Енбекшіқазақ ауданының 2015-2017 жылдарға арналған
азаматтық бюджеті.
2015-2017 жылдарға арналған азаматтық бюджет аудандық бюджеттің негізгі көрсеткіштері, оның қалыптасу параметрлері және бюджеттік қаражаттардың жұмсалуы жайында ақпарат береді.
Бұл құжат Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2011 жылғы 27 маусымдағы № 331 бұйрығымен бекітілген азаматтық бюджетті жасау әдістемесіне сәйкес әзірленген.
2015-2017 жылдарға арналған аудандық бюджет Енбекшіқазақ аудандық мәслихатының 2014 жылғы 19 желтоқсандағы сессияның № 41-1 шешімімен (Еңбекшіқазақ аудандық мәслихатының 07.09.2015ж.№ 51-1 шешімімен енгізілген өзгерістермен) бекітілген.
Кесте № 1
2015-2017 жылдарға арналған аудандық бюджетінің негізгі көлемі
млн. теңге
Атауы
|
Бекітілген бюджет
2015 жыл
|
Нақтыланған
бюджет
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
Түсімдер - барлығы
|
16 349,8
|
16719,0
|
17 572,8
|
15 762.1
|
Шығыстар-барлығы
|
16 349,8
|
16816,4
|
17572,8
|
15 762.1
|
оның ішінде:
|
|
|
|
|
Білім
|
11064,9
|
11320,4
|
10889.0
|
10816.4
|
Денсаулық сақтау
|
|
|
|
|
Әлеуметтік көмек
|
810,9
|
785,5
|
781.6
|
802.3
|
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық
|
2750,9
|
2831,5
|
4329.3
|
2526.8
|
Мәдениет,спорт,туризм және ақпараттық кеңістік
|
187,1
|
180,2
|
166.0
|
169.2
|
Ауыл шаруашылық
|
247,2
|
253,1
|
250.0
|
257.9
|
Өнеркәсіп, сәулет,қала құрылысы және құрылыс қызметі
|
17,9
|
19,9
|
16,7
|
17,0
|
Көлік және коммуникация
|
376,9
|
480,3
|
276.4
|
295.5
|
Басқалар
|
250,1
|
252,2
|
249.5
|
250.4
|
Түсімдер
2015 жылға салық түсімдерін болжау кезінде салық төлеушілердің жылдық жинақтық табысы бойынша тапсырылған декларация негізінде, 2014 жылы қаңтар-қараша айы арасындағы нақты түскен салық төлемдерінің және аудандық даму бағдарламасының 2015 жылғы кешендік жоспарының мәліметтері пайдаланылды.
Қаралған түсімдердің нақтыланған жалпы көлемі 16 млрд. 719 млн 008 мың теңгені құрап отыр, оның ішінде:
жергілікті бюджетке түсетін барлық салықтық түсімдер - 3 млрд. 229 млн. 620 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 27 млн. 865 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 95 млн. 930 мың теңге.
Субвенция мен трансферттер көлемі 13 млрд. 489 млн. 388 мың теңгені құрайды.
Кесте № 2
Барлық кірістер - 3 млрд. 229 млн. 620 мың теңге, жергілікті бюджетке түсетін салық түрлері мен түсімдерге тоқталатын болсақ, оның ішінде:
Меншікке салынатын салықтар – 2 млрд. 706 млн. 627 мың теңге,
Акциздерден түсетін салық – 234 млн 600 мың теңге,
Баж салығы – 44 млн 210 мың теңге.
2015 жылға аудан бюджетінің бекітілген жалпы шығындар көлемі 16 млрд. 816 млн 467 мың теңге.
Кесте №3
2015 – 2017 жылдары бюджет шығыстары саясатының негізгі басымдылығы болатындар:
1) Әлеуметтік саланы жаңғырту, ҚР білім беру саласын дамыту бағдарламасы, «Балапан» бағдарламасы және «Жұмыспен қамту 2020» бағдарламасы шеңберіндегі шаралар қаржыландырылатын болады.
Әлеуметтік инфрақұрылымды одан әрі дамыту жалғастырылады – балабақшаларды, мектептерді, ауылдық дәрігерлік амбулаторияларды, поликлинникаларды салу.
«Жұмыспен қамту 2020» бағдарламасын жүзеге асыру шеңберінде бюджеттік шығыстар азаматтарды даярлау және қайта даярлауға, ауылда шағын несиелеу және азаматтардың экономикалық әлеуеті төмен елді мекендерден экономикалық өсу орталықтарына көшірілуін ұйымдастыруға бағытталатын болады.
3) Халықтың тұрмыс жағайын жақсарту. Осы бағыт шеңберінде «2011-2020 жылдарға арналған аудандық тұрғын үй, коммуналдық шарушаылығын жаңғырту» бағдарламасын жүзеге асыру басым болып табылады.
4) Өсу нүктелерін қалыптастыру. Аудан аймақтарын дамыту Бағдарламасын жүзеге асыру, елді мекендерді әлеуметтік, экономикалық дамытудың стратегиялық, кешенді жоспары шеңберінде, инфрақұрылымды, әлеуметтік саланы, тұрғын үй, коммуналдық шаруашылығығын жаңғырту арқылы аймақтардың бәсекеге төтеп беруіне бағытталған жобаларды жүзеге асыру жоспарлануда.
5) Мемлекеттік қызметтер және мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру сапасын арттыру.
Бюджет шығыстары салалар бойынша
Әлеуметтік сала
Әлеуметтік сала бюджетін қалыптастыру кезінде мемлекеттік және аумақты дамыту бағдарламаларын, білім беру, мәдениет, туризм және спорт жүйесін жетілдірудің жаңа тетіктері мен бағыттары белгіленді.
Әлеуметтік сала бойынша бюджетті қалыптастыру барысында аумақтарды дамыту бағдарламасымен қатар білім, денсаулық сақтау, мәдениет, туризм және спорт жүйесін жетілдіруге бағытталған ҚР білім беру саласын дамыту бағдарламасы, «Балапан» бағдарламалары назарға алынды.
Білім беру саласының бюджеті жобасын есептеу кезінде төмендегілер ескерілді:
жұмыс жасамайтын, босатылған бала бақшаларды қайтару және күрделі жөндеу жүргізу, шағын орталықтар ашу және мемлекеттік тапсырысты жеке бала бақшаларға орналастыру арқылы мектепке дейінгі ұйымдар жүйесін арттыру;
- апаттық, үш ауысымдағы мектептердің проблемасын және бейімделген мектептердің орнына жаңа мектептер салу;
- кең жолақты интернетке қол жеткізу жүйесін кеңейту, компьютер техникасы мен интерактивті құралдар алу, жаңа модификациялық кабинеттермен және тегін оқулықтармен қамтамасыз ету;
- мүмкіндіктері шектеулі әлеуметтік жетім балаларға инклюзивті білім беруді дамыту;
- білім беру мекемелерінің материалдық техникалық базасын нығайту.
- жазғы демалысты ұйымдастыру, балаларды сауықтыру, оңалту.
(млн. теңге)
Атауы
|
Бекітілген бюджет 2015жыл
|
Нақтыланған бюджет 2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Білім беру шығыстары, барлығы:
|
11064,9
|
11320,4
|
10889,0
|
10816,4
|
оның ішінде:
|
|
|
|
|
Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарын қолдау
|
918,5
|
842,0
|
918,5
|
918,5
|
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру
|
8439,4
|
7354,1
|
8439,4
|
8439,4
|
Техникалық және кәсіптік , орта білімнен кейінгі білімберу
|
49,5
|
44,3
|
49,5
|
49,5
|
Білім беру саласындағы өзге де қызметтер
|
1657,5
|
3079,8
|
1481,6
|
1409,0
|
Жоғарыда аталған мақсаттарды жүзеге асыру үшін 2015жылға 1 қаңтардағы нақтыланған бюджет - 11 млрд. 434 млн. 767 мың теңге.
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
саласындағы іс-шараларды іске асыруға
бағытталған шығыстар
(млн. теңге)
Атауы
|
Бекітілген бюджет 2015жыл
|
Нақтыланған бюджет 2015 жыл
|
2016жыл
|
2017жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру шығыстары, барлығы:
|
810,9
|
785,5
|
781,6
|
802,3
|
оның ішінде:
|
|
|
|
|
Әлеуметтік көмек
|
761,4
|
697,1
|
728,6
|
747,7
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер
|
49,5
|
88,4
|
53,0
|
54,60
|
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы саласындағы
бағытталған шығыстар
(млн.теңге)
Атауы
|
Бекітілген бюджет 2015жыл
|
Нақтыланған бюджет 2015 жыл
|
2016жыл
|
2017жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы
барлығы:
|
2750,8
|
2831,5
|
4329,3
|
2526,8
|
оның ішінде:
|
|
|
|
|
Тұрғын үй шаруашылығы
|
1084,0
|
1081,2
|
1538,5
|
1407,2
|
Коммуналдық шарушылық
|
1399,1
|
1324,5
|
2404,0
|
726,1
|
Елді мекендерді абаттандыру
|
267,7
|
425,8
|
386,8
|
393,5
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
саласындағы іс-шараларды іске асыруға
бағытталған шығыстар
(млн. теңге)
Атауы
|
Бекітілген бюджет 2015жыл
|
Нақтыланған бюджет 2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
шығыстары, барлығы:
|
187,1
|
180,2
|
166,1
|
169,2
|
оның ішінде:
|
|
|
|
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
93,5
|
87,9
|
78,3
|
83,8
|
Спорт шығыстары
|
12,3
|
12,0
|
12,6
|
13,3
|
Ақпараттық кеңістік
|
48,4
|
48,2
|
40,3
|
39,6
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзге де қызметтер
|
32,9
|
32,1
|
34,9
|
32,5
|
Білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет және спорт мамандарын ауылдық елді мекендерге тарту жұмыстары жалғасуда.
2015 жылы областық бюджеттен 24 млн.588 мың теңге 70 маманға көтерме жәрдем ақы және бюджеттік кредиттің операциялық қызметін төлеуге (15,3 мың теңгеден) және 49 маманға несие беруге (2млн.973мың теңгеден) – 145млн. 677 мың теңге бөлінді.
Ауылдық елді мекенге жұмыс істеу үшін келген әлеуметтік сала мамандарына қаржылық қолдау
(млн. теңге)
Атауы
|
Әлеуметтік қолдау шаралары
|
70 АЕК дейін көтерме жәрдемақы және операциялық кызметі
|
1500 АЕК дейін бюджеттік кредиттер
|
|
2014жыл
|
.2015жыл
|
2014жыл
|
2015жыл
|
|
|
Маман саны
|
Сомасы, мың теңге
|
Маман саны
|
Сомасы, мың теңге
|
Маман саны
|
Сомасы, мың теңге
|
Маман саны
|
Сомасы, мың теңге
|
1
|
|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
Енбекшиказах ауданы
|
|
|
76
|
20,8
|
70
|
24,6
|
55
|
152,8
|
46
|
136,8
|
Ауыл шаруашылығы салысына бағытталған шығыстар
(млн. теңге)
Атауы
|
Бекітілген бюджет 2015жыл
|
Нақтыланған бюджет 2015 жыл
|
2016жыл
|
2017 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Ауыл шаруашылығы
барлығы:
|
247,2
|
253,1
|
250,0
|
257,9
|
оның ішінде:
|
|
|
|
|
Ауыл шаруашылығы
|
82,7
|
88,5
|
86,6
|
89,6
|
Жер қатынастары
|
14,3
|
13,5
|
13,1
|
13,4
|
Ауыл шаруашылығы саласындағы өзгеде қызметтер
|
150,2
|
151,1
|
150,2
|
154,9
|
Өнеркәсіп, сәулет,қала құрылысы және құрылыс қызметі саласына
бағытталған шығыстар
(млн. теңге)
Атауы
|
Бекітілген бюджет 2015жыл
|
Нақтыланған бюджет 2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Өнеркәсіп, сәулет,қала құрылысы және құрылыс қызметі
барлығы:
|
17,9
|
19,9
|
16,7
|
17,0
|
оның ішінде:
|
|
|
|
|
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
|
17,9
|
19,9
|
16,7
|
17,0
|
Көлік және коммуникациялар саласына
бағытталған шығыстар
(млн.теңге)
Атауы
|
Бекітілген бюджет 2015жыл
|
Нақтыланған бюджет 2015 жыл
|
2016жыл
|
2017 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Көлік және коммуникация
|
376,9
|
480,4
|
276,4
|
295,5
|
оның ішінде:
Жолаушылар кәлігі және автомобиль жолдары саласындағы өзгеде қызметтер
|
5,9
|
5,6
|
5,6
|
5,8
|
Автомобиль жолдарының қызметін қамтамасыз ету
|
371,0
|
474,8
|
270,8
|
289,7
|
«Басқалар» функционалдық тобына жататын барлық шығындарға қаралған қаржы - 252 млн 177 мың теңге, оның ішінде:
аудан аумағындағы табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға арналған ауданның жергілікті атқарушы органның төтенше резервіне – 22 млн. 257 мың теңге;
ауданның кәсіпкерлік бөлімін ұстап тұруға – 7 млн 995 мың теңге; «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлердің экономикалық дамуына жәрдемдесу жөніндегі шараларды іске асыруға ауылдық (селолық) округтарды жайластыру мәселелерін шешу үшін ағымдағы нысаналы трансферттен (ОБ):
аудан әкімінің аппараты – ауылдардағы су жүйелерін ағымдағы жөндеу, қатты тұрмыстық қалдықтары полигонын жайластыру жене ауылдардағы жолдарды ағымдағы жөндеу мәселелерін шешу үшін - 202 млн 925 мың теңге ;
білім бөліміне 19 млн.теңге мектептердің спорт аланың жайластыруға бөлінді.
Борышқа қызмет көрсету -5 млн 623 мың теңге.
Трансферттер
Қаржы бөлімі
Нысаналы пайдаланылмаған трансферттерді қайтару -19млн. 229 мың теңге.
Таза бюджеттік кредиттерді беру – 121млн. 394 мың тенге;
бюджеттік кредиттер – 145 млн. 677 мың теңге.
бюджеттік кредиттерді өтеу – 24 млн 283 мың тенге.
Экономика және бюджеттік жоспарлау
бөлімінің басшысы Е.Жәкеев
Орын. Б.Мушаева
8-727-75-7-21-03
Достарыңызбен бөлісу: |