«Шығыс Қазақстан облысы Зырян ауданыЧапаево селолық округі әкімінің аппараты»мм дамуының 2011 -2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары



бет2/2
Дата24.02.2016
өлшемі0.66 Mb.
#17776
1   2

Стратегиялық бағыттар 3. Қазақстан Республикасы азаматтарына қызмет көрсетудің сапасы.

Мақсат 3.1. Тұрғындарға қызмет көрсетудің сапасын қамтамасыз ету

Осы мақсатты жүзеге асыруға арналған бюджеттік бағдарламаның коды 123023000

Мақсатты индикатор


Ақпарат көзі


Оның ішінде аралық маңызын көрсету

Есепті кезеңде

Жоспарлы кезеңде

өлшем бір лігі

2009

(есеп)


2010

(ағымдағы жоспар)



2011

жыл


2012

жыл


2013

жыл


2014

жыл


2015

жыл


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

әкім аппараты офисінің ауданын кеңейту

келісімшарт

Мың тенге













700

15




Мақсатты индикаторды жүзеге асырудың жолдары, құралдары және әдістері:

Міндет 3.1.1.Әкім аппараты офисінің ауданын кеңейту

Тура қоры тындылар көрсеткіш тері


Ақпарат көзі


өлшем бірлігі


Есепті кезеңде


Жоспарлы кезеңде


2009

(есеп)


2010

(ағымдағы жоспар)



2011

жыл


2012

жыл


2013

жыл


2014

жыл


2015

жыл


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Офис ауданын арттыру

келісімшарт

мың. тенге













700

15




Тура қорытындылар көрсеткіштерін жүзеге асыру шаралары


Жоспарлы кезеңдегі орындау уақыты


2011

жыл


2012

жыл


2013

жыл


2014

жыл


2015

жыл


1

2

3

4

5

6

1.Офис тұрған үйдің екінші жартысын алу. Әділет органдарында тіркеу







Х

Х




2.

















3.2. Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттарының мемлекеттің стратегиялық мақсаттарына сәйкестігі

Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттары

Стратегиялық не (немесе) бағдарламалық құжаттың атауы

1

2

Стратегиялық бағыт 1.

«Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің іс – қызметін қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсету»

Мақсат: округ әкімі аппараты қызметінің нәтижелілігін арттыру және үйлестіру жұмысын жақсарту


Президенттің Қазақстан халқына

«Қазақстан – 2030»

Жолдауы

«Гүлдену, қауіпсіздік және барлық қазақстандықтардың тұрмысын жақсарту»



Стратегиялық бағыт 2.

Мақсат: Автомобиль жолдарының қызметін қамтамасыз ету;

Құқық бұзушылықтың алдын алу және қылмыспен күрес;

Халықтың денсаулығы;

Экологиялық қауіпсіздік;

Елді мекендердің санитарлық тазалығын қамтамасыз ету;

Елді мекендерді көріктендіру және көгалдандыру;

Өрт қауіпсіздігі;




Қазақстан Республикасы

Президентінің 2008 жылдың 17 шілдесі күні халықаралық ғылыми – практикалық конференцияда жасаған «Елдің бәсекелестікке қабілеттігін арттырудағы мемлекеттік қызметтің рөлі» баяндамасы



Стратегиялық бағыт 3.

Қазақстан Республикасы

Азаматтарына қызмет көрсетудің сапасы.

Мақсат: Халыққа қызмет көрсетудің сапасын арттыру.







4 бөлім. Функционалдық мүмкіндіктерді дамыту


Стратегиялық бағыттың атауы, мемлекеттік органның мақсаттары

мен міндеттері



Стратегиялық бағытты іске асыру шаралары мемлекеттік органның мақсаттары

Іске асыру кезеңі

1

2

3

Стратегиялық бағыт 3.

Қазақстан Республикасы азаматтарына қызмет көрсетудің сапасы.

Мақсат. Тұрғындарға қызмет көрсетудің сапасын қамтамасыз ету

Міндет - әкім аппараты офисінің ауданын кеңейту





.Офис тұрған үйдің екінші жартысын алу.

Әділет органдарында

меншік құқығын тіркеу


2013

2014

Материалдық активтер:

Қосымша офис ауданын алуға жұмсалатын шығын – 700 мың теңге

Меншік құқығын тіркеуге жұмсалатын шығын – 15 мың теңге

5 бөлім.Ведомствоаралық қатынастар


Ведомствоаралық қатынастарды талап ететін міндеттер көрсеткіштері

Ведомствоаралық қатынастарды жүзеге асыратын мемлекеттік орган

Мемлекеттік орган жүзеге асыратын шаралар

1

2

3










...








6 бөлім. Тәуекелді жағдайдағы басқару.

Мүмкін болатын тәуекелділіктің атауы

Тәуекелді басқаруда шара қолданбау жағдайындағы мүмкін болатын нәтиже

Тәуекелді жағдайды басқару бойынша шаралар

1

2

3

Сыртқы тәуекелді жағдайлар

2 стратегиялық бағыт бағдарламасын қаржыландырмаған жағдай

1.Шағын селолардан оқушылар мектепке уақытында әкелінбеуі

2. Түн мезгілінде құқық бұзушылықтың көбеюі.

3. Ауыз судың сапасы төмендеуі.

4. Елді мекендерде жайсыз жағдайлардыңорын алуы.

5. Адамдардың тұрмыс жағдайының нашарлауы.

6. Өрт зардаптарынан шығынның көбеюі



Бағдарламаны кезеңді қаржыландыру

Ішкі тәуекелді жағдайлар




























7 бөлім. Бюджеттік бағдарламалар
7.1. Бюджеттік бағдарламалар


Бюджеттік бағдарлама

123 001 000 «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің іс – қызметін қамтамасыз ету»


Мәні

Округ әкімінің іс – қызметін қамтамасыз етуді ұйымдастыру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік міндеттер мен өкілеттіктерді іске асыру, осыған байланымсты мемлекеттік қызметтер көрсету

Мемлекеттік міндеттерді орындау



Іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке

Ағымдағы / даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жовпарлы кезең

Жобаланған жыл

Жобаланған жыл

2009 жыл

(есеп)


2010жыл

Ағымдағы жоспар



2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тура нәтижелер көрсеткіші

























Соңғы нәтижелер көрсеткіші

























Сапа көрсеткіші

























Тиміділік ккөрсеткіші

























Бюджеттік шығындар көлемі

Мың теңге.

6582,1

6747

7574

8207

8411










Бюджеттік бағдарлама

123 008 000 «Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру»


Мәні

Көшелерге жарық беретін электр желілерін қалпына келтіру және сақтау, электр құрылғыларының үздіксіз және апатсыз қызметін қамтамасыз ету, электр энергиясына ақы төлеу.

Шарт бойынша заңды және жеке тұлғалардың қызметі



Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына байланысты

Еді мекендердің көшелерін жарықтандыру

Іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке

Ағымдағы / даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жовпарлы кезең

Жобаланған жыл

Жобаланған жыл

2009 жыл

(есеп)


2010жыл

Ағымдағы жоспар



2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тура нәтижелер көрсеткіші

























Соңғы нәтижелер көрсеткіші

























Сапа көрсеткіші

























Тиміділік ккөрсеткіші

























Бюджеттік шығындар көлемі

Мың теңге.

28

30

32

34

36










Бюджеттік бағдарлама

009 000 «Елді мекендердің снитарлық тазалығын қамтамасыз ету»


Мәні

Шарт бойынша заңды және жеке тұлғалардың қызметі

Округ селоларын қоқыстан тазартып, арнаулы үйіндіге тасу.

Тұрмыс қалдықтарын арнайы жерде жою


Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына байланысты




Іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке

Ағымдағы / даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жовпарлы кезең

Жобаланған жыл

Жобаланған жыл

2009 жыл

(есеп)


2010жыл

Ағымдағы жоспар



2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тура нәтижелер көрсеткіші

























Соңғы нәтижелер көрсеткіші

























Сапа көрсеткіші

























Тиміділік ккөрсеткіші

























Бюджеттік шығындар көлемі

Мың теңге.

28

28

30

32

34










Бюджеттік бағдарлама

013. «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, ауыл (село), ауылдық (селолық) округтерде автомобиль жолдарының қалыпты қызметін қамтамасыз ету».

015. Жергілікті бюджет қаржысынан



Мәні

Шарт жасасу, акт бойынша жұмысты қабылдап алу, атқарылған жұмысқа ақы төлеу, қысқы жлдардың қызметі, автомобиль жолдарын жөндеу.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына байланысты




Іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке

Ағымдағы / даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жовпарлы кезең

Жобаланған жыл

Жобаланған жыл

2009 жыл

(есеп)


2010жыл

Ағымдағы жоспар



2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тура нәтижелер көрсеткіші

























Соңғы нәтижелер көрсеткіші

























Сапа көрсеткіші

























Тиміділік ккөрсеткіші

























Бюджеттік шығындар көлемі

мың теңге.

921

2091,2

3225

3450

3692







7.2. Бюджеттік шығындар жиынтығы





өлшем бірліг

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланған жыл


Жобаланған жыл


2009 жыл

(есеп)


2010 жыл

(ағымда ғы жоспар)




2011

жыл


2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

БАРЛЫҒЫ бюджеттік шығындар:

мың теңге

7591,1

9186,2

10861

19299

107598,48







Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

мың теңге






















123001000

мың теңге

6582,1

6747

7574

8207

8411







123023000

мың теңге




260
















123008000

мың теңге

62

30

32

35

38







123009000

мың теңге

26

28

30

32

35







123011000

мың теңге




30
















123013015

мың теңге

921

2091,2

3225

3451

3692


































Бюджеттік даму бағдарламалары

мың теңге













95422,48









Чапаево селолық округінің әкімі С. Долгов




Достарыңызбен бөлісу:
1   2




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет