Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2013 жылғы 27 желтоқсандағы № 344 қаулысы
«Шығыс Қазақстан облысының жұмыспен
қамту және әлеуметтік бағдарламаларды
үйлестіру басқармасы» мемлекеттік мекемесінің
2011-2015 жылдарға арналған
стратегиялық жоспарын бекіту туралы»
Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2010 жылғы
30 желтоқсандағы № 705 қаулысына
өзгеріс енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 62-бабы 7-тармағына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 27-бабы 1-тармағының 1-5) тармақшасына, Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесі туралы» 2009 жылғы 18 маусымдағы № 827, «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесінің одан әрі жұмыс істеуінің кейбір мәселелері туралы» 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлықтарына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының «2013-2015 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2012 жылғы 7 желтоқсандағы № 8/99-V, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде тіркелген № 2781, «2013-2015 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2012 жылғы 7 желтоқсандағы № 8/99-V шешімге өзгерістер енгізу туралы» 2013 жылғы 17 сәуірдегі № 11/119-V, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде тіркелген № 2934, «2013-2015 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2012 жылғы 7 желтоқсандағы № 8/99-V шешімге өзгерістер енгізу туралы» 2013 жылғы 9 тамыздағы № 13/155-V, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде тіркелген № 3031, «2013-2015 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2012 жылғы 7 желтоқсандағы № 8/99-V шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2013 жылғы 24 қазандағы № 15/180-V, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде тіркелген № 3078 шешімдеріне сәйкес, Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
«Шығыс Қазақстан облысының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасы» мемлекеттік мекемесінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын бекіту туралы» Шығыс Қазақстан облысының әкімдігінің 2010 жылғы 30 желтоқсандағы № 705 қаулысына (2011 жылғы 29 наурыздағы № 42, 2011 жылғы 22 сәуірдегі № 76, 2011 жылғы 27 маусымдағы № 133, 2011 жылғы 21 қарашадағы № 264, 2011 жылғы 30 желтоқсандағы № 311, 2012 жылғы 9 ақпандағы № 22, 2012 жылғы 24 сәуірдегі № 94, 2012 жылғы 2 тамыздағы № 179, 2012 жылғы 4 казандағы № 239 қаулылармен енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескерумен) қаулысына мынадай өзгеріс енгізілсін:
аталған қаулымен бекітілген «Шығыс Қазақстан облысының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасы» мемлекеттік мекемесінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
«Бюджеттік бағдарламалар» 7 бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
Облыс әкімі Б. Сапарбаев
«КЕЛІСІЛДІ»
Шығыс Қазақстан облысы
қаржы басқармасының басшысы
___________М. Сапарғалиев
2013 жылғы «27»желтоқсан
Шығыс Қазақстан облысы
экономика және бюджеттік жоспарлау
басқармасының басшысы
___________Е. Ясинская
2013 жылғы «27»желтоқсан
Шығыс Қазақстан облысы
әкімдігінің
2013 жылғы «27» желтоқсандағы
№ 344 қаулысына
қосымша
7 бөлім. Бюджеттік бағдарламалар
7.1. Бюджеттік бағдарламалар
Бюджеттік бағдарлама
|
256 001 Жергілікті деңгейде облыстың жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету үшін және әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
Сипаты
|
«Шығыс Қазақстан облысының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасы» мемлекеттік мекемесінің аппаратын бекітілген штат санының көлемінде 34 бірлік санында ұстау, әлеуметтік салық төлеміне, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдарға. Тауарлар сатып алу, коммуналдық қызметтер төлеу, байланыс қызметін төлеу, өзге де жұмыстар мен қызметтерді төлеуге өзге ағымдағы шығындар, өзге де ағымдағы шығындар, іссапарлар төлеу мен басқарма қызметкерлерін ұстауға байланысты өзге де шығындар. Жеке тұлғаларға трансферттер – қызметшілерге олардың еңбек міндеттемелерін орындауға байланысты келтірілген залалды өтеу
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
Мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету
|
Іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
Ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өл-
шем бір-лігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тиімділік көрсеткіштері: басқарма қызметін
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
қамтамасыз ету
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001 бағдарламасы бойынша бюджеттік шығыстар көлемі, оның ішінде
|
мың
тг.
|
56798,4
|
60978,3
|
68817,5
|
78762,6
|
143880,6
|
143745
|
140408
|
Жергілікті бюджет
|
мың
тг.
|
56798,4
|
60978,3
|
68817,5
|
78762,6
|
141351,6
|
143745
|
140408
|
Республикалық бюджет
|
мың
тг.
|
|
|
|
|
2529
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
256 007 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары
|
Сипаты
|
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасының негізгі құралдарды және материалдық емес активтерді сатып алуы, күрделі жөндеуге және басқарма қызметін қалыпты режимде қамтамасыз ету үшін басқарма ғимаратын күрделі жөндеуге жобалау-сметалық құжаттама дайындауды жүргізу
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
Мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету
|
Іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
Ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өл-шем бір-лігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тиімділік көрсеткіштері:
басқарма қызметін қамтамасыз ету
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
007 бағдарламасы бойынша бюджеттік шығыстар көлемі, оның ішінде
|
мың
тг.
|
1385,5
|
1215
|
26651,7
|
3645,8
|
17351,4
|
2268
|
2427
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Жергілікті бюджет
|
мың
тг.
|
1385,5
|
1215
|
26651,7
|
3645,8
|
17351,4
|
2268
|
2427
|
Республикалық бюджет
|
мың
тг.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
256 015 Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) жүйкесі бұзылған мүгедек балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету
|
Кіші бағдарлама
|
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
|
Сипаты
|
«Аягөз балалар психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемесі» мемлекеттік мекемесін бекітілген штат саны шегінде 179,5 бірлік санында ұстау. Мекеменің материалдық-техникалық базасын нығайту және 105 мүгедек баланы ұстау жөніндегі қаржылық-шаруашылық қызмет мыналарды талап етеді: азық-түліктер, дәрі-дәрмектер және медициналық бағыттағы өзге де құралдар, өзге тауарлар сатып алуды; коммуналдық қызмет, байланыс қызмет төлемдері, өзге де қызметтер, іссапарлар шығындары, өзге де ағымдағы шығындар, активтерді сатып алу, ғимараттар мен құрылыстарды күрделі жөндеу. Қызмет көрсету сапасын арттыру, ұстау және күтім, мекемеде тұратын барлық мүгедек балаларға қызмет көрсету жұмыстары мен әдістерінің алдыңғы қатардағы түрлерін енгізу, диспансерлеу және емдеу бойынша іс-шаралар, мамандардың емдеу-консультативтік көмегін ұйымдастыру, сондай-ақ емдеу-алдын алу мекемелеріне ауру балаларды емдеуге жатқызу
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
Мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету
|
Іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
Ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өл-
шем бірлі-гі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері:
стационар жағдайында арнаулы әлеуметтік қызметтермен қамтылған адамдар үлесі (жалпы қызмет алушылар санынан)
|
%
|
30,5
|
29,3
|
28,6
|
24,2
|
25,4
|
25,1
|
24,9
|
Түпкі нәтиже көрсеткіштері:
өтініш жасағандар санынан барлық санаттарды арнаулы әлеуметтік қызметтермен қамту
|
%
|
89,1
|
90,3
|
93,3
|
56,5
|
91,5
|
91,3
|
91,5
|
Тиімділік көрсеткіштері:
бір қамқорындағыны ұстау күніне мынаны құрайтын болады
|
теңге
|
3173
|
3936,2
|
4619
|
4836
|
5012,5
|
6329,9
|
5394,9
|
015 бағдарламасы бойынша бюджеттік шығыстар көлемі, оның ішінде
|
мың
тг.
|
121606,9
|
150855
|
177026
|
185338
|
185479,6
|
197879
|
209057
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Жергілікті бюджет
|
мың
тг.
|
59001,9
|
83431
|
177026
|
185338
|
185479,6
|
197879
|
209057
|
Республикалық бюджет
|
мың
тг.
|
62605
|
67424
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
256 002 Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) қарттар мен мүгедектерге арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету
|
Кіші бағдарлама
|
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
|
Сипаты
|
Медициналық-әлеуметтік мекемелерді бекітілген штат санының шегінде ұстау. Интернат-үйлердің материалдық- техникалық базасын нығайту және қарттар мен мүгедектерді ұстау жөніндегі қаржылық-шаруашылық қызмет мыналарды талап етеді: азық-түліктер, дәрі-дәрмектер және медициналық бағыттағы өзге де құралдар, өзге тауарлар сатып алуды; коммуналдық қызмет, байланыс қызмет төлемдері, өзге де қызметтер, іссапарлар шығындары, өзге де ағымдағы шығындар, активтерді сатып алу, ғимараттар мен құрылыстарды күрделі жөндеу. Медициналық-әлеуметтік мекемелерде тұратындарға қызмет көрсету, күту және ұстау сапасын арттыру жөніндегі іс-шаралар өткізу. Санитарлық-гигиеналық және індетке қарсы іс-шаралар өткізу
|
Бюджеттік бағдар-лама түрі
|
Мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету
|
Іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
Ағымдағы/
даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өл-шем бір-лігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері: стационар жағдайында арнаулы әлеуметтік қызметтермен қамтылған адамдар үлесі (жалпы қызмет алушылар санынан)
|
%
|
30,5
|
29,3
|
28,6
|
24,2
|
25,4
|
25,1
|
24,9
|
Түпкі нәтиже көрсеткіштері:
өтініш жасағандар санынан барлық санаттарды арнаулы әлеуметтік қызметтермен қамту
|
%
|
89,1
|
90,3
|
93,3
|
56,5
|
91,5
|
91,3
|
91,5
|
Тиімділік көрсеткіштері: қамқордағы бір адамды ұстау күніне мынаны құрайтын болады
|
теңге
|
1644,6
|
1697,9
|
2702
|
2444,4
|
2523,5
|
2621,3
|
2713,3
|
Бюджеттік шығыстар көлемі, оның ішінде:
|
мың тг.
|
696314,3
|
718904,4
|
1144057
|
1027861,5
|
1045110,2
|
1117774
|
1131955
|
Жергілікті бюджет
|
мың тг.
|
549244,3
|
610068,4
|
888629
|
889070,5
|
952921,2
|
1117774
|
1131955
|
Республика-лық бюджет
|
мың тг.
|
147070
|
108836
|
255428
|
138791
|
92189
|
|
|
Бюд-жеттік бағдар-лама
|
256 013 Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектер үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету
|
Кіші бағдар-лама
|
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
|
Сипаты
|
Медициналық-әлеуметтік мекемелерді бекітілген штат санының шегінде ұстау. Интернат-үйлердің материалдық- техникалық базасын нығайту және қарттар мен мүгедектерді ұстау жөніндегі қаржылық-шаруашылық қызмет мыналарды талап етеді: азық-түліктер, дәрі-дәрмектер және медициналық бағыттағы өзге де құралдар, өзге тауарлар сатып алуды; коммуналдық қызмет, байланыс қызмет төлемдері, өзге де қызметтер, іссапарлар шығындары, өзге де ағымдағы шығындар, активтерді сатып алу, ғимараттар мен құрылыстарды күрделі жөндеу. Медициналық-әлеуметтік мекемелерде тұратындарға қызмет көрсету, күту және ұстау сапасын арттыру жөніндегі іс-шаралар өткізу. Санитарлық-гигиеналық және індетке қарсы іс-шаралар өткізу.
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
Мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету
|
Іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
Ағымдағы/ даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өл-шем бір-лігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіш-тері:
стационар жағдайын-да арнаулы әлеуметтік
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
қызметтер-мен қамтылған адамдар үлесі (жалпы қызмет алушылар санынан)
|
%
|
30,5
|
29,3
|
28,6
|
24,2
|
25,4
|
25,1
|
24,9
|
Түпкі нәтиже көрсеткіш-тері:
өтініш жасағандар санынан барлық санаттарды арнаулы әлеуметтік қызметтер-мен қамту
|
%
|
89,1
|
90,3
|
93,3
|
56,5
|
91,5
|
91,3
|
91,5
|
Тиімділік көрсеткіш-тері: қамқордағы бір адамды ұстау күніне мынаны құрайтын болады
|
теңге
|
1426,1
|
1848
|
2106
|
2051,6
|
3199,6
|
3354,4
|
3537,5
|
Бюджеттік шығыстар көлемі, оның ішінде:
|
мың тг.
|
635035,1
|
823070
|
938001,7
|
913594,5
|
1138581,2
|
1366423
|
1405189
|
Жергілікті бюджет
|
мың тг.
|
472820,1
|
550148
|
938001,7
|
913594,5
|
1067262,2
|
1366423
|
1405189
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Республика-лық бюджет
|
мың тг.
|
162215
|
272922
|
|
|
71319
|
|
|
Бюджет-тік бағдарла-ма
|
256 012 Тірек-қозғалу аппаратының қызметі бұзылған балаларға арналған мемлекеттік медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) мүгедек балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету
|
Кіші бағдар-лама
|
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
|
Сипаты
|
Мектепке дейінгі топтағы тірек-қозғалу аппараты бұзылған мүгедек балаларды әлеуметтік-психологиялық және медициналық оңалтудан өткізу және оныншы сыныпқа дейін оқыту, алыс жақта тұратын балалардың тұрақты тұруын қамту. Интернат-үйлердің материалдық-техникалық базасын нығайту және қарттар мен мүгедектерді ұстау жөніндегі қаржылық-шаруашылық қызмет мыналарды талап етеді: азық-түліктер, дәрі-дәрмектер және медициналық бағыттағы өзге де құралдар, өзге тауарлар сатып алуды, коммуналдық қызмет, байланыс қызмет төлемдері, өзге де қызметтер, іссапарлар шығындары, өзге де ағымдағы шығындар, активтерді сатып алу, ғимараттар мен құрылыстарды күрделі жөндеу.
|
Бюджет-тік бағдарла-ма түрі
|
Мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
Іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
Ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өл-шем бірлі-гі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері:
Стационар жағдайында
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
арнаулы әлеуметтік қызметтермен қамтылған адамдар үлесі (жалпы қызмет алушылар санынан)
|
%
|
30,5
|
29,3
|
28,6
|
27,4
|
26,4
|
25,4
|
|
Түпкі нәтиже көрсеткіштері:
өтініш жасағандар санынан барлық санаттарды арнаулы әлеуметтік қызметтермен қамту
|
%
|
89,1
|
90,3
|
93,3
|
94,1
|
94,0
|
89,7
|
|
Тиімділік көрсеткіштері:
қамқордағы бір адамды ұстау күніне мынаны құрайтын болады
|
теңге
|
3211,2
|
2564,6
|
4291
|
4548,6
|
4556
|
4818,2
|
4684,2
|
Бюджеттік шығыстар көлемі, оның ішінде:
|
мың тг.
|
95180
|
95017,9
|
196084,7
|
207849,3
|
224278
|
248678
|
275776
|
Жергілікті бюджет
|
мың тг.
|
58947
|
65097,9
|
165133,7
|
178545,3
|
195238
|
248678
|
275776
|
Республикалық бюджет
|
мың тг.
|
36233
|
29920
|
30951
|
29304
|
29040
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
256 014 Оңалту орталықтарында қарттарға, мүгедектерге, оның ішінде мүгедек балаларға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету
|
Кіші бағдарлама
|
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
|
Сипаты
|
«Уба» шипажайын бекітілген штат санының шегінде ұстау. «Уба» шипажайының материалдық-техникалық базасын нығайту және дем алып жатқан зейнеткерлерді, ардагерлерді, мүгедектерді ұстау бойынша қаржы-шаруашылық қызмет мыналарды талап етеді: азық-түліктер, дәрі-дәрмектер және медициналық бағыттағы өзге де құралдар, өзге тауарлар сатып алуды, коммуналдық қызмет, байланыс қызметі, өзге де қызметтер, іссапар шығындары, өзге де ағымдағы шығындарды төлеу, активтерді сатып алу, ғимараттар мен имараттарды күрделі жөндеу. Мамандардың медициналық және консультативтік көмегі, сондай-ақ ауруларды емделу мекемелеріне жатқызу. Шипажайлық-гигиеналық іс-шаралар, ардагерлердің денсаулық жағдайын, жасын, мүдделерін ескере отырып мәдени-бұқаралық жұмыстар жүргізу.
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
Мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету
|
Іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
Ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өл-шем бір-лігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері:
стационар жағдайында арнаулы әлеуметтік қызметтермен қамтылған адамдар үлесі (қызмет алушылардың жалпы санынан)
|
%
|
30,5
|
29,3
|
28,6
|
27,4
|
26,4
|
25,4
|
|
Түпкі нәтиже көрсеткіштері:
өтініш жасағандар санынан барлық санаттарды арнаулы әлеуметтік
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
қызметтермен қамту
|
%
|
89,1
|
90,3
|
93,3
|
94,1
|
94,0
|
89,7
|
|
Тиімділік көрсеткіштері:
бір қамқордағыны
ұстау күніне мынаны құрайтын болады:
|
теңге
|
2365,4
|
2696
|
3197
|
3479,5
|
3394,8
|
3812,6
|
3962,6
|
Бюджеттік шығыстар көлемі, оның ішінде:
|
мың тг.
|
66941,7
|
76293,4
|
90471
|
127003
|
180282
|
343581
|
352067
|
Жергілікті бюджет
|
мың тг.
|
66941,7
|
76293,4
|
90471
|
127003
|
180282
|
343581
|
352067
|
Республикалық бюджет
|
мың тг.
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
256 003 Мүгедектерге әлеуметтік қолдау көрсету
|
Кіші бағдарлама
|
103 Мүгедектерді оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мүгедектердің техникалық көмекші (орын толтырушы) құралдарымен және (немесе) арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету
|
Сипаты
|
Есту бойынша мүгедектерге сурдоқұралдарды уақытында сатып алу, тарату және қамтамасыз ету, есту протездік көмек көрсетуді ұйымдастыру. Есту бойынша мүгедектер жеке оңалту бағдарламасына сәйкес сурдоқұралдармен камтамасыз етіледі (телефакстер, естімейтін және нашар еститіндер үшін сағаттар, көп функционалдық дабыл жүйелері, мәтіндік хабарламамен және қабылдау тапсыруымен мобильдік телефондар, бейнекомпьютерлер). Тифлоқұралдарды (таяқтар, плеерлер, тифломагнитолалар, диктафондар, көздері нашар көретін адамдар үшін сағаттар) сатып алу, тарату мен қамтамасыз етуді ұйымдастыру. Көз көру бойынша мүгедектер жеке оңалту бағдарламасына сәйкес тифлоқұралдармен қамтамасыз етіледі. Бөлмелік кресло-арбаларға, серуендік кресло-арбаларға, балалардың кресло-арбаларына мұқтаж мүгедектердің саны туралы деректерді жинау, қажетті қозғалу құралдарын сатып алу және оларды кезекке сәйкес тарату.
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
Мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету.
|
Іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
Ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өл-шем бір-лігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Мүгедекті жеке оңалту бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердің жалпы санынан % алғандағы сурдо- техникалық құралдармен қамтамасыз етілгендер үлесі
|
%
|
95,6
|
96,0
|
96,7
|
97,8
|
98,7
|
98,7
|
99,0
|
Мүгедекті жеке оңалту бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердің жалпы санынан % алғандағы тифло-техникалық құралдармен қамтамасыз етілгендер үлесі
|
%
|
59,8
|
87,0
|
87,6
|
88,0
|
88,5
|
89,0
|
90,0
|
Түпкі нәтиже көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тифлоқұралдар-мен
қамтылған мүгедектер саны
Жылжу құралдарымен қамтылған мүгедектер саны
|
адам.
адам.
адам.
|
952
363
589
|
1002
802
542
|
1043
831
382
|
545
293
282
|
550
300
290
|
600
300
290
|
238
1348
229
|
Тиімділік көрсеткіштері:
Есту бойынша есту құралдарына және есту протездік көмек көрсетуге мұқтаж бір мүгедекке жұмсалған шығыстар орта есеппен, құрайды:
Көз көруі бойынша тифлоқұралдарға мұқтаж бір мүгедекке жұмсалған шығыстар орта есеппен құрайды:
Мүгедектік кресло-арбаға мұқтаж бір мүгедекке жұмсалатын шығыстар орта есеппен құрайды:
|
мың
тг.
мың
тг.
мың
тг.
|
56,3
12,7
48,5
|
32,2
11,6
47,0
|
24,9
9,0
61,9
|
33,2
58,5
54,5
|
37
66,7
58,3
|
39,5
71,4
62,3
|
16,5
15,3
89
|
Бюджеттік шығыстар көлемі, оның ішінде:
|
мың
тг.
|
60850,5
|
51881,7
|
47118,8
|
49853,1
|
56198,1
|
204870
|
64532
|
Жергілікті бюджет
|
мың
тг.
|
54336,5
|
51881,7
|
47118,8
|
49853,1
|
56198,1
|
204870
|
64532
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Республикалық
бюджет
|
мың
тг.
|
6514
|
|
|
|
|
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |