Шығыс Қазақстан облысының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды



бет1/3
Дата23.02.2016
өлшемі1 Mb.
#10276
  1   2   3




Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2013 жылғы 27 желтоқсандағы № 344 қаулысы

«Шығыс Қазақстан облысының жұмыспен

қамту және әлеуметтік бағдарламаларды

үйлестіру басқармасы» мемлекеттік мекемесінің

2011-2015 жылдарға арналған

стратегиялық жоспарын бекіту туралы»

Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2010 жылғы

30 желтоқсандағы № 705 қаулысына

өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 62-бабы 7-тармағына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 27-бабы 1-тармағының 1-5) тармақшасына, Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесі туралы» 2009 жылғы 18 маусымдағы № 827, «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесінің одан әрі жұмыс істеуінің кейбір мәселелері туралы» 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлықтарына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының «2013-2015 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2012 жылғы 7 желтоқсандағы № 8/99-V, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде тіркелген № 2781, «2013-2015 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2012 жылғы 7 желтоқсандағы № 8/99-V шешімге өзгерістер енгізу туралы» 2013 жылғы 17 сәуірдегі № 11/119-V, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде тіркелген № 2934, «2013-2015 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2012 жылғы 7 желтоқсандағы № 8/99-V шешімге өзгерістер енгізу туралы» 2013 жылғы 9 тамыздағы № 13/155-V, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде тіркелген № 3031, «2013-2015 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2012 жылғы 7 желтоқсандағы № 8/99-V шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2013 жылғы 24 қазандағы № 15/180-V, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде тіркелген № 3078 шешімдеріне сәйкес, Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:


«Шығыс Қазақстан облысының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасы» мемлекеттік мекемесінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын бекіту туралы» Шығыс Қазақстан облысының әкімдігінің 2010 жылғы 30 желтоқсандағы № 705 қаулысына (2011 жылғы 29 наурыздағы № 42, 2011 жылғы 22 сәуірдегі № 76, 2011 жылғы 27 маусымдағы № 133, 2011 жылғы 21 қарашадағы № 264, 2011 жылғы 30 желтоқсандағы № 311, 2012 жылғы 9 ақпандағы № 22, 2012 жылғы 24 сәуірдегі № 94, 2012 жылғы 2 тамыздағы № 179, 2012 жылғы 4 казандағы № 239 қаулылармен енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескерумен) қаулысына мынадай өзгеріс енгізілсін:

аталған қаулымен бекітілген «Шығыс Қазақстан облысының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасы» мемлекеттік мекемесінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:

«Бюджеттік бағдарламалар» 7 бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

Облыс әкімі Б. Сапарбаев

«КЕЛІСІЛДІ»


Шығыс Қазақстан облысы

қаржы басқармасының басшысы

___________М. Сапарғалиев

2013 жылғы «27»желтоқсан


Шығыс Қазақстан облысы

экономика және бюджеттік жоспарлау

басқармасының басшысы

___________Е. Ясинская

2013 жылғы «27»желтоқсан

Шығыс Қазақстан облысы

әкімдігінің

2013 жылғы «27» желтоқсандағы

№ 344 қаулысына

қосымша


7 бөлім. Бюджеттік бағдарламалар
7.1. Бюджеттік бағдарламалар


Бюджеттік бағдарлама

256 001 Жергілікті деңгейде облыстың жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету үшін және әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

Сипаты

«Шығыс Қазақстан облысының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасы» мемлекеттік мекемесінің аппаратын бекітілген штат санының көлемінде 34 бірлік санында ұстау, әлеуметтік салық төлеміне, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдарға. Тауарлар сатып алу, коммуналдық қызметтер төлеу, байланыс қызметін төлеу, өзге де жұмыстар мен қызметтерді төлеуге өзге ағымдағы шығындар, өзге де ағымдағы шығындар, іссапарлар төлеу мен басқарма қызметкерлерін ұстауға байланысты өзге де шығындар. Жеке тұлғаларға трансферттер – қызметшілерге олардың еңбек міндеттемелерін орындауға байланысты келтірілген залалды өтеу

Бюджеттік бағдарлама түрі

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету

Іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өл-

шем бір-лігі



Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тиімділік көрсеткіштері: басқарма қызметін

%

100

100

100

100

100

100




1

2

3

4

5

6

7

8

9

қамтамасыз ету

























001 бағдарламасы бойынша бюджеттік шығыстар көлемі, оның ішінде

мың

тг.


56798,4

60978,3

68817,5

78762,6

143880,6

143745

140408

Жергілікті бюджет

мың

тг.


56798,4

60978,3

68817,5

78762,6

141351,6

143745

140408

Республикалық бюджет

мың

тг.














2529










Бюджеттік бағдарлама

256 007  Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

Сипаты

Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасының негізгі құралдарды және материалдық емес активтерді сатып алуы, күрделі жөндеуге және басқарма қызметін қалыпты режимде қамтамасыз ету үшін басқарма ғимаратын күрделі жөндеуге жобалау-сметалық құжаттама дайындауды жүргізу

Бюджеттік бағдарлама түрі

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету

Іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өл-шем бір-лігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тиімділік көрсеткіштері:

басқарма қызметін қамтамасыз ету



%


100

100

100

100

100

100

100

007 бағдарламасы бойынша бюджеттік шығыстар көлемі, оның ішінде

мың

тг.


1385,5

1215

26651,7

3645,8

17351,4

2268

2427

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Жергілікті бюджет

мың

тг.


1385,5

1215

26651,7

3645,8

17351,4

2268

2427

Республикалық бюджет

мың

тг.


















































Бюджеттік бағдарлама

256 015 Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) жүйкесі бұзылған мүгедек балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

Кіші бағдарлама

015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

Сипаты

«Аягөз балалар психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемесі» мемлекеттік мекемесін бекітілген штат саны шегінде 179,5 бірлік санында ұстау. Мекеменің материалдық-техникалық базасын нығайту және 105 мүгедек баланы ұстау жөніндегі қаржылық-шаруашылық қызмет мыналарды талап етеді: азық-түліктер, дәрі-дәрмектер және медициналық бағыттағы өзге де құралдар, өзге тауарлар сатып алуды; коммуналдық қызмет, байланыс қызмет төлемдері, өзге де қызметтер, іссапарлар шығындары, өзге де ағымдағы шығындар, активтерді сатып алу, ғимараттар мен құрылыстарды күрделі жөндеу. Қызмет көрсету сапасын арттыру, ұстау және күтім, мекемеде тұратын барлық мүгедек балаларға қызмет көрсету жұмыстары мен әдістерінің алдыңғы қатардағы түрлерін енгізу, диспансерлеу және емдеу бойынша іс-шаралар, мамандардың емдеу-консультативтік көмегін ұйымдастыру, сондай-ақ емдеу-алдын алу мекемелеріне ауру балаларды емдеуге жатқызу

Бюджеттік бағдарлама түрі

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету

Іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы


Өл-

шем бірлі-гі



Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл


2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері:

стационар жағдайында арнаулы әлеуметтік қызметтермен қамтылған адамдар үлесі (жалпы қызмет алушылар санынан)



%

30,5

29,3

28,6

24,2

25,4

25,1

24,9

Түпкі нәтиже көрсеткіштері:

өтініш жасағандар санынан барлық санаттарды арнаулы әлеуметтік қызметтермен қамту



%

89,1

90,3

93,3

56,5

91,5

91,3

91,5

Тиімділік көрсеткіштері:

бір қамқорындағыны ұстау күніне мынаны құрайтын болады


теңге


3173

3936,2

4619

4836

5012,5

6329,9

5394,9

015 бағдарламасы бойынша бюджеттік шығыстар көлемі, оның ішінде

мың

тг.


121606,9

150855

177026

185338

185479,6

197879

209057

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Жергілікті бюджет

мың

тг.


59001,9

83431

177026

185338

185479,6

197879

209057

Республикалық бюджет

мың

тг.


62605

67424



















Бюджеттік бағдарлама

256 002 Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) қарттар мен мүгедектерге арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

Кіші бағдарлама

011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен



Сипаты

Медициналық-әлеуметтік мекемелерді бекітілген штат санының шегінде ұстау. Интернат-үйлердің материалдық- техникалық базасын нығайту және қарттар мен мүгедектерді ұстау жөніндегі қаржылық-шаруашылық қызмет мыналарды талап етеді: азық-түліктер, дәрі-дәрмектер және медициналық бағыттағы өзге де құралдар, өзге тауарлар сатып алуды; коммуналдық қызмет, байланыс қызмет төлемдері, өзге де қызметтер, іссапарлар шығындары, өзге де ағымдағы шығындар, активтерді сатып алу, ғимараттар мен құрылыстарды күрделі жөндеу. Медициналық-әлеуметтік мекемелерде тұратындарға қызмет көрсету, күту және ұстау сапасын арттыру жөніндегі іс-шаралар өткізу. Санитарлық-гигиеналық және індетке қарсы іс-шаралар өткізу


Бюджеттік бағдар-лама түрі


Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету


Іске асыру тәсіліне байланысты


Жеке бюджеттік бағдарлама

Ағымдағы/

даму


Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы


Өл-шем бір-лігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл


2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері: стационар жағдайында арнаулы әлеуметтік қызметтермен қамтылған адамдар үлесі (жалпы қызмет алушылар санынан)

%

30,5

29,3

28,6

24,2

25,4

25,1

24,9

Түпкі нәтиже көрсеткіштері:

өтініш жасағандар санынан барлық санаттарды арнаулы әлеуметтік қызметтермен қамту



%

89,1

90,3

93,3

56,5

91,5

91,3

91,5

Тиімділік көрсеткіштері: қамқордағы бір адамды ұстау күніне мынаны құрайтын болады

теңге

1644,6

1697,9

2702

2444,4

2523,5

2621,3

2713,3

Бюджеттік шығыстар көлемі, оның ішінде:

мың тг.

696314,3

718904,4

1144057

1027861,5

1045110,2

1117774

1131955

Жергілікті бюджет

мың тг.

549244,3

610068,4

888629

889070,5

952921,2

1117774

1131955

Республика-лық бюджет

мың тг.

147070

108836

255428

138791

92189










Бюд-жеттік бағдар-лама

256 013 Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектер үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

Кіші бағдар-лама

011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен



Сипаты

Медициналық-әлеуметтік мекемелерді бекітілген штат санының шегінде ұстау. Интернат-үйлердің материалдық- техникалық базасын нығайту және қарттар мен мүгедектерді ұстау жөніндегі қаржылық-шаруашылық қызмет мыналарды талап етеді: азық-түліктер, дәрі-дәрмектер және медициналық бағыттағы өзге де құралдар, өзге тауарлар сатып алуды; коммуналдық қызмет, байланыс қызмет төлемдері, өзге де қызметтер, іссапарлар шығындары, өзге де ағымдағы шығындар, активтерді сатып алу, ғимараттар мен құрылыстарды күрделі жөндеу. Медициналық-әлеуметтік мекемелерде тұратындарға қызмет көрсету, күту және ұстау сапасын арттыру жөніндегі іс-шаралар өткізу. Санитарлық-гигиеналық және індетке қарсы іс-шаралар өткізу.

Бюджеттік бағдарлама түрі


Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету

Іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

Ағымдағы/ даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өл-шем бір-лігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл


2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл







1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіш-тері:

стационар жағдайын-да арнаулы әлеуметтік



























1

2

3

4

5

6

7

8

9

қызметтер-мен қамтылған адамдар үлесі (жалпы қызмет алушылар санынан)

%

30,5

29,3

28,6

24,2

25,4

25,1

24,9

Түпкі нәтиже көрсеткіш-тері:

өтініш жасағандар санынан барлық санаттарды арнаулы әлеуметтік қызметтер-мен қамту



%

89,1

90,3

93,3

56,5

91,5

91,3

91,5

Тиімділік көрсеткіш-тері: қамқордағы бір адамды ұстау күніне мынаны құрайтын болады

теңге

1426,1

1848

2106

2051,6

3199,6

3354,4

3537,5

Бюджеттік шығыстар көлемі, оның ішінде:


мың тг.

635035,1

823070

938001,7

913594,5

1138581,2

1366423

1405189

Жергілікті бюджет


мың тг.

472820,1

550148

938001,7

913594,5

1067262,2

1366423

1405189

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Республика-лық бюджет

мың тг.

162215

272922







71319










Бюджет-тік бағдарла-ма

256 012 Тірек-қозғалу аппаратының қызметі бұзылған балаларға арналған мемлекеттік медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) мүгедек балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

Кіші бағдар-лама

011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен



Сипаты

Мектепке дейінгі топтағы тірек-қозғалу аппараты бұзылған мүгедек балаларды әлеуметтік-психологиялық және медициналық оңалтудан өткізу және оныншы сыныпқа дейін оқыту, алыс жақта тұратын балалардың тұрақты тұруын қамту. Интернат-үйлердің материалдық-техникалық базасын нығайту және қарттар мен мүгедектерді ұстау жөніндегі қаржылық-шаруашылық қызмет мыналарды талап етеді: азық-түліктер, дәрі-дәрмектер және медициналық бағыттағы өзге де құралдар, өзге тауарлар сатып алуды, коммуналдық қызмет, байланыс қызмет төлемдері, өзге де қызметтер, іссапарлар шығындары, өзге де ағымдағы шығындар, активтерді сатып алу, ғимараттар мен құрылыстарды күрделі жөндеу.

Бюджет-тік бағдарла-ма түрі


Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

Іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өл-шем бірлі-гі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері:

Стационар жағдайында



























1

2

3

4

5

6

7

8

9

арнаулы әлеуметтік қызметтермен қамтылған адамдар үлесі (жалпы қызмет алушылар санынан)

%

30,5

29,3

28,6

27,4

26,4

25,4




Түпкі нәтиже көрсеткіштері:

өтініш жасағандар санынан барлық санаттарды арнаулы әлеуметтік қызметтермен қамту



%

89,1

90,3

93,3

94,1

94,0

89,7




Тиімділік көрсеткіштері:

қамқордағы бір адамды ұстау күніне мынаны құрайтын болады



теңге

3211,2

2564,6

4291

4548,6

4556

4818,2

4684,2

Бюджеттік шығыстар көлемі, оның ішінде:

мың тг.

95180

95017,9

196084,7

207849,3

224278

248678

275776

Жергілікті бюджет

мың тг.

58947

65097,9

165133,7

178545,3

195238

248678

275776

Республикалық бюджет


мың тг.

36233

29920

30951

29304

29040










Бюджеттік бағдарлама

256 014 Оңалту орталықтарында қарттарға, мүгедектерге, оның ішінде мүгедек балаларға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету


Кіші бағдарлама


015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

Сипаты

«Уба» шипажайын бекітілген штат санының шегінде ұстау. «Уба» шипажайының материалдық-техникалық базасын нығайту және дем алып жатқан зейнеткерлерді, ардагерлерді, мүгедектерді ұстау бойынша қаржы-шаруашылық қызмет мыналарды талап етеді: азық-түліктер, дәрі-дәрмектер және медициналық бағыттағы өзге де құралдар, өзге тауарлар сатып алуды, коммуналдық қызмет, байланыс қызметі, өзге де қызметтер, іссапар шығындары, өзге де ағымдағы шығындарды төлеу, активтерді сатып алу, ғимараттар мен имараттарды күрделі жөндеу. Мамандардың медициналық және консультативтік көмегі, сондай-ақ ауруларды емделу мекемелеріне жатқызу. Шипажайлық-гигиеналық іс-шаралар, ардагерлердің денсаулық жағдайын, жасын, мүдделерін ескере отырып мәдени-бұқаралық жұмыстар жүргізу.

Бюджеттік бағдарлама түрі

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету

Іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өл-шем бір-лігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері:

стационар жағдайында арнаулы әлеуметтік қызметтермен қамтылған адамдар үлесі (қызмет алушылардың жалпы санынан)



%

30,5

29,3

28,6

27,4

26,4

25,4




Түпкі нәтиже көрсеткіштері:

өтініш жасағандар санынан барлық санаттарды арнаулы әлеуметтік



























1

2

3

4

5

6

7

8

9

қызметтермен қамту

%

89,1

90,3

93,3

94,1

94,0

89,7




Тиімділік көрсеткіштері:

бір қамқордағыны



ұстау күніне мынаны құрайтын болады:

теңге

2365,4

2696

3197

3479,5

3394,8

3812,6

3962,6

Бюджеттік шығыстар көлемі, оның ішінде:

мың тг.

66941,7

76293,4

90471

127003

180282

343581

352067

Жергілікті бюджет

мың тг.

66941,7

76293,4

90471

127003

180282

343581

352067

Республикалық бюджет

мың тг.

























Бюджеттік бағдарлама

256 003 Мүгедектерге әлеуметтік қолдау көрсету

Кіші бағдарлама

103 Мүгедектерді оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мүгедектердің техникалық  көмекші (орын толтырушы) құралдарымен және (немесе) арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету

Сипаты

Есту бойынша мүгедектерге сурдоқұралдарды уақытында сатып алу, тарату және қамтамасыз ету, есту протездік көмек көрсетуді ұйымдастыру. Есту бойынша мүгедектер жеке оңалту бағдарламасына сәйкес сурдоқұралдармен камтамасыз етіледі (телефакстер, естімейтін және нашар еститіндер үшін сағаттар, көп функционалдық дабыл жүйелері, мәтіндік хабарламамен және қабылдау тапсыруымен мобильдік телефондар, бейнекомпьютерлер). Тифлоқұралдарды (таяқтар, плеерлер, тифломагнитолалар, диктафондар, көздері нашар көретін адамдар үшін сағаттар) сатып алу, тарату мен қамтамасыз етуді ұйымдастыру. Көз көру бойынша мүгедектер жеке оңалту бағдарламасына сәйкес тифлоқұралдармен қамтамасыз етіледі. Бөлмелік кресло-арбаларға, серуендік кресло-арбаларға, балалардың кресло-арбаларына мұқтаж мүгедектердің саны туралы деректерді жинау, қажетті қозғалу құралдарын сатып алу және оларды кезекке сәйкес тарату.

Бюджеттік бағдарлама түрі

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету.

Іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өл-шем бір-лігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мүгедекті жеке оңалту бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердің жалпы санынан % алғандағы сурдо- техникалық құралдармен қамтамасыз етілгендер үлесі

%

95,6

96,0

96,7

97,8

98,7

98,7

99,0

Мүгедекті жеке оңалту бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердің жалпы санынан % алғандағы тифло-техникалық құралдармен қамтамасыз етілгендер үлесі


%

59,8

87,0

87,6

88,0

88,5

89,0

90,0

Түпкі нәтиже көрсеткіштері:

























1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тифлоқұралдар-мен

қамтылған мүгедектер саны

Жылжу құралдарымен қамтылған мүгедектер саны

адам.


адам.
адам.

952


363

589


1002


802

542


1043


831

382


545


293

282


550


300

290


600


300

290



238

1348


229


Тиімділік көрсеткіштері:

Есту бойынша есту құралдарына және есту протездік көмек көрсетуге мұқтаж бір мүгедекке жұмсалған шығыстар орта есеппен, құрайды:

Көз көруі бойынша тифлоқұралдарға мұқтаж бір мүгедекке жұмсалған шығыстар орта есеппен құрайды:

Мүгедектік кресло-арбаға мұқтаж бір мүгедекке жұмсалатын шығыстар орта есеппен құрайды:



мың

тг.
мың

тг.

мың


тг.

56,3

12,7
48,5



32,2

11,6
47,0



24,9

9,0
61,9



33,2

58,5
54,5



37

66,7
58,3



39,5

71,4
62,3



16,5

15,3
89



Бюджеттік шығыстар көлемі, оның ішінде:

мың

тг.



60850,5

51881,7

47118,8

49853,1

56198,1

204870

64532

Жергілікті бюджет


мың

тг.


54336,5

51881,7

47118,8

49853,1

56198,1

204870

64532

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Республикалық

бюджет


мың

тг.


6514




















Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет