Шортанды ауданының әкімшілік қаулысымен бекітілген 2010 жыл 31. 12. № А-2/355



Дата24.02.2016
өлшемі316.54 Kb.
#17983
Шортанды ауданының

әкімшілік қаулысымен бекітілген

2010 жыл 31.12.

А-2/355



«Шортанды ауданының Петровка селолық округі әкімінің аппараты» ММ

2011-2015 жылдарға

стратегиялық жоспары

1 Міндеті және жүргізілуі
Міндеті - «Шортанды ауданының Петровка селолық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі -Мемлекеттік ұйым селолық округ әкімінің ақпараттық-аналитикалық, ұйымшылдық-құқықтық және материалдық-техникалық қызметін қамтамасыз етеді.
Жүргізілуі – селолық округтің әлеуметтік-экономикалық дамуы, тұрғындардың өмірін жақсартуда себеп болатын мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асыру.
2. Ағымдағы жағдайдың нәтижесі және қызмет салаларына сәйкес даму тенденциялары
«Петровка селолық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі туралы Ережеге сәйкес 06.04.2010ж № А-1/166 Шортанды ауданының әкімшілігімен бекітілген қаулысына сәйкес, селолық округ әкімінің аппараты қызметтік құжаттарды және азаматтардың үндеулерін қарастыруды қамтамасыз етеді, оларды қабылдауды, жоғары тұрған ұйымдармен құжат айналымын ұйымдастырады, сонымен қатар Елбасы және Үкіметтің нормативтік актілерін, облыс әкімінің шешімдері мен өкімдері, аудан әкімінің шешімдері мен өкімдері, селолық округ әкімінің шешімдері мен өкімдерін жүзеге асыру бойынша бақылау жасайды. Селолық округ әкімінің аппараты өзінің құзырлық сұрақтары бойынша бекітілген заңды тәртіп бойынша селолық округ әкімінің ресімделетін өкімдерімен шешім қабылдайды.

Петровка селолық округіне төрт елді мекен кіреді: Петровка с., Новокавказское с., Белое Озеро с., Қара-Адыр станциясы. 01.01.2010 ж. тұрғындар саны 1776 адамды құрайды, ал 2009 ж. салыстырсақ 1,4 % аз.


2008– 2010 ж. тұрғындар санының өзгеруі бойынша

салыстыру кестесі




Елді мекен

Петровка с.

Новокавказ

ское с.


Белое Озеро с.

Қара-Адыр ст.

Барлық тұрғындар саны




Ер

лер


әйел

дер


Ер

лер


әйел

дер


Ер

лер


әйел

дер


Ер

лер


әйел

дер





2008 жыл

576

628

17

15

80

87

194

192

1789

2009 жыл

585

620

16

15

79

91

198

197

1801

2010 жыл

571

619

20

12

79

90

190

195

1776

Селолық округ әкімінің аппаратында 2009 жылға құжат айналымы жалпы көлемі 799 бірлікті құрайды, 2008 жылмен салыстыратын болсақ 10,5% артық.


Қызметтік хат-хабарының құжат айналымы

2010 жылға 349 бірлік кіріс хат-хабары келіп түсті, 2009 жылға қарағанда 19,9 % көлемнен асады.


2009 және 2010 жылдарға арналған кіріс хат-хабары туралы мәлімет


Хат-хабар

Кіріс құжатының саны, бірл.


2009жыл


2010 жыл

+, -

Аудан әкімі

165

209

+ 44

Мәслихат

3

1

- 2

Шортанды ауданының Сот басқармасы

2

0

- 2

Шортанды ауданының Қазынашылық басқармасы

2

1

- 1

Шортанды ауданының салық басқармасы

4

8

+4

Шортанды ауданының әскери ком.

7

12

+ 5

Тағы басқа

108


118

+ 10

Қорытынды


291

349

+ 58

Өткізілген нәтиже бойынша кіріс хат-хабарының көлемі жоғары тұрған ұйымдардан келіп түскен құжаттары есебінде 58 құжатқа көбейді.

2010 жылға барлығы 450 шығыс хат-хабары жіберілді, оның ішінде 15 – талап етілген шығыс хат-хабары және 425 – жауапты шығыс хат-хабары.
2009 және 2010 жылдарға арналған шығыс хат-хабары туралы мәлімет


Хат-хабар

Шығыс құжатының саны, бірл.


2009

жыл


2010

жыл

+, -

Аудан әкімі

70

243

+ 173

Мәслихат

2

3

+1

Шортанды ауданының Сот басқармасы

26

18

- 8

Шортанды ауданының Қазынашылық басқармасы

11

21

+ 10

Шортанды ауданының салық басқармасы

2

21

+19

Шортанды ауданының әскери ком.

10

2

-8

Тағы басқа

311

142

-169

Қорытынды

432

450

+ 18

Жөнелтілген құжаттар көлемі жоғары тұрған ұйымдардың ағындағы құжаттары есебінде 4,2 % көбейді.




Жеке және заңды тұлғалардан келіп түскен

жазба түріндегі үндеулер
2010 жылы келіп түскен азаматтардың үндеулерінің нәтиже мазмұны ауқымды мәселелер бойынша үндеулердің төмендеуі туралы растайды: жұмысқа орналасу, материалдық көмек көрсету, жер учаскелерін беру.


Ауқымды мәселелер

2009 жыл

2010 жыл

+, -

Жұмысқа орналасу

16

0

-16

Метериалдық көмек көрсету

11

0

-11

Жер учаскесін беру

7

13

+ 6

Тағы басқа

-

3

+3

Қорытынды

34

16

13


3.1. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, есептер, мақсатты индикаторлар, іс-шаралар және нәтиже көрсеткіштері
Стратегиялық бағыт 1. Селолық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтер ___________________________________________________________

Мақсаты 1.1. Селолық округ әкімінің аппаратының қызметінің нәтижесін арттыру

Аталған мақсаттың көрсеткішіне бағытталған бюджеттік бағдарламаның коды 001


Мақсатты индикаторлар (соңғы мерзім (кезең) көрсеткішінің көрсетуімен

Ақпарат

көзі


өл

ше

м бірл.



Есеп беру кезеңі

жоспар кезеңінде

2011-ші

жыл


2012-ші жыл

2013-ші жыл

2014-ші жыл

2015-ші жыл

2009ж

2010ж

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 Бюджеттік қаражатты қолдану. Селолық округ әкімінің аппаратына жүктелген қызметін уақытында және сапалы орындалуы 100 %.



%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0


Мақсатты индикатордың нәтижеге жету әдісі, құралы және жолдары:

Есеп 1.1.1. Селолық округ әкімінің аппараты қызметін қамтамасыз етуді ұйымдастыру



Тура нәтиже көрсеткіштері

Ақпарат

көзі


өл

ше

м бірл.



Есеп беру кезеңі

жоспар кезеңінде

2009 жыл

2010 жыл

2011-ші

жыл


2012-ші

жыл


2013-ші

жыл


2014-ші

жыл


2015-ші

жыл


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

С/о азаматтарының үндеулерін және өтініштерінің қарастырылған бөлігі

Нақт.

мәлімет-


тер

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0


2. Мемл. қызметкерлердің кәсіптік деңгейін арттыру

Нақт.

мәлімет-


тер

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0


3. Бюджеттік қаражатты тиімді қолдану және уақытында меңгеру




%


100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0




Тура нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізу үшін іс-шаралар

жоспарлы кезеңде жүзеге асыру мерзімі *

2011-ші

жыл


2012-ші

жыл


2013-ші

жыл


2014-ші

жыл


2015-ші

жыл


1

2

3

4

5

6

1 Мемл. тілде іс қағаздарын жүргізу

х


х

х

х

х

2 Жыл сайын мемл. қызметкерлердің біліктілігін арттыру

х

х

х

х

х

3 мақсатты тағайындау бойынша бөлінген лимиттерді қатаң түрде толық орындау

х

х

х

х

х


Стратегиялық бағыт 2. Автомобиль жолдарының қызмет етуін қамтамасыз ету

Мақсаты 2.1. Петровка селолық округінің автомобильдік жолдарынының қызмет етуін қамтамасыз ету.

Аталған мақсаттың көрсеткішіне бағытталған бюджеттік бағдарламаның коды 013


Мақсатты индикаторлар (соңғы мерзім (кезең) көрсеткішінің көрсетуімен

Ақпарат

көзі


өл

ше

м бірл.



Есеп беру кезеңі

жоспар кезеңінде

2011-ші

жыл


2012-ші жыл

2013-ші жыл

2014-ші жыл

2015-ші жыл

2009

ж


2010ж

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 Петровка селолық округінің автомобиль жолдарының қызмет етуін қамтамасыз ету бойынша іс-шаралардың уақытында және сапалы орындалуы. Жыл сайын шұңқыр жөндеуін және қар тазалауды 10 км көбейту.



%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0


Мақсатты индикатордың нәтижеге жету әдісі, құралы және жолдары:

Есеп 2.1.1. Автомобиль жолдарының шұңқыр жөндеуі және қардан тазалау



Тура нәтиже көрсеткіштері

Ақпарат

көзі


өл

ше

м бірл.



Есеп беру кезеңі

жоспар кезеңінде

2009 жыл

2010 жыл

2011-ші

жыл


2012-ші

жыл


2013-ші

жыл


2014-ші

жыл


2015-ші

жыл


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 Шұңқыр жөндеуі және қардан тазалау



км

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

86,0




Тура нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізу үшін іс-шаралар

жоспарлы кезеңде жүзеге асыру мерзімі *

2011-ші

жыл


2012-ші

жыл


2013-ші

жыл


2014-ші

жыл


2015-ші

жыл


1

2

3

4

5

6

1 Селолық округ көшелерін қысқы кезеңде тазалау

Селолық округ көшелерінің шұңқыр жөндеуі



0
0

х
х

х
х

х
х

х
х



3.2. Мемлекеттік ұйымның мақсаттары және стратегиялық бағыттары мемлекеттің стратегиялық бағыттарына сәйкес келуі


Мемлекеттік ұйымның стратегиялық бағыттары және мақсаттары


Бағдарламалық құжаттардың және (немесе) стратегиялық атауы

1

2

Стратегиялық бағыт

1. Селолық округ әкімінің қызметін қамту бойынша қызметтер.

Мақсат 1. Селолық округ әкімі аппаратының жұмыс нәтижесін арттыру.



2008 жылдың 6 ақпанындағы Елбасының Қазақстан Халқына Жолдауы «Қазақстан азаматтарының әл-ауқатын арттыру – мемлекеттік саясаттың басты мақсаты»

Стратегиялық бағыт 2. Автомобиль жолдарының қызметін қамту

Мақсат 1. Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

ҚР Президентінің Қазақстан Халқына Жолдауы «Дағдарыстан жаңару мен дамуға қарай»


4. Функционалдық мүмкіндіктердің дамуы


Стратегиялық бағыттың атауы, мақсаты және мемлекеттік ұйымның есептері

Стратегиялық бағытты жүзеге асыру бойынша іс-шаралар, мемлекеттік ұйымның мақсаттары және есептері

Жүзеге асыру кезеңі

1

2

3


1. Стратегиялық бағыттар:

Петровка селолық округі әкімінің қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтер.

Мақсаты: Селолық округ әкімінің аппаратының қызметінің нәтижесін арттыру


1. Құжат айналымын ұйымдастыру.

2. Тағайындау бойынша бөлінген лимиттерді толық орындау.

3. Азаматтардың қарастырылған өтініштері және үндеулер бөлігі.

4. Мемлекттік тілде іс қағаздарын жүргізу бөлігі.



5. Тұрғындарға көрсетілетін мемлекеттік қызметтер сапасын жақсарту мақсатында мемл. қызметкерлердің біліктілігін арттыру және қайта даярлауға жіберу.

2011-2015 ж


5. Ведомствоаралық өзара іс-әрекет


Ведомствоаралық өзара іс-әрекет нәтижесі үшін есеп көрсеткіштері

Ведомствоаралық өзара іс-әрекет арқылы мемлекеттік ұйым

Ведомствоаралық өзара іс-әрекет орнату үшін мемлекеттік ұйыммен жүзеге асырылатын шаралар

1

2

3

Стратегиялық бағыт 1. Селолық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтер

Мақсаты 1.1. Селолық округ әкімі аппаратының қызметін қамтуды ұйымдастыру




Салық басқармасы

Бюджетке ауқытында салықтың түсуі




Қаржы бөлімі

Ауқытында есеп беру және есеп берудің сапасы




Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

Тұрғындар өмірінің деңгейін және сапасын арттыру




Экономика және бюджеттік бағдарламалар бөлімі

Бюджеттік өтініштерді және ағымдағы тапсырмаларды уақытында тапсыру


6. Жағдайларды басқару


Болатын жағдай атауы

Жағдайларды басқару бойынша қолданбаған шаралар жағдайында болатын мүмкіндіктер

Жағдайларды басқару бойынша іс-шаралар

1

2

3

Ішкі жағдайлар

Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге бағалардың өсуі

Бюджеттік бағдарламалар жоспарларының орындалмауы

Басымдық шығындары үшін бөлінген құжаттардың нық сенімділігі (жылжыма, қайта баланстау)

Ішкі жағдайлар

Төлемақы бойынша қарыз

Несиелік қарыз

Жағдайларды болдырмау бойынша уақытында шаралар қолдану. Қаржыландыру жоспарына өзгеріс енгізу


7. Бюджеттік бағдарламалар
7.1. Бюджеттік бағдарламалар


Бюджеттік бағдарлама

123001 «Қалада аудан әкімінің, аудандық мағынасы бар қалалардың, ауылдар (селолар), ауылдық (селолық) округтер қызметін қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер».

Сипаттама

Аппарат әкіміне жүктелген қызметтерді және есептерді орындау нәтижесі

бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік қызметтерден шығатын мемлекеттік қызметткерді, өкілдерді жүзеге асыру

Жүзеге асыру тәсіліне байланысты

жеке

Ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіш атауы

өлшем бірл.

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009

2010

2011-ші жыл

2012-ші жыл

2013-ші жыл



1

2

3


4

5

6

7

8

9

Тура нәтиже көрсеткіштері Селолық округ әкімінің аппараты қызметін қамтама

сыз ету

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0

0


Соңғы нәтиженің көрсеткіші Аппарат әкіміне жүктелген қызметтер

ді ауқытылы және сапалы орындау

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0

0


Сапа көрсеткіштері Азаматтардың қаралған өтініштері және үндеулер бөлігі. Тұрғындарды сапалы және уақытында қызмет көрсету

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0

0


Нәтиже көрсеткіштері Бюджеттік қаражатты тиімді және уақытында қабылдау.

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0

0


Бюджеттік шығындар көлемі

Мың теңге

4456

6127

6089

6766

6764

0

0




Бюджеттік бағдарлама

123013 «Қалада аудан әкімінің, аудандық мағынасы бар қалалардың, ауылдар (селолар), ауылдық (селолық) округтердегі автомобиль жолдарының қызметін қамтамасыз ету».

Сипаттама

Селолық округтің автомобиль жолдарын қардан тазалау және шұңқыр жөндеуін жасау

бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік қызметтерден шығатын мемлекеттік қызметткерді, өкілдерді жүзеге асыру

Жүзеге асыру тәсіліне байланысты

жеке

Ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіш атауы

өлшем бірл.

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009

2010

2011-ші жыл

2012-ші жыл

2013-ші жыл

1

2

3


4

5

6

7

8

9

Тура нәтиже көрсеткіштері Шұңқыр жөндеуі және қардан тазалау

км

40

50

60

70

80

0

0


Соңғы нәтиженің көрсеткіші Петровка селолық округінің автомобиль жолдарына қызмет көрсету

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0

0


Сапа көрсеткіштері Селолық округтің автомобиль жолдарына қызмет көрсету бойынша барлық іс-шараларды сапалы және уақытында орындау

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0

0


Нәтиже көрсеткіштері Бюджеттік шығынның нәтижесін арттыру және қаражатты нық шығындау.

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0

0


Бюджеттік шығындар көлемі

мың теңге

200,0

200,0

200,0

200

216

0

0


7.2. Бюджеттік шығын жиыны





өлшем бірл.

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009

2010

2011-ші жыл

2012-ші жыл

2013-ші жыл

1

2


3

4

5

6

7

8

9

БАРЛЫҚ бюджеттік шығындар:

мың теңге

4656

6327

6289

6966

6980







Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар123001 «Қалада аудан әкімінің, аудандық мағынасы бар қалалардың, ауылдар (селолар), ауылдық (селолық) округтер қызметін қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер».

123013 «Қалада аудан әкімінің, аудандық мағынасы бар қалалардың, ауылдар (селолар), ауылдық (селолық) округтердегі автомобиль жолдарының қызметін қамтамасыз ету».


мың теңге

мың теңге



4456

200


6127

200


6089

200


6766

200


6514

216








Даму бюджеттік бағдарламалары

мың теңге























Достарыңызбен бөлісу:




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет