Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгiнiң 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы



бет13/18
Дата19.06.2016
өлшемі2.6 Mb.
#148348
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18




Бюджеттік бағдарлама

026 «Өнімділік – 2020» бағыты шеңберінде инновациялық гранттар беру»

Сипаттама

Шағын және орта бизнес субъектілеріне тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды және (немесе) қолданбалы сипаттағы тәуекелдік зерттеулерді орындауға, инновациялық жобаның ТЭН-ін әзірлеуге, зияткерлік меншік объектісін шетел мемлекеттерінде және (немесе) халықаралық патенттеу ұйымдарында патенттеуге, инновациялық технологиялар сатып алуға гранттар беру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

қамтуына байланысты

Бюджеттік инвестицияны жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама

көрсеткіштерінің атауы



Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

Тікелей нәтиже көрсеткіштері



















Берілген инновациялық гранттардың саны

Саны
















Тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды және (немесе) қолданбалы сипаттағы тәуекелдік зерттеулерді орындауға

Дана




10

100

100

100

инновациялық жобаның ТЭН-ін дайындауға




4

85

85

85

шетел мемлекеттерінде және (немесе) халықаралық патенттеу ұйымдарында зияткерлік меншік объектісін патенттеуге




5

50

50

50

инновациялық технологияларды сатып алуға




6

16

16

16

Сенім білдірілген қызметтер (тартылған ұйымдар)




1

1

1

1

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері



















Елдегі кәсіпорындардың инновациялық белсенділігін арттыру

%




4.2

4.8

6.8

8.8

Сапа көрсеткіштері



















Енгізілген инновациялық жобалардың саны

дана







2

3

4

Тиімділік көрсеткіштері



















Берілетін инновациялық гранттардың орташа құны

мың теңге




69 000,0

88 235,3

88 235,3

88 235,3

Бюджеттік шығындар көлемі

мың

теңге


-

1 725 000

7 500 000

7 500 000

7 500 000




Бюджеттік бағдарлама

027 «Ақпараттық технологиялар паркі» АЭА-ға қатысушыларды үйлестіру, олардың өзара іс-қимылын қамтамасыз ету, қызметін регламенттеу жөніндегі қызметтер»

Сипаттама

АТП АЭА Дирекциясы материалдық-техникалық негізін ұстау және нығайту, АТП АЭА перспективалық және жылдық жоспарларды және бағдарламаны дамытуды әзірлеуге қатысу, Сараптамалық жұмыс кеңесіне әзірлеуге қатысу, АТП АЭА дамыту және жұмыс істеу мәселелері жөнінде атқарушы органдарға ұсыныстарды әзірлеу және енгізу, АТП АЭА қатысушыларды тіркеу, АТП АЭА аумағына өткізу режимін ұйымдастыру және жүзеге асыру, АТП АЭА аумағында уақытша жер пайдалану құқығымен қызметін жүзеге асырушы ұйымдармен жалға беру шарттарын қорытындылау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

қамтуына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама

көрсеткіштерінің атауы



Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл


жоспарлы кезең

2011 жыл

2011 жыл

2011 жыл

1

2

3

4

5

6

7

Тікелей нәтиже көрсеткіштері



















Тіркелген компаниялар саны

бірл.

23


30


60


75


100

АТП АЭА басқару үшін тартылатын шетелдік басқарушы компанияларды тарту










1







Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері



















АТП АЭА өндірістік және коммерциялық белсенділігін ұлғайту

%





35


50


70

Сапа көрсеткіші



















АТП АЭА жүктелген функцияларды уақытылы орындау

%

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіші



















Шетелдік басқарушы компанияны тартудың орташа құны

Мың теңге







130 000







Штаттық сандағы бір бірлікті ұстаудың орташа шығындары

Мың теңге

1 318,8

1 543,8

1 699,7

1 888,1

1 902,5

Бюджеттік шығындар көлемі

мың

теңге


19 781,3

23 157

155 495

28 321

28 537




Бюджеттік бағдарлама

029 «Қазақстан Республикасында өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасын іске асыру»

Сипаттама

1. ЕІТІ бағдарламасының талаптарына сәйкес өндіруші компаниялар ұсынған бюджетке түскен түсімдер мен төлемдер туралы есептерге салыстыру жүргізу үшін «салыстыру жөніндегі компанияларды» тарту.

2. Қазақстан Республикасында салаларды валидациялау (бағалау) процесі үшін валидаторды тарту. Валидациялауды тәуелсіз сарапшы (валидатор) жүзеге асырады. Сарапшылардың - жеке және заңды тұлғалардың тізімін ЕІТІ хатшылығы мен басқармасы бекітеді, ал қызметтерге ақы төлеуді бағалаушы ел жүргізеді (бұл жағдайда Қазақстан).



Валидациялау - бұл бекітілген ЕІТІ өлшемдеріне сәйкес елде ЕІТІ бағдарламасын енгізу процесін бағалау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

қамтуына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

2011 жыл

2011 жыл

2011 жыл

1

2

3

4

5

6

7

Тікелей нәтиже көрсеткіштері



















Өндіруші компаниялар мен Қазақстан Республикасыныѕ Үкіметі ұсынған бюджетке түскен түсімдер мен төлемдер туралы есепті дайындау

есеп

2


-

1


1


1

Валидатордыѕ қорытындысы




1

-




1




Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері







-










ЕІТІ талаптарына сәйкес келу

%




-




100




Сапа көрсеткіштері








































Валидациялаудың 18 өлшеміне Қазақстан Республикасының сәйкес келуін қамтамасыз ету

өлшем

7, 11, 12, 13, 16


-

7, 11,12, 13, 16


11, 12, 13


11, 12, 13


Тиімділік көрсеткіші



















Есептің құны, көп емес

мың теңге

15 000

-

16 050

16 050

16 050

Валидаторды тарту құны, көп емес

мың теңге

1 200

-




12 840




Бюджеттік шығындар көлемі

мың

теңге


42 000

-

16 050

28 890

16 050




Бюджеттік бағдарлама

031 «Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің күрделі шығыстары»


Сипаттама

1. Министрлікті материалдық-техникалық жарақтандыру

2. министрліктің, ведомстволар мен аумақтық органдардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету



Бюджеттік бағдарламаның түрі

қамтуына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама

көрсеткіштерінің атауы



Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

Тікелей нәтиже көрсеткіштері




Телефонияны (АТС) жаңғырту

Бірл.




1

-

-

-

Құрылымдық-кабелдік желіні (ҚКЖ) жаңғырту

%




100

50

-

-

Серверлік жабдықтарды жаңғырту

%




100

50

-

-

Серверлік үй-жайды қайта жарақтандыру

%




90

-

-

-

Конференц-жүйені орнату

дана.




2

-

-

-

Аумақтық департаменттерді жабдықтау

Бірл.










9




Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері



















Министрліктің ұйымдастыру техникаларын жаңарту

%




50

50







Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

%




90

100

-

-

Сапа көрсеткіштері



















Есептеуіш және ұйымдастыру техникасы құралдарының үздіксіз жұмысы, материалдық-техникалық базаны жақсарту, қызметкерлердің еңбек жағдайын жақсарту

%

80

95

100

100

-

Тиімділік көрсеткіштері



















Есептеуіш техника паркін және серверлік жабдықты жаңарту

%

14

50

55

70

-

Бюджеттік шығындар көлемі

мың

теңге


2 679,3

133 573

71 010

7 526

-




Бюджеттік бағдарлама

033 «Сыртқы сауда саласында Қазақстан Республикасының мүддесін білдіруді қамтамасыз ету, сондай-ақ Қазақстан Республикасы мен шет елдер арасындағы сауда-экономикалық байланыстарды дамытуға жәрдемдесу»

Сипаттама

1. Нарықты қадағалау бойынша еуропалық тәжірибені зерделеу (техникалық реттеу саласындағы ынтымақтастық).

2. Технологиялар трансфертінің Қазақстандық желісіне (Innovation Relay Center) кіру және өзара технологиялар трансферті мақсатында ақпараттық алмасуды ұйымдастыру бойынша жұмыстардың аяқталуы.

Инновациялық менеджмент, жобаларды басқару және инженерлік мамандықтар саласындағы қазақстандық кадрларды даярлауға және қайта даярлауға еуропалық елдердің мамандарын тарту.


Бюджеттік бағдарламаның түрі

қамтуына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама

көрсеткіштерінің атауы



Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

Нарықты қадағалау бойынша еуропалық тәжірибені зерделеу



















Тікелей нәтиже көрсеткіштері




ҚР ИЖТМ ТРМК-нің мамандарын нарықты қадағалау тәжірибесін зерделеу мақсатында бірнеше Еуропа елдеріне жіберу

Нарықты қадағалау бойынша еуропалық ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау

Іссапарға жіберу арқылы нарықты қадағалау әдістемелерін зерделеу

Нарықты қадағалаудың халықаралық моделіне көшу бойынша іссапарлар қорытындылары бойынша ұсыныстар даярлау



Бірл.

4

6

6

-

-

Көрсетілген технологиялық ұсыныстар саны

Бірл.

10

10

10







Көрсетілген технологиялық сұраулар саны

Бірл.

6

6

6







Кәсіпорындарды /жаңашылдар және кәсіпкерлер/ғылыми-зерттеу орталықтары/ ЖОО-мен және пайдаланылатын өндірістік технологияларды дамыту және жетілдіруге мүдделі басқа да ұйымдар арасындағы бірлескен кәсіпорындарды құру/ бірлескен жобаларды іске асыру туралы жасалған шарттардың саны

Дана

60

-

-







Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Қазақстан Республикасының нарықты мемлекеттік бақылау жүйесіне қадағалаудың халықаралық моделін үйлестіру



%

100

100

100







Сапа көрсеткіштері



















Технологиялар трансфертінің республикалық орталығы мен Ресейлік шағын және орта бизнесті қолдау агенттігінің технологиялар трансфертінің ресейлік желісіне шығуы

Бейімдер


3

5

10







Тиімділік көрсеткіштері



















Бір маманға шаққандағы орташа шығындар

мың

теңге


622

833,3

833,3







Бюджеттік шығындар көлемі

мың теңге

21 595,3

17 368

18 868










Бюджеттік бағдарлама

034 «Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму»

Сипаттама

Қазақстан Республикасы аумағының радиациялық қауіпсіздігін арттыру: Ертіс химия-металлургия зауытының цехтары мен оған іргелес аумақты қауіпсіз жағдайға келтіру, БН-350 реакторының пайдаланылған ядролық отынын қауіпсіздік және физикалық қорғау талаптарын орындай отырып, ұзақ уақыт сақталуын қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

қамтуына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама

көрсеткіштерінің атауы



Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

Жоспарлы кезең

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

Тікелей нәтиже көрсеткіштері



















Цехтардағы радиациялық қауіпті жою жөніндегі өндірісті жасақтау

жиынтықтан

%


55

20

-

-

-

Жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес 22а цехтарын дезактивациялау және жабдықты бөлшектеу

% көлемінен

-

28

40

30

-

22а цехының СРҚ қайта өңдеу

м3

-

90

60

-

-

22а цехынан шығару және ҚРҚ-да ұзақ сақтауға орналастыру

т

2)



-

600

(630)


500

(720)


210

(450)


-

Ағынды және ыза сулардың мониторингі (сынамалардың саны)

дана

31

31

31

31

31

РАҚ бар контейнерлерді сақтау алаңын жобалау

дана

-

1

-

-

-

РАҚ бар контейнерлерді сақтау алаңын салу

дана

-

-

1

-

-

Первомайский №ип ЕХМЗ ластанған аумағын қалпына келтіру жобасын әзірлеу

дана













2

Ластанған аумаққа қосымша радиациялық тексеру жүргізу

дана













1

БН-350 реакторының пайдаланылған ядролық отынын (ПЯО) ұзақ уақыт сақтауға орналастыру

%

20

60

20

-

-

БН-350 реакторының пайдаланылєан ядролық отынын (ПЯО) ұзақ уақыт қауіпсіз сақтау және физикалық сақтау

%

-

-

100

100

100

Натрий гидроксидін геоцемент тасқа өңдейтін кешен салу

%


-

-

35

65

-

СРҚ резервтік көлемін салу

%


-

-

-

60

40

158 Б ғимаратының сұйық радиоактивті қалдықтың (СРҚ) № 1 және 2 іске қосу кешенін салу

%


-

-

-

45

55

СРҚ ӨК салу үшін жұмыс және конструкторлық құжаттамалар әзірлеу

%


-

-

-

30

-

Стандартты емес жабдықтарды әзірлеу және СРҚ ӨК үлгілік жабдықтарын сатып алу

%


-

-

-

-

-

Құрамында майы бар РАҚ өңдеуді қоса алғанда, СРҚ ӨК салу

%


-

-

-

4

10

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері



















Жұмыстар аяқталғаннан кейін аумақта адамның сәуле алуының жылдық тиімді дозасы НРБ-99 радиациялық қауіпсіздік нормаларына сәйкес жұмыстар аяқталғаннан кейін жылына 1 мЗв-дан (милизеверт) аспауы тиіс

мЗв

-

-

-

0,9

0,9-

Жұмыстар аяқталғаннан кейін адамның сәуле алуының жылдық тиімді дозасы НРБ-99 радиациялық қауіпсіздік нормаларына сәйкес жұмыстар аяқталғаннан кейін 1 мЗв-дан (милизеверт) аспауы тиіс

мЗв

-

0,9

0,9

0,9

0,9-

Сапа көрсеткіштері



















ЕСКД стандарттарына, радиациялық қауіпсіздік нормаларына, санитарлық нормалар мен ережелерге, ЖСҚ сәйкес

%

100

100

100

100

100

ЕСКД стандарттарына, радиациялық қауіпсіздік нормаларына, санитарлық нормалар мен ережелерге, ЖСҚ сәйкес

%

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіші



















Бұрынғы ЕХМЗ аумақтарында, РАҚ көму пункттеріндегі және оларға іргелес аумақтарда радиациялық-қауіпті жағдайларды жоюдың, оның ішінде тонналарда сұйық және қатты РАҚ-ты сақтауға орналастырудың орташа құны

мың теңге

48,4

52,3

69,9

140




ҚР ҰЯО РМК«Байкал - 1» зерттеуші реакторлары кешенінің алаңында БН-350 реакторының пайдаланылған ядролық отыны бар 1 контейнерді сақтаудың орташа құны

мың теңге

632

812

1009

856

924

Бюджеттік шығындар көлемі, оның ішінде:


мың

теңге


261 061

871 298

864 028

1 200 035

77 948




Бюджеттік бағдарлама

035 «Қарағанды көмір бассейні шахталарының жабылуын қамтамасыз ету»

Сипаттама

Қарағанды көмір бассейнінің шахталарын тарату, бұрынғы «Қарағандыкөмір» өндірістік бірлестігінің шахталары, көмір разрездері мен байыту фабрикалары қызметінің салдарын жою жөніндегі техникалық іс-шараларды орындау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

қамтуына байланысты




іске асыу тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама

көрсеткіштерінің атауы



Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

Тікелей нәтиже көрсеткіштері



















Қарағанды көмір бассейнінің тиімсіз шахталарын жабу, оның ішінде:

- «Қарағандыкөмір» АҮАҚ-тың № 2 шахтасы

- «Қарағандыкөмір» АҮАҚ-тың № 3 шахтасы Бұрынғы «Қарағандыкөмір» ӨБ шахталары, байыту фабрикалары разрездері қызметінің салдарын жою, оның ішінде

- оқпандарды, шурфтарды, ұңғымаларды жою;

- үйінділерді жою;

- карьерлерді жою

- бүлінген жерлерді қалпына келтіру

- тарату жұмыстары мен газ жағдайының мониторингі бойынша жұмыстарды қамтамасыз ету


дана


дана

дана


га

есеп


46

3



-

18,6


-

9

1



-

210


1

-

1



-

105


1

-

2



-

112,4


1

-

2



-

112,4


1

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері




Жұмыстарды жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес орындау

%

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткіштері



















Жойылған оқпандар мен ұңғымалар

дана

46

9

-

-

-

Жойылған үйінділер және карьерлер

дана

3

1

1

2

2

Жер актісі бойынша қалпына келтірілген және жергілікті атқарушы органдарға берілген жалпы көлем

га


19,39

211,14

105

112,4

112,4

Тиімділік көрсеткіші




1 үйіндіні жоюдың орташа құны

мың теңге







3374,0

3374,0

3374,0

1 га бүлінген жерді қалпына келтірудің орташа құны

1377,7 2090,2 5501,2 5470,8 5470,8

Бюджеттік шығындар көлемі

мың теңге


512 514

543 951

581 000

621 670

621 670






















Бюджеттік бағдарлама

038 «Қазақстан Республикасы аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету»

Сипаттама

Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

қамтуына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама

көрсеткіштерінің атауы



Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

Тікелей нәтиже көрсеткіштері



















1. Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының шекарасын мониторингтеу және жұмыстарды қауіпсіз жүргізу мен шаруашылық қызмет жүргізу мониторингін регламенттейтін нормативтік-техникалық базаны әзірлеу

аумақ

(км)



600

600

600

600

600

белгі (дана)

600

800

800

800

800

табиғи кедергілер (км)

-

-

-

15

20

субъект

50

55

64

54

55

АСЕ-де зерттеулер (адам)

-

50

100

100

100

2. Ядролық және радиациялық қауіпті объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және таратпау режимін қолдау іс-шараларын өткізу

құрылыс

2

3

3

3

4

штольня

20

25

25

25

29

3. Ядролық қару-жарақ қызметінің қалдықтарын, радиоактивті және уытты қалдықтарды жою және консервациялауға дайындау бойынша және ядролық сынақ полигонының

радиациялық ластанған аумақтарын ремедиациялау (қалпына келтіру) жөнінде іс-шаралар кешенін өткізу




зерттеу алаңы (ш.км)

560

850

700

800

920

ремедиациялау алаңы (ш. км)

-

0,02

0,020

0,020

0,020

радиациялық қауіпті объектілерді түгендеу

-

5

8

8

8

4. Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигоны аумағындағы жарылыстан кейінгі құбылыстардың ауқымын бағалау және радиациялық жағдайының анық картасын кезең-кезеңмен қалыптастыру

су пайдалану объектілері

60

70

8

15

30

паспорттар

8

11

10

2

2

мониторингтеу ұңғымалары

3

3

3

7

3

Су пайдала ну объектілерінің және бақылау-шы ұңғыма ларды мониторингі

-

-

-

-

25

5. Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының радиоэкологиялық мәселесі жөнінде халықты хабардар ету және ақпараттандыру бойынша жұмыстар жүргізу және басқарушылық шешімдер қабылдаудың ақпараттық жүйесін қалыптастыру

ГАЖ-жобасы ның қабат тары

2

2

3

2

1

брошюра мақала лар

15

20

10

10

10

дәрістер

10

8

8

8

10

ГАЖ-жобасын жаңарту

-

-

-

-

1

Азғыр полигонының технологиялық алаңдарын, Азғыр полигонына іргелес аумақтар мен елді мекендерді кешенді радиоэкологиялық зерттеу

алаңдар

10













шаршы км.

265













елді мекен

3













Қолданыстағы гидрогеологиялық бақылау ұңғымаларын қалпына келтіру және жаңаларын жайластыру

ұңғыма


4

6










Жерасты суларының радионуклидтермен ластануын мониторингтеудің техникалық базасы

мониторинг посты

4

6










Жерасты суларының радионуклидтермен ластануын мониторингтеу

есеп

-

2

2

2

2

сынама

-

20

40

40

40

талдау нәтижелері

-

20

40

40

40

Жерасты суларынын радионуклидті ластану мониторингінің техникалық базасын кеңейту

ұңғыма


-

-

-

2

-

Ядролық-физикалық қондырғылар кешеніне қызмет көрсету және жабдықтарын бақылау бойынша күнделікті операцияларды орындау

регламентті жұмыстар күні

-

-

248

248

248

Ядролық-физикалық қондырғылар кешені жүйесінің жабдықтарын жөндеу

жүйе

-

-

12

12

12

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері



















Зерттелген аумақтардың жалпы көлемі

%

4

6

5

6

6

Паспортталған ластанған объектілердің саны

дана

8

11

8

1

1

Радиациялық жағдайдың карталары

ССП алаңынан %

4

6

5

5

4

Ластанудың жойылған дақтары

дақ

30

-

-

10

-

Жерасты суларының радионуклидті ластану мониторингі

есеп

-

2

2

2

2

Жерасты суларының экологиялық жағдайы туралы қорытынды және оларды шаруашылық және ауызсу қажеттілігі үшін пайдалану туралы ұсыныстар

қорытын ды

-

-

1

-

-

Қолданыстағы нормалар мен нұсқаулықтарға сәйкес қауіпсіз пайдаланудың белгіленген параметрлерінен ауытқымай Қазақстан Республикасының ҰЯО ЯФИ ядролық-физикалық қондырғылар кешенінің жұмысын қамтамасыз ету

%

-

-

100

100

100

Қазақстан Республикасының ҰЯО ЯФИ ядролық-физикалық қондырғылар кешенінің радиациялық қауіпсіздігін, электр техникалық жүйесінің қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, техника қауіпсіздігі мен персонал еңбегін қорғау ережелерін сақтау.

%

-

-

100

100

100

Сапа көрсеткіші



















Жұмыстар НРБ-99 сәйкес келеді

%

100

100

100

100

100

Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі санитарлық-гигиеналық талаптарға, оқталған бөлік жылдамдатқыштарының радиациялық қауіпсіздігі ережелеріне сәйкестігі

%







100

100

100

«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету» (құпия)



















тікелей нәтиже көрсеткіштері



















түпкілікті нәтиже көрсеткіштері



















сапа көрсеткіштері



















тиімділік көрсеткіштері



















«құпия) «Ұлттық ядролық орталығының ядролық объектілерінің техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету



















тікелей нәтиже көрсеткіштері



















түпкілікті нәтиже көрсеткіштері



















сапа көрсеткіштері



















тиімділік көрсеткіштері



















тиімділік көрсеткіштері



















Ядролық және радиациялық қауіпті объектілер қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының шекарасын мониторингтеу және жұмыстарды қауіпсіз жүргізу мен шаруашылық қызмет жүргізудің мониторингін регламенттейтін нормативтік-техникалық базаны әзірлеуге арналған орташа шығындар

мың теңге

1 375,3

1 165,1

1 287,3

1 361,4

1 386,74

Бюджеттік шығындар көлемі, оның ішінде:

мың теңге

825 168

932 055

901 098

952 982

970 718




Бюджеттік бағдарлама

039 «Геологиялық ақпаратты қалыптастыру»

Сипаттама

Жер қойнауын есепке алу және жер қойнауын пайдалану шарттарын орындау, оның ішінде: лицензиялық-келісімшарттық талаптарды орындау мониторингі; ШОК-та инвестициялық қызметке талдамалық шолу ; ШОБ және ШОК жағдайы туралы болжамдық-талдамалық шолу; ШОБ жағдайы туралы ақпараттық анықтама; № 1-8 нысандар бойынша жер қойнауын пайдаланушылардан алғашқы есептілік; пайдалы қазбалар кен орындары кадастрының жағдайы бойынша есептілік; конкурсқа қойылатын объектілердің тізбесін қалыптастыру; пайдалы қазбалар кен орындарының жағдайы бойынша есептілік; геологиялық есептерді сақтауға қабылдау; геологиялық ақпаратты сатып алу туралы келісім; геологиялық және геофизикалық зерделеуді жүргізу; геологиялық есептерге мәтінді қосымшаны компьютерлік мұрағаттау; геология есептеріне графикалық қосымшаны компьютерлік мұрағаттау; жер қойнауы туралы деректер банкін технологиялық және техникалық әкімшілік ету; жер қойнауын пайдаланудағы ақпараттық жүйені дамыту жұмыстарына тапсырыс берушінің функцияларын жүзеге асыру; көрсетілген бағыттар бойынша есептілік дайындау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

қамтуына байланысты




іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама

көрсеткіштерінің атауы



Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

Тікелей нәтиже көрсеткіштері




Геологиялық ақпаратты қалыптастыруға бағытталған іс-шаралар

іс-шаралар

16

18

18

18

18

Техникалық-экономикалық негіздемеге ұсыныстарды әзірлеуге бағытталған іс-шаралар

іс-шаралар

-

1

1

-

-

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері



















Пайдаланушыларды толық және дәйекті геологиялық ақпаратпен уақтылы қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

ТЭН-ге сәйкес іске асырылуға дайын жоба













1




Сапа көрсеткіші




Бекітілген талаптарға сәйкес ТЭН әзірлеу

%

100

100

100

100

100

Толық және дәйекті ақпарат негізінде дайындалған есептілік




15

15

15

15

15

Тиімділік көрсеткіші



















Геологиялық ақпаратты сатудан түскен түсімдердің адын-ала сомасы

мың теңге

389 545

843 793

200 000

200 000

200 000

Бюджеттік шығындар көлемі

мың

теңге


138 608,8

199 023

267 443

282 199

294 049


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет