Алматы қаласы Білім басқармасының 2011-2015 жылдарға арналған


Бюджеттік бағдарламаның түрі



бет9/12
Дата23.02.2016
өлшемі1.13 Mb.
#5920
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік міндеттердің орындалуы,өкілеттілігі және одан шығатын мемлекеттік қызмет түрлері

тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/өсуі

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің аталуы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Тікелей сапа көрсеткіштері

Түзету және сауықтыру орталықтарын, логопедтік бөлімдерінің үлесін арттыру

%

17

17

38,3

53,3

68,3

71

74

Дамуында шектеуі бар балаларға көмек

балалар

4087

4507

4557

4607

4657

4889

5134

Әлеуметтік, психология педагогикалық және дәрі-дәрмекпен көмек, ЛФК, массаж

балалар

538

618

678

738

788

827

868

Психологиялық, медициналық, педагогикалық кеңестер саны

бірлік

2

2

3

4

5

5,25

5,5

Психология педагогикалық түзету кабинеттерінің саны

бірлік

4

4

5

6

7

7,3

7,7

Тексерілуден өткен балалардың саны

балалар

3985

4092

4200

4300

4400

4620

4851

Анықталған балалар саны

балалар

2130

2217

2330

2430

2530

2656

2789

Соңғы сапа көрсеткіштері

Түзету көмегін алған балалардың саны

%

76

78

80

82

84

85

86

Тиімділік көрсеткіштері

Дамуында шектеуі бар балалардың қоғамда қалыптасуы

%

100

100

100

100

100

100

100

Бюджеттік бағдарламаның шығындары

мың.теңге

72 025

67 260

82 974

94 144

92 716

96 001

97561





























































Бюджеттік бағдарлама

( 360 014) Дамуында кемістігі бар балалар мен жас өспірімдерді әлеуметтік бейімдеу және сауықтыру

Сипаттамасы

Түзету, кәмелетке толмағандарды әлеуметтік педагогикалық бейімдеу, ата-ананың қарауынсыз және жетім қалған, тәртібі қиын балалар мен жас өспірімдерді қайта тәрбиелеу және оқыту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік міндеттердің орындалуы,өкілеттілігі және одан шығатын мемлекеттік қызмет түрлері

тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/өсуі

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің аталуы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Тікелей сапа көрсеткіштері

Жоспарланған бала саны

балалар

45

67

60

60

60

63

66

Соңғы сапа көрсеткіштері

Осы заманауи қоғамдағы әлеуметтік еңбек саласына, балаларды ыңғайластыру, компенсаторлық дағдыларға үйрету

%

100

100

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткіштері

Бала санын өсірмеу

%

8,3

12,4

11,2

11,3

11,5

10,7

9,8

Тиімділік көрсеткіштері

Дамуында кемшілігі бар балаларды әлеуметтік қоғамға ыңғайластыру

%

100

100

100

100

100

100

100

Жыл бойына орташа шаққанда бір балаға кететін шығын

мың.теңге

2024,8

1335,2

1777,8

1878,7

1848,7

1792,3

1952,1

Бюджеттік бағдарламаның шығындары

мың.теңге

91 117

89 461

106 665

112 723

110 922

112 918

116532




 




























Бюджеттік бағдарлама

(360 016) Ата-ананың қамқорлығынсыз және жетім қалған балаларды әлеуметтік қамту

Сипаттамасы

Ата-ананың қамқорлығынсыз және жетім қалған балаларға мемлекеттік әлеуметтік көмек көрсету және бейімдеу.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік міндеттердің орындалуы,өкілеттілігі және одан шығатын мемлекеттік қызмет түрлері

тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/өсуі

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің аталуы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Тікелей сапа көрсеткіштері

Патронаттық тәрбиеге берілетін балалардың жоспарланған санының өсуі

балалар

121

123

130

135

140

140

140

Қорғаншыға берілген балалардың саны

балалар

967

968

975

985

995

995

995

Асырап алуға берілген баланың саны

балалар

262

250

250

260

265

265

270

Соңғы сапа көрсеткіштері

Ата-ананың қамқорынсыз және жетім қалған балаларды әлеуметтік еңбек аймағына бейімдеу

%

100

100

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткіштері

Ата-ананың қамқорлығынсыз және жетім балалардың әлеуметтік құқығын сапалы қорғау, жалпы балалар үйіндегі жетімдер санының үлесін азайту

балалар

650

620

600

565

500

500

480

Жалпы балалар үйіндегі балалар санына шаққанда әлеуметтік жетімдер үлесінің қысқаруы

%

7,7

8,1

8,8

9,4

9

9

9

Тиімділік көрсеткіштері

1 балаға шаққанда шығын есебі:

 

1. Балалар үйінде

мың.теңге

1 041

1 144

1 310

1 390

1 440

1 540

1648

2. Жастар үйінде

мың.теңге

228

247

293

323

333

356

381

3. Кәмелетке толмаған жас өспірімдерді уақытша ұстау орны

мың.теңге

961

907

938

1 039

1 061

1 135

1214

Бюджеттік бағдарламаның шығындары

мың.теңге

513 955

585 675

800 550

749 932

775 781

784 542

818352





























































Бюджеттік бағдарлама

(360 018) Кәсіптік білім беруді ұйымдары

Сипаттамасы

Кәмелетке толмағандар арнайы мекемесінде мамандарды дайындау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік міндеттердің орындалуы,өкілеттілігі және одан шығатын мемлекеттік қызмет түрлері

тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/өсуі

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің аталуы

өлшем бірлігі

есепті кезең

жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Тікелей сапа көрсеткіштері

Кәмелетке толмағандар арнайы мекемесінде мамандар дайындау

саны

150

150

150

150

150

150

150

Сапа көрсеткіштері

Дайындық және қайта даярлауды сапалы жүргізу

%

100

100

100

100

100

100

100

Бюджеттік бағдарламаның шығындары

мың.теңге

9 115

11 064

12 871

15 119

16 993

14 679

14884





























































Бюджеттік бағдарлама

(360 019) Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік білім беру мекемелеріне жұмыстағы жоғары көрсеткіштері үшін гранттарды табыс ету


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет