1. Миссия және пайымдау


Бюджеттік бағдарламаның нысаны



бет16/17
Дата29.06.2016
өлшемі1.7 Mb.
#165920
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Бюджеттік бағдарламаның нысаны


Бюджеттік бағдарлама

(кіші бағдарлама)

046 «Электрондық үкімет дамыту»

Сипаттама

Қазақстан Республикасының веб-порталының және «электрондық үкімет» шлюзінің дамуы

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру




іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2012 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Автоматтандырылған мемлекеттік қызметтердің саны

бірлік







20

20

20







Соңғы нәтиже көрсеткіштері

ЭҮП тіркелген пайдаланушылар саны



мың.

бірлік








600

680

770







Сапа көрсеткіштері

ЭҮП-да қоғамдық талқылаудан өткен заңдар мен заң жобаларының жалпы санынан үлесі



%







10

15

25







Тиімділік көрсеткіштері

Мемлекеттік қызмет көрсету кезінде пайдаланылатын, ХЭД электрондық құжаттар түрінің саны государственных услуг



бірлік







50

100

208







Бюджеттік шығыстар көлемі

мың.

теңге








961 408

1 568 805

1 326 853









Бюджеттік бағдарламаның нысаны


Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

050 «Облыстық бюджеттеріне, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын құру үшін берілетін нысаналы даму трансферттері»

Сипаттамасы

Астаны және Алматы қаласында мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығын ашу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер және бюджеттiк субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ дамыту

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Астана, Талдықорған, Павлодар, Қызылорда, Петропавловск шi куәлiктерін беру жөнінде мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығын құру



бірлік

-

2

4

7

-

-

-

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

1. Автокөлiктi тiркеу, қайта тiркеу бойынша орташа уақытты азайту



сағат

2

2

2

2

-

-

-

2. Жүргiзушi куәлiктерін беру бойынша құжаттарды ресiмдеудiң орташа уақытын азайту

сағат

2

2

2

2

-

-

-

Сапа көрсеткіштері

Халықтың қызметтердi алу кезіндегі сапасы мен қолайлылықты жақсарту мақсатында автокөлікті тіркеу және жүргізуші куәліктерін беру саласындағы мемлекеттік қызметтер көрсетуді халыққа қызмет көрсету орталығына ауыстыру



қызмет

2

2

2

2

-

-

-

Тиімділік көрсеткіштері

Мемлекеттік қызметтердің халыққа тиімді көрсету



%

90

90

92

93

-

-

-

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

1 316 124

1 759 505

2 444 333

3 973 704











Бюджеттік бағдарламаның нысаны


Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

051«Автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, жөндеу және күтіп-ұстау жөніндегі қызметтер»

Сипаттамасы

«ҚазАвтоЖол» акционерлік қоғамының әкімшілік шығындары

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Автомобиль жолдары саласындағы саясатты қалыптастыру бойынша қызмет көрсету



адам.




269

332













Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты тиімді жүзеге асыру

%




100

100













Сапа көрсеткіштері

Басқару шешімдерін қабылдау сапасын арттыру және шешім қыбылдау үрдісін жылдамдату



%




100

100













Тиімділік көрсеткіштері

Жылына «ҚазАвтоЖол» АҚ бір жұмысшысының ұстауына орташа шығындары



мың теңге




2 230

5 447













Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге




599 911

1 712 887














Бюджеттік бағдарламаның нысаны


Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

052 «Авариялар мен апаттар кезінде шұғыл шақыру ақпараттық жүйесін құру»

Сипаттамасы

Жедел қызметтерді шақыру құралдарымен жабдықталған автокөлік құралдарының қатысуымен болатын жол-көлік оқиғаларына жедел қызметтердің ден қою уақытын төмендету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру




іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

1. ААЖШ жүйесін құру және енгізу бойынша консалтинг қызметтердi көрсету шартын жасасу



дана




1

1

-

-







2. Жобаны басқару (ААЖШ жүйесі мен оның құрамдауыштарының сипаттамасы, сондай-ақ ААЖШ жүйесін құру мен енгізу тетіктері көрсетілген құжаттаманы әзірлеу және бекіту)

бірлік




3

3

3

-







3. ААЖШ жүйесін қолданысқа енгізу

бірлік




-

-

-

1







Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

1. ААЖШ жүйесін тиімді және жылдам енгізу үшін қажетті ақпаратты және ақыл-кеңестерді алу (есептер, материалдар, техникалық құжаттама, нормативтік құқықтық актілер және т.б.)



бірлік




10

2

-

-







2. ААЖШ жүйесі мен оның құрамдауыштарының сипаттамасы, сондай-ақ ААЖШ жүйесін құру мен енгізу тетіктері көрсетілген құжаттаманы бекіту

бірлік




3

3

3

-







3. ААЖШ жүйесі шеңберінде стандарттарды әзірлеу

бірлік




-

2

2

-







4. ААЖШ жүйесінің ядросын сатып алу

бірлік




-

-

1

-







5. Деректерді өндеу орталықтарын құру

бірлік




-

2

-

-







6. Деректерді өндеу орталықтарын істеп бітіру (бағдарламалық бөлігінде)







-




2

-







7. ААЖШ жүйесін ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестігіне аттестациялау

дана




-

-

-

1







Тиімділік көрсеткіштері

1. ААЖШ жүйесін құру және енгізу бойынша консалтингтік қызметтерін көрсету шартының толық және уақтылы орындалуы



%




100

100

-

-







2. ААЖШ жүйесі мен оның құрамдауыштарының сипаттамасы, сондай-ақ ААЖШ жүйесін құру мен енгізу тетіктері көрсетілген құжаттаманы уақтылы әзірлеу және бекіту

%




100

100

100










3. Шұғыл оперативтік қызметтерді шақыру құралдарымен жабдықталған автокөлік құралдарының қатысуымен автомобиль жолдарында болатын жол-көлік оқиғаларына шұғыл оперативтік қызметтердің ден қою уақытын төмендету (осы құралдармен жабдықталмаған автокөлік құралдарымен салыстырғанда)







-

-

-

10







Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге




250 000

2 494 796

3 744 068

5 161








Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет