Бағдарламасы Шолаққорған 2011 жыл Мазмұны бағдарлама паспорты 3


-2015 жылдары әлеуметтік салалар бойынша инвестицияның тартылуы



бет29/29
Дата23.02.2016
өлшемі3.69 Mb.
#11548
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

2011-2015 жылдары әлеуметтік салалар бойынша инвестицияның тартылуы





Салалар

нысандар саны

барлық қаржы

2011

2012

2013

2014

2015

1

Өндіріс саласы

5

220521

321,0

125500

-

-

94700

2

Ауыл шаруашылық саласы

65

1379,1

590,4

92,5

148,0

148,2

400,0

3

Білім саласы

46

4576,0

1449,8

1331,9

881,9

764,1

148,3

4

Денсаулық саласы

14

211,9

108,0

43,2

23,2

37,5

-

5

Мәдениет саласы

11

717,5

84,9

130,6

424,0

4

74

6

Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласы

62

6414,3

1820,6

1198,1

903,4

821,3

1667,9




Ішкі көшелерді орташа жөндеу

35

2792

802,3

541,6

505,9

491,8

450,4




Ауыз су

22

3261,3

920,3

540,0

341,0

280,0

1180,0




Инженерлік инфрақұрылымды жайластыру

2

27

13

14

-

-

-




Абаттандыру және көгалдандыру

3

331

85

102,5

56,5

49,5

37,5

Барлығы:

203

233819,2

4374,7

128296,3

2380,6

1774,4

96990,2


2011-2013 жылдардағы Созақ аудандық бюджетінің көлемі





Бюджет

2011

2012

2013

2013 ж 2011 ж %

1

Бюджет кірісі

4936 428

5 246 355

5 062 081

102,5

 

оның ішінде:













 

Салықтық түсімдер

2 919 383

3 160 949

3 379 130

115,7

 

Салықтық емес түсімдер

2 317

2 502

2 690

116

 

Негізгі капиталды сату

2 000

2 160

2 322

116,1

 

Трансферттердің түсімдері

2 012 728

2 080 744

1 677 939

83,3

2

Шығындар

4 936 428

5 246 355

5 062 081

102,5


2011-2015 жылдардағы бағдарламаны іске асыру барысындағы Созақ ауданының әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштер қорытындылары



Негізгі көрсеткіштер

2010 жыл

1 кезең

2 кезең

2015ж 2010 ж %

2011

2012

2013

2014

2015

Өндірілген өнім

80867

86848

96327

108033

122633

150729

190,3

Жұмыссыздық деңгейі

4,9

4,5

4,3

4,1

3,9

3,7




Жұмыспен қамтылғандар саны барлығы 2370 адам




220

591

230

697

650




Бюджетке қосымша түсетін түсім




15018

321421

322131

328083

332167

221,1

Жалақы (теңге)

119888

143865

152515

175392

191177

197211

164,5

Жан басына шаққандағы өндірілген өніммен (теңге)

141677

155085

171400

189531

213274

259877

183,4



Ескерту: Болжамдалған жобалар іске асқан жағдайда бюджетке қосымша 1 млрд 318 млн 820 мың теңгенің түсімі түседі.

Жаңадан ашылатын өндіріс орындары бойынша қосымша
түсетін салық түсімдері жөнінде мәлімет

/мың теңге/



Қ/с

Мазмұны

Бір жылда

І-кезең жылдары

ІІ-кезең жылдары

Барлығы

2011

2012

2013

2014

2015

1

Ауыл шаруашылығы, оның ішінде

4242

3897

4051

4130

4527

4605

21210




Егін

3345

3100

3250

3300

3500

3575

16725




Мал

897

797

801

830

1027

1030

4485

2

Кәсіпкерлік

10560

9751

9890

9911

12136

11112

52800

3

Өндіріс бойынша барлығы

26158

1370

307480

308090

311420

316450

331190




«Дарбыт» шаруа қожалығы

883

870

870

875

890

910

4415




«Дархан -Ас ӨК

519

500

510

515

530

540

2595




«Үш Гер» Тау кен химиалық компаниясы» АҚ

24756




306100

306700

310000

315000

123780




Марсель Петролеум

-
















106000




Қасей ЖШС

-
















94400




Барлығы

40960

15018

321421

322131

328083

332167

1318820



Аббревиатуралардың атаулары:
ОҚО ДЖАҚАДЗАЖҰБ – МО «Оңтүстік Қазақстан облысы жұмылдыру дайындығы, азаматтық қорғаныс, авариялар мен дүлей зілзалалардың алдын алу және жоюды ұйымдастыру басқармасы»

АЭжҚБ «Аудандық экономика және қаржы бөлімі»

АКжАШБ «Аудандық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі»

АІІБ «Аудандық ішкі істер бөлімі»

АДСБ «Аудандық денсаулық сақтау бөлімі»

АЖҚжӘББ «Аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі»

АСжҚҚБ «Аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімі»

АТКШ,ЖКжАЖБ «Аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі»

АББ «Аудандық білім бөлімі»

АМжТДБ «Аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі»

АДШжСБ «Аудандық денешынықтыру және спорт бөлімі»
5. БАҒДАРЛАМАНЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ КЕЗЕҢДЕРІ
Бағдарламаның жүзеге асырылу кезеңі 2011-2015 жылдар. Бағдарламада қойылған мақсаттарға жету тиімді болу үшін, ол екі кезеңге бөлінеді:

- 1 кезең – 2011-2013 жж.;

- 2 кезең – 2014-2015 жж.

Біріншісі – дайындық – 2011 -2013 жылдары – «Тәртіпке келтіру және алғы шарттарды құру», іс-шаралар және жүзеге асыруды қамтамасыз етудің мәні келесіде:

- өмір сүру деңгейін көтеру, денсаулық сақтау жүйесін және кәсіби білім беруді дамытуды жалғастыру, тұрғын-үй құрылысын үдемелету, «Ауыз су» бағдарламасын және экологиялық шараларды жүзеге асыру есебінен тұрғындардың өмір сүру сапасын көтеру;

- орташа кәсіби білім беру жүйесінің қарқынды дамуы, ресурс – қаржылық (бюджет);

- жерді және суды пайдалануды сертификаттау және сәйкес стандарттарды қабылдау есебінен ауыл шаруашылық өндірісінің көлемі мен тиімділігін арттыру, бос жатқан жерлерді анықтау және оларды екінші реттік шаруашылық айналымына енгізу, көкөніс қоймаларының құрылысы,;

- «Ауыз су» бағдарламасын жүзеге асыруда қарқындату;

- көлік, коммуникация, суару жүйелері (әсіресе, ауылдық жерлерде) инфрақұрылымын дамытуды жалғастыру; ресурс – шаруа аралық инфрақұрылымды дамыту – бюджет және ӘКК қаржылары, шаруа ішіндегі инфрақұрылымды дамыту – шаруашылықтардың жеке қаржылары;

- жол және туризм инфрақұрылымын дамыту, ресурс – мемлекеттік және жеке инвестициялар;

- халықаралық көлік-логистикалық инфрақұрылымды дамыту – азық-түлік қауіпсіздікті қамту және ауыл шаруашылық өнімдерді сату үшін жаңа заманауи көлік-логистикалық және көтерме-ұсақ сауда инфрақұрылымын құру мақсатында;

Екінші кезең – соңғы – 2014-2015 жылдар – «Шешуші нәтижелерді жүзеге асыру», іс-шаралар және жүзеге асыруды қамтамасыз етудің мәні келесіде:

- көлік-коммуникациялық инфрақұрылымға, өзге де коммуналдық тармақтарға инвестициялаудың өсім қарқынын арттыру; ресурс – бюджеттік қаражаттары;

- өнеркәсіптк өнім өндірісі мен агроөнеркәсіп кешенінің өнімдерінің өсім қарқынын арттыру; ресурс – жеке инвестициялар;

- тұрғындардың өмір сапасының өсім қарқынын арттыру.
6. ҚАЖЕТТІ РЕСУРСТАР

Қаржыландыру көздері: республикалық және жергілікті бюджет, инвесторлардың өзіндік қаражаттары, қарыз қаражаттар.

Қаржыландыру көлемдері:

2011 жыл – 6 375,8 млн. теңге

республикалық бюджет – 950,9 млн. теңге;

облыстық бюджет – 804,6 млн. теңге;

жергілікті бюджет – 4081,3 млн. теңге;

басқа көздер – 539 млн. теңге.

2012 жыл – 6687,1 млн. теңге

республикалық бюджет – 402,8 млн. теңге;

облыстық бюджет – 1028,7 млн. теңге;

жергілікті бюджет – 4976,6 млн. теңге;

басқа көздер – 279 млн. теңге.

2013 жыл – 7319,1 млн. теңге

республикалық бюджет – 423 млн. теңге;

облыстық бюджет – 776,6 млн. теңге;

жергілікті бюджет – 5940,7 млн. теңге;

басқа көздер – 178,8 млн. теңге.

2014 жыл – 135184,7 млн. теңге

республикалық бюджет – 1622,7 млн. теңге;

облыстық бюджет – 814,9 млн. теңге;

жергілікті бюджет – 7063,6 млн. теңге;

басқа көздер – 125683,5 млн. теңге.

2015 жыл – 106126,3 млн. теңге

республикалық бюджет – 1623,3 млн. теңге;

облыстық бюджет – 825,2 млн. теңге;

жергілікті бюджет – 8529,8 млн. теңге;

басқа көздер – 95148 млн. теңге.

Ескерту: қаржыландыру көлемі нақтыланатын болады.



7. БАҒДАРЛАМАНЫ БАСҚАРУ
Созақ ауданын дамыту бағдарламасын - аймақтық әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі стартегиялық бағыттарын айқындайтын бас стратегиялық құжат болып табылады.

Созақ ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуының бағдарламасы стратегиялық дамуды басқару жүйесін қалыптастыру негізін қалайды және Әкімдіктің ағымдағы қызметін аймақтың стратегиялық мақсаттарға жетуіне бағытталуын айқындайды.

Бағдарламаны басқару келесі сатылардан құралады: аралық және сонғы нәтижелерді мониторингілеу, бағалау және бақылау.

Аумақты дамыту бағдарламасын мониторингілеу жартыжылдың және жылдық қорытындысымен жүргізіледі.

Жарты жылдың қорытындысы бойынша территорияның даму бағдарламасының мониторингін жүргізу үшін, оның жасалуы мен жүзеге асырылуына жауапты мемлекеттік органдар, өздерінің құзіреті шегінде, өкілетті органдарға территорияның даму бағдарламасының мониторингін жүргізуге, есептік кезеңнің бітуінен кейін екі апта мерзім ішінде есеп беруді ұсынады.

Мониторинг «Негізгі бағыттар, мақсаттар, міндеттер, мақсатты индикаторлар және нәтижелік көрсеткіштер» тарауында көрсетілген, міндеттер көрсеткіші бойынша жүзеге асырылады.

Аумақтарды дамыту бағдарламасын бағалау оларды iске асырудан кейiн үш жыл өткен соң (аралық) және жоспарлы кезең өткен соң (түпкi) жүзеге асырылады.

Аумақтарды дамыту бағдарламасын бақылау аумақтарды дамыту бағдарламаларын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарының, мемлекеттiк органдардың стратегиялық жоспарларының мониторингi, бағалау және iске асыру жөнiндегi жүргiзiлген бақылау iс-шараларының нәтижелерi негiзiнде жүзеге асырылады.






Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет