020 Бюджеттік бағдарлама.
Бюджеттік бағдарлама
|
020 Оралмандарды уақытша орналастыру орталығы мен Оралмандарды бейімдеу және топтастыру орталығын материалдық-техникалық жабдықтауды қамтамасыз ету.
|
Сипаттамасы
|
Оралмандардың уақытша тұруы үшін жағдай жасау.
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Оралмандарды уақытша орналастыру орталығын материалдық-техникалық жабдықтауды қамтамасыз ету.
|
жүзеге асыру әдісіне қарай
|
020 Оралмандарды уақытша орналастыру орталығы мен Оралмандарды бейімдеу және топтастыру орталығын материалдық-техникалық жабдықтауды қамтамасыз ету.
|
ағымдағы/дамуы
|
Ағымдағы.
|
Бюджет бағдарламасы көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем
бірлігі
|
есепті кезеңі
|
жоспарлы кезең
|
2009 жыл
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тура нәтижелердің көрсеткіштері
|
Оралмандарды уақытша орналастыру орталығын материалдық-техникалық жабдықтау.
|
семей
|
10
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
Оралмандар арасында әлеуметтік қиындықтарға жол бермеу
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Жергілікті тұрғындар және оралмандар арасында шиеленістер туу қауіптерін азайту
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Уақытша ораналасу алған оралмандардың үлесі
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Түпкі нәтижелердің көрсеткіштері.
|
ІІД ішкі істер органдарына азаматтардың сенім деңгейі (50%-дан кем емес)
|
%
|
50
|
51
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
Орталықта оралмандарды уақтылы орналастыру
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
|
|
|
248
|
2 158
|
2 784
|
2 850
|
0
|
0
|
021 Бюджеттік бағдарлама.
Бюджеттік бағдарлама
|
021 Республикалық бюджеттегі мақсатты трансферттер есебінен режимдік стратегиялық объектілерге қызмет көрсетуді қамтамасыз ететін штатық құрамды қамсыздандыру.
|
Сипаттамасы
|
Режимдік және стратегиялық объектілердің бірқалыпты қызмет етуін қамтамассыз ету.
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Қоғамдық тәртіпті және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Құқық бұзушылықтардың алдын алу.
|
жүзеге асыру әдісіне қарай
|
021 Республикалық бюджеттегі мақсатты трансферттер есебінен режимдік стратегиялық объектілерге қызмет көрсетуді қамтамасыз ететін штатық құрамды қамсыздандыру.
|
ағымдағы/дамуы
|
Ағымдағы.
|
Бюджет бағдарламасы көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем
бірлігі
|
есепті кезең
|
жоспарлы кезең
|
2009 жыл
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тура нәтижелердің көрсеткіштері
|
Режимдік және стратегиялық объектілерге санкциясыз енуге, оларда диверсиялық және террорлық актілер жасауға жол бермеу, стратегиялық маңызды материалдарға қол суғушылықтардың жолын кесу және ашу.
|
%
|
х
|
х
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Түпкі нәтижелердің көрсеткіштері
|
Режимдік және стратегиялық объектілердің тұрақты қызмет етуін және қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қылмыстық және өзге де құқыққа қарсы әрекеттердің жолын кесу.
|
%
|
х
|
х
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Объектілерді жедел қорғау, қылмыстарды ашу мен тергеу
|
ед.
|
х
|
х
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
Межелі орынға дейін арнайы және құнды жүктерді ілесіп жүріп қауіпсіздігін қамтамасыз ету
|
|
х
|
х
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
|
|
|
|
|
27 457
|
27 457
|
27 457
|
0
|
022 Бюджеттік бағдарлама.
Бюджеттік бағдарлама
|
022 Республикалық бюджеттегі мақсатты трансферттер есебінен метрополитендегі қоғамдық тәртіппен және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін Алматы қ. ІІД қосымша штатық құрамын қамсыздандыру.
|
Сипаттамасы
|
Метрополитендегі қоғамдық қауіпсіздікті қамтамассыз ететін штаттық құрамды қамтамасыз ету.
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Қоғамдық тәртіпті және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Құқық бұзушылықтардың алдын алу.
|
жүзеге асыру әдісіне қарай
|
022 Республикалық бюджеттегі мақсатты трансферттер есебінен метрополитендегі қоғамдық тәртіппен және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін Алматы қ. ІІД қосымша штатық құрамын қамсыздандыру.
|
ағымдағы/дамуы
|
Ағымдағы.
|
Бюджет бағдарламасы көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем
бірлігі
|
есепті кезеңі
|
жоспарлы кезең
|
2009 жыл
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тура нәтижелердің көрсеткіштері
|
Алматы қ. Метрополитендегі жұмысшылар мен жолаушылардың жеке және меншіктік қауіпсіздіктерін қамтамасыз ету, қоғамдық тәртіп бұзушылықтарға жол бермеу.
|
%
|
х
|
х
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Түпкі нәтижелердің көрсеткіштері.
|
ІІД ішкі істер органдарына тұрғындардың және қала қонақтарының сенім деңгейін арттыру
|
%
|
х
|
х
|
51
|
51
|
52
|
53
|
54
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
|
|
|
|
|
372 298
|
217 346
|
217 346
|
0
|
023 Бюджеттік бағдарлама.
Бюджеттік бағдарлама
|
023 Республикалық бюджеттегі мақсатты трансферттер есебінен жол жүру қауіпсіздігін қамтамассыз ету.
|
Сипаттамасы
|
Жол жүру қауіпсіздігін қамтамассыз ету
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Республикалық бюджеттегі мақсатты трансферттер есебінен жол жүру қауіпсіздігін қамтамассыз ету.
|
жүзеге асыру әдісіне қарай
|
023 Республикалық бюджеттегі мақсатты трансферттер есебінен жол жүру қауіпсіздігін қамтамассыз ету.
|
ағымдағы/дамуы
|
Ағымдағы.
|
Бюджет бағдарламасы көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем
бірлігі
|
есепті кезеңі
|
жоспарлы кезең
|
2009 год
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тура нәтижелердің көрсеткіштері
|
Көлік құралдарының қозғалу жылдамдықтары және бағдаршамды қызыл түске өту бұзушылықтарын бейнебақылаудың мобильдік құралдары арқылы анықтауды арттыру.
|
ед.
|
х
|
105 174
|
32 110
|
50 000
|
50 000
|
50 000
|
50 000
|
|
Көлік құралдарының қозғалу жылдамдықтарын бейнеге түсірудің мобильдік құралдары арқылы қозғалудың жылдамдық режимін бұзушылықтарды анықтау санын көбейту.
|
%
|
х
|
х
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
|
Бейнежазудың сандық жүйелерімен жол полициясының қызметтік арнайы автокөліктерін толық жабдықтау.
|
%
|
х
|
х
|
80
|
85
|
90
|
95
|
99
|
Түпкі нәтижелердің көрсеткіштері.
|
Жол-көлік оқиғаларының зардаптарын азайту (ЖКО қайтыс болғандарды 100 зардап шегушілердің санына шаққанда);
|
%
|
х
|
5,5
|
6,6
|
6,5
|
6,5
|
6,5
|
6,5
|
|
Жол-көлік оқиғаларында қайтыс болғандарды 100 мың тұрғындарға шаққанда
|
%
|
х
|
10
|
12
|
11
|
10
|
9
|
9
|
|
Жол-көлік оқиғаларында зардап шеккендер санын 10 мың тұрғындарға шаққанда азайту
|
%
|
х
|
17
|
18
|
17
|
16
|
15
|
15
|
|
Жол-көлік оқиғаларының санын 10 мың автокөлікке шаққанда азайту
|
%
|
х
|
48
|
51
|
50
|
49
|
48
|
48
|
|
ІІД ішкі істер органдарына азаматтардың сенім деңгейін арттыруды қамтамасыз ету.
|
%
|
х
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
|
|
|
|
|
330 710
|
|
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |