1. Миссиясы мен пайымдауы



жүктеу 0.5 Mb.
бет2/3
Дата22.02.2016
өлшемі0.5 Mb.
1   2   3

3.2.Мемлекеттің стратегиялық мақсаттарымен стратегиялық бағыттардың және мемлекеттік орган мақсатының сәйкестігі


Мемлекеттік органның стратегиялық бағыты мен мақсаты

Нормативтік-құқықтық актінің стратегиялық құжаттың атауы

1

2

1 Стратегиялық бағыт

Ауданның мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру



1.Облыс аумағының мәдениет саласында бірыңғай мемлекеттік саясатты жүзеге асыру

Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 6 ақпандағы «Қазақстан азаматтарының әл-ауқатын арттыру-мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» Қазақстан халқына жолдауы

2. Облысты мекендейтін халықтардың ұлттық мәдениетін өзара байытуға және дамытуға қолдау көрсету

Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылдың 6 сәуірдегі «Қазақстанның 2030 жылға дейін даму стратегиясын жүзеге асыру бойынша одан әрі шаралар туралы» №310 Жарлығы

3.2009-2011 жылдарға арналған «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасының одан әрі жүзеге асуы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 6 ақпандағы «Қазақстан азаматтарының әл-ауқатын арттыру-мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» Қазақстан халқына жолдауы

4. Рухани және білім беру саласының дамуы, өңір тұрғындарының мәдени мұрасының сақталуын және тиімді пайдалануын қамтамасыз ету

Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 28 ақпандағы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» жолдауы

5.Театр және музыка өнері саласында мемлекеттік саясаттың жүзеге асуы

Қазақстан Республикасы Президентінің Парламент Палатасының 2006 жылғы 18 қаңтардағы бірлескен «Қазақстан әлемнің 50-ден аса бәсекеге қабілетті ел қатарына ену Стратегиясы» отырысында сөз сөйлеуі

6. Пайдаланушылардың кітапханалық, анықтамалық-библиографиялық, ақпараттық және глобальды компьютерлік ресустарға қол жеткізуді қамтамасыз ету

Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылдың 6 сәуірдегі «Қазақстанның 2030 жылға дейін даму стратегиясын жүзеге асыру бойынша одан әрі шаралар туралы» №310 Жарлығы

7.Гендерлік саясатты жүзеге асыру

Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 29 қарашадағы №1677 жарғысымен бекітілген 2006-2016 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында гендерлік теңдік стратегиясы

4 бөлім.Функцияналдық мүмкіндіктердің дамуы

Стратегиялық бағыттың атауы,мемлекеттік органның мақсаты мен міндеті

Стратегиялық бағытты жүзеге асыру бойынша іс-шаралар және мемлекеттік органның мақсаты

Жүзеге асыру кезеңі

1

2

3

Стратегиялық бағыты

1.Мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру



Менеджмент жүйесін жаңарту: мәдениеттің идаралық ұйымдарымен өзара қарым-қатынас тиімді жүйені енгізу

2011-2015 жылдар

9


1 Мақсат. Отандық мәдениетті әйгілеу және насихаттауды сақтау

1 Міндет. тарихи-мәдени мұра объектілерінің дамуы мен сақталуы

3 Міндет. мәдениет саласы отандық тауардың талап етілу

4 Міндет. Мәдениет қызкерлерінің кәсіби деңгейін арттыру

5 міндет. Жаңа ақпараттық технологияны қолданумен мәдени құндылықтарға халықтың қолжетімділігін кеңейту


Стратегиялық шаралардың сапалы орындалуы, инфрақұрылыммен жұмыстың тиімділігін арттыру үшін бөлімнің құрылымдық бөлімшелері қызметін қайта бөлу;



6 бөлім. Тәуекелдерді басқару


10


Мүмкін тәуекелдің атауы

Тәуекелдерді басқару бойынша шара қабылдамаған жағдайда туындайтын мүмкін салдарлар

Тәуекелдерді басқару бойынша іс-шаралар

1

2

3

Сыртқы

Табиғи



Тарихи-мәдени объектілеріне табиғи-климаттық жағдайдың жағымсыз әсері

Мемлекеттік бақылау және қадағалау бойынша басқармасымен жұмыс ауданда іс-шара өткізу

Ішкі

Инфрақұрылымдық

Аудандағы мәдениет жүйесі дамуына жеткіліксіз көңіл бөлінуі

Мәдениет объектілерін ашу мәселесінде аудандық әкімдіктермен, сәйкес басқармалармен тиімді өзара қарым-қатынас

Салалық

Мәдениеттің идараға қарасты ұйымдарының тиімсіз жұмысы

Мониторинг жүйесін енгізу және мәдениетті ұйымдастыру жұмысында көмек көрсету




Мәдениет саласында мамандардың тұрақтамаушылығы

Мансаптағы өсу,ынталандыру, мамандарды баспанамен қамтамасыз ету механизмін жасау


7 бөлім. Бюджеттік бағдарламалар

7.1.Бюджеттік бағдарламалар


Бюджеттік бағдарлама (шағын бағдарлама)

455001000 мәдениет саласының жергікті деңгейдегі мемлекеттік саясатын жүзеге асыру бойынша қызметтер

Сипаттама

Мемлекеттік қызметкерлерді ұстау. Стратегиялық саясатты және мәдениет саласында мемлекеттік саясатты жүзеге асыру және қалыптастыру бойынша тиімді салааралық үйлестіруді өткізу.

Бюджеттік бағдарлама түрі

Мазмұнына тәуелді

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттілікті және олардан

12


Бюджеттік бағдарлама атауы

Жүзеге асыру тәсіліне тәуелді

Бір әкімшімен жүзеге асырылатан жеке бюджеттік бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бірлік өлшемі

Есептік кезең


Жоспарлы кезең

Жобалау жылы

2014 жыл


Жобалау жылы

2015 жыл






2009 жыл

2010 жыл

2011

жыл


2012

жыл


2013

жыл






1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиженің көрсеткіші

Кадрларды қайта даярлау курстарынан

(жоспарланған)өткен қызметкерлердің бағдарлық саны



адам

























Біліктілікті арттыру курстарынан

(жоспарланған) өткен қызметкерлердің бағдарлық саны



адам

1







1










Соңғы нәтиженің көрсеткіші

мемлекеттік қызметкерлерді ұстауға есептелген жоспарланған шығындар,
























Сапа көрсеткіші

Біліктілікті арттыру курстарынан (жоспарланған)мемлекеттік қызметкерлер үлесі

%






















Тиімділік көрсеткіші

Бір мемлекеттік қызметкерді ұстауға жұмсалатын орташа шығындар

мың теңге



1406,0

1466,0

1526,0

1586,0

1646,0

1690

1720




Бір мемлекеттік қызметкерді біліктіліктілігін аттырубойынша қызмет көрсетуіне жұмсалатын орташа шығындар

мың теңге

7,77

8,47

0

0

0

0

0




Бюджет құралдарының көлемі

мың теңге

4834

3719

6230

6799

7115

7613

8145

Бюджеттік бағдарлама

(шағын бағдарлама)


455003000 мәдени-бос уақыт жұмысын қолдау



Сипаттама

Республикалық және облыстық маңыздағы әлеуметтік-маңызды және мәдени-жалпы халықтық іс-шаралар ұйымдастыру және өткізу, оның ішінде:облыстық қоғамдық-саяси іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу, мәдениетті дамыту мәселесі бойынша облыстық,республикалық және халықаралық семинарлар, конференциялар, фестивальдер, байқаулар, әр түрлі конкурстар, шығармашылық есептер өткізу; гастрольдер және концеттер ұйымдастыру; сахналық костьюмдер тігу;өнердің әйгілі қайраткерлерінің мерейтойлық күндеріне арналған салтанатты-- ,мәдениет және өнер шеберлерінің шығармашылық есептерін өткізу. Халықтың рухани-білімділік және интеллектуалдық-мәдени деңгейін көтеру, өскелең ұрпақты жалпыәлемдік құндылықтар идеалдары рухында тәрбиелеу.

14


Бюджеттік бағдарлама түрі

Мазмұнына тәуелді

Мемлекеттік қызмет, өкілеттілік және олардан шығатын мемлекеттік қызмет көрсету

Жүзеге асыру тәсіліне тәуелді

Жеке

Ағымдағы /даму

Ағымдағы




Бюджеттік бағдарлама атауы

Бірлік өлшемі

Есептік кезең


Жоспарлы кезең

Жоба

лау жылы


2014 жыл

Жобалау жылы

2015 жыл








2009 жыл

2010 жыл

2011

жыл


2012

жыл


2013

жыл






1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиженің көрсеткіші

Өткізілген мәдени-жалпы халықтық іс-шаралардың бағдарлық саны оның ішінде:

бірлік

























айтыс

бірлік

0

2










5




байқаулар



бірлік

4

5

4

4










Соңғы нәтиженің көрсеткіші

Халықтың мәдени деңгейін арттыру, шетел азаматтарының Қазақстан туралы білімдерін кеңейту,

мәдениет және өнер қайраткерлерінің шығармашылық әлеуетін көтеру



























Сапа көрсеткіші

Ауданда және шетелде өткізілетін фестивальдар мен конкурстарға шығармашылық ұжымдарының қатысу

бірлік

























Тиімділік көрсеткіші

Бір іс-шараны өткізуге кететін шығынның орташа бағасы

мың теңге

250

300

330

350

400

420

450







Бюджеттік шығындар көлемі

мың теңге

39787

105837


57025

61094

65289

67000

69000




Бюджеттік бағдарлама (шағын бағдарлама)

45004028 өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын жүзеге асыру аясында амәдениет объектілерін күрделі және ағымды жөндеу жұмыстары. Облыстық бюджет трансферттер есебінен.

Сипаттама


Аудан мәдениеті ұйымдарының ағымдағы жөндеу жұмыстарын өткізу

Бюджеттік бағдарлама түрі

Мазмұнына тәуелді

Трансферттер мен бюджеттік

субсидиялар беру



Жүзеге асыру тәсіліне тәуелді

Жеке

Ағымдағы/даму

Ағымдағы




Бюджеттік бағдарлама атауы

Бірлік өлшемі

Есептік кезең


Жоспарлы кезең

Жоба

лау жылы


2014 жыл

Жобалау жылы

2015 жыл






2009 жыл

2010 жыл

2011

жыл


2012

жыл


2013

жыл






1

2

3

4

5

6

7

8

9

16



Тікелей нәтиженінің

көрсеткіші



Күрделі/ағымдағы

жөндеу жұмыстары жүргізілетін мәдениет объектілерінің саны



бір

лік








2

0

0

0

0







Жобалар саны

бір

лік








2

0

0

0

0






Жұмыс орындарының саны

адам







12

0

0

0

0




Соңғы нәтиженің көрсеткіші

Аудандағы мәдениет объектілердің жағдайының жақсаруы. Жұмыспен қамту орталығынан жұмысқа орналастыру бойынша жұмыс орындарын ашу










0

0

0

0

0




Сапа көрсеткіші

Игеру үлесі

%







100

0

0

0

0




Жергілікті бюджеттен ортақ қаржыландырудың үлесі

%

























Тиімділік көрсеткіші

Бір жобаның орташа бағасы

мың теңге







10000,0

0

0

0

0







Бір объектінің орташа бағасы мың теңге

мың

теңге








10000,0

0

0

0

0







Бюджет шығындарының көлемі

мың

теңге








20000,0

0

0

0

0




Бюджеттік бағдарлама(шағын бағ

дарлама)


455004029 өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын жүзеге асыру аясында мәдениет объектілерін күрделі және ағымды жөндеу жұмыстары. Жергілікті бюджет есебінен.




Сипаттама


Аудан мәдениеті ұйымдарының ағымдағы жөндеу жұмыстарын өткізу




Бюджеттік бағдарлама түрі


Мазмұнына тәуелді

Трансферттер мен бюджеттік субсидияларды беру




Жүзеге асыру тәсіліне тәуелді

Жеке




Ағымдағы /даму

Ағымдағы




Бюджеттік бағдарлама атауы

Бірлік өлшемі

Есептік кезең


Жоспарлы кезең

Жоба

лау жылы


2014 жыл

Жобалау жылы

2015 жыл








2009 жыл

2010 жыл

2011

жыл


2012

жыл


2013

жыл






1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиженің көрсеткіші

Күрделі/

ағымдағы


жөндеу жұмыс

тары жүргізіле

тін мәдениет объектілерінің саны


бір

лік








2

0

0

0

0




Жобалар саны

бір

лік








2

0

0

0

0

Жұмыс орындарының саны


адам







12

0

0

0

0

Соңғы нәтиженің көрсеткіші

Ауданда

ғы мәдениет объектілері жағдайы

ның жақсаруы


























Сапа көрсеткіші

Игеру үлесі

%







100

0

0

0

0

Жергілікті бюджеттен ортақ қаржыландырудың үлесі


%







100

0

0

0

0

Тиімділік көрсеткіші

Бір жобаның орташа бағасы

мың теңге







0

0

0

0

0




Бір жобаның орташа бағасы мың теңге

мың теңге







5000,0

0

0

0

0

Бюджеттік шығындар көлемі

мың теңге






10000,0


0

0

0

0

Бюджеттік бағдарлама (шағын бағдарлама)

455 006 000 аудандық кітапханалардың қызметін қамтамасыз ету

Сипаттама

Кітапхана жүйесін ашу және дамыту, олардың қорларын қалыптастыру және өңдеу, кітапхана пайдаланушыларының кітапханалық, ақпараттық және ақпараттық-библиографиялық қызмет көрсетуін ұйымдастыру,кітапхана кадрларының даярлау және біліктілігін көтеру, кітапхана дамуының ғылыми және әдістемелік дамуын қамтамасыз ету.






Бюджеттік бағдарлама түрі


Мазмұнына тәуелді

Трансферттер мен бюджеттік

субсидияларды беру




Жүзеге асыру тәсіліне тәуелді

Жеке




Ағымдағы /даму

Ағымдағы




Бюджеттік бағдарлама атауы

Бірлік өлшемі

Есептік кезең


Жоспарлы кезең

Жоба

лау жылы


2014 жыл

Жобалау

жылы


2015 жыл






2009 жыл

2010 жыл

2011

жыл


2012

жыл


2013

жыл








1

2

3

4

5

6

7

8

9




Тікелей нәтиженің көрсеткіші

Кітап қорының бағдарлық саны оның ішінде

мың нұсқа

370,6

372,0

372,1

372,4

372,6

372,9

373,0




Мемлекеттік тілде

мың нұсқа

70,2

71,0

71,4

71,8

72,0

72,5

72,8




Кітап берудің бағдарлық саны

мың

нұсқа


306,0

306,4

306,8

306,9

307,0

307,1

307,3





Келушілердің бағдарлық саны

мың адам


127,0

127,4

127,5

127,8

129,0

129,2

129,8




Оқырмандардың бағдарлық саны

мың адам




14,0

14,8

14,9

15,0

15,2

15,5

15,8







Түскен әдебиеттердің бағдарлық саны


мың нұсқа

0,9

1,4

1,6

1,8

1,9

2,0

2,1





Соңғы нәтиженің көрсеткіші

Оқырмандардың сұранысын 100% қанағаттандыру,өзекті,тақырыптық, мол электрондық деректер қорын ашу,мемлекеттік кітапхана ісі мемлекеттік бағдарламасын дамытуды жүзеге асыру,кітапхана сервисін жетілдіру,материалдық-техникалық базаны жақсарту

























Сапа көрсетк

іші


Сандық форматқа көшкен кітап қорының үлесі

Кітапхананың электрондық қызметін пайданушылар саны



%
%


0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Мемлекеттік тілдегі кітапха

на қорының

үлесі


%

18,9

19,1

19,3

19,4

19,4

19,4

19,4

Тиімділік көрсеткіші

Бір жобаның орташа бағасы

мың теңге






















Бір жобаның орташа бағасы мың теңге

мың теңге






















Бюджеттік шығындар көлемі

мың теңге

15431

16783

20062

22284

23872

25543

27331

1   2   3


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет