_____« __» __________ жағдай бойынша шоғырландырылған бөлу бухгалтерлік балансы
Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi ______________________________
Мерзiмдiлiгi: жылдық, жартыжылдық _______________________________
Өлшем бiрлiгi: мың теңге
АКТИВТЕР
|
Жол коды
|
Жылдың басына сальдо
|
Бастапқы сальдо қосу/алу
|
Жыл басында қайта есептелген сальдо
|
Қайта ұйымдас тырылу күніне берілді*
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
I. Қысқа мерзiмдi активтер
|
|
|
|
|
|
Ақша қаражаты және олардың баламалары
|
010
|
|
|
|
|
Қысқа мерзiмдi қаржы инвестициялары
|
011
|
|
|
|
|
Бюджеттiк төлемдер бойынша қысқа мерзiмдi дебиторлық берешек
|
012
|
|
|
|
|
Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзiмдi дебиторлық берешек
|
013
|
|
|
|
|
Сатып алушылар мен тапсырыс берушiлердiң қысқа мерзiмдi дебиторлық берешегi
|
014
|
|
|
|
|
Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзiмдi дебиторлық берешек
|
015
|
|
|
|
|
Алынуға тиiстi қысқа мерзiмдi сыйақылар
|
016
|
|
|
|
|
Қызметкерлердiң қысқа мерзiмдi дебиторлық берешегi
|
017
|
|
|
|
|
Жалдау бойынша қысқа мерзiмдi дебиторлық берешек
|
018
|
|
|
|
|
Өзге қысқа мерзiмдi дебиторлық берешектер
|
019
|
|
|
|
|
Қорлар
|
020
|
|
|
|
|
Берiлген қысқа мерзiмдi аванстар
|
021
|
|
|
|
|
Өзге қысқа мерзiмдi активтер
|
022
|
|
|
|
|
Қысқа мерзiмдi активтердiң жиыны
|
100
|
|
|
|
|
II. Ұзақ мерзiмдi активтер
|
|
|
|
|
|
Ұзақ мерзiмдi қаржы инвестициялары
|
110
|
|
|
|
|
Сатып алушылар мен тапсырыс берушiлердiң ұзақ мерзiмдi дебиторлық берешегi
|
111
|
|
|
|
|
Жалдау бойынша ұзақ мерзiмдi дебиторлық берешек
|
112
|
|
|
|
|
Өзге ұзақ мерзiмдi дебиторлық берешек
|
113
|
|
|
|
|
Негiзгi құралдар
|
114
|
|
|
|
|
Аяқталмаған құрылыс және күрделi салымдар
|
115
|
|
|
|
|
Инвестициялық жылжымайтын мүлiк
|
116
|
|
|
|
|
Биологиялық активтер
|
117
|
|
|
|
|
Материалдық емес активтер
|
118
|
|
|
|
|
Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын ұзақ мерзiмдi қаржы инвестициялары
|
119
|
|
|
|
|
Өзге ұзақ мерзiмдi активтер
|
120
|
|
|
|
|
Ұзақ мерзiмдi активтердiң жиыны
|
200
|
|
|
|
|
БАЛАНС
|
|
|
|
|
|
МIНДЕТТЕМЕЛЕР, ТАЗА АКТИВТЕР/КАПИТАЛ
|
Жол коды
|
Жылдың басына сальдо
|
Бастапқы сальдо қосу/алу
|
Жыл басында қайта есептелген сальдо
|
Қайта ұйымдас тырылу күніне берілді*
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
III. Қысқа мерзiмдi мiндеттемелер
|
|
|
|
|
|
Қысқа мерзiмдi қаржылық мiндеттемелер
|
210
|
|
|
|
|
Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек
|
211
|
|
|
|
|
Бюджетке төленетiн төлемдер бойынша қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек
|
212
|
|
|
|
|
Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек
|
213
|
|
|
|
|
Басқа да мiндеттi және ерiктi төлемдер бойынша қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек
|
214
|
|
|
|
|
Өнім берушілерге және мердiгерлерге қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек
|
215
|
|
|
|
|
Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек
|
216
|
|
|
|
|
Стипендиаттарға қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек
|
217
|
|
|
|
|
Қызметкерлер алдында қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек
|
218
|
|
|
|
|
Төленуге тиiс қысқа мерзiмдi сыйақылар
|
219
|
|
|
|
|
Жалдау бойынша қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек
|
220
|
|
|
|
|
Өзге қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек
|
221
|
|
|
|
|
Қысқа мерзiмдi бағалау және кепiлдiк мiндеттемелерi
|
222
|
|
|
|
|
Өзге қысқа мерзiмдi мiндеттемелер
|
223
|
|
|
|
|
Қысқа мерзiмдi мiндеттемелердiң жиыны
|
300
|
|
|
|
|
IV. Ұзақ мерзiмдi мiндеттемелер
|
|
|
|
|
|
Ұзақ мерзiмдi қаржылық мiндеттемелер
|
310
|
|
|
|
|
Өнім берушілерге және мердiгерлерге ұзақ мерзiмдi кредиторлық берешек
|
311
|
|
|
|
|
Жалдау бойынша ұзақ мерзiмдi кредиторлық берешек
|
312
|
|
|
|
|
Бюджет алдындағы ұзақ мерзiмдi кредиторлық берешек
|
313
|
|
|
|
|
Ұзақ мерзiмдi бағалау және кепiлдiк мiндеттемелер
|
314
|
|
|
|
|
Өзге ұзақ мерзiмдi мiндеттемелер
|
315
|
|
|
|
|
Ұзақ мерзiмдi мiндеттемелердiң жиыны
|
400
|
|
|
|
|
V. Таза активтер/капитал
|
|
|
|
|
|
Күрделi салымдарды қаржыландыру, оның iшiнде
|
410
|
|
|
|
|
Күрделi салымдарды бюджет қаражаты есебiнен қаржыландыру
|
411
|
|
|
|
|
Күрделi салымдарды сыртқы қарыздар және байланысты гранттар есебiнен қаржыландыру
|
412
|
|
|
|
|
Резервтер
|
413
|
|
|
|
|
Жинақталған қаржылық нәтиже
|
414
|
|
|
|
|
Таза активтер/капитал жиыны
|
500
|
|
|
|
|
БАЛАНС
|
|
|
|
|
|
Баланстан тыс шоттар
|
|
|
|
|
|
Жалға алынған активтер
|
610
|
|
|
|
|
Жауаптылықпен сақтауға қабылданған немесе орталықтандырылған жабдықтау бойынша төленген қорлар
|
620
|
|
|
|
|
Қатаң есептілік бланкілері
|
630
|
|
|
|
|
Төлеуге қабiлетсiз дебиторлардың есептен шығарылған берешегi
|
640
|
|
|
|
|
Қайтарылмаған материалдық құндылықтар үшiн оқушылар мен студенттердiң берешегi
|
650
|
|
|
|
|
Ауыспалы спорт жүлделерi мен кубоктары
|
660
|
|
|
|
|
Жолдамалар
|
670
|
|
|
|
|
Әскери техниканың оқу құралдары
|
680
|
|
|
|
|
Мәдени мұра активтерi
|
690
|
|
|
|
|
*Ескертпе. 6-баған қайта ұйымдастырылу күніне берілген/қабылданған активтердің, міндеттемелер мен таза активтер/капиталдың сомаларын растау үшін толтырылады.
Берілді: Қабылданды
Басшы ________ ___________ Басшы _______ _______________
(қолы) (аты-жөні) (қолы) (аты-жөні)
М.О. М.О.
Бас бухгалтер __________ ________ Бас бухгалтер _________ _________
(подпись) (Фамилия И.О) (қолы) (аты-жөні)
«____» ___________ ж. «____» ________________ ж.
Достарыңызбен бөлісу: |