Қарағанды облысы әкімдігінің 2011 жылғы



бет4/4
Дата24.02.2016
өлшемі467.5 Kb.
#14259
1   2   3   4

6. Тәуекелдерді басқару





Мүмкін болатын тәуекелдің атауы

Тәуекелдерді басқару бойынша шаралар қабылдамаған жағдайда болуы мүмкін зардаптар

Тәуекелдерді басқару бойынша іс-шаралар

Сыртқы тәуекелдер

Бюджеттік бағдарламалар секвестрі

Тауарлар мен қызмет көрсетулерді жеткізу мерзімдерін өзгерту

Ағымдағы жылы бөлінген соманы өзгертуге қосымша келісімдер жасау

Ішкі тәуекелдер

Кадрлар ауысуы

Облыстың басты мемлекеттік органының кәсіби мүмкіндігінің төмендеуі, оның мемлекеттік аппаратты, аймақты дамыту бойынша міндеттерді орындауға қабылетсіздігі

Мыналар бойынша шаралар қабылданады :

(1) кәсіби деңгейіне байланысты еңбекті материалдық ынталандыру,

(2) біліктілікті арттыру,

(3) моралдық ынталандыру.



Материалдар дайындау, тапсырмалар мен бақылаудағы құжаттарды орындау кезінде дәйексіз ақпарат ұсыну.

1. Жұмыс барысында басшылықтың дұрыс шешім қабылдамауы.

2. Меморганның мәселені шешуді негізсіз созуы.

3. Меморгандар қызметі туралы теріс түсінік.


Орындалғаны туралы ұсынылған ақпаратты таңдап итексеру.

Жауапсыз орындаушыларға әкімшілік шара қолдану.



Заңға бағынышты нормативтік-құқықтық актілер жобаларының қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес келмеуі

Тіркеуден бас тарту

Заңнаманы сақтауды және заңнамаға қайшы келетін нормаларды түзеуді талап ету

Мердігерлер мен жеткізушілердің келісімшарттық міндеттемелерін орындамауы

Сот талқылауларын өткізу

Мемлекеттік сатып алуды өткізу кезінде конкурстық ресімдеуді тиімді жүргізу

1 (001) қосымша


7. Бюджеттік бағдарламалар



7.1. Бюджеттік бағдарламалар


Бюджеттік бағдарлама атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланған жыл

Жобаланған жыл

2009 жыл (есеп)


2010 жыл (ағымдағы жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Бюджеттік бағдарлама

001 Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету қызметтері

Сипаты

Облыс әкімі аппаратын ұстау: еңбекақы төлеу, әлеуметтік және табыс салығы, әлеуметтік және зейнетақы аударулары, автомашиналарды сақтандыру, қызметтік іссапарлар, кеңсе және басқа тауарлар, оргтехника, шығыс материалдарын, жинақтаушы материалдар сатып алу, коммуналдық қызметтерді төлеу, байланыс қызметін төлеу, көлікті жалға алу және ұстау, басқа да жұмыстар мен қызмет көрсетулер, басқа да ағымдағы шығыстар және т.б.

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды іске асыру

өткізу тәсіліне байланысты

Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету қызметтері

ағымдағы/даму

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























Тауарлық-материалдық құндылықтармен, коммуналдық, көлік қызметтерімен қамтамасыз ету және басқа шығыстар

Мың теңге

277240

420146

485129

465626

484445







Ақырғы нәтиже көрсеткіштері

























Сапа көрсеткіштері

























Облыс әкімі аппаратын ұстау

%

100

100

100

100

100







Тиімділік көрсеткіштері

























Бюджеттік шығыстар көлемі

Мың теңге

277240

420146

485129

465626

484445










Бюджеттік бағдарлама атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланған жыл

Жобаланған жыл

2009 жыл (есеп)


2010 жыл (ағымдағы жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015

Жыл


1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарлама

001. Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету қызметтері

Сипаты

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарлама түрі

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияны іске асыру

өткізу тәсіліне байланысты

Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету қызметтері

ағымдағы/дамыту

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























Біліктілік арттыру және кадрлар ротациясынан өткен мемқызметшілер саны

адам

3

4

11

8

8







Ақырғы нәтиже көрсеткіштері

























Сапа көрсеткіштері

























Курстардан өткені туралы сертификаттар алу

дана

3

4

11

8

8







Тиімділік көрсеткіштері

























Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

70

106

3304

3392

3630






1 (004) қосымша



Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштері атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланған жыл

Жобаланған жыл

2009 жыл (есеп)


2010 жыл (ағымдағы жоспар)

2011 жыл

2012

жыл


2013 жыл

2014 жыл

2015

Жыл


1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарлама

004 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

Сипаты

Лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді және негізгі құралдарды (компьютер жабдығы, принтерлер, кондиционерлер, сервер және т.б.) сатып алу

Бюджеттік бағдарлама түрі

Мазмұныны байланысты

Күрделі шығыстарды іске асыру

өткізу тәсіліне байланысты

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

Ағымдағы/дамыту

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























Бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу

дана

4

17

108













Жабдықтарды сатып алу

дана

7

33

85













Ақырғы нәтиже көрсеткіштері
























Қазіргі техниканы, жабдықтар мен жаңа ақпарат технологияларын қолдану

дана

11

50
















Сапа көрсеткіштері

























Тиімділік көрсеткіштері

























Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

48325

47454

120239












2 қосымша



7.2. Бюджеттік шығыстар жиынтығы





Өлш. бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

(есеп)


2010 жыл (ағымдағы жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1.Бюджеттік шығыстардың барлығы:

Мың теңге

350728

467600

605368

465626

484445







Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар:

Мың теңге

325565

467600

605368

465626

484445







001 Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету қызметтері




277240

420146

485129

465626

484445







004 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары




48325

47454

120239













Дамудың бюджеттік бағдарламалары:

Мың теңге

25163


















002 Ақпараттық жүйелер құру




25163




















Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет