Бюджеттік бағдарламаның түрі
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттік міндеттердің орындалуы,өкілеттілігі және одан шығатын мемлекеттік қызмет түрлері
|
тәсіліне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/өсуі
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің аталуы
|
өлшем бірлігі
|
есепті кезең
|
жоспарлы кезең
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
Тікелей сапа көрсеткіштері
|
Түзету және сауықтыру орталықтарын, логопедтік бөлімдерінің үлесін арттыру
|
%
|
17
|
17
|
38,3
|
53,3
|
68,3
|
71
|
74
|
Дамуында шектеуі бар балаларға көмек
|
балалар
|
4087
|
4507
|
4557
|
4607
|
4657
|
4889
|
5134
|
Әлеуметтік, психология педагогикалық және дәрі-дәрмекпен көмек, ЛФК, массаж
|
балалар
|
538
|
618
|
678
|
738
|
788
|
827
|
868
|
Психологиялық, медициналық, педагогикалық кеңестер саны
|
бірлік
|
2
|
2
|
3
|
4
|
5
|
5,25
|
5,5
|
Психология педагогикалық түзету кабинеттерінің саны
|
бірлік
|
4
|
4
|
5
|
6
|
7
|
7,3
|
7,7
|
Тексерілуден өткен балалардың саны
|
балалар
|
3985
|
4092
|
4200
|
4300
|
4400
|
4620
|
4851
|
Анықталған балалар саны
|
балалар
|
2130
|
2217
|
2330
|
2430
|
2530
|
2656
|
2789
|
Соңғы сапа көрсеткіштері
|
Түзету көмегін алған балалардың саны
|
%
|
76
|
78
|
80
|
82
|
84
|
85
|
86
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
Дамуында шектеуі бар балалардың қоғамда қалыптасуы
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Бюджеттік бағдарламаның шығындары
|
мың.теңге
|
72 025
|
67 260
|
82 974
|
94 144
|
92 716
|
96 001
|
97561
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
( 360 014) Дамуында кемістігі бар балалар мен жас өспірімдерді әлеуметтік бейімдеу және сауықтыру
|
Сипаттамасы
|
Түзету, кәмелетке толмағандарды әлеуметтік педагогикалық бейімдеу, ата-ананың қарауынсыз және жетім қалған, тәртібі қиын балалар мен жас өспірімдерді қайта тәрбиелеу және оқыту
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттік міндеттердің орындалуы,өкілеттілігі және одан шығатын мемлекеттік қызмет түрлері
|
тәсіліне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/өсуі
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің аталуы
|
өлшем бірлігі
|
есепті кезең
|
жоспарлы кезең
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
Тікелей сапа көрсеткіштері
|
Жоспарланған бала саны
|
балалар
|
45
|
67
|
60
|
60
|
60
|
63
|
66
|
Соңғы сапа көрсеткіштері
|
Осы заманауи қоғамдағы әлеуметтік еңбек саласына, балаларды ыңғайластыру, компенсаторлық дағдыларға үйрету
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Сапа көрсеткіштері
|
Бала санын өсірмеу
|
%
|
8,3
|
12,4
|
11,2
|
11,3
|
11,5
|
10,7
|
9,8
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
Дамуында кемшілігі бар балаларды әлеуметтік қоғамға ыңғайластыру
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Жыл бойына орташа шаққанда бір балаға кететін шығын
|
мың.теңге
|
2024,8
|
1335,2
|
1777,8
|
1878,7
|
1848,7
|
1792,3
|
1952,1
|
Бюджеттік бағдарламаның шығындары
|
мың.теңге
|
91 117
|
89 461
|
106 665
|
112 723
|
110 922
|
112 918
|
116532
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
(360 016) Ата-ананың қамқорлығынсыз және жетім қалған балаларды әлеуметтік қамту
|
Сипаттамасы
|
Ата-ананың қамқорлығынсыз және жетім қалған балаларға мемлекеттік әлеуметтік көмек көрсету және бейімдеу.
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттік міндеттердің орындалуы,өкілеттілігі және одан шығатын мемлекеттік қызмет түрлері
|
тәсіліне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/өсуі
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің аталуы
|
өлшем бірлігі
|
есепті кезең
|
жоспарлы кезең
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
Тікелей сапа көрсеткіштері
|
Патронаттық тәрбиеге берілетін балалардың жоспарланған санының өсуі
|
балалар
|
121
|
123
|
130
|
135
|
140
|
140
|
140
|
Қорғаншыға берілген балалардың саны
|
балалар
|
967
|
968
|
975
|
985
|
995
|
995
|
995
|
Асырап алуға берілген баланың саны
|
балалар
|
262
|
250
|
250
|
260
|
265
|
265
|
270
|
Соңғы сапа көрсеткіштері
|
Ата-ананың қамқорынсыз және жетім қалған балаларды әлеуметтік еңбек аймағына бейімдеу
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Сапа көрсеткіштері
|
Ата-ананың қамқорлығынсыз және жетім балалардың әлеуметтік құқығын сапалы қорғау, жалпы балалар үйіндегі жетімдер санының үлесін азайту
|
балалар
|
650
|
620
|
600
|
565
|
500
|
500
|
480
|
Жалпы балалар үйіндегі балалар санына шаққанда әлеуметтік жетімдер үлесінің қысқаруы
|
%
|
7,7
|
8,1
|
8,8
|
9,4
|
9
|
9
|
9
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
1 балаға шаққанда шығын есебі:
|
|
1. Балалар үйінде
|
мың.теңге
|
1 041
|
1 144
|
1 310
|
1 390
|
1 440
|
1 540
|
1648
|
2. Жастар үйінде
|
мың.теңге
|
228
|
247
|
293
|
323
|
333
|
356
|
381
|
3. Кәмелетке толмаған жас өспірімдерді уақытша ұстау орны
|
мың.теңге
|
961
|
907
|
938
|
1 039
|
1 061
|
1 135
|
1214
|
Бюджеттік бағдарламаның шығындары
|
мың.теңге
|
513 955
|
585 675
|
800 550
|
749 932
|
775 781
|
784 542
|
818352
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
(360 018) Кәсіптік білім беруді ұйымдары
|
Сипаттамасы
|
Кәмелетке толмағандар арнайы мекемесінде мамандарды дайындау
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттік міндеттердің орындалуы,өкілеттілігі және одан шығатын мемлекеттік қызмет түрлері
|
тәсіліне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/өсуі
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің аталуы
|
өлшем бірлігі
|
есепті кезең
|
жоспарлы кезең
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
Тікелей сапа көрсеткіштері
|
Кәмелетке толмағандар арнайы мекемесінде мамандар дайындау
|
саны
|
150
|
150
|
150
|
150
|
150
|
150
|
150
|
Сапа көрсеткіштері
|
Дайындық және қайта даярлауды сапалы жүргізу
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Бюджеттік бағдарламаның шығындары
|
мың.теңге
|
9 115
|
11 064
|
12 871
|
15 119
|
16 993
|
14 679
|
14884
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
(360 019) Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік білім беру мекемелеріне жұмыстағы жоғары көрсеткіштері үшін гранттарды табыс ету
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |