Алматы қаласы Ішкі істер департаментінің 2011 – 2015 жылдарға арналған Стратегиялық жоспары Алматы қаласы Мазмұны



бет7/9
Дата09.06.2016
өлшемі0.93 Mb.
#125313
1   2   3   4   5   6   7   8   9


007 Бюджеттік бағдарлама.


Бюджеттік бағдарлама

007 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары.

Сипаттама

Мемлекеттік органдардың ғимараттарын, бөлмелерін, құрылғыларын толық жөндеу және материалдық-техникалық жабдықтау.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына байланысты

Ішкі істер органдарын материалдық-техникалық өнімдермен қамтамасыз ету.

Жүзеге асыру әдісіне қарай

007 Мемлекеттік органдардың нақты шығыстары.

ағымдағы/дамуы

Ағымдағы.

Бюджет бағдарламасы көрсеткіштерінің атауы

өлшем

бірлігі


есепті кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тура нәтижелердің көрсеткіштері

Ішкі істер органдарын арнайы көлік құралдарымен қамтамасыз ету.

%

 89,9

92,2

92,2

92,4

93,4

93,7

94,0 


Түпкі нәтижелердің көрсеткіштері.

ІІД ішкі істер органдарына азаматтардың сенім деңгейі (50%-дан кем емес)

%

50

51

51

52

53

54

55 

 Жол-көлік оқиғаларында апат болғандардың саны (100 зардап шегушіге шаққанда)

ед.

5,7

5,7

5,7

5,5

5,3

5,3

5,3

Жалпы қылмыстардың деңгейі (10 мың тұрғынға шаққанда)

%

83

120

120 аса емес

118 аса емес

118 аса емес

118 аса емес

118 аса емес

Бюджеттік шығыстардың көлемі




 

411 754

399 862

576 922

105 267

112 636

120 520

128 956


015 Бюджеттік бағдарлама.


Бюджеттік бағдарлама

015 Республикалық бюджеттегі мақсатты трансферттердің есебінен халықаралық маңыздылығы бар іс-шараларды өткізгенде қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету.

Сипаттамасы

Халықаралық маңыздылығы бар іс-шараларды өткізу кезеңінде қоғамдық қауіпсіздікті және тәртіпті қамтамасыз ету үшін материалдық-техникалық жабдықтау.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына байланысты

Іс-шараларды өткізу кезеңінде қоғамдық қауіпсіздікті және тәртіпті тиімді қамтамасыз етуге арналған құрамды қамтамасыз ету.

Жүзеге асыру әдісіне қарай

015 Республикалық бюджеттегі мақсатты трансферттердің есебінен халықаралық маңыздылығы бар іс-шараларды өткізгенде қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету.

ағымдағы/дамуы

Ағымдағы.

Бюджет бағдарламасы көрсеткіштерінің атауы

өлшем

бірлігі


есепті кезең

жоспарлы кезең

2009 год

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тура нәтижелердің көрсеткіштері

Ішкі істер органдарын арнайы көлік құралдарымен қамтамасыз ету.

%

 89,9

92,2

92,2

х

х

х

х

Түпкі нәтижелердің көрсеткіштері.

ІІД ішкі істер органдарына азаматтардың сенім деңгейі (50%-дан кем емес)

%

50

51

51

х

х

х

х

Жалпы қылмыстардың деңгейі (10 мың тұрғынға шаққанда)

%

83

120

120

х

х

х

х

Бюджеттік шығыстардың көлемі




 




285 801

22 326

х

х

х

х


016 Бюджеттік бағдарлама.


Бюджеттік бағдарлама

016 Республикалық бюджеттегі мақсатты трансферттер есебінен «Кендір» операциясын өткізу.

Сипаттамасы

Есірткі алып келу, алып шығу арналарының, есірткі қылмыстарына қатысты құқық бұзушылықтар мен қылмыстардың жолын кесу.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Заңсыз есірткі айналымына және нашақорлыққа қарсы күрес.

жүзеге асыру әдісіне қарай

016 Республикалық бюджеттегі мақсатты трансферттер есебінен «Кендір» операциясын өткізу.

ағымдағы/дамуы

Ағымдағы.

Бюджет бағдарламасы көрсеткіштерінің атауы

өлшем

бірлігі


есепті кезең

жоспарлы кезең

2009 год

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тура нәтижелердің көрсеткіштері

Жалпы есірткі қылмыстарының санынан алғанда есірткі таратуға қатысты қылмыстарынан анықталғандарының үлесі.

%

17,7

18,0

19,0

х

х

х

х

Өзге елдердің құқық қорғау органдарымен бірлесіп өткізген арнайы операциялар, соның ішінде бақылаудағы әкелулердің саны.

ед.

5

3

3

х

х

х

х

Тәркіленген есірткінің, соның ішінде героиннің саны.

кг

133758/

11323


180000/

12000


165000/

11000


х

х

х

х

Түпкі нәтижелердің көрсеткіштері.

Тіркелеген жалпы қылмыстардың санынан алғанда есірткі қылмыстарының үлесі.

%

8,9

9,0

9,0

х

х

х

х

Бюджеттік шығыстардың көлемі

 

 




2 375

2 664

0

0

0

0

019 Бюджеттік бағдарлама.


Бюджеттік бағдарлама

019 Көші-қон полициясының қосымша штат санын материалдық-техникалық жабдықтау, қамтамасыз ету, оралмандарды құжаттандыру.

Сипаттамасы

Этникалық көші-қон саясатын тиімді жүзеге асыру. Келетін оралмандарды тіркеу мен оны ұйымдастыру.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Көші-қон полициясының қосымша штат санын материалдық-техникалық жабдықтау, қамтамасыз ету.

жүзеге асыру әдісіне қарай

019 Көші-қон полициясының қосымша штат санын материалдық-техникалық жабдықтау, қамтамасыз ету, оралмандарды құжаттандыру.

ағымдағы/дамуы

Ағымдағы.

Бюджет бағдарламасы көрсеткіштерінің атауы

өлшем

бірлігі


есепті кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тура нәтижелердің көрсеткіштері

Көші-қон полициясының қосымша штаттық санын материалдық-техникалық жабдықтау

бір.




4

4

4

4

4

4

-оралмандарды құжаттандыру

бір.




476

490

490

490

490

490

Оралмандардың иммиграция квоталарының орындалуы

%




98

46

99

99

99

99

ҚР азаматтарына жеке бастарын куәландыратын құжаттарды дайындау мен ресімдеу

адам




232 146

137 344

160 000

160 000

160 00

160 000

Тұрғылықты мекен-жайларға тіркелу және тіркеуден шығу

тірк/

шығу





240 068

80 036


280 406

106 909


250 000

90 000


250 000

90 000


250 000

90 000


250 000

90 000


Түпкі нәтижелердің көрсеткіштері

ІІД ішкі істер органдарына азаматтардың сенім деңгейі (50%-дан кем емес)

%

50

51

52

53

54

55

56

Оралмандардың құқытарын сақтауды қамтамасыз ету

%

80

80

80

80

80

80

80

Тұрғылықты мекен-жайға тіркелгенде ҚР азаматтарының құқықтарын қамтамасыз ету

адам.




240 068


280 406


250 000


250 000


250 000


250 000


ҚР азаматтарына паспорттар мен жеке куліктер беру

адам.




232 146

137 344

160 000

160 000

160 00

160 000

Бюджеттік шығыстардың көлемі










1 554

51 419

141 789

277 392

272 939

0


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет