Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштері
|
Көрсеткіштердің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Нәтижелерге қол жеткізілмеу /бюджет қаражатының игерілмеу себептері
|
Жоспар
|
Факт
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Бюджеттiк бағдарлама
|
029 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын салуға берілетін нысаналы даму трансферттері»
|
Сипаттама
|
Алматы, Астана қалаларында және облыс орталықтарында мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығын ашу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
трансферттер және бюджеттiк субсидиялар беру
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Алматы, Астана қалаларында және облыс орталықтарында автокөлікті тіркеу және жүргізуші куәлiктерін беру жөнінде мамандандырылған ХҚО салу
|
|
бірл.
|
2
|
2
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіші
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Халықтың мемлекеттік көрсетілетін қызметтердi алуы кезінде сапа мен қолайлылықты жақсарту мақсатында автокөлікті тіркеу және жүргізуші куәліктерін беру саласындағы мемлекеттік қызметтер көрсетуді ХҚО-ға ауыстыру
|
|
көрсетілетін қызмет
|
2
|
2
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Автокөлiктi тiркеу, қайта тiркеу бойынша орташа уақыт
|
|
сағат
|
2
|
2
|
|
|
|
|
Жүргiзушi куәлiктерін беру бойынша құжаттарды ресiмдеудiң орташа уақыты
|
|
сағат
|
2
|
2
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығында халыққа мемлекеттік қызметтерді тиімді көрсету
|
|
%
|
92
|
92
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
|
|
мың теңге
|
1 499 020
|
1 499 020
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштері
|
Көрсеткіштердің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Нәтижелерге қол жеткізілмеу /бюджет қаражатының игерілмеу себептері
|
Жоспар
|
Факт
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Бюджеттiк бағдарлама
|
030 «Қазақстан Республикасы мобильдік Үкіметінің ақпараттық жүйесін құру»
|
Сипаттама
|
Мобильдік құрылғылар арқылы электрондық қызметтер көрсетуді іске асыру үшін «Мобильдік үкімет» ақпараттық жүйесін құру
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мобильдік үкіметке қосылған электрондық қызметтер саны
|
|
бірл.
|
72
|
72
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіші
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мобильдік үкіметке қосылған абоненттер саны
|
|
млн. бірл.
|
1,0
|
1,0
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мобильдік үкіметті пайдаланушылардың қанағаттануы
|
|
%
|
30
|
30
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мобильдік үкімет арқылы көрсетілген электрондық қызметтердің жыл сайынғы өсімі
|
|
млн. бірл.
|
1,0
|
1,0
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
|
|
мың теңге
|
957 078
|
957 078
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштері
|
Көрсеткіштердің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Нәтижелерге қол жеткізілмеу /бюджет қаражатының игерілмеу себептері
|
Жоспар
|
Факт
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Бюджеттiк бағдарлама
|
037 «Қазақстан Республикасының радиожиілік спектрі мониторингі жүйесін жаңғырту» (құпия)
|
Сипаттама
|
құпия
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
құпия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіші
|
|
|
|
|
|
|
|
|
құпия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
құпия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
құпия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
|
|
|
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |