Бюджеттік бағдарлама
|
104 «Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес»
|
Сипаттама
|
Жастар мен жасөспірімдерді дене шынықтырумен, спортпен және туризммен айналысуға тарту мақсатында спорттық-бұқаралық және туристік іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу.
Бейне және аудиороликтердi шығару және көрсету, қоғамдастықтың қалың топтарын тарта отырып, семинарлар өткізу, шығармашылық конкурстарды ұйымдастыру және жасау, нашақорлыққа қарсы тақырыпқа арналған деректi, анимациялық және көркем фильмдердi шығару және трансляциялау.
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
2012 жыл
есеп
|
2013 жыл ағымдағы жоспар
|
жоспарлы кезең
|
жобаланатын кезең
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жоспарланып отырған туристік іс-шаралар саны
|
дана
|
|
|
1
|
|
1
|
1
|
|
Мемлекеттiк тапсырысты iске асыру шеңберiнде шығарылған аудиовизуальды өнімдер көлемi
|
минут
|
|
|
25
|
25
|
25
|
25
|
|
Қоғамдастықтың қалың топтарын тарта отырып өткізілген семинарлар саны
|
дана
|
|
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Осы іс-шараларға тартылатын халықтың қамтылуы
|
бірлік
|
|
|
800
|
|
800
|
800
|
|
Нашақорлыққа қарсы тақырып бойынша iс-шараларды ел тұрғындарына жеткiзу
|
дана
|
|
|
8
|
8
|
8
|
8
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Есірткіге қарсы іс-шараларды республикалық және өңірлік деңгейлерде өткізу жолымен және бұқаралық ақпарат құралдары арқылы салауатты өмір салтын насихаттау
|
%
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 туристік іс-шараны өткізуге жұмсалатын шығынның орташа құны
|
мың тенге
|
|
|
1 776
|
|
2 171
|
2 171
|
|
Нашақорлыққа қарсы тақырып бойынша 1 іс-шараны өткізу шығынның орташа құны
|
мың тенге
|
|
|
1 429
|
1 600,5
|
1 600,5
|
1 600,5
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың тенге
|
|
|
13 209
|
12 804
|
14 975
|
14 975
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
080 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық объектілерінің қауіпті техникалық құрылғыларының қауіпсіз пайдаланылуын бақылауды жүзеге асыратын жергілікті атқарушы органдардың штат санын ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»
|
Сипаттама
|
Қауіпті техникалық құрылғыны қанау қауіпсіздігіне бақылау
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
2012 жыл
есеп
|
2013 жыл ағымдағы жоспар
|
жоспарлы кезең
|
жобаланатын кезең
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жергілікті атқарушы органдарға берілетін штат саны
|
бірлік
|
|
|
|
34
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік міндеттерді жүзеге асыруға бүтін трансфертті уақтылы аудару
|
%
|
|
|
|
100
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың тенге
|
|
|
|
34 289
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
081 «Облыстық бюджеттерге елді мекендерді шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау үшін жерасты суларына іздестіру-барлау жұмыстарын ұйымдастыруға және жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»
|
Сипаттама
|
Елді мекендер үшін облыстық бюджеттерге жерасты суларына іздестіру-барлау жұмыстарын жүргізуге ағымдағы нысаналы трансферттерді бөлу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
2012 жыл
есеп
|
2013 жыл ағымдағы жоспар
|
жоспарлы кезең
|
жобаланатын кезең
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Іздестіру-барлау жұмыстарын жүргізу үшін елді мекендердің саны
|
бірлік
|
|
|
|
744
|
|
|
|
Іздестіру-барлау жұмыстарын жүргізу үшін су кен орындарының саны
|
бірлік
|
|
|
|
40
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жерасты суларының қорларын бекіту
|
есеп
|
|
|
|
90
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың тенге
|
|
|
|
6 307 113
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
002 «Авариялар мен апаттар кезінде шұғыл шақыру ақпараттық жүйесін құру»
|
Сипаттама
|
Жедел қызметтерді шақыру құралдарымен жабдықталған автокөлік құралдарының қатысуымен болатын жол-көлік оқиғаларына жедел қызметтердің ден қою уақытын төмендету
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
2012 жыл
есеп
|
2013 жыл ағымдағы жоспар
|
жоспарлы кезең
|
жобаланатын кезең
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жобаны басқару (ААШШ жүйесі мен оның құрамдас бөліктері, сондай-ақ ААШШ жүйесін құру мен енгізу тетіктері сипатталған құжаттаманы әзірлеу және бекіту)
|
бірлік
|
|
|
1
|
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жобаны басқару бойынша шарттаршеңберінде ААШШ жүйесінің техникалық құжаттамасын әзірлеу және бекіту
|
бірлік
|
|
|
3
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
|
|
35 320
|
|
|
|
|