Ақмола облысы Есіл ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері



бет1/3
Дата25.02.2016
өлшемі0.51 Mb.
#22871
  1   2   3







Ақмола облысы Есіл ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 27 тамыздағы № 1251 қаулысымен бекітілген, әлеуметтік-экономикалық даму болжамын әзірлеу Ережесіне сәйкес, 2014-2018 жылдарға Есіл ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуының болжамы әзірленген (Есіл ауданы әкімдігінің 2013 жылғы 21 қазандағы № а-10/464 қаулысы).

Өңірлердің экономикалық саясатының негізгі бағыттары орта жедел болашағында инфрақұрылымды дамыту және индустрализациялау арқылы диверсификацияны жылдамдату есебінен экономиканың тұрақты өсуі қамтамасыз етіледі.





Реттік №

Көрсеткіштердің аталуы

2013 жыл

іс жүзінде

2014 жыл

болжам

2015 жыл

болжам

2016 жыл

болжам

1

2

3

4

5

6

1.

Ауыл шаруашылық өнімдерінің жалпы көлемі, %

142,5

104,9

104,9

104,9

2.

Өндіріс өнімдерінің көлемдері, %

99,8

117,0

119,5

121,5

3.

Халықтың саны, мың.адам.

26,2


26,2


26,1

26,0

4.

Жұмыссыздық деңгейі, %

5,5

5,5

5,4

5,3

Экономикалық дамудың мақсатты параметрлеріне жету инвестициялық белсенділіктің есебінен қамтамасыз етілетін болады.

Бюджеттік қаржылар әлеуметтік саланың объектілерін дамытуға және жөндеу жүргізуге, жылумен қамтамасыз етуді қамтамасыз етуге, қала ішіндегі жолдарды жөндеуге бағытталатын болады.

Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 3 желтоқсандағы «2014 - 2016 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Заңына сәйкес 2014 жылдың 1 қаңтарынан бастап бекітілген:

1) жалақының ең төменгі мөлшері – 19966 теңге;

2) мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің мөлшері – 9983 теңге;

3) зейнетақының ең төменгі мөлшері – 20782 теңге;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жәрдемақыларды және өзге де әлеуметтік төлемдерді есептеу үшін, сондай – ақ айыппұл санкцияларын, салықтар мен басқа да төлемдерді қолдану үшін айлық есептік көрсеткіш – 1852 теңге;

5) базалық әлеуметтік төлемдердің мөлшерін есептеу үшін ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасы – 19966 теңге.



  1. Аудандық бюджеттің түсімдері және шығыстары


Түсімдер

Аудандық бюджет аудан мәслихатының 2013 жылғы 27 желтоқсандағы № 27/2 сессиясының шешімімен бекітілген. Аудандық бюджетті нақтылау аудандық мәслихаттың сессиясының шешімімен 2014 жылдың 18 наурыздағы № 30/2, 2014 жылдың 29 сәуірдегі № 32/4 және 2014 жылдың 2 шілдедегі № 33/2 меншікті кірістерді нақтылаумен бірге – 3 рет, облыстық мәслихаттың шешімі негізінде жоғары тұрған бюджеттердің трансферттеріне нақтылау – 3 рет жүргізілді.



Аудандық бюджетке түсімдердің көлемі сомасы 2929,1 млн.теңге көлемінде жоспарланған, олардың ішінде меншікті кірістер 758,8 млн.теңгені құрайды, 2160,6 млн.теңге субвенцияға және мақсатты трансфертерттерге келеді, 8,3 млн.теңге – бюджеттік кредиттерге және 1,3 - бюджеттік кредиттерді өтеу.

мың.теңге

Түсімдер

2013 жыл

іс жүзінде

2014 жыл

бекітілген жоспар

2015 жыл

болжам

2016 жыл

болжам

Барлығы

2807811

2929071,6

2080137

2146351

Салықтық түсімдер, оның ішінде:

592974,8

668044

764543

891813

Жеке табыс салығы

29244,7

19758

31841

34070

Әлеуметтік салық

286425,9

325752

419690

522824

Меншікке салынатын салықтар

145351,5

197122

168120

179888

Жер салығы

16514,2

19021

20353

21778

Көлік құралдарына салынатын салық

37459,6

47089

50384

53911

Біріңғай жер салығы

8924,5

11252

12040

12883

Акциздер

22926,9

25173

26937

28823

Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем

16379,9

16070

17195

18398

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

9217,9

9012

9643

10316

Тіркелген салық

306,5

281

301

322




32,6










Мемлекеттік баж

20190,6

7514

8039

8600

Салықтық емес түсімдер,оның ішінде:

10602,4

14420,4

6697

7166

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

3941,3

5065

4750

5083

Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақшаның түсімі




1

1

1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

296,1

250

268

287

Басқа да салықтық емес түсімдер


6365

1568

1678

1795

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

34229,8

76342

38710

41420

Трансферттердің түсімдері, оның ішінде:

2169392

2160619,2

1270187

1205952

Ағымдағы мақсатты трансферттер

839499,3

480004,6

0

0

Мақсатты даму трансферттері

152209,7

362223,6

18000

40500

Субвенция

1177683

1318391

1252187

1165452

Мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түскен түсімдер

0

0

0

0

Бюджеттік кредиттерді өтеу


1149,4

1312

0

0

Бюджеттік кредиттер


3700

8334

0

0



2014 жылы түсімдердің негізгі бағыттары



Аудандық бюджеттің шығыстары
2014-2016 жылдары бюджеттік шығыстардың саясатының негізгі басымдықтары ауданның экономикасын дамыту тиімділігін арттыру үшін жағдай жасаумен қатар, мемлекет кепілдік берген міндеттерді орындау және азаматтарды әлеуметтік қолдау деңгейін сақтау болып табылады. Шығындардың негізгі үлесі әлеуметтік саланы дамытуға қарастырылған.

2014 жыл

2014-2016 жылдарға

аудандық бюджеттің шығыстары бойынша нақтыланған бюджет

Функционалдық топ бойынша

2014

жыл

2015 жыл

2016 жыл

БАРЛЫҒЫ


2961768,8

2080137

2146351

білім беру


1779063,9

1425388

1458105

әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету

125210,2

120261

126307

мәдениет, спорт, туризм, ақпараттық кеңістік

125280,0

122285

125676

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы


516088,9

51671

76278

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

61372,7

32964

33325

өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

17431,3

15737

15975

көлік және коммуникация


12967,0

6278

6718

жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер


262764,2

255144

257119

қорғаныс


2695,0

2310

2435

басқалар ( жергілікті атқарушы органның резерві, «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру)

49249,6

48099

44413

бюджеттік кредиттер


8334,0







бюджеттік кредиттерді өтеу


1312,0







Білім беру

«Білім беру» саласының 2014-2016 жылдарға шығыстарының құрамы

мың.теңге



Аталуы

2014

жыл

2015

жыл

2016 жыл

БАРЛЫҒЫ

1711906,2

1425388

1458105

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

46551

47410

48659

Жергіліктті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10609

10791

10989

Жалпы білім беру

1257972

1285781

1317674

Мемлекеттік білім беру мекемелері үшін оқулықтар мен оқу әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу

15614

11357

12152

Балалар үшін қосымша білім беру

42857

41571

42694

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер




597

638

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

18279

19687

21202

Мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға республикалық бюджеттен ағымдағы мақсатты трансферттер

198001







Негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыруға республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

8194







Үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілігін арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны көтеруге берілетін республикалық бюджеттің ағымдағы мақсатты трансферттері

19166







Целевые текущие трансферты из областного бюджета на усиление питания учащихся СШ села Калачи

2422,2








Ведомствалық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

92241

8194

4097


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет