Ақмола облысы Есіл ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 27 тамыздағы № 1251 қаулысымен бекітілген, әлеуметтік-экономикалық даму болжамын әзірлеу Ережесіне сәйкес, 2014-2018 жылдарға Есіл ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуының болжамы әзірленген (Есіл ауданы әкімдігінің 2013 жылғы 21 қазандағы № а-10/464 қаулысы).
Өңірлердің экономикалық саясатының негізгі бағыттары орта жедел болашағында инфрақұрылымды дамыту және индустрализациялау арқылы диверсификацияны жылдамдату есебінен экономиканың тұрақты өсуі қамтамасыз етіледі.
Реттік №
|
Көрсеткіштердің аталуы
|
2013 жыл
іс жүзінде
|
2014 жыл
болжам
|
2015 жыл
болжам
|
2016 жыл
болжам
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1.
|
Ауыл шаруашылық өнімдерінің жалпы көлемі, %
|
142,5
|
104,9
|
104,9
|
104,9
|
2.
|
Өндіріс өнімдерінің көлемдері, %
|
99,8
|
117,0
|
119,5
|
121,5
|
3.
|
Халықтың саны, мың.адам.
|
26,2
|
26,2
|
26,1
|
26,0
|
4.
|
Жұмыссыздық деңгейі, %
|
5,5
|
5,5
|
5,4
|
5,3
|
Экономикалық дамудың мақсатты параметрлеріне жету инвестициялық белсенділіктің есебінен қамтамасыз етілетін болады.
Бюджеттік қаржылар әлеуметтік саланың объектілерін дамытуға және жөндеу жүргізуге, жылумен қамтамасыз етуді қамтамасыз етуге, қала ішіндегі жолдарды жөндеуге бағытталатын болады.
Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 3 желтоқсандағы «2014 - 2016 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Заңына сәйкес 2014 жылдың 1 қаңтарынан бастап бекітілген:
1) жалақының ең төменгі мөлшері – 19966 теңге;
2) мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің мөлшері – 9983 теңге;
3) зейнетақының ең төменгі мөлшері – 20782 теңге;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жәрдемақыларды және өзге де әлеуметтік төлемдерді есептеу үшін, сондай – ақ айыппұл санкцияларын, салықтар мен басқа да төлемдерді қолдану үшін айлық есептік көрсеткіш – 1852 теңге;
5) базалық әлеуметтік төлемдердің мөлшерін есептеу үшін ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасы – 19966 теңге.
-
Аудандық бюджеттің түсімдері және шығыстары
Түсімдер
Аудандық бюджет аудан мәслихатының 2013 жылғы 27 желтоқсандағы № 27/2 сессиясының шешімімен бекітілген. Аудандық бюджетті нақтылау аудандық мәслихаттың сессиясының шешімімен 2014 жылдың 18 наурыздағы № 30/2, 2014 жылдың 29 сәуірдегі № 32/4 және 2014 жылдың 2 шілдедегі № 33/2 меншікті кірістерді нақтылаумен бірге – 3 рет, облыстық мәслихаттың шешімі негізінде жоғары тұрған бюджеттердің трансферттеріне нақтылау – 3 рет жүргізілді.
Аудандық бюджетке түсімдердің көлемі сомасы 2929,1 млн.теңге көлемінде жоспарланған, олардың ішінде меншікті кірістер 758,8 млн.теңгені құрайды, 2160,6 млн.теңге субвенцияға және мақсатты трансфертерттерге келеді, 8,3 млн.теңге – бюджеттік кредиттерге және 1,3 - бюджеттік кредиттерді өтеу.
мың.теңге
Түсімдер
|
2013 жыл
іс жүзінде
|
2014 жыл
бекітілген жоспар
|
2015 жыл
болжам
|
2016 жыл
болжам
|
Барлығы
|
2807811
|
2929071,6
|
2080137
|
2146351
|
Салықтық түсімдер, оның ішінде:
|
592974,8
|
668044
|
764543
|
891813
|
Жеке табыс салығы
|
29244,7
|
19758
|
31841
|
34070
|
Әлеуметтік салық
|
286425,9
|
325752
|
419690
|
522824
|
Меншікке салынатын салықтар
|
145351,5
|
197122
|
168120
|
179888
|
Жер салығы
|
16514,2
|
19021
|
20353
|
21778
|
Көлік құралдарына салынатын салық
|
37459,6
|
47089
|
50384
|
53911
|
Біріңғай жер салығы
|
8924,5
|
11252
|
12040
|
12883
|
Акциздер
|
22926,9
|
25173
|
26937
|
28823
|
Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем
|
16379,9
|
16070
|
17195
|
18398
|
Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар
|
9217,9
|
9012
|
9643
|
10316
|
Тіркелген салық
|
306,5
|
281
|
301
|
322
|
|
32,6
|
|
|
|
Мемлекеттік баж
|
20190,6
|
7514
|
8039
|
8600
|
Салықтық емес түсімдер,оның ішінде:
|
10602,4
|
14420,4
|
6697
|
7166
|
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
|
3941,3
|
5065
|
4750
|
5083
|
Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақшаның түсімі
|
|
1
|
1
|
1
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
|
296,1
|
250
|
268
|
287
|
Басқа да салықтық емес түсімдер
|
6365
|
1568
|
1678
|
1795
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
|
34229,8
|
76342
|
38710
|
41420
|
Трансферттердің түсімдері, оның ішінде:
|
2169392
|
2160619,2
|
1270187
|
1205952
|
Ағымдағы мақсатты трансферттер
|
839499,3
|
480004,6
|
0
|
0
|
Мақсатты даму трансферттері
|
152209,7
|
362223,6
|
18000
|
40500
|
Субвенция
|
1177683
|
1318391
|
1252187
|
1165452
|
Мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түскен түсімдер
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
1149,4
|
1312
|
0
|
0
|
Бюджеттік кредиттер
|
3700
|
8334
|
0
|
0
|
2014 жылы түсімдердің негізгі бағыттары
Аудандық бюджеттің шығыстары
2014-2016 жылдары бюджеттік шығыстардың саясатының негізгі басымдықтары ауданның экономикасын дамыту тиімділігін арттыру үшін жағдай жасаумен қатар, мемлекет кепілдік берген міндеттерді орындау және азаматтарды әлеуметтік қолдау деңгейін сақтау болып табылады. Шығындардың негізгі үлесі әлеуметтік саланы дамытуға қарастырылған.
2014 жыл
2014-2016 жылдарға
аудандық бюджеттің шығыстары бойынша нақтыланған бюджет
Функционалдық топ бойынша
|
2014
жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
БАРЛЫҒЫ
|
2961768,8
|
2080137
|
2146351
|
білім беру
|
1779063,9
|
1425388
|
1458105
|
әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету
|
125210,2
|
120261
|
126307
|
мәдениет, спорт, туризм, ақпараттық кеңістік
|
125280,0
|
122285
|
125676
|
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы
|
516088,9
|
51671
|
76278
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
|
61372,7
|
32964
|
33325
|
өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
|
17431,3
|
15737
|
15975
|
көлік және коммуникация
|
12967,0
|
6278
|
6718
|
жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
|
262764,2
|
255144
|
257119
|
қорғаныс
|
2695,0
|
2310
|
2435
|
басқалар ( жергілікті атқарушы органның резерві, «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру)
|
49249,6
|
48099
|
44413
|
бюджеттік кредиттер
|
8334,0
|
|
|
бюджеттік кредиттерді өтеу
|
1312,0
|
|
|
Білім беру
«Білім беру» саласының 2014-2016 жылдарға шығыстарының құрамы
мың.теңге
Аталуы
|
2014
жыл
|
2015
жыл
|
2016 жыл
|
БАРЛЫҒЫ
|
1711906,2
|
1425388
|
1458105
|
Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
|
46551
|
47410
|
48659
|
Жергіліктті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
10609
|
10791
|
10989
|
Жалпы білім беру
|
1257972
|
1285781
|
1317674
|
Мемлекеттік білім беру мекемелері үшін оқулықтар мен оқу әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу
|
15614
|
11357
|
12152
|
Балалар үшін қосымша білім беру
|
42857
|
41571
|
42694
|
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер
|
|
597
|
638
|
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері
|
18279
|
19687
|
21202
|
Мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға республикалық бюджеттен ағымдағы мақсатты трансферттер
|
198001
|
|
|
Негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыруға республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
|
8194
|
|
|
Үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілігін арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны көтеруге берілетін республикалық бюджеттің ағымдағы мақсатты трансферттері
|
19166
|
|
|
Целевые текущие трансферты из областного бюджета на усиление питания учащихся СШ села Калачи
|
2422,2
|
|
|
Ведомствалық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
|
92241
|
8194
|
4097
|
Достарыңызбен бөлісу: |