«Қостанай облысы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары



бет5/6
Дата25.02.2016
өлшемі1.07 Mb.
#23643
1   2   3   4   5   6
7-тарау. Бюджеттік бағдарламалар
7.1. Бюджеттік бағдарламалар


Бюджеттік бағдарлама

001. Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау мен облыстың басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту саласында мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

Сипаттама

Шығындар қарастырылған мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз ету: еңбек ақы, тауарларды, қызметтерді, жұмыстарды сатып алу, басқа ағымдағы шығындар

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Ұстауына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді жүзеге асыру

Іске асыру әдісіне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

Ағымдағы/дамыту

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жос

парла


нып жатқан жыл

Жоспарла

нып жатқан жыл



2009 жыл

(есеп)


2010 жыл

(жоспар)


2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Тікелей нәтиженің көрсеткіші

























1-стратегиялық бағыт. Экономиканың бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру және жаңғырту

1-мақсат. 2009 жылға қарағанда облыс экономикасының 2015 жылға қарай нақты түлғауда 20%-ға сапалы өсуі

1.1-міндет. ЖӨӨ жыл сайынғы нақты өсімін қамтамасыз ету


1. Шикі зат секторының НКИ

%

101,9

107

105

105

105

106

106

1.2-міндет. Инвестициялық белсенділікті арттыруға көмек көрсету


2. Негізгі капиталға жеке инвестициялардың өсуінің орта жылдық қарқыны

%

92,3

102,5

103

103,0

102,8

102,1

101,4

1.3-міндет. Облыс экономикасының тұрақты дамуын қамтамасыз ету

3. ЖӨӨ өнеркәсіп саласында өсуінің орта мерзімді нақты қарқыны

%

96

101,4

105,7

102,8

102,9

103,0

102,6

1.4-міндет. Инфляция деңгейін жылына 6-8% деңгейінде ұстау

4. Тұтыну бағаларының орта жылдық индексі

%

105,3

105,3

106,2

107

107

107

107

2-мақсат. Сыртқы экономикалық сауданы дамыту есебінен облыстың экономикалық әлеуетін ұлғайту

2.1-міндет. Облыстың сыртқы экономикалық қызметінің дамуы

5. Өткен жылға қарағанда сыртқы сауда айналымының өсу қарқыны

%




102,6

103,0

103,3

104,0

104,5

105,0

2-стратегиялық бағыт. Жергілікті деңгейде нәтижелі мемлекеттік секторын құру

1-мақсат. Облыстың әлеуметтік-экономикалық даму деңгейін жоғарылатуға бағытталған мемлекеттік жоспарлауды енгізу

1.1-міндет. Мемлекеттік жоспарлау жаңа жүйесін кезең-кезеңімен іске асыруды қамтамасыз ету

Жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалаумен қамту

%







100

100

100

100

100

Аудандар мен қалалардың мемлекеттік органдары қызметінің тиімділігін бағалаумен қамту

%







100

100

100

100

100


1.2-міндет. Жергілікті бюджеттерді әзірлеу және бекіту

8. Үш жылдық кезеңге арналған облыстық бюджет, аудандар, қалалар бюджеттерін әзірлеу

%




х

х

х

х

х

х

1.3-міндет. Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің толыққанды жұмыс істеуі үшін қажетті элементтер енгізу







х

х

х

х

х

х

х

Түпкі нәтиженің көрсеткіші

























1-стратегиялық бағыт. Экономиканың бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру және жаңғырту

1-мақсат. 2009 жылға қарағанда облыс экономикасының 2015 жылға қарай нақты түлғауда 20%-ға сапалы өсуі

1. ЖӨӨ НКИ

%

98,6

102,5

106,2

103,5

103,5

103,3

103,3

2. Негізгі капиталға инвестициялар көлемінің өсуі, 2009 жылға қарағанда %

%

106

102,5

105,7

109,4

113,2

117,2

118,8

2-мақсат. Сыртқы экономикалық сауданы дамыту есебінен облыстың экономикалық әлеуетін ұлғайту

3. Сыртқы сауда айналымының өсуі, 2009 жылға қарағанда %

%

63

106,1

109,2

112,8

117,3

122,6

128,7

  1. Экспорттын жалпы көлемінде шикі зат экспортының үлесінің ұлғаюы

%

13,2

14,0

14,0

14,2

14,5

14,7

15,0

2-стратегиялық бағыт. Жергілікті деңгейде нәтижелі мемлекеттік секторын құру

1-мақсат. Облыстың әлеуметтік-экономикалық даму деңгейін жоғарылатуға бағытталған мемлекеттік жоспарлауды енгізу

5. Жергілікті деңгейде мемлекеттік жоспарлау жүйесін енгізу

%







100

100

100

100

100

сапа көрсеткіштері

экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасына жүктелген функцияларды уақытында орындау



%

100

100

100

100

100

100

100

тиімділік көрсеткіштері

бір штаттық санының бірлігін ұстауға арналған орташа шығындар



Мың теңге

1730,5

2272,5

2975,3

3250,8

3355,3







Бюджеттік шығындардын көлемі

Мың теңге

107294

142415,9

149695

172294

177828










Бюджеттік бағдарлама

003 «Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу және оны сараптамадан өткізу»

Сипаттама

Жергілікті бюджеттік бағдарламалардың техникалық-экономикалық негіздемесін дайындау

Бюджеттік бағдарламаның түрі



Ұстауына байланысты: қызметтер

Іске асыру әдісіне байланысты: бөліп таратылатын бюджеттік бағдарлама

Ағымдағы/ дамыту: ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жоспар

ланып жатқан жыл



Жоспарланып жатқан жыл

2009 жыл

(есеп)

2010 жыл

(жос пар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіші

Техникалық-экономикалық негіздеме сараптамасы өткізілген жобалардың саны



Жоба

лар


дын саны

2

0

3

3

3







Түпкі нәтиже көрсеткіші

1. Негізгі капиталға инвестициялар көлемінің өсуінің қарқыны





өткен жылға қарағанда %

92,3

102,5

103

103

102,8

102,1

101,4

Сапа көрсеткіштері

бюджеттік инвестициялық жобаларға техникалық-экономикалық негіздеме дайындау



%







100

100

100







Тиімділік көрсеткіштері

Жобалардың әзірлеу мен техникалық-экономикалық негіздеме сараптамасын өткізуге арналған болжамды шығындары



Мың теңге







659443

852150

100000







Бюджеттік шығындардың көлемі


Мың теңге

-

-

659443

852150

100000







Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет