2. Подача служебной записки на
проведение внеплановой внут-
ренней проверки.
В соответствии
со сложившими-
ся обстоятельст-
вами
Руководитель,
подавший слу-
жебную записку
Начальник ОУК
СТП СМК 02–
С4.1.2–01–2003
Служебная
записка
3. Подготовка распоряжения о
проведении проверки
За неделю до
начала проверки
Инженер по каче-
ству
Начальник ОУК – Распоря-
жение
4. Формирование и распределе-
ние работ внутри аудиторской
группы
После выполне-
ния действия 3
Главный аудитор – ИСО 10011–2
–
5. Разработка аудит-плана кон-
кретного аудита
После выполне-
ния действия 4
Инженер по каче-
ству
Начальник ОУК
СТП СМК 02–
С4.1.2–01–2003
Аудит-
план
6. Передача аудит-плана в под-
разделения
За пять дней до
начала проверки
Инженер по каче-
ству
– –
–
7. Проведение вводного совеща-
ния
В первый день
проведения про-
верки
Главный аудитор –
–
–
8. Обследование объекта аудита
В соответствии с
аудит-планом
Аудитор –
–
–
9. Составление протокола и акта
Немедленно
после проверки
Аудитор
С руководителем
подразделения
–
Протокол и
акт
Продолжение табл.
Наименование действия
Срок исполнения
Ответственный
исполнитель
Согласование
Регламентирующий
документ
Записи
10. Разработка корректирующих
мероприятий (если это необхо-
димо)
После выполне-
ния действия 8
Руководитель
аудитируемого
подразделения
Аудитор
СТП СМК 02–
В4.3–01–2003
Протокол
11. Проведение заключительного
совещания
В последний
день проведения
проверки
Главный аудитор –
–
–
12. Составление итогового отче-
та по аудиту
В течение неде-
ли после завер-
шения аудита
Инженер по каче-
ству
Начальник ОУК – Итоговый
отчет
13. Предоставление итогового
отчета руководителю предпри-
ятия
После выполне-
ния действия 11
Представитель
руководства
по
качеству
– –
–
14. Регистрация результатов
аудита
После выполне-
ния действия 10
Инженер по каче-
ству
– –
Журнал
регистра-
ции несо-
ответствий
15. Выполнение корректирую-
щих мероприятий (если это не-
обходимо)
В соответствии с
установленным
сроком.
Руководитель
аудитируемого
подразделения
– –
–
16. Проверка выполнения кор-
ректирующих мероприятий (если
это необходимо)
По истечению
срока выполне-
ния корректи-
рующих меро-
приятий
Аудитор
Руководитель
аудитируемого
подразделения
Отметка в
протоколе
17. Принятие решения по ре-
зультатам проведенных коррек-
тирующих мероприятий (несоот-
ветствия устранены?)
После выполне-
ния действия 15
Аудитор
Руководитель
аудитируемого
подразделения
– –
Продолжение табл.
Наименование действия
Срок исполнения
Ответственный
исполнитель
Согласование
Регламентирующий
документ
Записи
18. Регистрация результатов
проверки проведения корректи-
рующих мероприятий
После выполне-
ния действия 16
Инженер по каче-
ству
– –
Журнал
регистра-
ции несо-
ответствий,
протокол
19. Информирование начальника
отдела управления качеством
После выполне-
ния действия 17
Главный аудитор
Аудитор –
Служебная
записка
20. Анализ причин невыполне-
ния корректирующих мероприя-
тий
После выполне-
ния действия 18
Начальник ОУК
Руководитель
аудитируемого
подразделения
– –
21. Принятие решения по ре-
зультатам проведенного анализа
(несоответствие будет устране-
но?)
После выполне-
ния действия 19
Начальник ОУК –
–
–
22. Доведения до сведения гене-
рального директора
После выполне-
ния действия 20
Начальник ОУК
Руководитель
аудитируемого
подразделения
–
Служебная
записка
23. Принятие решения об адми-
нистративном взыскании
В течение недели
после подачи слу-
жебной записки
Генеральный ди-
ректор
– –
Приказ
24. Анализ процесса внутренней
проверки
После выполне-
ния действия 17
Начальник ОУК
Главный аудитор
СТП СМК 02–С
4.1.2–01–2003
–
25. Принятие решения по результа-
там проведенного анализа (процесс
требует корректирующих действий)
После выполне-
ния действия 23
Начальник ОУК –
–
–
26. Проведение корректирующих
действий
После выполне-
ния действия 24
Начальник ОУК – СТП СМК 02–
В4.3–01–2003
–
27. Поощрение аудиторов, под-
разделение
В течение меся-
ца после прове-
денной проверки
Представитель
руководства
по
качеству
Главный аудитор – Служебная
записка