Жылдарға арналған стратегиялық жоспары Міндеті және көрiнісі Міндеті



жүктеу 0.58 Mb.
бет4/4
Дата22.02.2016
өлшемі0.58 Mb.
1   2   3   4


Бюджеттік бағдарламалар


013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах»

Сипаттама

Программа предусматривает очистку снега по дорогам поселка Шортанды в зимнее время, а так же их ремонт

Бюджет бағдарламасының түрлері

Даярлаудан туындайтын қажеттіліктер.

Мемлекеттің атқару функциялары.

Реализациядан туындайтын қажеттіліктери

Индивидуалды

Алдағы даму

алдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

2009

2010

Жоспарлы мерзім

2014 год

2015 год

2011

2012

2013

Нақты нәтижелердің көрсеткіштері

Аудан аумағындағы жарамсыз жолдарды жөндеу жұмыстары.




%


100

100

100

100

100

0

0

Соңғы нәтижелер көрсеткіші аудан аумағындағы жол қатынастарын инфраструктуралық денгейге көтеру.


%

100

100

100

100

100

0

0

Сапалық көрсеткіш

Аудан аумағындағы жол қатынастарын жүйелі жолға қою барысындағы,бөлінген қаражатты тімді жұмсауды қадағалау,даму мен абаттандыру саласына үлес қосу.



%

100

100

100

100

100

0

0

Бақылау көрсеткіштері

Бөлінген қаржының жұмсалу барысындағы үйлесімділігін бақылауды арттыру



%

100

100

100

100

100

0


0

Бюджеттің жұмсалу көлемі

Тыс. тенге

3643

5000

595

1000

1080

0

0



7. бюджеттік бағдарлама.

Бюджеттік бағдарламалар


001 «аудан әкімінің қаладағы,аудан санатындағы қалалардағы,ауылда жәнеде ауылдық округтардағы қызметтік іс-шаралары.»

Сипаттама

Бұл бағдарлама әкім аппаратының құрамындағы 7 азаматтың тағайындалуын қарастырады.автокөлік жүйесін даярлау,бір жақты келісімнің барлық нормативіне сәйкес 1 бірлікті,сондай-ақ,штаттан тыс бірліктер 5 адамды тағайындалуы.

Бюджет бағдарламасының түрлері

Даярлаудан туындайтын қажеттіліктер

Мемлекеттің атқару функциялары

Реализациядан туындайтын қажеттіліктери

индивидуальді

Алдағы даму

Алдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі .

2009

2010

Жоспарлы мерзім

2014 жыл

2015 жыл

2011

2012

2013

Нақты нәтижелердің көрсеткіштері

Ауыл әкімшілігі аппаратының атқаратын іс-шаралары.




%


100

100

100

100

100

100

100

Соңғы нәтижелер көрсеткіші ауыл әкімшілігі аппаратының атқарылар шараларды уақтылы жане сапалы түрде қолға алуы.


%

100

100

100

100

100

100

100

Бақылау көрсеткіштері

Азаматтардың талап-тілектерін қарау үлесі.тұрғындарға уақтылы жане сапалы қызмет көрсету.



%

100

100

100

100

100

100

100

Бақылау көрсеткіштері

Бөлінген қаржының жұмсалу барысындағы үйлесімділігін бақылауды арттыру



%

100

100

100

100

100

100

100

Бюджеттің жұмсалу көлемі


Тыс. тенге

6466

7870

10367

9367

9359

0

0



Бюджеттік бағдарламалар

003 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому»



Сипаттама

Әлеуметтік көмекке зәру жандарға уй жайларында қызмет көрсету сапасын арттыру.ау

Бюджет бағдарламасының түрлері

Даярлаудан туындайтын қажеттіліктер

Мемлекеттің атқару функциялары

Реализациядан туындайтын қажеттіліктер

индивидуалды

Текущая/развитие

текущая

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

2009

2010

Жоспарлы мерзім

2014 жыл

2015 жыл

2011

2012

2013

Нақты нәтижелердің көрсеткіштері

Қарттарға және мүгедек балаларға әлеуметтік көмек.



Адам


10

11

11

12

13

14

15

Соңғы нәтижелер көрсеткіші әлеуметтік көмекті қажет ететін азаматтарға сапалы және уақтылы қызмет көрсету.

%

100

100

100

100

100

100

100

Сапалық көрсеткіш

Әлеуметтік көмек көрсету жұмыстарын сапаландыру,сондай-ақ,бөлінген қаражатты тиімді жұмсаудын маңызы мен үйлесімділігін арттыру.



%

100

100

100

100

100

100

100

Бақылау көрсеткіштері

Бөлінген қаражатты уақтылы және қолайлы игеру



%

100

100

100

100

100

100

100

Бюджеттің жұмсалу көлемі

Тыс. тенге

631

838

1027

1151

1151

0

0


7.2. жұмсалған қаржылардың жинағы





Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

1 сәуір

Жоспарлы мерзім

2014 жыл

2015 жыл

2011

2012

2013

Барлық жұмсалған қаржылар

Мың тенге

19085

16559

17338

13189

13525

0

0

Таяудағы қаржы бағдарламасы

Мың тенге

19085

16559

17338

13189

13525

0

0

123001 « аудан әкімшілігінің қалада,аудан санатындағы қалаларда,ауылдарда және ауылдық округтердегі қамтамассыздандыру қызметі»

Мың тенге

6466

7870

10367

9367

9359

0

0

003 «үй жайларында әлеуметтік көмектерді қажет ететін азаматтар.»


Мың тенге

631

838

1027

1151

1151

0

0

008 «аудан аумағын жарықтандырумен қамтамассыз ету»

Мың тенге

548

1004

3300

1149

1241

0

0

009 «аудан аумағын санитарлық талаптарға сәйкестендіру»

Мың тенге

900

0

497

0

0

0

0

010 «қайтыс болған қараусыз жандарға жерлеу рәсімдерін көрсету»

Мың тенге

122

131

150

150

162

0

0

011 «абаттандыру және аймақты көгалдандыру жұмыстарын жүргізу»

Мың тенге

4675

8057

664

500

540

0

0

123013 «аудан аумағында,қалаларда,ауылдарда және ауылдық округтерде автомобиль жол-қатынастарын жүйелендіру»

Мың тенге

3643

5000

595

1000

540

0

0

123014 «аудан аумағындағы су-құбыр желісін жақсартуды ұйымдастыру

Мың тенге

3000

1500

800

500

540

0

0
1   2   3   4


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет