2011-2015 жылдары әлеуметтік салалар бойынша инвестицияның тартылуы
№
|
Салалар
|
нысандар саны
|
барлық қаржы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
1
|
Өндіріс саласы
|
5
|
220521
|
321,0
|
125500
|
-
|
-
|
94700
|
2
|
Ауыл шаруашылық саласы
|
65
|
1379,1
|
590,4
|
92,5
|
148,0
|
148,2
|
400,0
|
3
|
Білім саласы
|
46
|
4576,0
|
1449,8
|
1331,9
|
881,9
|
764,1
|
148,3
|
4
|
Денсаулық саласы
|
14
|
211,9
|
108,0
|
43,2
|
23,2
|
37,5
|
-
|
5
|
Мәдениет саласы
|
11
|
717,5
|
84,9
|
130,6
|
424,0
|
4
|
74
|
6
|
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласы
|
62
|
6414,3
|
1820,6
|
1198,1
|
903,4
|
821,3
|
1667,9
|
|
Ішкі көшелерді орташа жөндеу
|
35
|
2792
|
802,3
|
541,6
|
505,9
|
491,8
|
450,4
|
|
Ауыз су
|
22
|
3261,3
|
920,3
|
540,0
|
341,0
|
280,0
|
1180,0
|
|
Инженерлік инфрақұрылымды жайластыру
|
2
|
27
|
13
|
14
|
-
|
-
|
-
|
|
Абаттандыру және көгалдандыру
|
3
|
331
|
85
|
102,5
|
56,5
|
49,5
|
37,5
|
Барлығы:
|
203
|
233819,2
|
4374,7
|
128296,3
|
2380,6
|
1774,4
|
96990,2
|
2011-2013 жылдардағы Созақ аудандық бюджетінің көлемі
№
|
Бюджет
|
2011
|
2012
|
2013
|
2013 ж 2011 ж %
|
1
|
Бюджет кірісі
|
4936 428
|
5 246 355
|
5 062 081
|
102,5
|
|
оның ішінде:
|
|
|
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
2 919 383
|
3 160 949
|
3 379 130
|
115,7
|
|
Салықтық емес түсімдер
|
2 317
|
2 502
|
2 690
|
116
|
|
Негізгі капиталды сату
|
2 000
|
2 160
|
2 322
|
116,1
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
2 012 728
|
2 080 744
|
1 677 939
|
83,3
|
2
|
Шығындар
|
4 936 428
|
5 246 355
|
5 062 081
|
102,5
|
2011-2015 жылдардағы бағдарламаны іске асыру барысындағы Созақ ауданының әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштер қорытындылары
Негізгі көрсеткіштер
|
2010 жыл
|
1 кезең
|
2 кезең
|
2015ж 2010 ж %
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
Өндірілген өнім
|
80867
|
86848
|
96327
|
108033
|
122633
|
150729
|
190,3
|
Жұмыссыздық деңгейі
|
4,9
|
4,5
|
4,3
|
4,1
|
3,9
|
3,7
|
|
Жұмыспен қамтылғандар саны барлығы 2370 адам
|
|
220
|
591
|
230
|
697
|
650
|
|
Бюджетке қосымша түсетін түсім
|
|
15018
|
321421
|
322131
|
328083
|
332167
|
221,1
|
Жалақы (теңге)
|
119888
|
143865
|
152515
|
175392
|
191177
|
197211
|
164,5
|
Жан басына шаққандағы өндірілген өніммен (теңге)
|
141677
|
155085
|
171400
|
189531
|
213274
|
259877
|
183,4
|
Ескерту: Болжамдалған жобалар іске асқан жағдайда бюджетке қосымша 1 млрд 318 млн 820 мың теңгенің түсімі түседі.
Жаңадан ашылатын өндіріс орындары бойынша қосымша
түсетін салық түсімдері жөнінде мәлімет
/мың теңге/
Қ/с
|
Мазмұны
|
Бір жылда
|
І-кезең жылдары
|
ІІ-кезең жылдары
|
Барлығы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
1
|
Ауыл шаруашылығы, оның ішінде
|
4242
|
3897
|
4051
|
4130
|
4527
|
4605
|
21210
|
|
Егін
|
3345
|
3100
|
3250
|
3300
|
3500
|
3575
|
16725
|
|
Мал
|
897
|
797
|
801
|
830
|
1027
|
1030
|
4485
|
2
|
Кәсіпкерлік
|
10560
|
9751
|
9890
|
9911
|
12136
|
11112
|
52800
|
3
|
Өндіріс бойынша барлығы
|
26158
|
1370
|
307480
|
308090
|
311420
|
316450
|
331190
|
|
«Дарбыт» шаруа қожалығы
|
883
|
870
|
870
|
875
|
890
|
910
|
4415
|
|
«Дархан -Ас ӨК
|
519
|
500
|
510
|
515
|
530
|
540
|
2595
|
|
«Үш Гер» Тау кен химиалық компаниясы» АҚ
|
24756
|
|
306100
|
306700
|
310000
|
315000
|
123780
|
|
Марсель Петролеум
|
-
|
|
|
|
|
|
106000
|
|
Қасей ЖШС
|
-
|
|
|
|
|
|
94400
|
|
Барлығы
|
40960
|
15018
|
321421
|
322131
|
328083
|
332167
|
1318820
|
Аббревиатуралардың атаулары:
ОҚО ДЖАҚАДЗАЖҰБ – МО «Оңтүстік Қазақстан облысы жұмылдыру дайындығы, азаматтық қорғаныс, авариялар мен дүлей зілзалалардың алдын алу және жоюды ұйымдастыру басқармасы»
АЭжҚБ «Аудандық экономика және қаржы бөлімі»
АКжАШБ «Аудандық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі»
АІІБ «Аудандық ішкі істер бөлімі»
АДСБ «Аудандық денсаулық сақтау бөлімі»
АЖҚжӘББ «Аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі»
АСжҚҚБ «Аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімі»
АТКШ,ЖКжАЖБ «Аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі»
АББ «Аудандық білім бөлімі»
АМжТДБ «Аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі»
АДШжСБ «Аудандық денешынықтыру және спорт бөлімі»
5. БАҒДАРЛАМАНЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ КЕЗЕҢДЕРІ
Бағдарламаның жүзеге асырылу кезеңі 2011-2015 жылдар. Бағдарламада қойылған мақсаттарға жету тиімді болу үшін, ол екі кезеңге бөлінеді:
- 1 кезең – 2011-2013 жж.;
- 2 кезең – 2014-2015 жж.
Біріншісі – дайындық – 2011 -2013 жылдары – «Тәртіпке келтіру және алғы шарттарды құру», іс-шаралар және жүзеге асыруды қамтамасыз етудің мәні келесіде:
- өмір сүру деңгейін көтеру, денсаулық сақтау жүйесін және кәсіби білім беруді дамытуды жалғастыру, тұрғын-үй құрылысын үдемелету, «Ауыз су» бағдарламасын және экологиялық шараларды жүзеге асыру есебінен тұрғындардың өмір сүру сапасын көтеру;
- орташа кәсіби білім беру жүйесінің қарқынды дамуы, ресурс – қаржылық (бюджет);
- жерді және суды пайдалануды сертификаттау және сәйкес стандарттарды қабылдау есебінен ауыл шаруашылық өндірісінің көлемі мен тиімділігін арттыру, бос жатқан жерлерді анықтау және оларды екінші реттік шаруашылық айналымына енгізу, көкөніс қоймаларының құрылысы,;
- «Ауыз су» бағдарламасын жүзеге асыруда қарқындату;
- көлік, коммуникация, суару жүйелері (әсіресе, ауылдық жерлерде) инфрақұрылымын дамытуды жалғастыру; ресурс – шаруа аралық инфрақұрылымды дамыту – бюджет және ӘКК қаржылары, шаруа ішіндегі инфрақұрылымды дамыту – шаруашылықтардың жеке қаржылары;
- жол және туризм инфрақұрылымын дамыту, ресурс – мемлекеттік және жеке инвестициялар;
- халықаралық көлік-логистикалық инфрақұрылымды дамыту – азық-түлік қауіпсіздікті қамту және ауыл шаруашылық өнімдерді сату үшін жаңа заманауи көлік-логистикалық және көтерме-ұсақ сауда инфрақұрылымын құру мақсатында;
Екінші кезең – соңғы – 2014-2015 жылдар – «Шешуші нәтижелерді жүзеге асыру», іс-шаралар және жүзеге асыруды қамтамасыз етудің мәні келесіде:
- көлік-коммуникациялық инфрақұрылымға, өзге де коммуналдық тармақтарға инвестициялаудың өсім қарқынын арттыру; ресурс – бюджеттік қаражаттары;
- өнеркәсіптк өнім өндірісі мен агроөнеркәсіп кешенінің өнімдерінің өсім қарқынын арттыру; ресурс – жеке инвестициялар;
- тұрғындардың өмір сапасының өсім қарқынын арттыру.
6. ҚАЖЕТТІ РЕСУРСТАР
Қаржыландыру көздері: республикалық және жергілікті бюджет, инвесторлардың өзіндік қаражаттары, қарыз қаражаттар.
Қаржыландыру көлемдері:
2011 жыл – 6 375,8 млн. теңге
республикалық бюджет – 950,9 млн. теңге;
облыстық бюджет – 804,6 млн. теңге;
жергілікті бюджет – 4081,3 млн. теңге;
басқа көздер – 539 млн. теңге.
2012 жыл – 6687,1 млн. теңге
республикалық бюджет – 402,8 млн. теңге;
облыстық бюджет – 1028,7 млн. теңге;
жергілікті бюджет – 4976,6 млн. теңге;
басқа көздер – 279 млн. теңге.
2013 жыл – 7319,1 млн. теңге
республикалық бюджет – 423 млн. теңге;
облыстық бюджет – 776,6 млн. теңге;
жергілікті бюджет – 5940,7 млн. теңге;
басқа көздер – 178,8 млн. теңге.
2014 жыл – 135184,7 млн. теңге
республикалық бюджет – 1622,7 млн. теңге;
облыстық бюджет – 814,9 млн. теңге;
жергілікті бюджет – 7063,6 млн. теңге;
басқа көздер – 125683,5 млн. теңге.
2015 жыл – 106126,3 млн. теңге
республикалық бюджет – 1623,3 млн. теңге;
облыстық бюджет – 825,2 млн. теңге;
жергілікті бюджет – 8529,8 млн. теңге;
басқа көздер – 95148 млн. теңге.
Ескерту: қаржыландыру көлемі нақтыланатын болады.
7. БАҒДАРЛАМАНЫ БАСҚАРУ
Созақ ауданын дамыту бағдарламасын - аймақтық әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі стартегиялық бағыттарын айқындайтын бас стратегиялық құжат болып табылады.
Созақ ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуының бағдарламасы стратегиялық дамуды басқару жүйесін қалыптастыру негізін қалайды және Әкімдіктің ағымдағы қызметін аймақтың стратегиялық мақсаттарға жетуіне бағытталуын айқындайды.
Бағдарламаны басқару келесі сатылардан құралады: аралық және сонғы нәтижелерді мониторингілеу, бағалау және бақылау.
Аумақты дамыту бағдарламасын мониторингілеу жартыжылдың және жылдық қорытындысымен жүргізіледі.
Жарты жылдың қорытындысы бойынша территорияның даму бағдарламасының мониторингін жүргізу үшін, оның жасалуы мен жүзеге асырылуына жауапты мемлекеттік органдар, өздерінің құзіреті шегінде, өкілетті органдарға территорияның даму бағдарламасының мониторингін жүргізуге, есептік кезеңнің бітуінен кейін екі апта мерзім ішінде есеп беруді ұсынады.
Мониторинг «Негізгі бағыттар, мақсаттар, міндеттер, мақсатты индикаторлар және нәтижелік көрсеткіштер» тарауында көрсетілген, міндеттер көрсеткіші бойынша жүзеге асырылады.
Аумақтарды дамыту бағдарламасын бағалау оларды iске асырудан кейiн үш жыл өткен соң (аралық) және жоспарлы кезең өткен соң (түпкi) жүзеге асырылады.
Аумақтарды дамыту бағдарламасын бақылау аумақтарды дамыту бағдарламаларын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарының, мемлекеттiк органдардың стратегиялық жоспарларының мониторингi, бағалау және iске асыру жөнiндегi жүргiзiлген бақылау iс-шараларының нәтижелерi негiзiнде жүзеге асырылады.
Достарыңызбен бөлісу: |