071 Бюджетная программа
Бюджетная программа
|
071 Развитие газотранспортной системы
|
Описание
|
Строительство систем газоснабжения
|
вид бюджетной программы
|
в зависимости от содержания
|
|
в зависимости от способа реализации
|
|
текущая/развитие
|
Развитие
|
наименование показателей бюджетной программы
|
ед. изм.
|
Отчетный
период
|
плановый период
|
2010г.
|
2011г.
|
2012г.
|
2013г.
|
2014г.
|
2015г.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
показатели прямого результата
|
км
|
1,0
|
1,0
|
1,6
|
1,8
|
1,8
|
1,8
|
показатели конечного результата
|
Кол-во
|
1
|
4
|
7
|
5
|
10
|
11
|
показатели качества
|
% к общему числу населения
|
9,7
|
9,7
|
6,2
|
13,4
|
14,2
|
15,6
|
показатели эффективности
|
км
|
15,6
|
15,6
|
16,4
|
17,5
|
18,9
|
19,7
|
объем бюджетных расходов
|
тыс.тг из РБ и МБ
|
0
|
700 000
|
3 500 000
|
3 667 709
|
5 500 000
|
4 700 000
|
224 205
|
595 553
|
468 609
|
3 731 825
|
7 585 474
|
8 925 000
|
024 Бюджетная программа
Бюджетная программа
|
024 Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы
«Дорожная карта бизнеса до 2020 года»
|
Описание
|
Развитие ряд проектов по индустриально-инновационному развитию региона
|
вид бюджетной программы
|
в зависимости от содержания
|
|
в зависимости от способа реализации
|
|
текущая/развитие
|
Развитие
|
наименование показателей бюджетной программы
|
ед. изм.
|
Отчетный
период
|
плановый период
|
2010г.
|
2011г.
|
2012г.
|
2013г.
|
2014г.
|
2015г.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
показатели прямого результата
|
км
|
5,1
|
9,7
|
93
|
13,4
|
14,2
|
15,6
|
показатели конечного результата
|
Кол-во
|
4
|
14
|
25
|
18
|
19
|
21
|
показатели качества
|
% к общему числу населения
|
5,1
|
9,7
|
6,2
|
13,4
|
14,2
|
15,6
|
показатели эффективности
|
км
|
9,8
|
15,6
|
16,4
|
17,5
|
18,9
|
19,7
|
объем бюджетных расходов
|
тыс.тг из РБ
|
508 800
|
1 347 880
|
1 113 387
|
930 000
|
930 000
|
930 000
|
033 Бюджетная программа
Бюджетная программа
|
033 Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиум
|
Описание
|
Проведение ремонтных работ общего имущества объектов кондоминиума
|
вид бюджетной программы
|
в зависимости от содержания
|
|
в зависимости от способа реализации
|
|
текущая/развитие
|
Развитие
|
наименование показателей бюджетной программы
|
ед. изм.
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
2010г.
|
2011г.
|
2012г.
|
2013г.
|
2014г.
|
2015г.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
показатели прямого результата
|
Колич-во
|
|
3
|
3
|
0
|
0
|
0
|
показатели конечного результата
|
%
|
|
100
|
100
|
0
|
0
|
0
|
показатели качества
|
%
|
|
100
|
100
|
0
|
0
|
0
|
показатели эффективности
|
%
|
|
100
|
100
|
0
|
0
|
0
|
объем бюджетных расходов
|
млн. тенге
из РБ
|
|
323 000
|
500 000
|
0
|
0
|
0
|
037 Бюджетная программа
Бюджетная программа
|
037 Развитие инженерной инфраструктуры в рамках программы «Развитие регионов»
|
Описание
|
Развитие малого и среднего бизнеса
|
вид бюджетной программы
|
в зависимости от содержания
|
|
в зависимости от способа реализации
|
|
текущая/развитие
|
Развитие
|
наименование показателей бюджетной программы
|
ед. изм.
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
2010г.
|
2011г.
|
2012г.
|
2013г.
|
2014г.
|
2015г.
|
1
|
2
|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
показатели прямого результата
|
Колч-во
|
|
|
1
|
1
|
0
|
0
|
показатели конечного результата
|
%
|
|
|
100
|
100
|
0
|
0
|
показатели качества
|
%
|
|
|
100
|
100
|
0
|
0
|
показатели эффективности
|
%
|
|
|
100
|
100
|
0
|
0
|
объем бюджетных расходов
|
млн. тенге
из РБ и МБ
|
|
|
1 000 000
|
2 244 063
|
0
|
0
|
481 074
|
039 Бюджетная программа
Бюджетная программа
|
039 Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения»
|
Описание
|
Бесперебойное подача питьевой воды по дифференцированному размеру субсидирования питьевой воды с.Акши Енбекшиказского р-на
|
вид бюджетной программы
|
в зависимости от содержания
|
|
в зависимости от способа реализации
|
|
текущая/развитие
|
Развитие
|
наименование показателей бюджетной программы
|
ед. изм.
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
2016г.
|
2010г.
|
2011г.
|
2012г.
|
2013г.
|
2014г.
|
2015г.
|
1
|
2
|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
показатели прямого результата
|
Колич-во
|
|
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
показатели конечного результата
|
%
|
|
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
показатели качества
|
%
|
|
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
показатели эффективности
|
%
|
|
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
объем бюджетных расходов
|
млн. тенге
из РБ
|
|
|
2 088
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Достарыңызбен бөлісу: |