Ақмола облысы Есіл ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері



Дата23.02.2016
өлшемі376 Kb.
#5527







Ақмола облысы Есіл ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 27 тамыздағы № 1251 қаулысымен бекітілген, әлеуметтік-экономикалық даму болжамын әзірлеу Ережесіне сәйкес, 2013-2017 жылдарға Есіл ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуының болжамы әзірленген (Есіл ауданы әкімдігінің 2012 жылғы 29 қазандағы № а-10/465 қаулысы).

Өңірлердің экономикалық саясатының негізгі бағыттары орта жедел болашағында инфрақұрылымды дамыту және индустрализациялау арқылы диверсификацияны жылдамдату есебінен экономиканың тұрақты өсуі қамтамасыз етіледі.




Реттік №

Көрсеткіштердің аталуы

2012 жыл

факт

2013 жыл

болжам

2014 жыл

болжам

2015 жыл

болжам

1

2

3

4

5

6

1.

Ауыл шаруашылық өнімдерінің жалпы көлемі, %

40,5

104,4

105,2

105,5

2.

Өндіріс өнімдерінің көлемдері, %

125,3

105,0

105,0

105,0

3.

Халықтың саны, мың.адам.

26,4


27,3


27,3

27,3

4.

Жұмыссыздық деңгейі, %

5,7

5,6

5,4

5,3

Экономикалық дамудың мақсатты параметрлеріне жету инвестициялық белсенділіктің есебінен қамтамасыз етілетін болады.

Бюджеттік қаржылар әлеуметтік саланың объектілерін дамытуға және жөндеу жүргізуге, жылумен қамтамасыз етуді қамтамасыз етуге, қала ішіндегі жолдарды жөндеуге бағытталатын болады.

Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 23 қарашадағы «2013 - 2015 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Заңына сәйкес 2013 жылдың 1 қаңтарынан бастап бекітілген:

1) жалақының ең төменгі мөлшері – 18660 теңге;

2) мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің мөлшері – 9330 теңге;

3) зейнетақының ең төменгі мөлшері – 19066 теңге;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жәрдемақыларды және өзге де әлеуметтік төлемдерді есептеу үшін, сондай – ақ айыппұл санкцияларын, салықтар мен басқа да төлемдерді қолдану үшін айлық есептік көрсеткіш – 1731 теңге;

5) базалық әлеуметтік төлемдердің мөлшерін есептеу үшін ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасы – 18660 теңге.


  1. Аудандық бюджеттің түсімдері және шығыстары


Түсімдер

Аудандық бюджет аудан мәслихатының 2012 жылғы 20 желтоқсандағы № 14/2 сессиясының шешімімен бекітілген.



2013 жылға аудандық бюджеттің түсімдерінің көлемі, жоғары тұрған бюджеттердің мақсатты трансферттерін және кредиттерін есепке ала отырып 2561,3 млн.теңге көлемінде жоспарланған, олардың ішінде меншікті кірістер сомасы 575,9 млн.теңгені құрайды, 1177,7 млн.теңге субвенцияға келеді, 796,3 млн.теңге – мақсатты трансфертерттерге және 10,4 млн.теңге – бюджеттік кредиттер.

мың.теңге

Түсімдер

2012 жыл

іс жүзінде

2013 жыл

бекітілген жоспар

2014 жыл

болжам

2015 жыл

болжам

Барлығы

2709351,7

2561300

1819843

2159953

Салықтық түсімдер, оның ішінде:

564086,4

569024

618980

668491

Жеке табыс салығы

31531,8

27811

30036

32429

Әлеуметтік салық

295203,6

298508

326820

352966

Меншікке салынатын салықтар

139016,3

145220

156837

169384

Жер салығы

17673,4

17919

19353

20901

Көлік құралдарына салынатын салық

36923,9

36808

39753

42934

Біріңғай жер салығы

9558,9

10516

11357

12266

Акциздер

7182,4

4928

5322

5748

Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем

14254,5

15019

16221

17519

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

8061,7

7602

8211

8868

Тіркелген салық

243,8

263

284

307

Мемлекеттік баж

4436,1

4430

4786

5169

Салықтық емес түсімдер,оның ішінде:

17342,4

3581

3864

4174

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

2060,7

2314

2496

2696

Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақшаның түсімі

12551

1

1

1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

229,5

238

257

278

Басқа да салықтық емес түсімдер


2501,2

1028

1110

1199

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

12043,6

3300

3564

3849

Трансферттердің түсімдері, оның ішінде:

2008303,3

1973943

1193435

1483439

Ағымдағы мақсатты трансферттер

515255,6

743260

0




Мақсатты даму трансферттері

304187,7

53000

0

360000

Субвенция

1188860

1177683

1193435

1123439

Мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түскен түсімдер

99690

0

0

0

Бюджеттік кредиттерді өтеу


605

1066

0

0

Қарыздардың түсімі


7281

10386

0

0


2013 жылы түсімдердің негізгі бағыттары



Аудандық бюджеттің шығыстары

2013-2015 жылдары бюджеттік шығыстардың саясатының негізгі басымдықтары ауданның экономикасын дамыту тиімділігін арттыру үшін жағдай жасаумен қатар, мемлекет кепілдік берген міндеттерді орындау және азаматтарды әлеуметтік қолдау деңгейін сақтау болып табылады. Шығындардың негізгі үлесі әлеуметтік саланы дамытуға қарастырылған.



2013 жыл



2013 год

2013-2015 жылдарға

арналған аудандық бюджеттің шығыстары бойынша бекітілген бюджет

Функционалдық топ бойынша

2013

жыл

2014 жыл


2015 жыл

БАРЛЫҒЫ


2561300

1819843

2159953

білім беру


1612637

1280266

1252035

әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету

110196

98358

99683

мәдениет, спорт, туризм, ақпараттық кеңістік

177135

108442

113448

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы


263137

31696

393671

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

53044

25441

25609

өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

25095

15551

15820

көлік және коммуникация


45484

5867

6278

жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер


232039

234995

233852

қорғаныс


2145

2226

2311

басқалар ( жергілікті атқарушы органның резерві, «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру)

28936

17001

17246

бюджеттік кредиттер


10386







бюджеттік кредиттерді өтеу


1066







Білім беру

«Білім беру» саласының 2013-2015 жылдарға шығыстарының құрамы

мың.теңге

Аталуы


2013

жыл


2014 жыл



2015 жыл

БАРЛЫҒЫ

1791421

1280266

1252035

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

45085

46551

47410

Жергіліктті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10552

10763

10991

Жалпы білім беру

1141822

1168738

1138307

Мемлекеттік білім беру мекемелері үшін оқулықтар мен оқу әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу

10614

11357

12152

Балалар үшін қосымша білім беру

43459

42857

43175

Мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға республикалық бюджеттен ағымдағы мақсатты трансферттер

181047







Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдеріне республикалық бюджеттің ағымдағы мақсатты трансферрттері

17450







Білім беру мекемелерін ұстауға және жабдықтауға облыстық бюджеттен ағымдағы мақсатты трансферттер

23591







Үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз етуге республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы мақсатты трансферттер

1316







Мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының көлемін ұлғайтуға берілетін республикалық бюджеттің ағымдағы мақсатты трансферттері

20280







Негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыруға республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы мақсатты трансферттер

8194







Үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілігін арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны көтеруге берілетін республикалық бюджеттің ағымдағы мақсатты трансферттері

13227







Жұмыспен қамту -2020 бағдарламасы бойынша селолық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу

231784







Ведомствалық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

43000








2012-2015 жылдарда аудандық бюджетте білім беру объектілерін қайта қалпына келтіру және құрылысына қарастырылған:


2012 жыл (нақтыланған жоспар)

2013 жыл (бекітілген жоспар)

Өсу жылдамдығы, %

2014 жыл

2015 жыл

135022,6

53000,0

39,3%










  • Республикалық бюджеттің мақсатты трансферттері есебінен Есіл қаласында мемлекеттік тілді оқыту мектебінің құрылысын аяқтауға жалпы сомасы 53000,0 мың. теңге.

  • 2011-2015 жылдарда Ақмола облысында мектепке дейінгі білім беру объектілерін енгізудің қадамды жоспары негізінде 2012 жылы, «Балапан» бағдарламасын іске асыру шеңберінде 30 орындық 2-шағын-орталықты, Красивое с. 100 орындық балалар бақшасын ашу жоспарланған.

  • 3 жастан 6 жасқа дейінгі балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен қамтуды 83 % өсіру болжанады, 2012 жылғы 45,2 % қарсы қарағанда.

  • Мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде мемлекеттік тапсырысты орналастыруға 181047,0 мың. теңге қарастырылған, ол 2012 жылы бөлінгенге қарағанда 142,5 % көп (74650,0 мың. теңге).

  • Республикалық бюджеттің трансферттері есебінен ата ананың қамқорлығынсыз қалған балаларға және жетім балалардың асыраушыларына ақшалай қаражат төлемдері бағдарламасына 17450,0 мың.теіге қарастырылған.

  • Республикалық бюджеттің трансферртері есебінен үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз етуге күрделі шығыстарға 1316,0 мың.теңге жоспарланған.

  • Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасының төртінші бағытын іске асыру шеңберінде республикалық бюджеттен 231784,0 мың.теңге бөлінген, 37 лет Октября атындағы ОМ (Юбилейный с.), Калачевский ОМ және Красивый с. балалар бақшасына күрделі жөндеу жүргізуге.


Әлеуметтік қорғау және әлеуметтік қамтамасыз ету
Әлеуметтік қамтамасыз ету және әлеуметтік көмек саласында маңызды бағыттардың біреуі болып өмір сапасын жақсарту, мүмкіншілігі шектеулі адамдарды қоғамға шоғырландыу үшін жағдай жасау және қолдау табылады.

  • ҰОС қатысушыларына және мүгедектеріне және оларға теңестірілген тұлғаларға, сонымен қатар мүгедектерге және мүгедек-балаларға әлеуметтік қолдау көрсетуге 8735,0 мың. теңге жоспарланған. Бұл қаржы 70 мүгедектерді емдеуді қамтамасыз етуге, 45 туберкулез және онкологиялық ауруларға материалдық көмек көрсетуге бағытталатын болады, 4 концлагерлердің тұтқындарына коммуналдық қызметтерді төлеуге, 15 зейнеткерлерге мерекелік күндерге төлемдер жүргізуге, 1513 ҰОС ардагерлеріне және мүгедектеріне, оларға теңестірілген тұлғаларға, мерекелік күндерге төлемдер жүргізуге.

  • 39 міндетті гигиеналық құралдармен көмекті қажет ететін мүгедектерді қамтамасыз етуге 1409,0 мың.теңге қарастырылған, 5 мүгедекке 5 жеке көмекшілер қызмет көрсетеді, шығыстарға 1184,0 мың.теңге қарастырылған.

  • 12 ҰОС ардагерлері және мүгедектеріне, мемлекеттік қолдаумен қатар, облыстық бюджеттен коммуналдық қызметтердің шығындарының орнын толықтыруға қосымша көмек беріледі (100 % ай сайын көрсетілген қызмет), оған 1049,0 мың. теңге жоспарланған, ауданның селолық жерлердегі көп балалы және аз қамтылған жанұяларының 4- студенттері үшін колледждерде оқуларына төлем жүргізуге әлеуметтік көмек қарастырылған сомасы 477,0 мың. теңге.

  • Республикалық бюджеттің ағымдағы мақсатты трансферттері 2013 жылға 11691,0 мың.теңгені құрады және 2020 Жұмыспен қамту бағдарламасы шеңберінде іс шараларды іске асыруға қарастырылған. 2011 жылы, бұл бағдарлама шеңберінде, ауданның орталығында 1 жұмыспен қамту орталығы құрылған болатын. 2013 жылы олардың әрі қарай қызметін қамтамасыз етуге және оны ұстауға 6624,0 мың.теңге бағытталған болатын, еңбек ақы төлемдерінің бір бөлігін субсидиялауға 3638,0 мың.теңге қарастырылған, жастар іс тәжирибесіне – 1429,0 мың.теңге.




  • Селолық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет спорт және веринария мамандарына әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға Есіл ауданына (бір жолғы көтеріңкі жәрдемақы ұсыну көлемі 70 айлық есептік көрсеткіш және тұрғын үй сатып алу немесе салу үшін жеңілдік бюджеттік кредит көлемі 1500 АЕК) 2013 жылға республикалық бюджеттен қарастырылған:




Көтеріңкі жәрдемақы

2013 жыл

Бюджеттік кредиттер

2013 жыл

Сомасы ( мың.теңге)

Адам

Сомасы ( мың.теңге)

Адам

Барлығы

2031

10

Барлығы

10386

4

Мәденитет, спорт, туризм, және ақпараттық кеңістік
2013-2015 жылдарға аудандық бюджеттің шығыстарының негізгі бағыттары болып:

мың.теңге

Аталуы

2012 жыл (нақтыланған жоспар)

2013 жыл (бекітілген жоспар)

Өсу қарқыны, %

2014 жыл

2015 жыл

мәдени-демалыс жұмысын қолдау

39290,0

36788

93,6%

47198

50739

аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

22035,7

22391

101,6%

24932

25362

Аудандық деңгейде спорттық жарыстар өткізу

1840,0

1969

107,0%

2106

2253

әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

3913,0

3546

90,6%

6266

6705

мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

5481,0

7764

141,7%

8091

8209

жастар саясаты саласында аумақтық бағдарламаларды іске асыру

864,0

949

109,8%







БАҚ арқылы ақпараттық саясатты өткізу

2562,0

2741

107,0%

2933

3138

ведомствалық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

5850,3



81875

1399,5









  • Жыл сайынғы «Ак-Бидай» облыстық жаздық спартакиадаға қатысу үшін және басқа да облыстық спорттық іс шараларға қатысуға сомасы 3546,0 млн. теңге қаржы жоспарланған.

  • Облыстық бюджеттің трансферттері есебінен сомасы 79679,0 мың.теңге қаржы жоспарланған, Есіл қ. Мәдениет үйіне күрделі жөндеу жүргізуге, селолық кітапханалар үшін 4 компьютерлер алуға РАБИС жүйесінің қызмет істеуін қамтамасыз ету мақсатында 556,0 мың.теңге қарастырылған, кітаптар алуға 1585,0 мың.теңге бөлінген.

  • Жастар саясатын іске асыру шеңберінде, жастар өкілдерінен нағұрлы дарынды және өнерлі жастарды айқындау бойынша іс шараларды өткізу жалғастырылатын болады, отаншылдық және белсенді өмірлік позицияны тәрбиелеу (2012 жылы – 864,0 мың.теңге, 2013 жылы – 949,0 мың.теңге).


Сумен қамтамасыз ету, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласында негізгі стратегиялық бағыттар белгіленген сумен қамтамасыз ету және суды бөлу жүйесін дамыту, үздіксіз жылумен қамтамасыз етуді қамтамасыз ету, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын дамыту және жаңарту, абаттандыру, жарықтандыру, селолық елді мекендердің санитариясы.

Республикалық жәгне облыстық бюджеттен 2013-2015 жылдарға негізгі инвестициялық жобаларды іске асыруға қарастырылған:


мың.теңге

Аталуы

2012 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Коммуналдық шаруашылықты дамытуға







360000,0




  • Аудандық бюджеттің қаражаты есебінен тұрғын үйлерге- кондоминимум объектілеріне техникалық паспорттарды әзірлеуге сомасы 1500,0 мың. теңге қаржы бөлінген .

  • Аудандық бюджеттің қаражаты есебінен қаланың және селолық елді мекендердің ауқаттылығын қамтамасыз ету үшін реалдық секторда келесі іс шаралар қарастырылған:

5536мың. теңге елді мекендерді сумен қамтамасыз етуді ұйымдастыруға;

5536мың. теңге елді мекендерді жарықтандыруға;

8388мың. теңге елді мекендердің санитариясын қамтамасыз етуге;

816 мың. теңге жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеуге;

5317 мың. теңге елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру.

Ауыл шаруашылығы, орман шаруашылығы, жер қатынастары, қоршаған ортаны қорғау

2013-2015 жылдарға аудандық бюджеттің шығыстарының негізгі бағыттары болып:          



мың.теңге

Аталуы

2012 жыл (нақтыланған жоспар)

2013 жыл (бекітілген жоспар)

Эпизоотияға қарсы іс шараларды өткізу

5658,0

26489,0




  • Республикалық бюджеттің трансферттері есебінен эпизоотияға қарсы іс шараларды өткізуге 26489,0 мың. теңге.


Көлік және коммуникация
Аудандық бюджеттің шығыстарының негізгі бағыттары Есіл қаласында және селолық елді мекендерде автомобиль жолдарының қызмет істеуін қамтамасыз ету және оларды ұстау болып табылады:

Аудандық бюджеттің қаражаты есебінен аудандық маңызы бар жолдарды ұстау және оларға ағымдағы жөндеу жүргізуге 5484,0 мың. теңге қарастырылған.



Облыстық бюджеттің трансферттері есебінен Есіл қ. көшелердің жолдың қабатын жабуға ағымдағы жөндеу жүргізуге сомасы 40000,0 мың.теңге шығыстар қарастырылған.

Басқалар
Республикалық бюджеттен «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде ауылдық (селолық) округтардың жайластыруда өңірлерді экономикалық дамытуға көмек көрсету бойынша шараларды іске асыру сұрақтарын шешуге сомасы 12160,0 мың. теңге қаржы бөлінген.

  • Аудандық бюджеттің қаражаты есебінен ауданның аумағында табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға арналған іс шаралады өткізуге, шұғыл шығындарға сомасы 2000,0 мың. теңге қарастырылған;

  • кәсіпкерлік қызметті қолдауға сомасы 376,0 мың. теңге.

Ақмола облысы мәслихатының 2012 жылғы 7 желтоқсандағы № 5С-8-2 шешіміне сәйкес «2013-2015 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы», Ақмола облысы әкімдігінің 2012 жылғы 21 желтоқсандағы № А-13/632 «Облыстық мәслихаттың шешімін іске асыру туралы «2013-2015 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» қаулысы негізінде, ағымдағы мақсатты трансферттер көлемі және даму трансферттері 796260,0 мың.теңгені құрады.


2013-2015 жылдарға республикалық және облыстық бюджеттің мақсатты трансферттері және кредиттері

мың.теңге


Аталуы


2012 жыл (нақтыланған жоспар)

2013 жыл (бекітілген жоспар)

Өсу қарқыны, %

БАРЛЫҒЫ

787096,6

796260,0

101,2

Ағымдағы мақсатты трансферртер

482908,9

743260,0

153,9

Білім беру

280930,4

559889,0

199,3

Әлеуметтік қорғау

14420,6

13217,0

91,7

Ауыл шаруашылығы, орман шаруашылығы, жер қатынастары, қоршаған ортаны қорғау (оның ішінде ауыз суды беру бойынша қызметтің бағасын субсидиялау)

7486,0

28520,0

в 3 раза

Жолдар

27090,0

40000,0

147,7

Басқалар

152981,9

101634,0

66,4

Дамуға арналған трансферттер

304187,7

53000,0

17,4

Құрылыс және қайта қалпына келтіру, оның ішінде:










білім беру объектілері

97968,0

53000,0

54,1

тұрғын үй объектілері

182846,0







сумен қамтамасыз ету объектілері










Басқалар

23373,7







Бюджеттік кредиттер

7281,0

10386,0

142,6

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

7281,0

10386,0

142,6




Достарыңызбен бөлісу:




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет