуметтік саланың объектілерін дамытуға және жөндеу жүргізуге, жылумен қамтамасыз етуді қамтамасыз етуге, қала ішіндегі жолдарды жөндеуге бағытталатын болады.

Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 23 қарашадағы «2013 - 2015 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Заңына сәйкес 2013 жылдың 1 қаңтарынан бастап бекітілген:

1) жалақының ең төменгі мөлшері – 18660 теңге;

2) мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің мөлшері – 9330 теңге;

3) зейнетақының ең төменгі мөлшері – 19066 теңге;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жәрдемақыларды және өзге де әлеуметтік төлемдерді есептеу үшін, сондай – ақ айыппұл санкцияларын, салықтар мен басқа да төлемдерді қолдану үшін айлық есептік көрсеткіш – 1731 теңге;

5) базалық әлеуметтік төлемдердің мөлшерін есептеу үшін ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасы – 18660 теңге.


  1. Аудандық бюджеттің түсімдері және шығыстары


Түсімдер
Аудандық бюджет аудан мәслихатының 2012 жылғы 20 желтоқсандағы № 14/2 сессиясының шешімімен бекітілген. 2013 жылдың 1.08. жағдайы бойынша аудандық бюджет аудандық мәслихат сессиясының шешімімен үш рет нақтыланды, 2013 жылғы 27 ақпандағы № 16/4, 2013 жылғы 30 сәуірдегі № 17/4, 2013 жылғы 10 шілдедегі № 19/2 және 2013 жылғы 2 қазандағы № 23/2, меншікті кірістерді нақтылаумен бірге – 3 рет, облыстық мәслихаттың шешімі негізінде жоғары тұрған бюджеттердің трансферттеріне нақтылау – 3 рет жүргізілді.

Аудандық бюджетке түсетін түсімдер сомасы 2601,6 мың.теңге көлемінде жоспарланған, олардың ішінде меншікті кірістер сомасы 635,2 млн.теңгені құрайды, 1961,6 млн.теңге трансферттерге және субвенцияға келеді, 3,7 млн.теңге – бюджеттік кредиттер, 1,1 – бюджеттік кредиттерді өтеу.



мың.теңге

Түсімдер

2012 жыл

іс жүзінде

2013 жыл

бекітілген жоспар

2014 жыл

болжам

2015 жыл

болжам

Барлығы

2709351,7

2601546,4

1819843

2159953

Салықтық түсімдер, оның ішінде:

564086,4

594624

618980

668491

Жеке табыс салығы

31531,8

27811

30036

32429

Әлеуметтік салық

295203,6

305308

326820

352966

Меншікке салынатын салықтар

139016,3

145220

156837

169384

Жер салығы

17673,4

17919

19353

20901

Көлік құралдарына салынатын салық

36923,9

36808

39753

42934

Біріңғай жер салығы

9558,9

10516

11357

12266

Акциздер

7182,4

12728

5322

5748

Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем

14254,5

15019

16221

17519

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

8061,7

7602

8211

8868

Тіркелген салық

243,8

263

284

307

Мемлекеттік баж

4436,1

15430

4786

5169

Салықтық емес түсімдер,оның ішінде:

17342,4

8985,7

3864

4174

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

2060,7

3718,7

2496

2696

Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақшаның түсімі

12551

1

1

1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

229,5

238

257

278

Басқа да салықтық емес түсімдер


2501,2

5028

1110

1199

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

12043,6

31595,3

3564

3849

Трансферттердің түсімдері, оның ішінде:

2008303,3

1961575,4

1193435

1483439

Ағымдағы мақсатты трансферттер

515255,6

645441,0

0




Мақсатты даму трансферттері

304187,7

138451,4

0

360000

Субвенция

1188860

1177683,0

1193435

1123439

Мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түскен түсімдер

99690

0

0

0

Бюджеттік кредиттерді өтеу


605

1066

0

0

Қарыздардың түсімі


7281

3700

0

0


2013 жылы түсімдердің негізгі бағыттары



Аудандық бюджеттің шығыстары

2013-2015 жылдары бюджеттік шығыстардың саясатының негізгі басымдықтары ауданның экономикасын дамыту тиімділігін арттыру үшін жағдай жасаумен қатар, мемлекет кепілдік берген міндеттерді орындау және азаматтарды әлеуметтік қолдау деңгейін сақтау болып табылады. Шығындардың негізгі үлесі әлеуметтік саланы дамытуға қарастырылған.



2013 жыл



2013 год

2013-2015 жылдарға

арналған аудандық бюджеттің шығыстары бойынша нақтыланған бюджет

Функционалдық топ бойынша

2013

жыл

2014 жыл


2015 жыл

БАРЛЫҒЫ


2681966,9

1819843,0

2159953,0

білім беру


1711967,8

1280266,0

1252035,0

әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету

104270,0

98358,0

99683,0

мәдениет, спорт, туризм, ақпараттық кеңістік

174290,7

108442,0

113448,0

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы


199035,4

31696,0

393671,0

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

59377,3

25441,0

25609,0

өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

28832,0

15551,0

15820,0

көлік және коммуникация


45984,0

5867,0

6278,0

жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер


241376,1

234995,0

233852,0

қорғаныс


4938,0

2226,0

2311,0

басқалар ( жергілікті атқарушы органның резерві, «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру)

106954,8

17001,0

17246,0

бюджеттік кредиттер


3874,8







бюджеттік кредиттерді өтеу


1066,0







Білім беру

«Білім беру» саласының 2013-2015 жылдарға шығыстарының құрамы

мың.теңге

Аталуы


2013

жылға нақтыланған


2014 жыл



2015 жыл

БАРЛЫҒЫ

1658967,8

1280266

1252035

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

45085

46551

47410

Жергіліктті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10965,9

10763

10991

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

200







Жалпы білім беру

1140773,6

1168738

1138307

Мемлекеттік білім беру мекемелері үшін оқулықтар мен оқу әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу

10614

11357

12152

Балалар үшін қосымша білім беру

43459

42857

43175

Мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға республикалық бюджеттен ағымдағы мақсатты трансферттер

181047







Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдеріне республикалық бюджеттің ағымдағы мақсатты трансферттері

17450







Үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз етуге республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы мақсатты трансферттер

1316







Мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының көлемін ұлғайтуға берілетін республикалық бюджеттің ағымдағы мақсатты трансферттері

20280







Негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыруға республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы мақсатты трансферттер

8194







Үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілігін арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны көтеруге берілетін республикалық бюджеттің ағымдағы мақсатты трансферттері

13227







Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне жаңадан енгізілетін білім беру объектілерін ұстауға берілетін республикалық бюджеттің мақсатты ағымдағы трансферттері

86737,7







Ведомствалық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

79618,6








2012-2015 жылдарда аудандық бюджетте білім беру объектілерін қайта қалпына келтіру және құрылысына қарастырылған:


2012 жыл (нақтыланған жоспар)

2013 жыл (бекітілген жоспар)

Өсу жылдамдығы, %

2014 жыл

2015 жыл

135022,6

53000,0

39,3%






  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет