Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2013 жылғы 31 желтоқсан №1587 Астана, Үкімет Үйі


Нысаналы индикаторға қол жеткізу жолдары, құралдары және әдістері



бет6/22
Дата24.02.2016
өлшемі1.54 Mb.
#14525
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Нысаналы индикаторға қол жеткізу жолдары, құралдары және әдістері

2.1.1-міндет. Фискалды шектеулерді, даму басымдықтарын және мұнай табыстарына тәуелділікті төмендетуді ескере отырып бюджет саясатын қалыптастыру

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2012
жыл (есеп)

2013 жыл
(ағымдағы жоспар)

2014
жыл

2015 жыл

2016
жыл

2017 жыл

2018
жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Республикалық бюджет түсімдерінің жалпы көлеміндегі кепілдендірілген трансферттің үлесі

ҰБ, Қаржыминінің деректері

Республикалық бюджет түсімдердін жалпы көлемінен %

28,2

26,3

24,0

22,2

20,1

16,6

14,7

2. Мемлекеттік бюджет тапшылығын ЖІӨ-ге қатысты азайту

Қаржыминінің деректері

ЖІӨ-ге қарағанда %-бен

-3,0

-2,3

-2,4

-2,2

-1,9

-1,7

-1,6

3. Мемлекеттік бюджеттің ағымдағы шығыстарына мұнай емес сектордан кірістердің қатынасы

ЭБЖМ, Қаржыминінің деректері

%

84,4

83,9

86,4

85,4

87,0

90,6

95,5

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2014

жыл


2015 жыл

2016

жыл


2017

жыл


2018 жыл

1

2

3

4

5

6

1) Бюджет заңнамасын жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу

Х

Х

Х

Х

Х

2) Бюджет саясатының басымдықтары мен республикалық бюджет шығыстарын айқындау

Х

Х

Х

Х

Х

3) Бюджеттік параметрлерді орта мерзімді кезеңге әзірлеу

Х

Х

Х

Х

Х

4) Үшжылдық кезеңге арналған «Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын әзірлеу

Х

Х

Х

Х

Х

5) Әлеуметтік-экономикалық дамудың басымдықтарын іске асыруға бағытталған шығыстардың жаңа бастамаларын айқындау

Х

Х

Х

Х

Х

6) Бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға бағалау жүргізу

Х

Х

Х

Х

Х

7) «Үш жылдық кезеңге арналған республикалық және облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттері арасындағы жалпы сипаттағы трансферттер көлемі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын әзірлеу







Х







8) Жалпы сипаттағы трансферттерді есептеу әдістемесін жетілдіру







Х







9) Жоспарлы кезеңге Республикалық бюджеттің ағымдағы және инвестициялық шығыстары бойынша лимиттерді айқындау




Х

Х

Х

Х

10) Тиісті жоспарлы кезеңге республикалық бюджет туралы заңдар жобаларын, республикалық бюджет туралы Заңды іске асыру бойынша қаулыны әзірлеу, оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу

Х

Х

Х

Х

Х

11) Бюджет кодексін іске асыру үшін нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу

Х

Х

Х

Х

Х

12) Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасын, оны құру тәртібін, бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасының ерекшелігінің құрылымын әзірлеу және бекіту

Х

Х

Х

Х

Х

13) Республикалық бюджет комиссиясының отырыстарын дайындау және өткізу

Х

Х

Х

Х

Х

14) Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялардың іске асырылуына бағалау жүргізу

Х

Х

Х

Х

Х

Нысаналы индикаторға қол жеткізу жолдары, құралдары және әдістері

2.1.2-міндет. Макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз етуге және Қазақстан Республикасын дамытудың стратегиялық мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуге бағытталған мемлекет міндеттемелерін басқару және қаржы секторын дамыту саясатын жүргізу

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпа рат көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2012
жыл (есеп)

2013 жыл
(ағымдағы жоспар)

2014
жыл

2015 жыл

2016
жыл

2017 жыл

2018
жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтерін ЖІӨ-ден 20 % мөлшерінде төмендетілмейтін қалдықтан кем емес ұстап тұру

ЭБЖМ және Қаржыминінің деректері

ЖІӨ-ге қарағанда %-бен

34,7

36,5

38,3

38,1

37,9

36,9

35,7

2. Үкіметтік борыштың үкіметтік борыштың лимитіне сәйкес келуі

ЭБЖМ және Қаржыминінің деректері

%

100

100

100

100

100

100

100

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2014
жыл

2015 жыл

2016
жыл

2017
жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

1) Республикалық бюджеттің тапшылығын қаржыландыру үшін тартылатын тиісті жылға арналған үкіметтік қарыздар бойынша болжамды деректерді айқындау

Х

X

X

X

X

2) Үкіметтік борыш лимитін, мемлекеттік кепілдік пен мемлекеттік кепілгерлікті беру лимиттерін айқындау

Х

X

X

X

X

3) Жергілікті атқарушы органдар борышының лимитін анықтау

Х

X

X

X

X

4) Экономика мен қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі 2009 – 2010 жылдарға арналған бірлескен іс-қимыл жоспарын қамтамасыз ету үшін бөлінетін Ұлттық қор қаражатының пайдаланылуын бақылау жөніндегі есепті дайындау

Х

Х

Х

Х

Х

5) 2020 жылға дейін исламдық қаржыландыруды дамытудың жол картасын орындауды мониторингілеу

Х

X

X

X

X

6) Екінші деңгейдегі банктер активтерінің сапасын жақсарту жөніндегі қадамдық жоспардың орындалуын мониторингілеу

Х

X










7) Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлардан сақтандыру жүйесін енгізу бөлігінде заңнамалық актілерге өзгерістер енгізуді көздейтін заң жобасын әзірлеу және Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісіне енгізу

Х













8) «Коллекторлық қызмет туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын әзірлеу

Х













9) Мемлекеттік борыштың деңгейін, оның ішінде бюджет тапшылығын ЖІӨ-ге қатысты 2013 жылы 2,1 %-дан 2015 жылы 1,5 %-ға дейін төмендету есебінен бақылау

Х

Х

Х

Х

Х

3-стратегиялық бағыт. Халықаралық экономикалық интеграция және сыртқы сауда қызметі

3.1-мақсат. Әлемдік сауда-экономикалық жүйеге интеграциялау арқылы республиканың экономикалық мүдделерін ілгерілету мен қорғаудың тиімді және жедел жүйесін құру, сондай-ақ сыртқы сауданы дамыту

Бюджеттік бағдарламалар коды – 001, 009, 010, 015, 016, 023

Нысаналы индикаторлар

Ақпарат көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2012 жыл (есеп)

2013 жыл (ағымдағы жоспар)

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Сыртқы сауда айналымының өсу қарқыны

ҰБ деректері

Алдыңғы жылға қарағанда %-бен

106,1

104,5

101,4

110,0

109,1

109,7

111,8

2. Орташа өлшенген сауда тарифтік мөлшерлеме

Стат. деректер

Кеден-дік құннан %-бен

8,8

8,7

8,6

8,5

8,4

8,3

8,2

3. «Халықаралық дистрибуцияны бақылау» көрсеткіші бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингінде жақсару

ДЭФ есебі

Рейтингтегі орын

90

101

100

99

98

97

96

4. «Рейтингте маркетингті жетілдіру» көрсеткіші бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингінде жақсару

ДЭФ есебі

Рейтингтегі орын

84

71

69

67

65

63

61

5. «Сауда кедергі-лерінің шамасы» көрсеткіші бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингінде жақсару

ДЭФ есебі

Рейтингтегі орын

64

48

47

46

45

44

43

6. «Сауда баждары (ставкалар мөлше-рі) %» көрсеткіші бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингінде жақсару

ДЭФ есебі

Рейтингтегі орын

102

104

102

100

98

96

94

7. Халықаралық сауда

Дүниежүзілік банк есебі

Рейтингтегі орын

186

185

184

183

182

181

180


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет