2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 11 ақпандағы



бет16/17
Дата01.07.2016
өлшемі1.48 Mb.
#171502
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


Бюджеттік бағдарламаның нысаны


Бюджеттік бағдарлама

041 «Көлік және коммуникация саласында қызметтердi жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту»

Сипаттамасы

Қазақстан Республикасында цифрлық эфирлік телерадиохабарлар таратуды енгізу және дамыту үшін «Қазтелерадио» акционерлік қоғамының жарғылық капиталдарын ұлғайту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Бюджет қаражатының игерілмеуі/

нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері

жоспар

факт

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

1. Эфирлік цифрлық телехабар тарату үшін орнатылған РТС (радиотелевизиялық станциялар) саны



бірл.

34

34




Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Қазақстанның аумағын цифрлық эфирлік телехабар таратумен қамту

%

51

51

 

 


Сапа көрсеткіштері

1. Эфирлік цифрлық хабар таратумен қамтылған тұрғындар саны



млн. адам

8,1

8,1




Тиімділік көрсеткіштері

1 .Алматы, Астана қалаларында және облыс орталықтарында цифрлық эфирлік телерадио хабар телеарналардың саны



бірл.

30

30




елді мекендерде

15

15




Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

12 902 272

12 902 272

 


Бюджеттік бағдарламаның нысаны


Бюджеттік бағдарлама

042 «Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар қызметінің ақпараттық технологияларды қолдану тиімділігін бағалауды жүргізу жөніндегі қызметтері»

Сипаттамасы

Мемлекеттік органдармен қызметтерді электронды форматта іске асыру және электронды форматта мемлекеттік қызметтер көрсету критерийлері бойынша облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың орталық мемлекеттік органдарының және жергілікті атқарушы органдарының қызметтерінің тиімділігін бағалауды жүргізу бойынша тәуелсіз үкіметтік емес ұйымдардың қызметтеріне шығыстар

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/дамыту

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Бюджет қаражатының игерілмеуі/

нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері

жоспар

факт

Тікелей нәтиже көрсеткіштері 1. Мелекеттік органдардың қаралған есептілік нысандарының саны

дана

152

156




2. Бағаланған мемлекеттік органдардың саны

дана

38

39




Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері 1. Тиімділікті бағалаудың нәтижелері бойынша тәуелсіз сарапшылардың және үкіметтік емес ұйымдардың сараптама қорытындысы

дана

38

39




Сапа көрсеткіштері

1. Тұжырымдаманы беру және бағалауды жүргізу мерзімдерін сақтау



%

100

100




Тиімділік көрсеткіштері
1. Бір мемлекеттік органның сараптамалық қорытындысына жұмсалатын орташа шығындар

мың теңге

1 577

1 124




Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

56 250

56 250





Бюджеттік бағдарламаның нысаны


Бюджеттік бағдарлама

043 «Е-лицензиялау» мемлекеттiк деректер базасын дамыту»

Сипаттамасы

Рұқсат беру құжаттарын автоматтандыру бөлігінде ЕЛ МДҚ АЖ пысықтау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/дамыту

Даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Бюджет қаражатының игерілмеуі/

нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері

жоспар

факт

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
2. Автоматтандырылған рұқсат беру құжаттар (рәсімдер) саны

дана

280

301




3. Берілген рұқсат беру құжаттардың жалпы санынан электрондық түрде берілген рұқсат беру құжаттардың үлесі

%

7

28,8

Қосымша жүргізілген оқулар мен жиналыстар нәтижесінде мемлекеттік органдардың жұмысының белсенділігін арттыру себебінен асыра орындалды.

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Веб-порталда халық үшін қолжетімді рұқсат беру құжаттарды беру жөніндегі қызметтердің саны

дана

70

81




Сапа көрсеткіштері
Бағдарламалық қамтамасыз етудің сапасымен клиенттердің («Е-лицензиялау» МДҚ пайдаланушыларының) қанағаттанушылығы

%

80

92,5




Тиімділік көрсеткіштері
Оңтайландыру және автоматтандыру нәтижесінде қысқартылған құжаттардың саны

дана

200

656

Рұқсат құжаттарын оңтайландыру бойынша сараптама тобының тиімді жұмысына байланысты асыра орындалды, оның ұсыныстары және мемлекеттік органдардың келісуімен қысқартылған құжаттардың саны олардың талап етілуіне ғана емес, құжаттардың жартысы мәлімет нысанына көшірілуі арқылы өсті. Сондай-ақ, құжаттарды алуға МО АЖ ықпалдастыру арқылы мүмкіншілігі іске асырылды.

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

884 692

884 691,2

0,8 мың.т. қалдық


Бюджеттік бағдарламаның нысаны


Бюджеттік бағдарлама

044 «Қазақстан Республикасы Үкіметінің мобильдік кеңсесі» ақпараттық жүйесін құру»

Сипаттамасы

Қызметтің ақпараттық-алмасу түрлерін автоматтандыру (электрондық пошта хабарламаларын жөнелту/алу, ақпаратпен алмасу және жедел хабарламалар, форумдар арқылы мәселелерді талқылау)

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/дамыту

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Бюджет қаражатының игерілмеуі/

нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері

жоспар

факт

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. «ҚР Үкiметiнiң Мобильдік кеңсесі» АЖ өндірістік пайдалануға iске қосу

бірлік

1

-

ТЭН сәйкес жоба 2012 жылы басталуы тиіс еді, алайда бюджеттік өтінімді, ҚР ЭБЖМ қолдамады, осыған байланысты қол жеткізілмеді.

Осыған байланысты, жоба 2013 жылы тәжірибиелік пайдалануға енгізілді, ал «ҚР Үкiметiнiң Мобильдік кеңсесі» АЖ өндірістік пайдалану 2014 жылға ауыстырылды.



2. ҚР Үкiметiнiң Мобильдік кеңсесі АЖ-ге пайдаланушыларды қосу

бірлік

250

300




Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
ҚР Премьер-Министрiнiң Кеңсесi, орталық және жергiлiктi атқарушы органдар және мемлекеттiк холдингтер басшыларының бірлескен жұмысының тиімділігін арттыру

%

100

100




Сапа көрсеткіштері
1. ҚР ҮМҚ АЖ хабарламалар жіберуді қамтамасыз ету

бірлік

5 000

-

ТЭН АЖ ҚР ҮМО бекітілген шеңберінде 2013жылы сәуірде лицензиялық-бағдарламалық қамтамасыз, мамырда аппраттық-техникалық қамтамасыз сатып алған.«Қазақстан Республикасы көлік және коммуникация Министрлігі» ММ және ««А2-Вектор» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік» (бұдан әрі - «А2-Вектор» ЖШС) арасында жасалған 2013 жылдың 16 сәуірде № 127 «ҚР Үкiметiнiң Мобильдік кеңсесі жобасы шеңберінде консалтингтік қызметтерді мемлекеттік сатып алу» келісімшарт шеңберінде жүйені күшейту жұмыстары жүргізілді. «А2-Вектор» ЖШС 2013 жылдың тамызда берілген жұмыстар жүргізілді. Осыған байланысты, ҚР ҮМОАЖ арқылы жіберілген хабарламалардың саны талдау іске асыру мүмкін емес. ҚР ҮМОАЖ шеңберінде сервистің ұсынған жұмыс сапасының дәлдігін анықтау үшін, «хабарламаларды жіберуді қамтамасыз ету» көрсеткішін «ҚРҮМҚ АЖ арқылы хабарламаларды жеткізу ді қамтамасыз ету» сондай-ақ, өлшем бірлігін «бірлік» «пайыз»-га ауыстыру жоспарланған болатын.

2. «ҚР Үкiметiнiң Мобильдік кеңсесі» АЖ пайдаланушыларының тұрған жеріне қарамастан аптасына 7 күн 24 сағат режимінде (бұдан әрi - 24 х 7) өзара іс-қимылын қамтамасыз ету

%

100

100




Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

307 248

307 247,4

0,6 мың.т. қалдық


Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама

049 «Үлкен Алматы айналма автомобиль жолы» концессиялық жобасының құрылысын дайындау және сүйемелдеу»

Сипаттамасы

«ҮАААЖ» «пилоттық» концессиялық жобасын жүзеге асыру үшін жеткілікті ресурстары бар ірі инвесторларды тарту арқылы ашық, бәсекелес және айқын тендерлік процесс арқылы МЖӘ келісімді іске асыруда Қазақстан Республикасына ықпал көрсету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/дамыту

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Бюджет қаражатының игерілмеуі/

нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері

жоспар

факт

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
2. Конкурстық құжаттаманы әзірлеу

бірлік

1

1




2. «ҚМЖМ ӘО» АҚ сараптама қорытындысы, ЭДСМ-мен және ҚМ-мен келісу

бірлік

1

-

Құжаттама экономикалық сараптама алу үшін «ҚМЖМ ӘО» АҚ қарауында.

Сапа көрсеткіштері

2. Конкурстық құжаттаманы бекіту



бірлік

1

-

Конкурстық құжаттама «ҚМЖМ ӘО» АҚ оқ қорытындысын алғаннан кейін бекітіледі.

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

251 250

254 965,6

3 715,6 мың.т. бағамдық айырма


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет