«Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесінің 2011-2015 жылдарға арналған cтратегиялық жоспары Мазмұны


- бөлім. Функционалдық мүмкіндіктерді дамыту



бет2/10
Дата24.02.2016
өлшемі0.93 Mb.
#13233
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
4 - бөлім. Функционалдық мүмкіндіктерді дамыту


Стратегиялық бағыттардың атауы, мемлекеттік органның мақсаттары мен міндеттері

Стратегиялық бағытты іске асыру жөніндегі іс-шаралар және мемлекеттік органның мақсаты

Іске асыру кезеңі

1

2

3

1. Стратегиялық бағыт: Облыстың энергетика, коммуналдық шаруашылық, елді мекендерді газдандыру салаларының динамикалық дамуы

1.1. Мақсат. Облыс тұтынушылары тарапынан өсіп келе жатқан сұранымды үздіксіз және тәуелсіз электр қуатымен қамтамасыз ету мақсатында энергиямен жабдықтау жүйесін әрі қарай дамыту.

1. Міндет. Электрэнергияны өндіруді ұлғайтуды ықпал ету


1. Нысандардың құрылысына жер телімдерін анықтау

2. Техникалық шарт және жер телімдеріне орналастыру құжаттарын алу

3. Мемлекеттік сатып алу тәсілі арқылы жобалаушы мекемені анықтау

4. Жұмысшы жобасын бекіту және әзірлеу

5. Нысандардың құрылыс – монтаж жұмыстарын жүргізетін мекемені мемлекеттік сатып алу тәсілі арқылы анықтау

6. Нысандарды қолданысқа және коммуналдық меншікке беру

7. Гендерлік аспект бойынша мамандарды іріктеу және оның резерві

8. ҚР Президентінің, Президент Әкімшілігінің, Мемлекеттік

хатшының, Үкіметтің, Премьер-Министрі Кеңсесінің актілері

мен тапсырмаларын мерзімінде орындалуын бақылау



Жыл сайын, әрбір қаржы жылында

2. Стратегиялық бағыт. Облыстың тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық нысандарының үздіксіз жұмысы және динамикалық дамуы.

2.1. Мақсат. Тұрғындардың өмірлік қызметіне қолайлы орта орнату және сапалы коммуналдық қызметпен қамтамасыз ету.

2.1.1. Міндет. Коммуналдық жүйені модернизациялау және дамыту

2.1.2. Міндет. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласының тиімділігін арттыру

2.1.3. Міндет. Кондоминиум нысандарының басқару органдары өз бетімен тұрғын үй қорын нормативтік қолданысқа енгізуді жүзеге асырады.

2.2. Мақсат. Тұрғындардың өмірлік қызметіне қолайлы орта орнату, ілеспе газбен қамтамасыз етілуі.

2.2.1 Міндет. Облыста елді мекендерінде газ құбырларының құрылысын салу


1. Нысанның құрылысы бойынша жер телімін анықтау;

2. Жер теліміне құқықтық белгілеуші құжаттарды және техникалық шарттарды алу;

3.Мемлекеттік сатып алу жүргізу арқылы жобалау мекемесін анықтау;

4.Жұмыс жобасын әзірлеу және бекіту;

5. Нысанның құрылыс-монтаждау жұмыстары бойынша мемлекеттік сатып алу жүргізу арқылы мердігерлерді анықтау;

6.Нысандарды қолданысқа енгізу және коммуналдық меншікке өткізу

7. Гендерлік аспект бойынша мамандарды іріктеу және оның резерві

8. ҚР Президентінің, Президент Әкімшілігінің, Мемлекеттік

хатшының, Үкіметтің, Премьер-Министрі Кеңсесінің актілері

мен тапсырмаларын мерзімінде орындалуын бақылау



Жыл сайын, әрбір қаржы жылында

5 - бөлім. Ведомствоаралық іс-әрекет

Қол жеткізу үшін ведомствоаралық іс –қимылды

талап ететін міндеттердің көрсеткіштері



Ведомствоаралық іс-қимыл жүзеге аысрылатын мемлекеттік орган

Мемлекеттік органдар іске асыратын шаралар

1

2

3

1. Стратегиялық бағыт. Облыстың энергетика, коммуналдық шаруашылық, елді мекендерді газдандыру салаларының динамикалық дамуы

1.1. Мақсат. Облыс тұтынушылары тарапынан өсіп келе жатқан сұранымды үздіксіз және тәуелсіз электр қуатымен қамтамасыз ету мақсатында энергиямен жабдықтау жүйесін әрі қарай дамыту

1.1.1 Міндет. Электрэнергияны өндіруді ұлғайтуды ықпал ету

1. Қазақстан Республикасының құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері Агенттігі

2. «Қызылорда облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесі

3. Аудандар мен Қызылорда қаласы әкімдіктері

4. «Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы және лицензиялау департаменті» мемлекеттік мекемесі

5. «Қызылорда облысының қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесі


Республикалық және облыстық бюджет есебінен қаржылан-дырылатын шаралар

Елді мекендер және өз құзыреті шеңберінде қажетті ақпаратты ұсыну

Сапалы құрылысты қамтамасыз ету

Есептерді ұсыну



2. Стратегиялық бағыт Облыстың тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық нысандарының үздіксіз жұмысы және динамикалық дамуы

2.1. Мақсат. Тұрғындардың өмірлік қызметіне қолайлы орта орнату және сапалы коммуналдық қызметпен қамтамасыз ету

2.1.1. Міндет. Коммуналдық жүйені модернизациялау және дамыту

2.1.2. Міндет. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласының тиімділігін арттыру

2.1.3. Міндет. Кондоминиум нысандарының басқару органдары өз бетімен тұрғын үй қорын нормативтік қолданысқа енгізуді жүзеге асырады.


1. «Қызылорда облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесі

2. Аудандар мен Қызылорда қаласы әкімдіктері

3. «Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы және лицензиялау департаменті» мемлекеттік мекемесі

4. «Қызылорда облысының қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесі



Елді мекендер және өз құзыреті шеңберінде қажетті ақпаратты ұсыну

Сапалы құрылысты қамтамасыз ету

Есептерді ұсыну

Басқарманың қағаз түріндегі құжатайналымын электрондық түрдегі құжатайналымға кезең-кезеңімен ауыстыру

Қызметкерлерді Өңірлік орталыққа біліктілігін арттыруға және мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлауға, сондай-ақ облыс әкімдігінің белгілеуі-мен кесте бойынша Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет Академиясына біліктілігін арттыруға бағыттау

Қызметкерлерді төтенше жағдайлар және азаматтық қорғаныс саласында басшылық




2.2. Мақсат. Тұрғындардың өмірлік қызметіне қолайлы орта орнату, ілеспе газбен қамтамасыз етілуі

2.2.1 Міндет. Облыста елді мекендерінде газ құбырларының құрылысын салу

1. «Қызылорда облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесі

2. Аудандар мен Қызылорда қаласы әкімдіктері

3. «Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы және лицензиялау департаменті» мемлекеттік мекемесі

4. «Қызылорда облысының қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесі




Елді мекендер және өз құзыреті шеңберінде қажетті ақпаратты ұсыну

Сапалы құрылысты қамтамасыз ету

Есептерді ұсыну



6-бөлім. Тәуекелдерді басқару


Болуы ықтимал тәуекелдің атауы

Тәуекелді басқару жөніндегі шаралар қабылданбаған жағдайды болуы ықтимал салдарлар

Тәуекелді басқару жөніндегі іс-шаралар

Ішкі тәуекелдер

Білікті мамандардың басқармадан жұмыстан кетуі. Заманауи компьютерлік бағдарламалармен, техникалармен қамтамасыз етпеу және біліктілік деңгейін жоғарылатпау

Мемлекеттік органның кәсіптік мүмкіндеіктерінің тез төмедеуі және негізгі міндеттерді орындауға қабілетсіздігі

Жұмыс күнінің ұзақтылығын нормалау;

Моральдық және материалдық ынталандыру;

Жұмыс барысында көлікпен қамтамсыз ету;

Еңбектің қолайлы жағдайын жасау



Сыртқы тәуекелдер

Кәсіби мамандардың басқармадан кетуі

Басқарманың кәсіби мүмкіндіктерінің күрт түсуі – экономикалық дамудың өзекті мәселелерін орындауда қабілетсіздігі.

Қызметкерлердің кәсіби деңгейін көтеруді ынталандыруға, тиімді еңбек қызметін қалыптасты-руға бағытталған саясатты жасау.



7-бөлім. Бюджеттік бағдарламалар

7.1 Бюджеттік бағдарламалар



Бюджеттік бағдарламалар

279 001 «Жергілікті деңгейде энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»

сипаттамасы

Басқарманың қызметін қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламалар түрі

Мазмұнына қарай

Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру

Іске асыру тәсіліне қарай

Жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлш. ,ірл.

2009

жыл


(есеп)

2010

жыл


(есеп)

Жоспарлы кезең

2011

жыл


2012

жыл


2013

жыл


2014

жыл


2015

жыл


1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























Мемлекеттік қызметкерлер саны

адам

19

16

16

18

18

18

18

Штаттан тыс қызметкерлер саны

адам

8

9

13

13

13

13

13

Энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласында мемлекеттік саясатты тиімді жүзеге асыру

%

100

100

100

100

100

100

100

Соңғы нәтиже көрсеткіші

























Мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыру және қайта даярлау

адам

9

5

5

4

5

5

5

Электронды құжат айналымның үлесін арттыру

%







4

100

100

100

100

Облыс әкімі порталында «ҚОЭжТКШБ» мемлекеттік мекемесі» бөлімін уақтылы және сапалы толықтыру

%

-

100

100

100

100

100

100

Бюджеттік шығыстардың көлемі

(Облыстық бюджет)



мың теңге

44373

49937

55413

66432

70956

71838

72674




Бюджеттік бағдарламалар

279 005 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары»

Сипаттамасы

Басқарманың қызметін қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламалар түрі

Мазмұнына қарай

Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру

Іске асыру тәсіліне қарай

Жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлш. бірл.

2009

жыл


(есеп)

2010

жыл


(есеп)

Жоспарлы кезең

2011

жыл


2012

Жыл


2013

жыл


2014

жыл


2015

жыл


1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























Негізгі құралдарға жататын тауарларды сатып алу

мың теңге

-

-

1189

1188

174

-

-

Материалдық емес активтерді сатып алу

мың теңге










139











Түпкі нәтиженің көрсеткіштері

























Жиһаз сатып алу

Компьютерді сатып алу

Вирусқа қарсы бағдарлама сатып алу


дана

жинақталым









16
1

10

1



1








Сапалық көрсеткіштері

























Тиімділік көрсеткіштері

























Бюджеттік шығыстардың көлемі (Областной бюджет)

мың теңге

-

-

1189

1327

174

-

-


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет