Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2012 жылғы 6 қыркүйектегі № 212 қаулысы
«Шығыс Қазақстан облысының
энергетика және коммуналдық
шаруашылық басқармасы» мемлекеттік
мекемесінің 2011-2015 жылдарға арналған
стратегиялық жоспарын бекіту туралы
2010 жылғы 30 желтоқсандағы № 698
қаулыға өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 62-бабына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 27-бабы 1-тармағының 1-5) тармақшасына, «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 18 маусымдағы № 827 Жарлығына, «2012-2014 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2011 жылғы 8 желтоқсандағы № 34/397-IV, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде тіркелген нөмірі 2560, «2012-2014 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2011 жылғы 8 желтоқсандағы № 34/397-IV шешімге өзгерістер енгізу туралы» Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2012 жылғы 3 сәуірдегі № 3/16-V, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде тіркелген нөмірі 2571 шешімдерге сәйкес, Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің 2012 жылғы 28 мамырдағы № 4/8559 келісім-хатын ескере отырып, Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
«Шығыс Қазақстан облысының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын бекіту туралы» Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2010 жылғы 30 желтоқсандағы № 698 қаулысына (2011 жылғы 25 сәуірдегі № 79, 2011 жылғы 31 тамыздағы № 193, 2011 жылғы 1 желтоқсандағы № 282, 2011 жылғы 30 желтоқсандағы № 310 қаулылармен енгізілген өзгерістер мен толықтырулар ескеріле отырып) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
аталған қаулымен бекітілген «Шығыс Қазақстан облысының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесінің 2011- 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
қаулының атауында және қаулы мен 1 қосымшаның бүкіл мәтіні бойынша «Шығыс Қазақстан облысының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» сөздері «Шығыс Қазақстан облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» сөздерімен ауыстырылсын.
«Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, мақсатты индикаторлар, іс-шаралар және нәтижелердің көрсеткіштері» 3-бөлімде:
«Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, мақсатты индикаторлар, іс-шаралар және нәтижелердің көрсеткіштері» 3.1-бөлімде:
«Шығыс Қазақстан облысы тұрғындарын ауыз сумен тұрақты қамтамасыз ету» 3.1.2-стратегиялық бағытта:
«Шығыс Қазақстан облысының халқын ауыз сумен қажетті мөлшерде және кепілді сапада тұрақты қамтамасыз ету» 1.1-мақсатта:
«Нысаналы индикатор» мынадай редакцияда жазылсын:
«
Нысаналы индикатор (қол жеткізудің түпкі мерзімін (кезеңін) көрсетумен)
|
Ақпарат
көзі
|
Соның ішінде аралық мәнін көрсетумен
|
Есепті кезеңде
|
Жоспарлы кезеңде
|
Өлшбірл.
|
2009 жыл
|
2010 жыл (ағымдағы жыл жоспары)
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2012 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
1. Тұрғындар-дың орталықтан-дырылған сумен қамтуға қолжетімді-лігі, соның ішінде
|
Қалалар мен аудан-дар әкімде-рінің есептік дерек-тері
|
%
|
77,9
|
78,2
|
78,7
|
80,0
|
82,9
|
84,1
|
85,7
|
ауыл тұрғындары
|
Қалалар мен аудан-дар
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
әкімдерінің есептік дерек-тері
|
%
|
47,6
|
51,4
|
53,0
|
56,0
|
62,4
|
65,1
|
68,5
|
қалалар, шағын қалалар мен қалалық үлгідегі кенттер тұрғындары
|
Қалалар мен аудан-дар әкімде-рінің есептік дерек-тері
|
%
|
99,7
|
99,7
|
99,7
|
99,8
|
99,85
|
99,9
|
100
|
2. Ауылдық елді мекендердегі жөндеуден өткен желілер үлесі (жөндеуді қажет ететін желілердің жалпы ұзындығынан, %)
|
Қалалар мен аудан-дар әкімде-рінің есептік дерек-тері
|
%
|
4,9
|
5
|
5
|
5,5
|
6
|
6,5
|
7
|
қалалар, шағын қалалар мен қалалық үлгідегі кенттерде, %
|
Қалалар мен аудан-дар әкімде-рінің есептік дерек-тері
|
%
|
3,7
|
4,5
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
3. 1 км су құбыры желі-сінде жылын-да болатын апаттардың және істен шығулардың саны, бірл./км
|
Қалалар мен аудан әкімде-рінің есептік дерек-тері
|
бірл./км
|
0,34
|
0,34
|
0,33
|
0,32
|
0,31
|
0,30
|
0,29
|
»;
«Табиғи монополистерді орта және ұзақ мерзімді тарифтерге көшіруді қамтамасыз ету» 2-міндет алынып тасталсын;
«Су тарту жүйелерінің тұрақты дамуы мен жұмыс істеуін қамтамасыз ету» 3.1.3-стратегиялық бағытта:
«Шығыс Қазақстан облысының елді мекендерінде су тарту жүйелерінің толассыз және тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету» 1.1-мақсатта:
«Нысаналы индикатор» мынадай редакцияда жазылсын:
«
Нысаналы индикатор (қол жеткізудің түпкі мерзімін (кезеңін) көрсетумен)
|
Ақпарат
көзі
|
Соның ішінде аралық мәнін көрсетумен
|
Есепті кезеңде
|
Жоспарлы кезеңде
|
Өлшбірл.
|
2009 жыл
|
2010 жыл (ағымдағы жыл жос- пары)
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2012 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
1.Тұрғындар-дың су тарту қызметтері-мен қамтылу деңгейі, соның ішінде
|
Қалалар мен аудандар әкімдері-нің есептік дерек-тері
|
%
|
33,2
|
33,7
|
34,1
|
34,6
|
39,9
|
48,9
|
55,1
|
ауыл тұрғындары
|
Қалалар мен аудандар әкімдері- нің есептік дерек-тері
|
%
|
10
|
10,1
|
10,2
|
11,0
|
12,0
|
13,0
|
14,0
|
қалалар, шағын қалалар мен қалалық үлгідегі кенттер тұрғындары
|
Қалалар мен аудандар әкімдері- нің есептік дерек-тері
|
%
|
50,5
|
51,0
|
51,4
|
52,0
|
60,0
|
75,0
|
85,0
|
2. Ауылдық елді мекендердегі жөндеуден өткен желілер үлесі (жөндеуді қажет ететін желілердің жалпы ұзын-дығынан, %)
|
Қалалар мен аудандар әкімдері- нің есептік дерек-тері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
жөндеуді қажет ететін ауылдық елді мекендерде
|
Қалалар мен аудандар әкімдері- нің есептік дерек-тері
|
%
|
-
|
-
|
-
|
1,3
|
1,4
|
1,5
|
1,6
|
қалалар, шағын қалалар мен қалалық үлгідегі кенттерде, %
|
Қалалар мен аудандар әкімдері-нің есептік дерек-тері
|
%
|
-
|
0,5
|
1,2
|
2,5
|
3
|
3,5
|
4,0
|
3. 1 км. су құбыры желісінде 1 жылда болатын апаттар мен істен шығулар саны, бірл./км
|
Қалалар мен аудандар әкімдері- нің есептік дерек-тері
|
|
|
|
0,48
|
0,47
|
0,46
|
0,45
|
0,44
|
»;
Жылумен қамту жүйесінің және сапалы тұрғын үй-коммуналдық қызметтердің дамуын қамтамасыз ету» 3.1.5-стратегиялық бағытта:
«Облыс азаматтарының жайлы тұруы» 2-мақсатта:
нысаналы индикаторда:
«Мемлекет тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық инфрақұрылымын жаңғырту бойынша жобаларға қарыз беріледі» жолынан кейін мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
«
6. Коммуналдық қызметтер үшін дебиторлық қарыздарды азайту (өткен есепті кезеңмен салыстырғанда)
|
Қалалар мен аудандар әкімдері- нің есептік деректері
|
%
|
|
|
39
|
50
|
50
|
50
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
»;
|
«Халыққа ұсынылатын тұрғын үй-коммуналдық қызметтер сапасын жақсарту» 1-міндетте:
тікелей нәтиже көрсеткіштері мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
«
6. Коммуналдық қызметтер үшін дебиторлық қарыздарды азайту
|
Қалалар мен аудандар әкімдері- нің есептік деректері
|
млн. теңге
|
359,9
|
418,6
|
298,4
|
238,7
|
119,3
|
59,7
|
29,8
|
»;
тікелей нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
«
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Пайда болған дебиторлық қарыздарға талдау жүргізу
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Қарыздарды өтеу кестесін жасау (жыл сайын айлар бойынша)
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Пәтер иелері кооперативтері және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық өкілдерінің
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
қатысуымен жиналыстар өткізу, сотқа дейінгі тәртіпте түсіндіру жұмыстары
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Бұқаралық ақпарат құралдарында борышкерлер жөнінде ақпарат орналастыру
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Сот шешімі бойынша борышкерлерден қаражат өндіріп алу жөнінде сот орындаушы органдарымен бірлесіп тұрақты жұмыс жүргізу
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Құрамына тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, коммуналдық кәсіпорындар, пәтер иелері кооперативтері , сот орындаушылары, бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері кіретін борышкерлермен жұмыс жөніндегі арнайы топ құру
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Аз қамтылған азаматтарға тұрғын үй субсидиясын тағайындау бойынша жұмысты жандандыру, оларды ұсыну тәртібі субсидия алушы азаматтарда қарыз пайда болу мүмкіндігін болғызбайды
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Ағымдағы қарыздардың көлемі мен жиналуы бойынша ай сайын мониторинг жүргізу
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
»;
«Елді мекендерді көріктендіру» 3.1.6-стратегиялық бағытта:
«Шығыс Қазақстан облысы тұрғындарының өмір сүру және демалу жағдайын жақсарту үшін аулалық және ауылдық аумақтардың көріктендірілу деңгейін жетілдіру» 1-мақсатта:
«Аула аумақтарына жөндеу іс-шараларын өткізу» 2-міндетте:
тікелей нәтиже көрсеткіштерінде:
«Қалпына келтірілген асфальтбетон жабындарының, өтпе жолдардың, жаяу соқпақтардың, ғимараттар кіреберістері мен қоршауларының алаңы» жолы алынып тасталсын;
«Бюджеттік бағдарламалар» 7-бөлімде:
«Бюджеттік бағдарламалар» 7.1-бөлімде:
279001000 «Энергетика және коммуналдық шаруашылық саласында жергілікті деңгейдегі мемлекеттік саясатты іске асыру қызметтері» бюджеттік бағдарламасында: «Бюджеттік бағдарлама», «Сипаттамасы», «Бюджеттік шығыстар көлемі» жолдары мынадай редакцияда жазылсын:
«
«Бюджеттік бағдарлама
|
279001000 «Энергетика және коммуналдық шаруашылық саласында жергілікті деңгейдегі мемлекеттік саясатты іске асыру қызметтері»
|
Сипаттамасы
|
Жүктелген міндеттер мен функцияларды тиімді және жедел орындауға қол жеткізу, мемлекеттік қызметшілердің еңбек жағдайын жақсарту, әкімшілік ғимаратты ұстау және қызмет көрсету мақсатында Шығыс Қазақстан облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасының қызметін қамтамасыз ету
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың тенге
|
69771,6
|
47465
|
62260,4
|
86611,5
|
69484
|
74785
|
75966
|
»;
279005000 «Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасында:
«Тікелей нәтиже көрсеткіштері», «Бюджеттік шығыстар көлемі» жолдары мынадай редакцияда жазылсын:
«
Тікелей нәтиже көрсет-кіштері
|
Компьютерлік техника сатып алу
|
дана
|
1
|
4
|
4
|
3
|
6
|
6
|
|
Жеңіл автокөлік сатып алу
|
дана
|
|
|
1
|
1
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
139
|
969
|
3220
|
5042
|
3671
|
497
|
1662
|
»;
279010000 «Сумен қамту жүйесін дамытуға арналған аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне дамытуға берілетін нысаналы трансферттер», 279012000 «Сумен қамту жүйесін дамытуға арналған облыстық бюджеттен аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне дамытуға берілетін нысаналы трансферттер», 279014000 «Коммуналдық шаруашылықты дамытуға арналған аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне дамытуға берілетін нысаналы трансферттер» бюджеттік бағдарламалары мынадай редакцияда жазылсын:
«
Бюджеттік бағдарла-ма
|
279010000 «Сумен қамту және су тарту жүйесін дамытуға арналған аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне дамытуға берілетін нысаналы трансферттер»
|
Сипатта-масы
|
Сумен қамту және су тарту жүйесін дамытуға арналған аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне дамытуға берілетін трансферттерді аудару
|
Бюджет-тік бағдарла-маның түрі
|
Мазмұнына байланысты
|
Күрделі шығыстарды жүзеге асыру
|
Іске асыру әдісіне байланысты
|
Бөлінетін
|
Ағымдағы/дамыту
|
Дамыту
|
Бюджеттік бағдарла-ма көрсеткіш-терінің атауы
|
Өлш. бірл.
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобаланатын кезең
|
2009 жыл (есеп)
|
2010 жыл (ағым-дағы жыл жоспа-ры)
|
2011
жыл
|
2012 жыл
|
2013
жыл
|
2014
жыл
|
2015 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсет-кіштері:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Іске асыры- луы жоспар- ланған жобалар саны
|
дана
|
|
13
|
42
|
20
|
13
|
15
|
|
Пайдала-нуға енгізілген жобалар саны
|
дана
|
|
8
|
18
|
17
|
11
|
13
|
|
Жөндеуді қажет ететін сумен қамту желілері-нің ұзын-дығын жалпы ұзындық-қа қатыс-ты азайту, соның ішінде:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
қалалар-да, қала тұрғында-рының жалпы санынан желілер-дің жалпы ұзынды-ғына қатысты
|
км/%
|
|
|
165,69/0,08
|
28,7/0,01
|
|
|
|
ауылдық елді мекендер-де ауыл-дық елді мекендер-дегі желі-лердің жалпы ұзынды-ғына
|
км/%
|
|
|
99,32/0,07
|
71,415/0,05
|
|
|
|
Ауылдық елді мекендер-дегі
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сумен қамту желілері-нің ұзынды-ғын АЕМ-де жаңадан салу есебінен көбейту
|
км/%
|
|
|
3,5/0,002
|
5,267/0,003
|
|
|
|
Қалалар-да жөндеуді қажет ететін су тарту желілері-нің ұзын-дығын азайту
|
|
|
|
|
|
|
|
|
қалаларда су тарту желілері-нің ұзын-дығына қарағанда
|
км/%
|
|
|
|
7,4/0,01
|
|
|
|
Қалалар-да қайта жаңар-тылған инженер-лік сумен қамту желілері-нің
ұзынды-ғын ұлғайту
|
км
|
|
|
165,69
|
28,7
|
|
|
|
Қалалар-да қайта жаңар-тылған инженер-лік су тарту желілері-нің ұзын-дығын ұлғайту
|
км
|
|
|
|
7,4
|
|
|
|
Қалалар-да жаңғыр-тылған инжене-лік су тарту желілері-нің ұзын-дығын ұлғайту
|
км
|
|
|
|
29,1
|
|
|
|
Түпкі нәтиже көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тұрғын-дардың орталық- танды-рылған сумен
|
|
|
|
|
|
|
|
|
қамтуға қол жетімді-лігін арттыру
|
адам
|
|
|
|
|
|
|
|
қалаларда
|
адам
|
|
|
|
44769
|
|
|
|
ауылдық елді мекендер-де
|
адам
|
|
|
|
11398
|
|
|
|
қалаларда тұрғын-дардың су тарту қызметте-ріне қолжетім-ділігін арттыру
|
адам
|
|
|
|
121707
|
|
|
|
Сапа көрсет-кіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Құрылыс норма-лары және ережелерісәйкестігі
|
%
|
|
|
|
100
|
|
|
|
Тиімділік көрсет-кіштері
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет қаража-тын тікелей нәтиже- лерге сәйкес пайдала-ну
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Бюджет-тік шығыс-тар көлемі
|
мың
теңге
|
813785
|
1282461
|
4817542
|
3811280
|
2982104
|
2395059
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
279012000 «Сумен қамту және су тарту жүйесін дамытуға арналған облыстық бюджеттен аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне дамытуға берілетін нысаналы трансферттер»
|
Сипаттамасы
|
Сумен қамту жүйесін дамытуға арналған аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне дамытуға берілетін трансферттерді аудару (облыстық бюджеттен бірлесіп қаржыландыру)
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
Мазмұнына байланысты
|
Күрделі шығыстарды жүзеге асыру
|
Іске асыру әдісіне байланысты
|
Бөлінетін
|
Ағымдағы/дамыту
|
Бюджеттік даму бағдарламасы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлш. бірл.
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобаланатын кезең
|
2009 жыл (есеп)
|
2010 жыл
(ағым-дағы жыл жоспа-ры)
|
2011
жыл
|
2012
жыл
|
2013
жыл
|
2014
жыл
|
2015 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Іске асырылуы жоспарланған жобалар саны
|
дана
|
|
|
26
|
23
|
5
|
7
|
|
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
Пайдалануға енгізілген объектілер саны
|
дана
|
|
|
23
|
18
|
5
|
7
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Құрылыс норма-лары және ережелері сәйкестігі
|
%
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
%
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Бюджет қаражатын тікелей нәтиже- лерге сәйкес пайдалану
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың
теңге
|
|
|
674588
|
626501
|
156985
|
81180
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
279014000 «Коммуналдық шаруашылықты дамытуға арналған аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне дамытуға берілетін нысаналы трансферттер»
|
Сипаттамасы
|
Коммуналдық шаруашылықты дамытуға арналған аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне дамытуға берілетін трансферттерді республикалық бюджет қаражаты есебінен аудару
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
Мазмұнына байланысты
|
Күрделі шығыстарды жүзеге асыру
|
Іске асыру әдісіне байланысты
|
Бөлінетін
|
Ағымдағы/дамыту
|
Бюджеттік даму бағдарламасы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштері-нің атауы
|
Өлш. бірл.
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобаланатын кезең
|
2009 жыл (есеп)
|
2010 жыл
(ағым-дағы жыл жоспары)
|
2011
жыл
|
2012
жыл
|
2013
жыл
|
2014
жыл
|
2015 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Іске асырылуы жоспарланған жобалар саны
|
|
|
|
5
|
2
|
1
|
|
|
Пайдалануға енгізілген объектілер саны
|
|
|
|
2
|
2
|
1
|
|
|
Қалалардағы қайта жаңартылған желілер мен коммуналдық шаруашылық ғимараттарының ұзындығы
|
км
|
|
|
3,29
|
3,618
|
1,5
|
|
|
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тұрғындардың сапалы коммуналдық қызметтерге қолжетімділігін арттыру
|
адам
|
|
|
1285
|
1570
|
16
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Құрылыс норма-лары және ережелері сәйкестігі
|
%
|
|
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
%
|
|
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Бюджет қаражатын тікелей нәтиже- лерге сәйкес пайдалану
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың тең-ге
|
|
|
356997
|
121661
|
100178
|
|
|
»;
279113000 «Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер» бюджеттік бағдарламасында:
«Сипаттамасы», «Тікелей нәтиже көрсеткіштері», «Түпкі нәтиже көрсеткіштері», «Бюджеттік шығыстар көлемі» жолдары мынадай редакцияда жазылсын:
«
Сипаттамасы
|
«Жол картасы» бағдарламасы шеңберінде инженерлік желілерге ағымдағы және күрделі жөндеу жүргізуге, ағымдағы шығындарға және ауылдың өзекті әлеуметтік-экономикалық проблемаларын шешу, жергілікті өзін-өзі басқаруды қаржылық қолдау, жоғары және орта экономикалық әлеуеті бар ауылдарды (селоларды) көріктендіру бойынша іс-шараларға қалалар мен аудандарға трансферттер аудару
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсет-кіштері
|
Жоба-лар саны
|
дана
|
|
18
|
63
|
11
|
5
|
5
|
|
Түпкі нәтиже көрсет-кіштері
|
Іске асы-рылған жоба-лар саны
|
дана
|
|
18
|
63
|
11
|
5
|
5
|
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың
теңге
|
|
626987
|
1495077,7
|
1319359
|
897427
|
915795
|
|
»;
279114000 «Жергілікті бюджеттен дамытуға берілетін нысаналы трансферттер» бюджеттік бағдарламасында:
«Тікелей нәтиже көрсеткіштері», «Түпкі нәтиже көрсеткіштері», «Бюджеттік шығыстар көлемі» жолдары мынадай редакцияда жазылсын:
«
Тікелей нәтиже көрсет-кіштері:
|
Іске асыры-латын жобалар саны
|
дана
|
|
3
|
20
|
1
|
5
|
1
|
|
Әзірле-нетін жоба-лық смета-лық құжаттама саны
|
дана
|
|
|
|
4
|
|
|
|
Түпкі нәтиже көрсет-кіштері:
|
Іске асырыл-ған жобалар саны
|
|
|
3
|
20
|
4
|
5
|
1
|
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың
теңге
|
|
95653
|
542415,2
|
81563
|
145203
|
150000
|
|
»;
279007015 «Жылу энергетика жүйесін дамыту. Жергілікті бюджет қаражатының есебінен» бюджеттік бағдарламасында:
«Тікелей нәтиже көрсеткіштері», «Түпкі нәтиже көрсеткіштері», «Бюджеттік шығыстар көлемі» жолдары мынадай редакцияда жазылсын:
«
Тікелей нәтиже көрсеткіш-тері
|
Жылумен қамту объектіле-рін қайта жаңарту
|
объек-тілер
|
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
Жобалық сметалық құжаттама түзету
|
дана
|
|
|
|
1
|
|
|
|
Жобалық сметалық құжаттама әзірлеу
|
дана
|
|
|
1
|
1
|
|
|
|
Түпкі нәтиже көрсеткіш-тері:
|
Объекті-лерді пайдалану-ға қосу
|
объек-тілер
|
|
1
|
1
|
|
|
|
|
Жобалық сметалық құжаттама мемсарап-тама қорытын-дысы
|
дана
|
|
|
|
1
|
1
|
|
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың
тенге
|
|
62738
|
172730,6
|
44509
|
|
|
|
»;
279011000 «Жылу энергетикалық жүйесін дамытуға арналған аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне дамытуға берілетін нысаналы трансферттер» бюджеттік бағдарламасында:
«Бюджеттік шығыстар көлемі» жолы мынадай редакцияда жазылсын:
«
Бюджет-тік шығыс-тар көлемі
|
мың
теңге
|
2257330
|
3300000
|
7962059
|
6000000
|
6000000
|
6000000
|
|
»;
279024011 «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы аясында индустриялық инфрақұрылымды дамыту» бюджеттік бағдарламасында:
«Бюджеттік бағдарлама», «Бюджеттік шығыстар көлемі» жолдары мынадай редакцияда жазылсын:
«
Бюджеттік бағдарлама
|
279024011 «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы аясында индустриялық инфрақұрылымды дамыту». Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың
теңге
|
427200
|
1383590
|
933061
|
1383590
|
1383590
|
|
»;
279024015 «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы аясында индустриялық инфрақұрылымды дамыту» бюджеттік бағдарламасында:
«Бюджеттік бағдарлама», «Бюджеттік шығыстар көлемі» жолдары мынадай редакцияда жазылсын:
«
Бюджеттік бағдарлама
|
279024015 «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы аясында индустриялық инфрақұрылымды дамыту». Жергілікті бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың
тенге
|
|
97637,2
|
7274,5
|
|
|
|
»;
осы қаулыға 1 қосымшаға сәйкес 279033011 «Мамандандырылған өңірлік ұйымдардың жарғылық капиталын ұлғайту. Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен», 279034013 «Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне кондоминиум объектілерінің ортақ мүлкіне жөндеу жүргізуге кредит беру», 279035000 «Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы трансферттер», 279036000 «Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне моно-қалаларды көріктендіру мәселелерін шешуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер», 279042011 «Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерiне «Жұмыспен қамту 2020» бағдарламасы шеңберiнде ауылдық елдi мекендердi дамытуға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер» бюджеттік бағдарламаларымен толықтырылсын;
«Бюджеттік шығыстардың жиынтығы» 7.2-бөлімі осы қаулыға 2 қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
Достарыңызбен бөлісу: |