Бюджеттiк бағдарламаның нысаны
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)
|
012 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне облыстық, аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елдi мекендердiң көшелерiн күрделi және орташа жөндеуге берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»
|
Сипаттама
|
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдары мен көпiрлерге күрделi, орташа және ағымдағы жөндеу жүргiзу, көгалдандыру, ұстау, пайдалануды басқару, жолдар мен көпiрлердi күрделi жөндеу бойынша жобалау-iздестiру жұмыстарын жүргiзу және мемлекеттiк сараптамадан өту
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014
жыл
|
2015
жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткiштері
Облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-жөндеу жұмыстарын жүргізу
|
км
|
322
|
464
|
566
|
462
|
554
|
719
|
641
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Жол жөндеу және қалпына келтіру жұмыстары аяқталған жолдар ұзақтығы
|
км
|
322
|
226
|
566
|
462
|
554
|
719
|
641
|
Сапа көрсеткіштері
«Облжолзертхана» ММ ескертулері бойынша жіберілген ұйғарымдардың саны
|
дана
|
1028
|
949
|
282
|
265
|
250
|
200
|
160
|
Тиімділік көрсеткiштерi
Автомобиль жолының 1 км арналған шығындар
|
мың теңге
|
48,5
|
47,7
|
32,4
|
41,3
|
46
|
50
|
53
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
15 629 356
|
22 137 335
|
18 322 675
|
19 412 481
|
20 405 477
|
23 704 264
|
19 512 114
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)
|
013 «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында өткізу пункттерін салу»
|
Сипаттама
|
Алматы облысындағы «Батыс Еуропа-Батыс Қытай» автомобиль жолына өту орындарының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013
жыл
|
2014
жыл
|
2015
жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткiштері
Жобалық-іздестіру жұмыстарды өткізу
|
дана
|
|
|
|
|
1
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу бойынша жұмыстарды аяқтау
|
дана
|
|
|
|
|
1
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
Мемлекеттік сараптама қорытындысын алу
|
дана
|
|
|
|
|
1
|
|
|
Тиімділік көрсеткiштерi
Орта шығындар
|
мың
теңге
|
|
|
|
|
79 947
|
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың
теңге
|
|
|
|
|
79 947
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
014 «Iшкi суларда жүзетiн «өзен-теңiз» кемелерiн жiктеудi және олардың техникалық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету»
|
Сипаттама
|
«Кеме қатынасы тіркелімі» мемлекеттік мекемесін ұстау.
Кеме жүзу процесіне қатысушы кемелердің және өзге де инженерлік құрылыстардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012
жыл
|
2013 жыл
|
2014
жыл
|
2015
жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Кемелердің сыныпталуын қамтамасыз ету және кемелерді куәландыруды жүргізу
|
бірлік
|
499
|
506
|
550
|
557
|
534
|
540
|
545
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Флоттың техникалық жай-күйі бойынша көлік оқиғалары
|
бірлік
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Сапа көрсеткіштері
Флоттың техникалық қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Тиімділік көрсеткіштері
1. Флоттың авариясыз жұмысы
|
кеменің
саны
|
499
|
506
|
550
|
557
|
534
|
540
|
545
|
2. 1 куәландыруға арналған орташа шығындары
|
мың теңге
|
|
|
|
99,3
|
106,3
|
113,7
|
122
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
101 951,1
|
113 679,9
|
93 437
|
85 230
|
119 792
|
88 151
|
92 316
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
015 «Астана қаласының бюджетіне Жаңа көлік жүйесі жобасын іске асыру үшін заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері»
|
Сипаттама
|
Астана қаласының жеңіл рельстік көлік жүйесін салу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009
жыл
|
2010
жыл
|
2011
жыл
|
2012
жыл
|
2013 жыл
|
2014
жыл
|
2015
жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Жаңа жұмыс орындарын құру
|
адам
|
|
|
22
|
|
|
|
|
2. Бірінші кезектегі жеңіл рельсті көлік жүйесі кешенін салу
|
%
|
|
|
30
|
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Инженерлік желілерді қайта орнату
|
км
|
|
|
14
|
|
|
|
|
2.-Жеңіл рельсті көлік жүйесінің және құрылымының қазақстандық және халықаралық сапа стандарттарына сәйкестігі
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
Объектіге шығу саны
|
саны
|
|
|
180
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
Эстакада салу
|
км
|
|
|
2
|
|
|
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
|
|
10 234 976
|
|
|
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |