Шымкент 2014 мазмұны


бағыт. Қоршаған ортаны қорғау



бет8/8
Дата23.02.2016
өлшемі1.5 Mb.
#8279
1   2   3   4   5   6   7   8

5 бағыт. Қоршаған ортаны қорғау

Мақсаты: Қоршаған ортаға антропогендік жүктемені төмендету

Нысаналы индикаторлар:

  1. Атмосфераға стационарлық көздерден шығатын ластаушы заттар шығарындыларын 2015 жылы 29,9 мың тоннаға дейін төмендету.






Нысаналы индикаторлар/тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

2011

2012

2013

2014

2015

нақты

нақты

нақты

жоспар

жоспар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

  1. міндет: Қоршаған ортаны қорғау

27

Атмосфераға стационарлық көздерден шығатын ластаушы заттар шығарындылары

Мың тонна

28,0

29,0

32,8

30,9

29,9

27.1.

Қоршаған ортаға эмиссия үшін алынған жергілікті бюджеттің кірістеріне экологиялық іс-шараларға бағытталған шығындардың қатынасы, %-бен

%


70,1

12,9

19,4

21,2

27,9

27.2.

Қатты тұрмыстық қалдықтардың жалпы көлемінен қатты тұрмыстық қалдықтарды өңдеудің үлесі, %-бен

%


0,4

0,8

1,0

1,5

3,0




27.3

Ормандарды қайта өсіру мен орман шаруашылығының алаңы, мың га.

Мың га

0,316

0,355

0,324

0,198

0,216




Жету жолдары:

Орындау мерзімі

-

атмосфералық ауаның сапасын тұрақты мониторинг жүргізу, өнеркәсіп кәсіпорындарын жаңғырту және қазіргі заманғы тазарту қондырғыларды орнатуға ұсыныстар жолдау;

тұрақты

-

қала аумағында қатты тұрмыстық қалдықтарды сұрыптайтын зауытты және полигонды іске қосу, стихиялық қоқыс тастайтын орындарды жою;

2013-2015 жылдары

-

қала аумағын көгалдандыру шараларын жалғастыру, жасыл желек аумағын ұлғайту;

2012-2015 жылдары

-

шағынаудандарда орталықтандырылған кәріз жүйелерінің құрылыстарын дамыту, 2015 жылға қарай жаңадан кәріздік тазарту нысанының құрылыстарын жүргізу;

2013-2015 жылдары

-

қала аумағында түрлі нысандардан қалған шлам, күл қоқыс үйінділерін қопсыту, қаланың санитарлық тазалығын сапалы қамтамасыз ету.

тұрақты

Орындалуына жауаптылар: Шымкент қаласының тұрғын үй-коммуналдық, шаруашылық бөлімі, Шымкент қаласының жер қатынастары бөлімі



6 бағыт: Жергілікті мемлекеттік қызмет көрсету

Мақсаты: Жергілікті мемлекеттік басқару органдары қызметінің тиімділігін арттыру.

Нысаналы индикаторлар:

  1. Халықтың мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасына қанағаттанушылық деңгейін 2015 жылы 99% жеткізу (2011 жылы – 95%).



Нысаналы индикаторлар/тікелей нәтиже көрсеткіштері

Бір. өлш*

2011

2012

2013

2014

2015

нақты

нақты

нақты

жоспар

жоспар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 міндет: Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын жақсарту

28

Халықтың мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасына қанағаттанушылық деңгейі

%

95,0

99,0

99,8

99,8

99,0

 

28.1

Жергілікті атқарушы органдар көрсететін қызметтер санынан электрондық форматқа көшірілген көрсетілген қызметтер санының ұлғаюы, %-бен

%

30

45,0

57,4

57,4

58,0




Жету жолдары:

Орындау мерзімі

-

мемлекеттік қызметтерді ҚР Үкіметінің "Жеке және заңды тұлғаларға көрсетілген мемлекеттік қызметтердің тізімін бекіту туралы" стандарттарына сәйкес ұсыну;

тұрақты

-

жеке және заңды тұлғаларға мемлекеттік қызметтерді ұсынуға жауапты қызметкерлердің ұдайы біліктілігін, білім жетілдіру үшін арнайы оқу курстарынан өткізу;

тұрақты

-

жеке және заңды тұлғалардың ҚР заңнамалармен бекітілген құқықтары мен қызығушылықтарын қанағаттандырылуын қамтамасыз ету;

тұрақты

-

мемлекеттік қызметкерлердің компьютерлік сауаттылығын ұдайы жетілдіру;

тұрақты

-

мемлекеттік органдардың материалдық-техникалық базаларын жаңарту, жаңа үлгідегі компьютерлік технологиялармен жарықтандыру

тұрақты

Орындалуына жауаптылар: Қала әкімдігінің аппараты, барлық құрылымыдық бөлімдер


5. Қажет ресурстар

Бағдарламаны іске асырылуына республикалық және жергілікті бюджет қаражаттары, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасымен тыйым салынбаған басқа қаражат көзделген жіберілген болады. Бағдарламаны іске асыруына жалпы шығындары 450 331,0 млн. теңгені құрады, оның ішінде 2011 жылы – 58 717,0 млн.теңге;

2012 жылы – 44 750,0 млн.теңге;

2013 жылы – 75 502,0 млн.теңге;

2014 жылы – 84 489,0 млн.теңге;

2015 жылы – 186 873,0 млн.теңге.

Жеке іс-шаралар жергілікті деңгейде республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер есебінен іске асырылады.     

Бағдарламаны қаржыландыру көлемі республикалық және жергілікті бюджеттің тиісті жылдарға қалыптастыруы барысында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес нақтыланады.



6. Бағдарламаны басқару

Шымкент қаласының даму бағдарламасы қаланың әлеуметтік-экономикасында негізгі стратегиялық даму бағыттары айқындалған басты құжаты болып табылады. Алдағы уақытта әзірленетін бағдарламалық құжаттар, іс-шаралар, салалық стратегиялар қаланың дамуындағы айқындалған стратегиялық бағытымен сәйкес келуі тиіс.

Бағдарлама, стратегиялық дамудағы басқару жүйесін қалыптастырады және стратегиялық мақсатқа жету жолындағы Әкімдіктің ағымдағы қызметінде бағыт бағдарды айқындайды. Бағдарламаны басқару процессі келесілерден тұрады: мониторинг, аралық және соңғы нәтижені бағалау.

Шымкент қаласының даму бағдарламасына мониторинг «негізгі бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар, нәтиже көрсеткіштері және жету жолдары» бөлігі бойынша жылдың қорытындысы бойынша жүргізіледі.

Жылдың қорытындысы бойынша мониторинг жүргізу үшін бағдарламаны жүзеге асыруға қатысушы мемлекеттік бірлесіп орындаушы органдар өз құзыреті шегінде есепті жылдан кейінгі жылдың 20 қаңтарына дейін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органға іске асыру туралы ақпаратты ұсынады.

Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органы бірлесіп орындаушы мемлекеттік орган ұсынған іске асыру ақпаратың негізінде қаланың дамыту бағдарламасын іске асыру есепті қалыптастырды және есепті жылдан кейінгі жылдың 1 ақпаннан кешіктірмей бірінші басшының қолымен веб порталда орналастырады.



1

2





Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет