Алматы қаласы Ішкі істер департаментінің 2011 – 2015 жылдарға арналған Стратегиялық жоспары Алматы қаласы Мазмұны



бет8/9
Дата09.06.2016
өлшемі0.93 Mb.
#125313
1   2   3   4   5   6   7   8   9


020 Бюджеттік бағдарлама.


Бюджеттік бағдарлама

020 Оралмандарды уақытша орналастыру орталығы мен Оралмандарды бейімдеу және топтастыру орталығын материалдық-техникалық жабдықтауды қамтамасыз ету.

Сипаттамасы

Оралмандардың уақытша тұруы үшін жағдай жасау.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Оралмандарды уақытша орналастыру орталығын материалдық-техникалық жабдықтауды қамтамасыз ету.

жүзеге асыру әдісіне қарай

020 Оралмандарды уақытша орналастыру орталығы мен Оралмандарды бейімдеу және топтастыру орталығын материалдық-техникалық жабдықтауды қамтамасыз ету.

ағымдағы/дамуы

Ағымдағы.

Бюджет бағдарламасы көрсеткіштерінің атауы

өлшем

бірлігі


есепті кезеңі

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тура нәтижелердің көрсеткіштері

Оралмандарды уақытша орналастыру орталығын материалдық-техникалық жабдықтау.

семей

10

7

7

7

7

7

7

Оралмандар арасында әлеуметтік қиындықтарға жол бермеу

%

100

100

100

100

100

100

100

Жергілікті тұрғындар және оралмандар арасында шиеленістер туу қауіптерін азайту




х

х

х

х

х

х

х

Уақытша ораналасу алған оралмандардың үлесі




х

х

х

х

х

х

х

Түпкі нәтижелердің көрсеткіштері.

ІІД ішкі істер органдарына азаматтардың сенім деңгейі (50%-дан кем емес)

%

50

51

51

52

53

54

55

Орталықта оралмандарды уақтылы орналастыру

























Бюджеттік шығыстардың көлемі










248

2 158

2 784

2 850

0

0



021 Бюджеттік бағдарлама.


Бюджеттік бағдарлама

021 Республикалық бюджеттегі мақсатты трансферттер есебінен режимдік стратегиялық объектілерге қызмет көрсетуді қамтамасыз ететін штатық құрамды қамсыздандыру.

Сипаттамасы

Режимдік және стратегиялық объектілердің бірқалыпты қызмет етуін қамтамассыз ету.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Қоғамдық тәртіпті және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Құқық бұзушылықтардың алдын алу.

жүзеге асыру әдісіне қарай

021 Республикалық бюджеттегі мақсатты трансферттер есебінен режимдік стратегиялық объектілерге қызмет көрсетуді қамтамасыз ететін штатық құрамды қамсыздандыру.

ағымдағы/дамуы

Ағымдағы.

Бюджет бағдарламасы көрсеткіштерінің атауы

өлшем

бірлігі


есепті кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тура нәтижелердің көрсеткіштері

Режимдік және стратегиялық объектілерге санкциясыз енуге, оларда диверсиялық және террорлық актілер жасауға жол бермеу, стратегиялық маңызды материалдарға қол суғушылықтардың жолын кесу және ашу.

%

х

х

100

100

100

100

100

Түпкі нәтижелердің көрсеткіштері

Режимдік және стратегиялық объектілердің тұрақты қызмет етуін және қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қылмыстық және өзге де құқыққа қарсы әрекеттердің жолын кесу.

%

х

х

100

100

100

100

100

Объектілерді жедел қорғау, қылмыстарды ашу мен тергеу

ед.

х

х

5

5

5

5

5




Межелі орынға дейін арнайы және құнды жүктерді ілесіп жүріп қауіпсіздігін қамтамасыз ету




х

х

7

7

7

7

7

Бюджеттік шығыстардың көлемі
















27 457

27 457

27 457

0


022 Бюджеттік бағдарлама.


Бюджеттік бағдарлама

022 Республикалық бюджеттегі мақсатты трансферттер есебінен метрополитендегі қоғамдық тәртіппен және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін Алматы қ. ІІД қосымша штатық құрамын қамсыздандыру.

Сипаттамасы

Метрополитендегі қоғамдық қауіпсіздікті қамтамассыз ететін штаттық құрамды қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Қоғамдық тәртіпті және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Құқық бұзушылықтардың алдын алу.

жүзеге асыру әдісіне қарай

022 Республикалық бюджеттегі мақсатты трансферттер есебінен метрополитендегі қоғамдық тәртіппен және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін Алматы қ. ІІД қосымша штатық құрамын қамсыздандыру.

ағымдағы/дамуы

Ағымдағы.

Бюджет бағдарламасы көрсеткіштерінің атауы

өлшем

бірлігі


есепті кезеңі

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тура нәтижелердің көрсеткіштері

Алматы қ. Метрополитендегі жұмысшылар мен жолаушылардың жеке және меншіктік қауіпсіздіктерін қамтамасыз ету, қоғамдық тәртіп бұзушылықтарға жол бермеу.

%

х

х

100

100

100

100

100

Түпкі нәтижелердің көрсеткіштері.

ІІД ішкі істер органдарына тұрғындардың және қала қонақтарының сенім деңгейін арттыру

%

х

х

51

51

52

53

54

Бюджеттік шығыстардың көлемі
















372 298

217 346

217 346

0


023 Бюджеттік бағдарлама.


Бюджеттік бағдарлама

023 Республикалық бюджеттегі мақсатты трансферттер есебінен жол жүру қауіпсіздігін қамтамассыз ету.

Сипаттамасы

Жол жүру қауіпсіздігін қамтамассыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Республикалық бюджеттегі мақсатты трансферттер есебінен жол жүру қауіпсіздігін қамтамассыз ету.

жүзеге асыру әдісіне қарай

023 Республикалық бюджеттегі мақсатты трансферттер есебінен жол жүру қауіпсіздігін қамтамассыз ету.

ағымдағы/дамуы

Ағымдағы.

Бюджет бағдарламасы көрсеткіштерінің атауы

өлшем

бірлігі


есепті кезеңі

жоспарлы кезең

2009 год

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тура нәтижелердің көрсеткіштері

Көлік құралдарының қозғалу жылдамдықтары және бағдаршамды қызыл түске өту бұзушылықтарын бейнебақылаудың мобильдік құралдары арқылы анықтауды арттыру.

ед.

х

105 174

32 110

50 000

50 000

50 000

50 000




Көлік құралдарының қозғалу жылдамдықтарын бейнеге түсірудің мобильдік құралдары арқылы қозғалудың жылдамдық режимін бұзушылықтарды анықтау санын көбейту.

%

х

х

50

51

52

53

54




Бейнежазудың сандық жүйелерімен жол полициясының қызметтік арнайы автокөліктерін толық жабдықтау.

%

х

х

80

85

90

95

99

Түпкі нәтижелердің көрсеткіштері.

Жол-көлік оқиғаларының зардаптарын азайту (ЖКО қайтыс болғандарды 100 зардап шегушілердің санына шаққанда);

%

х

5,5

6,6

6,5

6,5

6,5

6,5




Жол-көлік оқиғаларында қайтыс болғандарды 100 мың тұрғындарға шаққанда

%

х

10

12

11

10

9

9




Жол-көлік оқиғаларында зардап шеккендер санын 10 мың тұрғындарға шаққанда азайту

%

х

17

18

17

16

15

15




 Жол-көлік оқиғаларының санын 10 мың автокөлікке шаққанда азайту

%

х

48

51

50

49

48

48




ІІД ішкі істер органдарына азаматтардың сенім деңгейін арттыруды қамтамасыз ету.

%

х

50

51

52

53

54

55

Бюджеттік шығыстардың көлемі
















330 710











Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет