Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат агенттігінің 2014 – 2018 жылдарға арналған стратегиялық жоспары



бет8/11
Дата25.02.2016
өлшемі1.19 Mb.
#22328
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама

009 «Байланыс және ақпарат саласындағы қызметтерді жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту»

Сипаттамасы

Қазақстан Республикасында цифрлық эфирлік телерадио хабарларын таратуды енгізу және дамыту үшін «Қазтелерадио» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы



Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Цифрлық эфирлік телерадио хабарларын таратуға арналған радиотелевизиялық станциялар саны

бірл.







297













Түпкілікті нәтиже көрсеткіші
1. Қазақстан халқын цифрлық эфирлік телерадио хабарларын таратумен қамту

%







72













2. Эфирлік цифрлық хабар таратумен қамтылған тұрғындар саны

млн. адам







11,5













Сапа көрсеткіштері

Цифрлық эфирлік телерадио хабарларын тарату желісінің әзірлігі коэффиценті



%







99,944













Тиімділік көрсеткіштері

Цифрлық эфирлік телерадио хабарларын тарататын телеарналардың саны:



- Алматы, Астана қалаларында және облыс орталықтарында

бірл.







30













- қалған елді мекендерде

бірлік







15













Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге







14 417 447














Бюджеттік бағдарламаның нысаны


Бюджеттік бағдарлама

010 «Жеке және заңды тұлғаларға «жалғыз терезе» қағидаты бойынша мемлекеттік қызметтер көрсету жөніндегі халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін ұйымдастыру»

Сипаттамасы

ХҚО қызметін ұйымдастыруға арналған шығыстар

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтерді көрсету




іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Мемлекеттік қызметтерді ХҚО арқылы көрсету бойынша ХҚО қызметін ұйымдастыруға арналған қызметкерлер саны

адам







8 704













2. Халыққа көрсетілген мемлекеттік қызметтер саны

млн. бірл.







15,0













Түпкілікті нәтиже көрсеткіші
Халыққа мемлекеттік қызметтерді тиімді көрсету

%







91













Сапа көрсеткіштері
Халыққа қызмет көрсету орталықтарының үздіксіз жұмысы

%







95













Тиімділік көрсеткіштері

ХҚО бір инспекторының орташа өнімділігі



жылы на көрсе-тілетін қызмет







2 000













Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге







16 277 049














Бюджеттік бағдарламаның нысаны


Бюджеттік бағдарлама

011 «Байланыс операторларының басқару жүйесін және желілер мониторингін сүйемелдеу»

Сипаттамасы

ҚПҮ

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
ҚПҮ

 

 

 

 

 

 

 

 

Түпкілікті нәтиже көрсеткіші
ҚПҮ

 

 

 

 

 

 

 

 

Сапа көрсеткіштері
ҚПҮ

 

 

 

 

 

 

 

 

Тиімділік көрсеткіштері
ҚПҮ

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге







6 384 940














Бюджеттік бағдарламаның нысаны


Бюджеттік бағдарлама

012 «Қазақстан Республикасының радиожиілік спектрі мониторингі жүйесін жаңғырту»

Сипаттамасы

құпия

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
құпия

 

 

 

 

 

 

 

 

Түпкілікті нәтиже көрсеткіші
құпия

 

 

 

 

 

 

 

 

Сапа көрсеткіштері
құпия

 

 

 

 

 

 

 

 

Тиімділік көрсеткіштері
құпия

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге







2 002 307














Бюджеттік бағдарламаның нысаны


Бюджеттік бағдарлама

013 «Қазақстан Республикасының орбиталық-жиілік ресурсын халықаралық-құқықтық қорғау және үйлестіру»

Сипаттамасы

Қазақстан Республикасының орбиталық-жиілік ресурсын халықаралық-құқықтық қорғау және үйлестіру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

1. «KazSat» жүйесінің спутниктік желілері мен Жерді қашықтықтан зондтау ғарыштық жүйесін қорғау мақсатында шетелдің спутниктік желілеріне жүргізілетін сараптамалар саны



сарапта-малар саны, дана







24













2. Халықаралық электр байланысы одағында жария етілген «KazSat» жүйесі мен Жерді қашықтықтан зондтау ғарыштық жүйесі спутниктік желілерінің жиіліктерін иелікке беру саны

өтініш-тер саны, дана







6













3. Қазақстан Республикасының спутниктік желілерінің орбиталық-жиілік ресурсын халықаралық-құқықтық қорғау бойынша техникалық сүйемелдеу:

























ҚР Жерді қашықтықтан зондтау ғарыштық жүйесі

спутник-тік желі-лер саны, бірл.







2













«KazSat» жүйесі







6













Түпкілікті нәтиже көрсеткіші
Қазақстан Республикасы спутниктік желілерінің мәлімделген техникалық сипаттамаларын жақсарту мақсатында шетелдік байланыс әкімшіліктерімен үйлестіру жұмыстарын жүргізу

хаттама/

хат


бірл.







14













Сапа көрсеткіштері

Халықаралық жиiлiктер бөлу кестесiне жиіліктерді иелікке беруді жазу



жиілік-терді иелікке беру саны







1













Тиімділік көрсеткіштері Қазақстан Республикасы Байланыс әкімшілігінің шетелдік байланыс әкімшіліктерімен қол жеткізген үйлестіру келісімі

келісім-дер саны, бірл.







2













Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге







151 991














Бюджеттік бағдарламаның нысаны


Бюджеттік бағдарлама

014 «Ақпараттық-коммуникациялық желілердің мониторингі жүйесін сүйемелдеу»

Сипаттамасы

Ұлттық АТ-инфрақұрылымының сыни тораптары мен ресурстарына шабуылдардың профилактикасын, оларды анықтауды, бейтараптандыруды жүзеге асыру үшін жағдайлар жасайтын жүйені сүйемелдеу, Қазақстан Республикасы халқының ақпараттық қауіпсіздік саласындағы сауаттылығы мен мәдениетінің жалпы деңгейін арттыру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Компьютерлік инциденттерге қарсы тұру саласындағы меморандум жасасу



дана







2













Түпкілікті нәтиже көрсеткіші

Өңделген өтінімдер саны



дана







13 000













Сапа көрсеткіштері

1. Интернет ресурстары иелерінiң өтінімдерi бойынша ақпараттық қауіпсіздіктің тосын оқиғаларын пысықтау



дана







100













2. Интернет пайдаланушылардың өтінімдері бойынша ақпараттық қауіпсіздіктің тосын оқиғаларын пысықтау

%







70













3. Зиянды бағдарламалық қамтамасыз етудің болуы тұрғысынан сканерленген интернет-ресурстардың саны

дана







85













Тиімділік көрсеткіштері

Өтінім өңдеудің орташа уақыты



сағат







7,1













Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге







234 120














Бюджеттік бағдарламаның нысаны


Бюджеттік бағдарлама

015 «Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету»

Сипаттамасы

Қазақстан Республикасының «электрондық үкімет» ақпараттық инфрақұрылымының жұмыс істеуін қамтамасыз ету, техникалық құралдар мен лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу; байланыс және үй-жайларды жалға алу қызметтерін төлеу; ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу, жүйелік-техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтер; «электрондық үкімет» инфрақұрылымының ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Қазақстан Республикасының экономикалық белсенді халқының санынан «электрондық үкімет» порталының тіркелген пайдаланушыларының үлесі

%







20













2. Көрсетілген мемлекеттік қызметтердің жалпы санынан электрондық нысанда көрсетілген ХҚО мемлекеттік қызметтерінің үлесі

%







60













3. ЭҚАБЖ-нің қосылатын/сүйемелденетін МО аумақтық бөлімшелерінің саны

бірл.







520/

650














4. ЭҚАБЖ-О арқылы жіберілген электрондық құжаттар саны

%







95













5. Сүйемелденетін ақпараттық жүйелер мен ресурстар саны

бірл.







17













6. Жүйелі-техникалық қызмет көрсетілуге тиіс жабдықтар саны

бірл.







205













7. Бағдарламалық құралдар мен деректер қорларына жүргізілген сынақтар саны

бірл.







30













8. Шығарылған (қайта шығарылған) электрондық цифрлық қолтаңбалар саны

бірл.







1 200 000













9. Аттестатталатын ақпараттық жүйелер саны

бірл.







5













10. МО БКЖ желісінің қолжетімділігі (кемінде)

%







99,2













11. Байланыс арналарымен қамтамасыз етілген ақпараттық жүйелер саны

бірл.







9













12. G-Cloud өту мәні тұрғысынан зерттелетін мемлекеттік органдар саны

бірл.







9













13. Ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелерге арналған қаралатын техникалық құжаттама (техникалық-экономикалық негіздеме, техникалық тапсырма, техникалық ерекшеліктер)

бірл.







45













Түпкілікті нәтиже көрсеткіші

1. Электрондық нысанда көрсетілген мемлекеттік қызметтер санының жыл сайынғы өсімі



млн. бірл.







4,0













2. «Электрондық үкімет» порталында өткізілген интернет-конференциялар саны

бірл.







16













3. Мемлекеттік органдардың интернет-порталы сервистеріне пайдаланушылар жүгінулерінің өсуі

пайд.







2 000 000













4. МОИП тіркелген пайдаланушыларының саны

пайд.







65 000













5. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығына қабылданған сұратулар саны (кемінде)

млн. бірл.







3,5














Сапа көрсеткіштері

1. Клиенттердің «Е-лицензиялау» МДҚ сүйемелдеу қызметтерін көрсету деңгейіне қанағаттанушылығы



%







85













2. Азаматтардың Бірыңғай байланыс орталығы операторларының мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша консультация беру сапасына қанағаттанушылығы

бағалау бес балдық шәкіл-мен







4,6













3. Байланыс саласындағы рұқсат беру құжаттарын электрондық түрде беру

%







70













4. Сүйемелденетін жүйелердің үздіксіз жұмыс істеуі

%







99,9













Тиімділік көрсеткіштері

Төлем шлюзінің транзакциялар сомасы



млрд.

теңге








1,3













Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге







8 973 914














Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет