Алматы қаласы Ішкі істер департаментінің 2011 – 2015 жылдарға арналған Стратегиялық жоспары Алматы қаласы Мазмұны



бет6/9
Дата09.06.2016
өлшемі0.93 Mb.
#125313
1   2   3   4   5   6   7   8   9


013 Бюджеттік бағдарлама


Бюджеттік бағдарлама

013 Әкімшілік тәртіпте тұтқындалған тұлғаларды ұстауды қамтамасыз ету.

Сипаттамасы

Әкімшілік тәртіпте тұтқындалған тұлғаларды ұстауға арналған арнайы қабылдағышты қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына байланысты

Қоғамдық тәртіпті және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Құқық бұзушылықтардың алдын алу.

Жүзеге асыру әдісіне қарай

013 Әкімшілік тәртіпте тұтқындалған тұлғаларды ұстауды қамтамасыз етуді ұйымдастыру

ағымдағы/дамуы

Ағымдағы

Бюджет бағдарламасы көрсеткіштерінің атауы

өлшем

бірлігі


есепті кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тура нәтижелердің көрсеткіштері

Әкімшілік тәртіпте тұтқындалған арнайы қабылдағышта жатқан тұлғалардың саны

ед.

4900

4900

4900

4900

4900

4900

4900


Түпкі нәтижелердің көрсеткіштері.

ІІД ішкі істер органдарына азаматтардың сенім деңгейі (50%-дан кем емес)

%

50

51

51

52

53

54 

55 

Жалпы қылмыстардың деңгейі (10 мың тұрғынға шаққанда)

%

83

120

120-дан көп емес

118-ден көп емес



118-ден көп емес


118-ден


кем емес

118-ден кем емес



Бюджеттік шығыстардың көлемі

 

 

27 508

25 820

34 595

47 224

50 530

54 067

57 851



014 Бюджеттік бағдарлама


Бюджеттік бағдарлама

014 Қызметтік жануарларды ұстауды ұйымдастыру.

Сипаттамасы

Кинологиялық қызмет орталығын қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Қоғамдық тәртіпті және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Құқық бұзушылықтардың алдын алу.

жүзеге асыру әдісіне қарай

014 Қызметтік жаунуарларды ұстауды ұйымдастыру.

ағымдағы/дамуы

Ағымдағы

Бюджет бағдарламасы көрсеткіштерінің атауы

өлшем

бірлігі


есепті кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тура нәтижелердің көрсеткіштері

Кинологиялық қызмет орталығынадағы қызметтік иттердің саны.

ед.

42

42

43

44

45

46

47 

Түпкі нәтижелердің көрсеткіштері

Жалпы есірткі қылмыстарының санынан алғанда есірткі таратуға қатысты анықталған қылмыстардың үлесі.

%

17,7

18

19-дан кем емес

19-дан кем емес

19-дан кем емес

19-дан кем емес

19-дан кем емес

Жалпы қылмыстардың деңгейі (10 мың тұрғынға шаққанда)




83

120

120

118-ден кем емес

118-ден кем емес

118-ден кем емес

118-ден кем емес

Бюджеттік шығыстардың көлемі

 




21 894

27 640

32 039

36 989

39 578

42 349

45 313


003 Бюджеттік бағдарлама


Бюджеттік бағдарлама

003 Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге қатысқан азаматтарды марапаттау.

Сипаттамасы

Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қатысқан заңды тұлғаларға қаржы төлемдерін жүзеге асыру.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына байланысты

Қоғамдық тәртіпті және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Құқық бұзушылықтардың алдын алу.

Жүзеге асыру әдісіне қарай

003 Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге қатысқан азаматтарды марапаттау.

ағымдағы/дамуы

Ағымдағы

Бюджет бағдарламасы көрсеткіштерінің атауы

өлшем

бірлігі


есепті кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тура нәтижелердің көрсеткіштері

Қоғамдық орындарда жасалынған қылмыстардың үлес салмағы.

%

34,2

32,5

30,0

29,7

29,5

29,4

29,3 

 Азаматтардың және олардың ұйымдарының көмегімен анықталған және жолы кесілген құқық бұзушылықтардың саны.

ед.

2392

3500

3550

3550

3600

3650

3650

Түпкі нәтижелердің көрсеткіштері.

ІІД ішкі істер органдарына азаматтардың сенім деңгейі (50%-дан кем емес)

%

50

51

51

52

53

54

55 

Бюджеттік шығыстардың көлемі

 

 

2 000

2 000

2 000

12 000

12 840

13 739

14 007


005 Бюджеттік бағдарлама


Бюджеттік бағдарлама

005 Ақпараттық жүйе құру

Сипаттама

Ішкі істер органдарының ақпараттық жүйесін құру.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына байланысты

Ақпараттық жүйе құру, бағдарламалық өнімдерді алу.

Жүзеге асыру әдісіне қарай

005 Ақпараттық жүйе құру.

ағымдағы/дамуы

Дамуы.

Бюджет бағдарламасы көрсеткіштерінің атауы

өлшем

бірлігі


есепті кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тура нәтижелердің көрсеткіштері

Ақпараттық қорғау құралдарымен қамтамасыз ету

дана

-

104

49

75

75

75

75

Компьютерлік жүйелердің жұмыс жасауы үшiн қажеттi бағдарламаларымен қамтамасыз ету

дана

1102

1100

1200

1565

1565

1565

1565

ІІД бағдарламалық өнiмдерін жұмысқа қабiлеттiлiгiмен қамтамасыз ету

дана

3

6

5

5

5

5

5

Түпкі нәтижелердің көрсеткіштері.

Ақпараттық қорғау құралдарын сатып алу

дана

-

104

49

75

75

75

75

Бағдарламалық өнімдерді сатып алу

дана

1102

1100

1200

1565

1565

1565

1565

Бағдарламалық өнімдердің техникалық қолдауы және алып жүру

дана

3

6

5

5

5

5

5

Бюджеттік шығыстардың көлемі







37 321

52 675

55 370 

834 017

892 398

954 866

1 021 706


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет