Зайсан ауданының 2011 -2013 жылдарға арналған бюджетінің негізгі параметрлары бойынша ақпарат
Ауданның 2012-2014 жылдарға арналған бюджеті Қазақстан Республикасының Бюджеттік кодексіне, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 27 тамыздағы № 1251 «Әлеуметтік –экономикалық даму болжамын әзірлеу Қағидаларын бекіту туралы» қаулысына және Қазақстан Республикасының 2011-2015 жылдарға арналған даму болжамына және Шығыс Қазақстан облысының 2011-2015 жылдарға арналған әлеуметтік – экономикалық даму болжамына сәйкес, 2011-2015 жылдарға арналған макроэкономикалық көрсеткіштерінің базалық болжамы негізінде қалыптасқан.
Әлеуметтік – экономикалық даму болжамы макроэкономикалық көрсеткіштерден және әлеуметтік параметрлардан, бес жылдық кезеңге ауданның әлеуметтік – экономикалық даму басымдылықтарынан және тенденцияларынан, бюджеттік саясаттың негізгі бағыттарынан аудандық бюджетті болжау, сондай - ақ 2012 -2014 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламалар әкімгерлері бойынша болжанған шығын көлемінен тұрады.
Әлеуметтік – экономикалық даму және бюджеттік параметрлар болжамы жергілікті атқарушы органдардың стратегиялық жоспарын, сондай -ақ 2012-2014 жылдарға арналған аудандық бюджетті әзірлеу үшін негіз болып табылады.
1 –ші кесте
Аудандық бюджеттің 2011 -2013 жылдарға арналған негізгі параметрлары
млн. теңге
№ р/т
|
Көрсеткіштер атауы
|
2010 жыл (нақты)
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
Қала бюджеті
|
|
Кірістер
|
2390,9
|
2789,9
|
2445,0
|
2463,5
|
|
Салық түсімдері
|
389,5
|
430,9
|
440,5
|
475,9
|
|
Салықтан басқа түсімдер
|
11,1
|
19,8
|
29,7
|
21,5
|
|
Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер
|
30,7
|
15,7
|
24,0
|
15,3
|
|
Трансферттерден түскен түсімдер (субвенциялар)
|
1959,6
|
2323,5
|
1950,8
|
1950,8
|
|
Шығындар
|
2390,9
|
2789,9
|
2445,0
|
2463,5
|
Түсімдер
2011-2013 жылдарға арналған аудан бюджетінің кіріс бөлігінің қалыптасуы жаңа өндірістерді құру және жұмыс істейтін өндірістерді және салық салу алаңның кеңейту, салық әкімшілігін жетілдіру , бюджеттің кіріс бөлігін арттырудың қосымша қорларын іздестіру есебінен нақты салық салу базасында жүзеге асты.
2011-2013 жылдарға арналған бюджетке түсетін түсімдер көлемінің болжамы ағымдағы жағдайды талдау және өткен жылдардағы түскен түсімдердің макроэкономикалық көрсеткіштер динамикасының болжанған параметрлары негізінде құрастырылды.
1 –ші диаграмма
Шығындар
Орташа шұғыл кезеңде өткізілетін шығындар саясаты бюджеттің орындалуы және әзірленуі жолымен мемлекттік шығындардың нәтижелілігін және тиімділігін арттыруға, жақсы тікелей нәтижеге қол жеткізу қажеттілігінен бюджет қаражаттарының бекітілген көлемінің пайдаланылуын мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарымен қарастыруға бағытталған.
Осы мақсатпен 2011 жылы тиімділік және нәтижелілік индикаторларына негізделген бюджеттің орындалуы және қалыптасуы жүйесіне енгізілетін болады, сондай -ақ тиімділік көрсеткіштері және тікелей, соңғы нәтижелер көрсеткіштеріне жетуін (жетпеуін) талдауды аймақта/ салада, басшылыққа алынатын стратегиялық мақсаттар мен тапсырмаларға жету дәрежесін анықтауға мүмкіндік беретін астана, республикалық маңыздағы қалалар, облыстардың жергілікті атқарушы органдары және орталық мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін жыл сайын бағалайтын жүйесі енгізіледі.
1-ші График
2012 жылға арналған салалар бойынша
аудандық бюджеттің шығындары
2013 жылға арналған салалар бойынша
аудандық бюджеттің шығындары
2011-2013 жылдарға арналған аудандық бюджет шығындары Ел басының Қазақстан халқына жасаған Жолдауынан туындайтын іс –шараларды жүзеге асыруға бағытталған.
Әлеуметтік блок (әлеуметтік сала)
Әлеуметтік блок шығындарына: білім беру; әлеуметтік қамтамасыз ету және әлеуметтік көмек; мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік кіреді.
2011 жылы әлеуметтік салаға жұмсалған аудандық бюджет шығындары шығындардың жалпы көлемінен 65,1 пайызды немесе абсолюттік маңызда 1814,1 млн. теңгені, 2012 жылы жалпы шығыннан 78,1 пайыз немесе 1908,7 млн. теңгені, 2013 жылы жалпы шығыннан 78,1 пайыз немесе 1923,0 млн. теңгені құрайды.
2-ші график
2012 жылғы әлеуметтік салаға арналған
аудандық бюджет шығындары
2013 жылғы әлеуметтік салаға арналған
аудандық бюджет шығындары
*1 –ші кестеде көрсетілгендей 2011-2013 жылдарға арналған барлық шығындардан әлеуметтік салаға арналған аудандық бюджет шығындары 65,14 пайызды,, 78,1 пайызды және 78,1 пайызды құрайды. 2 кестеде әлеуметтік салаға арналған шығындар 100 пайыз көрсетілген және әлеуметтік блока кіретін салалардың үлесі көрсетілген.
Әлеуметтік салада азаматтардың әл ауқатын арттыруға бағытталған бұрын қабылданған әлеуметтік міндеттемелердің орындалуы негізгі басымдылық болып табылады.
Аудандық бюджетте бюджетте 2011-2013 жылдарға арналған әлеуметтік көмекке 490,7 млн. теңге қарастырылған (2011 жылы -192,7 млн. теңге (нысаналы трансферттерді есепке алғанда) 2012 жылы -148,5 млн теңге, 2013 жылы -149,5 млн. теңге). Сонымен қатар келесі бағыттар бойынша:
- жұмыспен қамту бағдарламаларын қамтамасыз етуге: 2011 жылы 25,1 млн. теңге, 2012 жылы -21,7 млн. теңге, 2013 жылы -22,7 млн теңге.
- жұмыспен қамту орталығының қызметін қамтамасыз етуге 2011 жылы -5,4 млн. теңге (республикалық трансферттерден нысаналы трансферттер).
- мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмегін төлеуге -2011 жылы 21,2 млн. теңге, 2012 жылы – 23,8 млн. теңге, 2013 жылы -23,8 млн. теңге.
- тұрғын үй көмегін төлеуге -2011 жылы -1,9 млн. теңге, 2012 жылы – 2,1 млн. теңге, 2013 жылы -2,1 млн. теңге.
- жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша жекелеген мұқтаж азаматтар санаттарындағы адамдарға әлеуметтік көмек төлеуге -2011 жылы - 56,2 млн. теңге, 2012 жылы – 2,5 млн. теңге, 2013 жылы - 2,5 млн. теңге.
- үйде тәрбиленіп және оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз етуге -2011 жылы – 3,5 млн. теңге, 2012 жылы -3,8 млн. теңге, 2013 жылы - 3,8 млн. теңге .
- үйдегі мұқтаж азаматтарға әлеуметтік көмек көрсетуге - 2011 жылы 3,5 млн. теңге, 2012 жылы -3,8 млн. теңге, 2013 жылы -3,8 млн. теңге.
- 18 жасқа толмаған балаларға мемлекеттік жәрдемақы төлеуге -2011 жылы – 49,2 млн. теңге, 2012 жылы -65,3 млн. теңге, 2013 жылы -65,3 млн. теңге.
- Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету және міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге – 2011 жылы – 1,0 млн. теңге, 2012 жылы – 1,2 млн. теңге, 2013 жылы – 1,2 млн. теңге.
- жәрдемақыларды және басқада әлеуметтік төлемдерді жеткізу және төлеу, аудару бойынша қызметтерді төлеуге -2011 жылы – 1,6 млн. теңге, 2012 жылы – 1,7 млн. теңге, 2013 жылы - 1,7 млн. теңге.
2 –ші кесте
2011 -2013 жылдардағы негізгі әлеуметтік көрсеткіштер
Көрсеткіштер
|
01.01.2010 жылдан
|
01.04.2010 жылдан
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
Ең төменгі күнкөріс деңгейі
|
14952
|
14952
|
15999
|
17119
|
18317
|
Ең аз зейнетақы көлемі
|
12344
|
12344
|
16047
|
17491
|
19066
|
Базалық зейнетақы
|
5981
|
5981
|
8000
|
8560
|
9159
|
Мемлекеттік зейнетақы төлеу орталығынан зейнетақының орташа көлемі
|
21500
|
21500
|
28205
|
31770
|
33709
|
Ең аз еңбекақы көлемі
|
14952
|
14952
|
15999
|
17119
|
18317
|
Айлық есептік көрсеткіш (АЕК)
|
1413
|
1413
|
1512
|
1 618
|
1 731
|
Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы
|
14688
|
14688
|
16128
|
17730
|
19162
|
Мүгедектігі бойынша
|
15406
|
15406
|
16850
|
18364
|
20017
|
Асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша
|
13709
|
13709
|
15262
|
17189
|
18736
|
Жасы бойынша
|
7476
|
7476
|
8149
|
8883
|
9 983
|
Мемлекеттік арнайы жәрдемақылар
|
|
|
|
|
|
№ 1 тізім бойынша
|
12717
|
12717
|
13608
|
14562
|
15579
|
№ 2 тізім бойынша
|
11304
|
11304
|
12096
|
12944
|
13848
|
Жоғарғы оқу орындарындағы шәкіртақы
|
11719
|
11719
|
15234
|
15 234
|
15 234
|
Орта –арнайы оқу орындарындағы шәкіртақы
|
9375
|
9375
|
12187
|
12 187
|
12 187
|
Білім беру
Білім беру саласын дамыту бағдарламасын жүзеге асыруға барлығы 4608,4 млн. теңге қарастырылған ( 2011 жылы – 1429,8 млн. теңге (нысаналы трансфертарды есепке алғанда), 2012 жыл – 1585,5 млн. теңге, 2013 жылы– 1593,0 млн. теңге).
- мектепке дейінгі білім беруге қарастырылған: 2011 жылы– 47,1 млн. теңге, 2012 жылы – 48,8 млн. теңге, 2013 жылы – 49,8 млн. теңге.
- мектепке дейінгі білім беру мекемелерінің тәрбиешілеріне және мекеп мұғалімдеріне біліктілік санаттарына үстемақы көлемін арттыруға: 2011 жылы-10,9 млн. теңге.
- жалпы білім беруге: 2011 жылы – 1310,8 млн. теңге, 2012 жылы – 1470,3 млн. теңге, 2013 жылы – 1475,3 млн. теңге.
- жасөспірімдер мен балалар үшін қосымша білімге : 2011 жылы – 31,9 млн. теңге, 2012 жылы – 48,2 млн. теңге, 2013 жылы – 49,2 млн. теңге.
- аудан (облыстық маңыздағы қалалар) білім беру мемлекеттік мекемелері үшін оқу - әдістемелік комплекстер, оқулықтар алуға және жеткізуге: 2011 жылы – 16,7 млн. теңге, 2012 жылы – 18,0 млн. теңге, 2013 жылы– 18,5 млн. теңге.
- ата –анасының қамқорысыз қалған бала (балалар) мен жетім баланы (жетім балалар) қамқорына алған қамқоршыларға ай сайын ақшалай қаражат төлеуге: 2011 жылы – 12,7 млн. теңге.
- үйде оқытылатын мүгедек балаларды бағдарламалық қамтуға және құралдармен қамтамасыз етуге: 2011 жылы– 5,7 млн. теңге.
Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік
Аталған салада жалпы 548,7 млн. теңге сомаға іс –шаралар қарастырылған ( 2011 жылы –191,5 млн. теңге, 2012 жылы– 176,7 млн. теңге, 2013 жылы– 180,5 млн. теңге). Бағдарлама аясында бір қатар іс –шаралар іске асырылады, соның ішінде:
- мәдени – демалыс жұмыстарын қолдауға қарастырылды: 2011 жылы– 149,6 млн. теңге, 2012 жылы – 125,6 млн. теңге, 2013 жылы – 128,6 млн. теңге.
- ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамытуға: 2011 жылы – 13,3 млн теңге, 2012 жылы – 17,8 млн теңге, 2013 жылы – 17,8 млн теңге.
- облыстық және аудандық деңгейде спорт жарыстарын өткізуге: 2011 жылы – 2,6 млн. теңге, 2012 жылы – 3,9 млн. теңге, 2013 жылы – 3,9 млн. теңге.
- облыстық спорт жарыстарына әр түрлі спорт түрлері бойынша ауданның (облыстық маңыздағы қалалар) құрама командаларының мүшелерін дайындауға және жарыстарға қатыстыруға: 2011 жылы – 6,0 млн. теңге, 2012 жылы – 7,0 млн. теңге, 2013 жылы – 7,0 млн. теңге.
- аудандық кітапханалардың қызметіне: 2011 жылы – 10,9 млн. теңге, 2012 жылы – 13,2 млн. теңге, 2013 жылы – 13,5 млн. теңге.
- мемлекеттік тілді және басқа да Қазақстан халқының тілдерін дамытуға: 2011 жылы – 0,15 млн. теңге, 2012 жылы 0,17 млн. теңге, 2013 году – 0,17 млн. теңге.
- газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу бойынша қызметтерге : 2011 жылы – 7,5 млн. теңге, 2012 жылы – 9,0 млн. теңге, 2013 жылы – 9,5 млн. теңге.
- телерадиохабарлар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу бойынша қызметтерге: 2011 жылы - 0,5 млн. теңге.
- жастар саясатты саласындағы іс –шараларды жүзеге асыруға: 2011 жылы– 3,3 млн. теңге, 2012 жылы– 0,6 млн. теңге, 2013 жылы– 0,6 млн. теңге.
Зайсан ауданының 2011 -2013 жылдарға арналған даму бюджеті
Бюджетті дамытудың жалпы сомасы 427,1 млн. теңге ( 2011 жылы – 427,1 млн. теңге).
Бір қатар іс – шаралар іске асырылатын болады: соның ішінде :
Функционалды топ
|
Әкімгер
|
Бағдарлама
|
Кіші бағдарлам
|
Атауы
|
Сома (мың теңге)
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
4
|
|
|
| Образование | 108 |
|
|
|
467
|
|
| Ауданның (облыстық маңыздағы қалалар) құрылыс бөлімі | 108 |
|
|
|
|
037
|
| Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау | 108 |
|
|
|
|
|
015
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
| 108 |
|
|
|
|
|
| соның ішінде инвестициялық жобаларға: | 108 |
|
|
|
|
|
| | 108 |
|
|
7
|
|
|
| Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық | 424009,0 |
|
|
|
467
|
|
| Ауданның (облыстық маңыздағы қалалар) құрылыс бөлімі | 3758,0 |
|
|
|
|
005
|
| Коммуналдық шаруашылық объектілерін дамыту | 3758,0 |
|
|
|
|
|
015
| | 3758,0 |
|
|
|
|
|
| соның ішінде инвестициялық жобаларға: | |
|
|
|
|
|
|
Зайсан қаласындағы кәріз желілері құрылысының жобалық-сметалық құжатын толтыру
| 3758,0 |
|
|
|
|
006
|
|
Сумен жабдықтау жүйесін дамыту
| 396251 |
|
|
|
|
|
011
|
республикалық бюджеттің трансферті есебінен
|
252000
|
|
|
|
|
|
|
соның ішінде инвестициялық жобаларға:
| |
|
|
|
|
|
|
Зайсан қаласындағы су құбырлары желілерін және су іркуіш құбырларын реконструкциялау
|
252000
|
|
|
|
|
|
015
| жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 144251 |
|
|
|
|
|
|
соның ішінде инвестициялық жобаларға:
| |
|
|
|
|
|
|
Зайсан қаласындағы су құбырлары желілерін және су іркуіш құбырларын реконструкциялау
| 28000 |
|
|
|
|
|
|
Дайыр ауылындағы сумен қамтамасыз ету жүйелерін реконструкциялаудың жобалық сметалық құжатын қайта есептеу
|
1200
|
|
|
|
|
|
|
Біржан ауылының оң жақ жағалау бөлігіндегі су тоғаны құрылыстарын және су құбыры желілері алаңына электрмен қамтамасыз ету желілерін салу
|
115051
|
|
|
|
|
022
|
|
Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымдардың дамуы
|
24000
|
|
|
|
|
|
011
|
республикалық бюджеттің трансферті есебінен
| 24000 |
|
|
|
|
|
|
соның ішінде инвестициялық жобаларға:
| |
|
|
|
|
|
|
ауылдық жерлерде жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымдардың дамыту
| 24000 |
|
|
8
|
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
|
3000
|
|
|
|
467
|
|
| Ауданның (облыстық маңыздағы қалалар) құрылыс бөлімі | 3000,0 |
|
|
|
|
008
|
|
Спорт объектілерін дамыту
| |
|
|
|
|
|
015
| жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 3000 |
|
|
|
|
|
|
соның ішінде инвестициялық жобаларға:
| 3000 |
|
|
|
|
|
|
Балалардың спорттық-демалу лагері құрылысының жобалық-сметалық құжатын толтыру
|
3000
|
|
|
|
|
|
|
БАРЛЫҒЫ
| 427117,0 |
|
|
2011 жылы «Зайсан тазалық» көп салалы кәсіпорының, «Достық редакциясы газеті» кәсіпорынының, «Зайсан-Таза су» кәсіпорынының жарғылық капиталын арттыруға қаражат бөлу қарастырылған.
Анықтама:
Айлық есептік көрсеткіштер: 2011 жылы – 1 512 теңгені, 2012 жылы – 1618 теңгені және 2013 жылы – 1 731 теңгені құрайды.
Достарыңызбен бөлісу: |