Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)
|
050 «Облыстық бюджеттеріне, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын құру үшін берілетін нысаналы даму трансферттері»
|
Сипаттамасы
|
Астаны және Алматы қаласында мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығын ашу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
трансферттер және бюджеттiк субсидиялар беру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/ дамыту
|
даму
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Астана, Талдықорған, Павлодар, Қызылорда, Петропавловск шi куәлiктерін беру жөнінде мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығын құру
|
бірлік
|
-
|
2
|
4
|
7
|
-
|
-
|
-
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Автокөлiктi тiркеу, қайта тiркеу бойынша орташа уақытты азайту
|
сағат
|
2
|
2
|
2
|
2
|
-
|
-
|
-
|
2. Жүргiзушi куәлiктерін беру бойынша құжаттарды ресiмдеудiң орташа уақытын азайту
|
сағат
|
2
|
2
|
2
|
2
|
-
|
-
|
-
|
Сапа көрсеткіштері
Халықтың қызметтердi алу кезіндегі сапасы мен қолайлылықты жақсарту мақсатында автокөлікті тіркеу және жүргізуші куәліктерін беру саласындағы мемлекеттік қызметтер көрсетуді халыққа қызмет көрсету орталығына ауыстыру
|
қызмет
|
2
|
2
|
2
|
2
|
-
|
-
|
-
|
Тиімділік көрсеткіштері
Мемлекеттік қызметтердің халыққа тиімді көрсету
|
%
|
90
|
90
|
92
|
93
|
-
|
-
|
-
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
1 316 124
|
1 759 505
|
2 444 333
|
3 973 704
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)
|
051«Автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, жөндеу және күтіп-ұстау жөніндегі қызметтер»
|
Сипаттамасы
|
«ҚазАвтоЖол» акционерлік қоғамының әкімшілік шығындары
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Автомобиль жолдары саласындағы саясатты қалыптастыру бойынша қызмет көрсету
|
адам.
|
|
269
|
332
|
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты тиімді жүзеге асыру
|
%
|
|
100
|
100
|
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
Басқару шешімдерін қабылдау сапасын арттыру және шешім қыбылдау үрдісін жылдамдату
|
%
|
|
100
|
100
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
Жылына «ҚазАвтоЖол» АҚ бір жұмысшысының ұстауына орташа шығындары
|
мың теңге
|
|
2 230
|
5 447
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
|
599 911
|
1 712 887
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)
|
052 «Авариялар мен апаттар кезінде шұғыл шақыру ақпараттық жүйесін құру»
|
Сипаттамасы
|
Жедел қызметтерді шақыру құралдарымен жабдықталған автокөлік құралдарының қатысуымен болатын жол-көлік оқиғаларына жедел қызметтердің ден қою уақытын төмендету
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
|
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. ААЖШ жүйесін құру және енгізу бойынша консалтинг қызметтердi көрсету шартын жасасу
|
дана
|
|
1
|
1
|
-
|
-
|
|
|
2. Жобаны басқару (ААЖШ жүйесі мен оның құрамдауыштарының сипаттамасы, сондай-ақ ААЖШ жүйесін құру мен енгізу тетіктері көрсетілген құжаттаманы әзірлеу және бекіту)
|
бірлік
|
|
3
|
3
|
3
|
-
|
|
|
3. ААЖШ жүйесін қолданысқа енгізу
|
бірлік
|
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. ААЖШ жүйесін тиімді және жылдам енгізу үшін қажетті ақпаратты және ақыл-кеңестерді алу (есептер, материалдар, техникалық құжаттама, нормативтік құқықтық актілер және т.б.)
|
бірлік
|
|
10
|
2
|
-
|
-
|
|
|
2. ААЖШ жүйесі мен оның құрамдауыштарының сипаттамасы, сондай-ақ ААЖШ жүйесін құру мен енгізу тетіктері көрсетілген құжаттаманы бекіту
|
бірлік
|
|
3
|
3
|
3
|
-
|
|
|
3. ААЖШ жүйесі шеңберінде стандарттарды әзірлеу
|
бірлік
|
|
-
|
2
|
2
|
-
|
|
|
4. ААЖШ жүйесінің ядросын сатып алу
|
бірлік
|
|
-
|
-
|
1
|
-
|
|
|
5. Деректерді өндеу орталықтарын құру
|
бірлік
|
|
-
|
2
|
-
|
-
|
|
|
6. Деректерді өндеу орталықтарын істеп бітіру (бағдарламалық бөлігінде)
|
|
|
-
|
|
2
|
-
|
|
|
7. ААЖШ жүйесін ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестігіне аттестациялау
|
дана
|
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
1. ААЖШ жүйесін құру және енгізу бойынша консалтингтік қызметтерін көрсету шартының толық және уақтылы орындалуы
|
%
|
|
100
|
100
|
-
|
-
|
|
|
2. ААЖШ жүйесі мен оның құрамдауыштарының сипаттамасы, сондай-ақ ААЖШ жүйесін құру мен енгізу тетіктері көрсетілген құжаттаманы уақтылы әзірлеу және бекіту
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
3. Шұғыл оперативтік қызметтерді шақыру құралдарымен жабдықталған автокөлік құралдарының қатысуымен автомобиль жолдарында болатын жол-көлік оқиғаларына шұғыл оперативтік қызметтердің ден қою уақытын төмендету (осы құралдармен жабдықталмаған автокөлік құралдарымен салыстырғанда)
|
|
|
-
|
-
|
-
|
10
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
|
250 000
|
2 494 796
|
3 744 068
|
5 161
|
|
|