3.2.Мемлекеттің стратегиялық мақсаттарымен стратегиялық бағыттардың және мемлекеттік орган мақсатының сәйкестігі
Мемлекеттік органның стратегиялық бағыты мен мақсаты
|
Нормативтік-құқықтық актінің стратегиялық құжаттың атауы
|
1
|
2
|
1 Стратегиялық бағыт
Ауданның мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру
|
1.Облыс аумағының мәдениет саласында бірыңғай мемлекеттік саясатты жүзеге асыру
|
Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 6 ақпандағы «Қазақстан азаматтарының әл-ауқатын арттыру-мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» Қазақстан халқына жолдауы
|
2. Облысты мекендейтін халықтардың ұлттық мәдениетін өзара байытуға және дамытуға қолдау көрсету
|
Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылдың 6 сәуірдегі «Қазақстанның 2030 жылға дейін даму стратегиясын жүзеге асыру бойынша одан әрі шаралар туралы» №310 Жарлығы
|
3.2009-2011 жылдарға арналған «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасының одан әрі жүзеге асуы
|
Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 6 ақпандағы «Қазақстан азаматтарының әл-ауқатын арттыру-мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» Қазақстан халқына жолдауы
|
4. Рухани және білім беру саласының дамуы, өңір тұрғындарының мәдени мұрасының сақталуын және тиімді пайдалануын қамтамасыз ету
|
Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 28 ақпандағы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» жолдауы
|
5.Театр және музыка өнері саласында мемлекеттік саясаттың жүзеге асуы
|
Қазақстан Республикасы Президентінің Парламент Палатасының 2006 жылғы 18 қаңтардағы бірлескен «Қазақстан әлемнің 50-ден аса бәсекеге қабілетті ел қатарына ену Стратегиясы» отырысында сөз сөйлеуі
|
6. Пайдаланушылардың кітапханалық, анықтамалық-библиографиялық, ақпараттық және глобальды компьютерлік ресустарға қол жеткізуді қамтамасыз ету
|
Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылдың 6 сәуірдегі «Қазақстанның 2030 жылға дейін даму стратегиясын жүзеге асыру бойынша одан әрі шаралар туралы» №310 Жарлығы
|
7.Гендерлік саясатты жүзеге асыру
|
Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 29 қарашадағы №1677 жарғысымен бекітілген 2006-2016 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында гендерлік теңдік стратегиясы
|
4 бөлім.Функцияналдық мүмкіндіктердің дамуы
Стратегиялық бағыттың атауы,мемлекеттік органның мақсаты мен міндеті
|
Стратегиялық бағытты жүзеге асыру бойынша іс-шаралар және мемлекеттік органның мақсаты
|
Жүзеге асыру кезеңі
|
1
|
2
|
3
|
Стратегиялық бағыты
1.Мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру
|
Менеджмент жүйесін жаңарту: мәдениеттің идаралық ұйымдарымен өзара қарым-қатынас тиімді жүйені енгізу
|
2011-2015 жылдар
|
9
1 Мақсат. Отандық мәдениетті әйгілеу және насихаттауды сақтау
1 Міндет. тарихи-мәдени мұра объектілерінің дамуы мен сақталуы
3 Міндет. мәдениет саласы отандық тауардың талап етілу
4 Міндет. Мәдениет қызкерлерінің кәсіби деңгейін арттыру
5 міндет. Жаңа ақпараттық технологияны қолданумен мәдени құндылықтарға халықтың қолжетімділігін кеңейту
|
Стратегиялық шаралардың сапалы орындалуы, инфрақұрылыммен жұмыстың тиімділігін арттыру үшін бөлімнің құрылымдық бөлімшелері қызметін қайта бөлу;
|
|
6 бөлім. Тәуекелдерді басқару
10
Мүмкін тәуекелдің атауы
|
Тәуекелдерді басқару бойынша шара қабылдамаған жағдайда туындайтын мүмкін салдарлар
|
Тәуекелдерді басқару бойынша іс-шаралар
|
1
|
2
|
3
|
Сыртқы
|
Табиғи
|
Тарихи-мәдени объектілеріне табиғи-климаттық жағдайдың жағымсыз әсері
|
Мемлекеттік бақылау және қадағалау бойынша басқармасымен жұмыс ауданда іс-шара өткізу
|
Ішкі
|
Инфрақұрылымдық
|
Аудандағы мәдениет жүйесі дамуына жеткіліксіз көңіл бөлінуі
|
Мәдениет объектілерін ашу мәселесінде аудандық әкімдіктермен, сәйкес басқармалармен тиімді өзара қарым-қатынас
|
Салалық
|
Мәдениеттің идараға қарасты ұйымдарының тиімсіз жұмысы
|
Мониторинг жүйесін енгізу және мәдениетті ұйымдастыру жұмысында көмек көрсету
|
|
Мәдениет саласында мамандардың тұрақтамаушылығы
|
Мансаптағы өсу,ынталандыру, мамандарды баспанамен қамтамасыз ету механизмін жасау
|
7 бөлім. Бюджеттік бағдарламалар
7.1.Бюджеттік бағдарламалар
Бюджеттік бағдарлама (шағын бағдарлама)
|
455001000 мәдениет саласының жергікті деңгейдегі мемлекеттік саясатын жүзеге асыру бойынша қызметтер
|
Сипаттама
|
Мемлекеттік қызметкерлерді ұстау. Стратегиялық саясатты және мәдениет саласында мемлекеттік саясатты жүзеге асыру және қалыптастыру бойынша тиімді салааралық үйлестіруді өткізу.
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
Мазмұнына тәуелді
|
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттілікті және олардан
|
12
Бюджеттік бағдарлама атауы
|
Жүзеге асыру тәсіліне тәуелді
|
Бір әкімшімен жүзеге асырылатан жеке бюджеттік бағдарлама
|
Ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бірлік өлшемі
|
Есептік кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобалау жылы
2014 жыл
|
Жобалау жылы
2015 жыл
|
|
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011
жыл
|
2012
жыл
|
2013
жыл
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиженің көрсеткіші
|
Кадрларды қайта даярлау курстарынан
(жоспарланған)өткен қызметкерлердің бағдарлық саны
|
адам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Біліктілікті арттыру курстарынан
(жоспарланған) өткен қызметкерлердің бағдарлық саны
|
адам
|
1
|
|
|
1
|
|
|
|
Соңғы нәтиженің көрсеткіші
|
мемлекеттік қызметкерлерді ұстауға есептелген жоспарланған шығындар,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сапа көрсеткіші
|
Біліктілікті арттыру курстарынан (жоспарланған)мемлекеттік қызметкерлер үлесі
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіші
|
Бір мемлекеттік қызметкерді ұстауға жұмсалатын орташа шығындар
|
мың теңге
|
1406,0
|
1466,0
|
1526,0
|
1586,0
|
1646,0
|
1690
|
1720
|
|
Бір мемлекеттік қызметкерді біліктіліктілігін аттырубойынша қызмет көрсетуіне жұмсалатын орташа шығындар
|
мың теңге
|
7,77
|
8,47
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Бюджет құралдарының көлемі
|
мың теңге
|
4834
|
3719
|
6230
|
6799
|
7115
|
7613
|
8145
|
Бюджеттік бағдарлама
(шағын бағдарлама)
|
455003000 мәдени-бос уақыт жұмысын қолдау
|
Сипаттама
|
Республикалық және облыстық маңыздағы әлеуметтік-маңызды және мәдени-жалпы халықтық іс-шаралар ұйымдастыру және өткізу, оның ішінде:облыстық қоғамдық-саяси іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу, мәдениетті дамыту мәселесі бойынша облыстық,республикалық және халықаралық семинарлар, конференциялар, фестивальдер, байқаулар, әр түрлі конкурстар, шығармашылық есептер өткізу; гастрольдер және концеттер ұйымдастыру; сахналық костьюмдер тігу;өнердің әйгілі қайраткерлерінің мерейтойлық күндеріне арналған салтанатты-- ,мәдениет және өнер шеберлерінің шығармашылық есептерін өткізу. Халықтың рухани-білімділік және интеллектуалдық-мәдени деңгейін көтеру, өскелең ұрпақты жалпыәлемдік құндылықтар идеалдары рухында тәрбиелеу.
|
14
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
Мазмұнына тәуелді
|
Мемлекеттік қызмет, өкілеттілік және олардан шығатын мемлекеттік қызмет көрсету
|
Жүзеге асыру тәсіліне тәуелді
|
Жеке
|
Ағымдағы /даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама атауы
|
Бірлік өлшемі
|
Есептік кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жоба
лау жылы
2014 жыл
|
Жобалау жылы
2015 жыл
|
|
|
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011
жыл
|
2012
жыл
|
2013
жыл
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиженің көрсеткіші
|
Өткізілген мәдени-жалпы халықтық іс-шаралардың бағдарлық саны оның ішінде:
|
бірлік
|
|
|
|
|
|
|
|
|
айтыс
|
бірлік
|
0
|
2
|
|
|
|
5
|
|
байқаулар
|
бірлік
|
4
|
5
|
4
|
4
|
|
|
|
Соңғы нәтиженің көрсеткіші
|
Халықтың мәдени деңгейін арттыру, шетел азаматтарының Қазақстан туралы білімдерін кеңейту,
мәдениет және өнер қайраткерлерінің шығармашылық әлеуетін көтеру
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сапа көрсеткіші
|
Ауданда және шетелде өткізілетін фестивальдар мен конкурстарға шығармашылық ұжымдарының қатысу
|
бірлік
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіші
|
Бір іс-шараны өткізуге кететін шығынның орташа бағасы
|
мың теңге
|
250
|
300
|
330
|
350
|
400
|
420
|
450
|
|
|
Бюджеттік шығындар көлемі
|
мың теңге
|
39787
|
105837
|
57025
|
61094
|
65289
|
67000
|
69000
|
|
Бюджеттік бағдарлама (шағын бағдарлама)
|
45004028 өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын жүзеге асыру аясында амәдениет объектілерін күрделі және ағымды жөндеу жұмыстары. Облыстық бюджет трансферттер есебінен.
|
Сипаттама
|
Аудан мәдениеті ұйымдарының ағымдағы жөндеу жұмыстарын өткізу
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
Мазмұнына тәуелді
|
Трансферттер мен бюджеттік
субсидиялар беру
|
Жүзеге асыру тәсіліне тәуелді
|
Жеке
|
Ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама атауы
|
Бірлік өлшемі
|
Есептік кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жоба
лау жылы
2014 жыл
|
Жобалау жылы
2015 жыл
|
|
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011
жыл
|
2012
жыл
|
2013
жыл
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
16
Тікелей нәтиженінің
көрсеткіші
|
Күрделі/ағымдағы
жөндеу жұмыстары жүргізілетін мәдениет объектілерінің саны
|
бір
лік
|
|
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Жобалар саны
|
бір
лік
|
|
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Жұмыс орындарының саны
|
адам
|
|
|
12
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Соңғы нәтиженің көрсеткіші
|
Аудандағы мәдениет объектілердің жағдайының жақсаруы. Жұмыспен қамту орталығынан жұмысқа орналастыру бойынша жұмыс орындарын ашу
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Сапа көрсеткіші
|
Игеру үлесі
|
%
|
|
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Жергілікті бюджеттен ортақ қаржыландырудың үлесі
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіші
|
Бір жобаның орташа бағасы
|
мың теңге
|
|
|
10000,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Бір объектінің орташа бағасы мың теңге
|
мың
теңге
|
|
|
10000,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Бюджет шығындарының көлемі
|
мың
теңге
|
|
|
20000,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Бюджеттік бағдарлама(шағын бағ
дарлама)
|
455004029 өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын жүзеге асыру аясында мәдениет объектілерін күрделі және ағымды жөндеу жұмыстары. Жергілікті бюджет есебінен.
|
|
Сипаттама
|
Аудан мәдениеті ұйымдарының ағымдағы жөндеу жұмыстарын өткізу
|
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
Мазмұнына тәуелді
|
Трансферттер мен бюджеттік субсидияларды беру
|
|
Жүзеге асыру тәсіліне тәуелді
|
Жеке
|
|
Ағымдағы /даму
|
Ағымдағы
|
|
Бюджеттік бағдарлама атауы
|
Бірлік өлшемі
|
Есептік кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жоба
лау жылы
2014 жыл
|
Жобалау жылы
2015 жыл
|
|
|
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011
жыл
|
2012
жыл
|
2013
жыл
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиженің көрсеткіші
|
Күрделі/
ағымдағы
жөндеу жұмыс
тары жүргізіле
тін мәдениет объектілерінің саны
|
бір
лік
|
|
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Жобалар саны
|
бір
лік
|
|
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Жұмыс орындарының саны
|
адам
|
|
|
12
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Соңғы нәтиженің көрсеткіші
|
Ауданда
ғы мәдениет объектілері жағдайы
ның жақсаруы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сапа көрсеткіші
|
Игеру үлесі
|
%
|
|
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Жергілікті бюджеттен ортақ қаржыландырудың үлесі
|
%
|
|
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Тиімділік көрсеткіші
|
Бір жобаның орташа бағасы
|
мың теңге
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Бір жобаның орташа бағасы мың теңге
|
мың теңге
|
|
|
5000,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Бюджеттік шығындар көлемі
|
мың теңге
|
|
|
10000,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Бюджеттік бағдарлама (шағын бағдарлама)
|
455 006 000 аудандық кітапханалардың қызметін қамтамасыз ету
|
Сипаттама
|
Кітапхана жүйесін ашу және дамыту, олардың қорларын қалыптастыру және өңдеу, кітапхана пайдаланушыларының кітапханалық, ақпараттық және ақпараттық-библиографиялық қызмет көрсетуін ұйымдастыру,кітапхана кадрларының даярлау және біліктілігін көтеру, кітапхана дамуының ғылыми және әдістемелік дамуын қамтамасыз ету.
|
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
Мазмұнына тәуелді
|
Трансферттер мен бюджеттік
субсидияларды беру
|
|
Жүзеге асыру тәсіліне тәуелді
|
Жеке
|
|
Ағымдағы /даму
|
Ағымдағы
|
|
Бюджеттік бағдарлама атауы
|
Бірлік өлшемі
|
Есептік кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жоба
лау жылы
2014 жыл
|
Жобалау
жылы
2015 жыл
|
|
|
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011
жыл
|
2012
жыл
|
2013
жыл
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Тікелей нәтиженің көрсеткіші
|
Кітап қорының бағдарлық саны оның ішінде
|
мың нұсқа
|
370,6
|
372,0
|
372,1
|
372,4
|
372,6
|
372,9
|
373,0
|
|
Мемлекеттік тілде
|
мың нұсқа
|
70,2
|
71,0
|
71,4
|
71,8
|
72,0
|
72,5
|
72,8
|
|
Кітап берудің бағдарлық саны
|
мың
нұсқа
|
306,0
|
306,4
|
306,8
|
306,9
|
307,0
|
307,1
|
307,3
|
|
Келушілердің бағдарлық саны
|
мың адам
|
127,0
|
127,4
|
127,5
|
127,8
|
129,0
|
129,2
|
129,8
|
|
Оқырмандардың бағдарлық саны
|
мың адам
|
14,0
|
14,8
|
14,9
|
15,0
|
15,2
|
15,5
|
15,8
|
|
|
Түскен әдебиеттердің бағдарлық саны
|
мың нұсқа
|
0,9
|
1,4
|
1,6
|
1,8
|
1,9
|
2,0
|
2,1
|
|
Соңғы нәтиженің көрсеткіші
|
Оқырмандардың сұранысын 100% қанағаттандыру,өзекті,тақырыптық, мол электрондық деректер қорын ашу,мемлекеттік кітапхана ісі мемлекеттік бағдарламасын дамытуды жүзеге асыру,кітапхана сервисін жетілдіру,материалдық-техникалық базаны жақсарту
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сапа көрсетк
іші
|
Сандық форматқа көшкен кітап қорының үлесі
Кітапхананың электрондық қызметін пайданушылар саны
|
%
%
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0
0
|
Мемлекеттік тілдегі кітапха
на қорының
үлесі
|
%
|
18,9
|
19,1
|
19,3
|
19,4
|
19,4
|
19,4
|
19,4
|
Тиімділік көрсеткіші
|
Бір жобаның орташа бағасы
|
мың теңге
|
|
|
|
|
|
|
|
Бір жобаның орташа бағасы мың теңге
|
мың теңге
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығындар көлемі
|
мың теңге
|
15431
|
16783
|
20062
|
22284
|
23872
|
25543
|
27331
|
Достарыңызбен бөлісу: |