Бюджеттік бағдарлама
|
038 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»
|
Бюджеттік бағдарламаның мазмұны
|
20 мектепті жобалауға, қайта байланыстыруға, салуға және олар үшін оқу жабдықтарын сатып алуға жарғылық капиталды толтыру
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
Бюджеттік бағдарлама
көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
Есепті 2009 жыл
|
2010 жылдың нақтыланған жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
Жобаланатын
2014 жыл
|
Жобаланатын
2015 жыл
|
2011жыл
|
2012жыл
|
2013жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Әзірленген жобалау-сметалық құжаттаманың шамамен алғандағы саны
|
бірл.
|
-
|
16
|
6
|
-
|
-
|
|
|
Салынып жатқан объектілердің шамамен алғандағы саны
|
бірл.
|
-
|
14
|
16
|
19
|
2
|
|
|
Пайдалануға беріліп жатқан объектілердің шамамен алғандағы саны
|
бірл.
|
-
|
-
|
3
|
17
|
2
|
|
|
Оқу жабдықтарымен жарақтандырылған объектілердің шамамен алғандағы саны
|
бірл.
|
3
|
5
|
14
|
6
|
2
|
|
|
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» АҚ қызметкерлеріне сатып алынған қызметтік үйлердің шамамен алғандағы саны
|
бірл.
|
-
|
-
|
-
|
130
|
-
|
|
|
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» жобасы аясында мектептердің саны
|
бірл.
|
|
6
|
9
|
20
|
|
|
|
Назарбаев Зияткерлік мектептерінің оқушылары үшін оқу-сауқтыру орталықтарының саны
|
бірл.
|
|
|
|
|
2
|
|
|
Зияткерлік мектептерде білім беру сапасын бағалау мен мониторингтің әзірленген технологиялары мен құралдарының байқаудан өткен мектептер саны
|
бірл.
|
|
|
1
|
3
|
4
|
|
|
Зияткерлік мектептерде бағалау мен мониторингтің байқаудан өткен технологиялары мен құралдарының енгізілген мектептер саны
|
бірл.
|
|
|
|
6
|
8
|
|
|
соңғы нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жарғылық капиталды толтыру үшін қаражаттың уақытылы және толық аударылуы
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет шығыстарының көлемі
|
мың теңге
|
7 534 745
|
12 717 461
|
33 208 250
|
12 756 212
|
3 000 000
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
040 «Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар жүргізу»
|
Бюджеттік бағдарламаның мазмұны
|
Жастар саясатын іске асыру жөніндегі нормативтік және әдіснамалық базаны жетілдіру, жастар арасындағы жағдайларға талдау жүргізу, жастардың өзекті проблемалары мен оларды шешу жолдарын анықтау; жастар саясатын іске асыру мониторингі, әлеуметтік зерттеулер; жастар саясатын және патриоттық тәрбиелеуді іске асыруды ғылыми-әдістемелік, ақпараттық және консультативтік сүйемелдеу; жастарды елдің қоғамдық-саяси және әлеуметтік-экономикалық дамуына тартуға бағытталған іс-шаралар кешенін өткізу; республикалық және облыстық деңгейлерде жастар ұйымдарына арналған ресурстық орталықтардың қызметін қамтамасыз ету; жастар ұйымдарының әлеуметтік маңызды жобалары конкурсын өткізуді қамтамасыз ету, жобаларды іске асыруды әдістемелік сүйемелдеу, жобаларды іске асыру сапасының мониторингі, жастардың еңбек жасақтарын құру; халықаралық жастар ынтымақтастығын кеңейту; талантты жастарды қолдау, көпшілік іс-шаралар өткізу және әдістемелік және публицистикалық іс-шаралар әзірлеу арқылы патриоттық тәрбие беру
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама
көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
Есепті 2009 жыл
|
2010 жылдың нақтыланған жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
Жобаланатын
2014 жыл
|
Жобаланатын
2015 жыл
|
2011 ж.
|
2012 ж.
|
2013 ж.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
тікелей нәтиженің көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде әлеуметтік маңызды жобаларды конкурстық негізде іске асыру, кемінде
|
Бірлік
|
26
|
20
|
20
|
20
|
20
|
|
|
Жастар ұйымдарын қолдау мен дамытудың ресурстық орталықтар желісі, кемінде
|
Бірлік
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
|
|
Оқитын жастарды қоғамдық көгалдандыру жұмыстарына тарту
|
Адам
|
12000
|
12000
|
32000
|
32000
|
32000
|
|
|
түпкі нәтиженің көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жастар ұйымдарының қызметіне қатысатын жастардың үлесі
|
%
|
20
|
25
|
25
|
25
|
25
|
|
|
Мемлекеттік жастар саясатын іске асыруға қатысатын республикалық жастар ұйымдарының үлесі
|
%
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет шығыстарының көлемі
|
мың теңге
|
687 360
|
682 979
|
947 239
|
1 018 282
|
1 153 052
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
042 «Назарбаев Университеті» АҚ қызметін қамтамасыз ету қызметі»
|
Бюджеттік бағдарламаның мазмұны
|
Мемлекеттік білім беру тапсырысы шеңберінде жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімді мамандарды даярлау,
Жоғары оқу орындарында күндізгі оқу нысанында мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша білім алушылардың жекелеген санаттарына мемлекеттік стипендиялар мен қысқы және жазғы демалыс кезеңінде жол жүруге ақшалай өтемақы төлеу.
Университеттің болашақ академиялық мектептері мен ғылыми орталықтарын әдіснамалық қамтамасыз етуге; Университеттің жұмысын әкімшілендіруге және ұйымдастыруға дайындық; Университет құрылысының ІІ кезектегі объектілері құрылысының барысын басқару;
Университет құрылысының І кезектегі объектілерін пайдалануға беруді қамтамасыз ету. Сын тұрғысынан ойлау бойынша мектептердегі педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру мақсатында шетелден оқытушылар тарту.
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
Есепті 2009 жыл
|
2010 жылдың нақтыланған жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
Жобаланатын 2014 жыл
|
Жобаланатын 2015 жыл
|
2011 ж.
|
2012 ж.
|
2013 ж.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
тікелей нәтиженің көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттік тапсырыс негізінде оқуға қабылданған тыңдаушылардың жоспарлы саны
|
адам
|
|
|
500
|
500
|
500
|
|
|
Мемлекеттік тапсырыс негізінде бакалавриат бағдарламасы бойынша оқуға қабылданған студенттердің жоспарлы саны
|
адам
|
|
|
500
|
500
|
500
|
|
|
Мемлекеттік тапсырыс негізінде магистратура бағдарламасы бойынша оқуға қабылданған студенттердің жоспарлы саны
|
адам
|
|
|
0
|
650
|
650
|
|
|
Мемлекеттік тапсырыс негізінде PhD докторантура бағдарламасы бойынша оқуға қабылданған студенттердің жоспарлы саны
|
адам
|
|
|
0
|
70
|
70
|
|
|
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім алушы азаматтардың қатарынан барлық санаттағы стипендиаттардың жоспарлы орташа жылдық контингенті
|
адам
|
|
|
583
|
1323
|
2508
|
|
|
Мемлекеттік білім тапсырысы бойынша күндізгі оқу нысанында оқитындарға берілетін жол жүру өтемақысын алушылардың жоспарлы саны
|
адам
|
|
|
500
|
1000
|
2508
|
|
|
Әзірленген әдістемелік құралдар мен оқу материалдары атауларының жоспарлы саны
|
атау
|
|
|
115
|
132
|
152
|
|
|
Біліктілікті арттырудан, тағылымдамадан өткен ғылыми және педагогикалық кадрлардың жоспарлы саны және шетелдік мамандарды тарту
|
адам
|
|
|
80
|
350
|
400
|
|
|
Әзірленген, сыналған, лицензияланған және енгізілген академиялық бағдарламалар атауларының жоспарлы саны
|
атау
|
|
|
7
|
13
|
15
|
|
|
соңғы нәтиженің көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стипендия мен жол жүруге арналған ақшалай өтемақыларды уақтылы және толық төлеу
|
%
|
|
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Әлемдік стандарттар бойынша жұмыс істейтін жоғары оқу орындарының саны
|
бірлік
|
|
|
1
|
2
|
5
|
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бір білім алушыға жұмсалатын орташа ағымдағы шығыстар:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыңдаушыға
|
мың
теңге
|
|
|
3176,5
|
3176,5
|
3176,5
|
|
|
студентке
|
мың
теңге
|
|
|
3176,5
|
3176,5
|
3176,5
|
|
|
магистрантқа
|
мың теңге
|
|
|
0
|
3176,5
|
3176,5
|
|
|
PhD докторына
|
мың теңге
|
|
|
0
|
3176,5
|
3176,5
|
|
|
1 қаңтардан бастап стипендия мөлшері (үстемеақысыз):
|
теңге
|
|
|
|
|
|
|
|
студенттерге
|
|
|
|
15 235
|
15 235
|
15 235
|
|
|
дайындық бөлімдерінің тыңдаушыларына
|
теңге
|
|
|
12 950
|
12 950
|
12 950
|
|
|
магистранттарға
|
теңге
|
|
|
38 931
|
38 931
|
38 931
|
|
|
PhD докторанттарға
|
теңге
|
|
|
59 635
|
59 635
|
59 635
|
|
|
Емтихан сессиясы нәтижелері бойынша тек «өте жақсы» деген бағалары бар студенттерге және магистранттарға мемлекеттік стипендияны арттыру мөлшері – 15 %
|
|
|
Зағип немесе мылқау-керең студенттерге және магистранттарға мемлекеттік стипендияны арттыру мөлшері – 75%
|
|
|
Жетім балалар мен ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған, бірақ азаматтардың қамқоршылығында (қорғаншылығында) жүрген балалар қатарындағы студенттерге және магистранттарға мемлекеттік стипендияны арттыру мөлшері – 30%
|
|
|
Жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша соғыс мүгедектеріне теңестірілген студенттерге және магистранттарға мемлекеттік стипендияны арттыру мөлшері – 50%
|
|
|
Мемлекеттік атаулы көмек алатын студенттерге және магистранттарға мемлекеттік стипендияны жоғарылату мөлшері – 45%
|
|
|
Қазақстан Республикасы Президентінің стипендиясы тағайындалған студенттерге және магистранттарға мемлекеттік стипендияны арттыру мөлшері – 100%
|
|
|
бюджет шығыстарының көлемі
|
мың теңге
|
0
|
0
|
7 256 545
|
10 471 478
|
15 187 148
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
044 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жетім сәбиді (жетім балалар) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған сәбиді (балаларды) асырап бағу үшін қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайын ақша қаражаттарын төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»
|
Бюджеттік бағдарламаның мазмұны
|
Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап-бағу үшін қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынғы ақша қаражаттарын төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама
көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
Есепті 2009 жыл
|
2010 жылдың нақтыланған жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
Жобаланатын
2014 жыл
|
Жобаланатын
2015 жыл
|
2011ж.
|
2012ж.
|
2013ж.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1
|
2
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сандық көрсеткіштер облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған нәтижелер туралы келісімдермен анықталған
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап-бағу үшін қамқоршыларға (қорғаншыларға) ақша қаражаттарын төлеу
|
Адам
|
|
|
25 274
|
25 774
|
26 774
|
|
|
соңғы нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттердің толық және уақытылы аударылуы
|
%
|
|
|
100
|
100
|
100
|
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бір жетім баланы және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы асырап-бағу үшін қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынғы ақша қаражаттарын төлеу мөлшері
|
АЕК
|
|
|
10
|
10
|
10
|
|
|
бюджет шығыстарының көлемі
|
мың теңге
|
-
|
-
|
3 821 429
|
5 004 279
|
5 561 495
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
045 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне оқу-өндірістік шеберханаларды, техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындары зертханаларын жаңартуға және қайта жабдықтауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»
|
Бюджеттік бағдарламаның мазмұны
|
Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне кәсіптік және техникалық білім беретін оқу ұйымдарының оқу-өндірістік шеберханаларын, зертханаларын жаңартуға және қайта жабдықтауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару
|
Бюд-жеттік бағдарлама-ның түрі
|
мазмұнына қарай
|
трансферттер мен бюджеттік субсидияларды беру
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама
көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
Есепті 2009 жыл
|
2010 жылдың нақтыланған жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
Жобаланатын
2014 жыл
|
Жобаланатын
2015 жыл
|
2011ж.
|
2012ж.
|
2013ж.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1
|
2
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сандық көрсеткіштер облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған нәтижелер туралы келісімдермен анықталған
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оқу орындарының оқу-өндірістік шеберханаларын, зертханаларын жаңарту және қайта жабдықтау
|
Оқу орындары
|
|
|
24
|
|
|
|
|
соңғы нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттердің толық және уақытылы аударылуы
|
%
|
|
|
100
|
|
|
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет шығыстарының көлемі
|
мың теңге
|
-
|
-
|
600 000
|
0
|
0
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
046 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне педагог кадрлардың біліктілігін арттыру үшін оқу жабдығын сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»
|
Бюджеттік бағдарламаның мазмұны
|
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне педагогикалық кадрларының біліктілігін арттыру үшін оқу жабдықтарын сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару
|
Бюд-жеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама
көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
Есепті 2009 жыл
|
2010 жылдың нақтыланған жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
Жобаланатын
2014 жыл
|
Жобаланатын
2015 жыл
|
2011ж.
|
2012ж.
|
2013ж.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1
|
2
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сандық көрсеткіштер облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған нәтижелер туралы келісімдермен анықталған
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Педагог кадрлардың біліктілігін арттыру нституттары үшін оқу жабдықтарын сатып алу
|
Бірлік
|
|
|
16
|
|
|
|
|
соңғы нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттердің толық және уақытылы аударылуы
|
%
|
|
|
100
|
|
|
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет шығыстарының көлемі
|
мың теңге
|
-
|
-
|
448 000
|
0
|
0
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
050 «Сенім білдірілген агенттердің білім беру кредиттерін қайтару жөніндегі қызметтеріне ақы төлеу»
|
Бюджеттік бағдарламаның мазмұны
|
Сенім білдірілген агентке мемлекеттік білім беру және мемлекеттік студенттік кредиттерді қайтару және қызмет көрсету бойынша жүргізген жұмыс үшін сыйақы төлеу.
Бағдарлама бойынша шығыстар мемлекеттік білім беру және мемлекеттік студенттік кредиттерге қызмет көрсету және оларды қайтаруды қамтамасыз ету жөніндегі жұмысты орындаумен байланысты шығындарды қамтиды.
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама
көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
Есепті 2009 жыл
|
2010 жылдың нақтыланған жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
Жобаланатын
2014 жыл
|
Жобаланатын
2015 жыл
|
2011 ж.
|
2012 ж.
|
2013 ж.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
тікелей нәтиженің көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет кірісіне мемлекеттік білім беру және мемлекеттік студенттік кредиттерді өтейтін қарыз алушылардың жоспарлы саны
|
адам
|
12 408
|
14 054
|
20 778
|
20 778
|
20 778
|
|
|
соңғы нәтиженің көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Республикалық бюджет кірісіне мемлекеттік білім беру және мемлекеттік студенттік кредиттерді өтейтін қарыз алушылардың жоспарлы үлесі
|
%
|
30,0
|
32,1
|
35,4
|
35,4
|
35,4
|
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет шығыстарының көлемі
|
мың теңге
|
62 741
|
61 059
|
90 710
|
93 099
|
95 489
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
055 «Іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулер»
|
Бюджеттік бағдарламаның мазмұны
|
Жаңа білімдер туралы, табиғи және әлеуметтік жүйелер туралы ғылыми зерттеулерді әкімшілендіру, экономиканың, қоғамның орнықты дамуының, ғылымның жүйелі қайта өзгерулерінің ғылыми негіздерін әзірлеу; жаңа ғылыми нәтижелерге қол жеткізу және Қазақстанды экономикалық жағынан дамыту үшін ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің және әлемдік ғылыми еңбек бөлінісіндегі жалпы ғылыми-технологиялық кеңістік аясында қазақстандық ғылымның ұстанымдарын нығайту
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
Есепті 2009 жыл
|
2010 жылдың жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
Жобалана
тын 2014 жыл
|
Жобаланатын 2015 жыл
|
2011 ж.
|
2012 ж.
|
2013 ж.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Іргелі ғылыми зерттеулер бағдарламаларының болжамды саны
|
бірлік
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
|
|
Қолданбалы ғылыми-техникалық бағдарламалардың болжамды саны
|
бірлік
|
19
|
34
|
41
|
45
|
50
|
|
|
Әзірленген ғылыми-техникалық бағдарламалардын болжамды саны
|
бірлік
|
405
|
441
|
850
|
870
|
890
|
|
|
Әлемдік жетекші ғылыми орталықтармен бірлескен ғылыми зерттеулердің болжамды саны
|
бірлік
|
90
|
32
|
35
|
35
|
45
|
|
|
Шетелден тартылған сарапшылардың шамамен алғандағы болжамды саны
|
адам
|
20
|
15
|
20
|
20
|
20
|
|
|
Түркі мәдени кешенін құру контекстінде ежелгі түркілердің қолданбалы шығармаларын зерттеу бойынша жүргізілген ғылыми-зерттеу жобаларының болжамды саны
|
бірлік
|
-
|
-
|
3
|
-
|
-
|
|
|
түпкі нәтиженің көрсеткіштері
|
Қазақстанның халықаралық журналдарда жарияланған мақалалардың жалпы санындағы үлес салмағы
|
%
|
0,018
|
0,018
|
0,018
|
0,019
|
0,02
|
|
|
ЖІӨ-дегі инновациялық өнімдердің жоспарлы үлесі
|
%
|
0,67
|
0,69
|
0,69
|
0,7
|
0,8
|
|
|
сапа көрсеткіштері
|
Тиісті ғылыми тәжірибені (Good Scientific Practice) сақтауда халықаралық сарапшылардың қатысуымен сертификатталған жоғары оқу орындары мен ҒЗИ зертханаларының болжамды саны
|
бірлік
|
0
|
0
|
1
|
1
|
2
|
|
|
Үдемелі индустриалды-инновациялық дамудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде ұжымдық қолданыстағы ұлттық зертханалар мен инженерлік зертханалардың жабдықтарын қолданып орындалған ғылыми жобалардың жоспарлы үлесі
|
%
|
0
|
0
|
5
|
10
|
20
|
|
|
Әлемнің алдыңғы қатардағы ғылыми орталықтарымен бірге бірлескен ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстардың жоспарлы үлесі
|
%
|
3
|
3
|
3
|
3
|
4
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
Нано ғылымын және нанотехнологияны дамыту бойынша қолданбалы ғылыми зерттеулерді жүргізуге 1 ЖОО-ға жұмсалатын шығыстың орташа құны
|
Мың теңге
|
-
|
-
|
15 732
|
15 732
|
|
|
|
Әлемнің жетекші ғылыми институттарымен бірлескен 1 ғылыми зерттеу жүргізуге жұмсалатын орташа ағымдық орташа шығыстар
|
Мың теңге
|
-
|
-
|
9 259
|
9 259
|
|
|
|
бюджет шығыстарының көлемі
|
мың теңге
|
8 129 898
|
10 239 238
|
11 880 790
|
9 723 648
|
7 642 418
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
074 «Техникалық және кәсіптік білімді жаңғырту»
|
Бюджеттік бағдарламаның мазмұны
|
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаны іске асыру үшін Қазақстан Республикасының Үкіметіне техникалық және қаржылық көмек көрсету үшін Дүниежүзілік банкпен бірлескен займды іске асыру
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына қарай
|
қарыздарды беру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
Бюджеттік бағдарлама
көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
Есепті 2009 жыл
|
2010 жылдың нақтыланған жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
Жобаланатын
2014 жыл
|
Жобаланатын
2015 жыл
|
2011ж.
|
2012ж.
|
2013ж.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жоба компоненттерін іске асыруға қатысатын сарапшылардың шамамен алғандағы саны
|
бірл.
|
|
|
192
|
206
|
184
|
|
|
Әзірленген кәсіптік стандарттардың шамамен алғандағы саны
|
бірл.
|
|
|
61
|
66
|
-
|
|
|
Техникалық және кәсіптік білімнің оқу бағдарламаларының шамамен алғандағы саны
|
бірл.
|
|
|
40
|
60
|
47
|
|
|
Техникалық және кәсіптік типтік оқу бағдарламаларының шамамен алғандағы саны
|
бірл.
|
|
|
350
|
350
|
240
|
|
|
Оқу және модульдік бағдарламаларды әзірлеу бойынша курстардан өткен педагогтердің шамамен алғандағы саны
|
бірл.
|
|
|
350
|
350
|
-
|
|
|
Жоба компоненттерін іске асыру бойынша оқыту семинарларының шамамамен алғандағы саны
|
бірл.
|
|
|
350
|
350
|
-
|
|
|
Бағдарламаны енгізу үшін таңдап алынған техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының шамамен алғандағы саны
|
бірл.
|
|
|
6
|
24
|
38
|
|
|
соңғы нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жоба шеңберінде қолдау тапқан (шамамен 147) басым салалардағы мамандықтардың жалпы санынан жаңа стандарттармен қамтылған жоспарланған мамандықтардың үлесі
|
%
|
|
|
5
|
25
|
100
|
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ұлттық біліктілік жүйесінің тұжырымдамасы, жан басына шаққандағы қаржыландыру жүйесі әзірленді, ТжКБ оқу орындарының әлеуеті, олардың жұмыс берушілермен өзара іс-қимылы күшейтіледі, білім беру қызметтерінің сапасы арттырылады.
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет шығыстарының көлемі
|
мың теңге
|
0
|
270 000
|
738 213
|
1 814 032
|
2 429 628
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
104 «Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес»
|
Бюджеттік бағдарламаның мазмұны
|
Кәмелетке толмағандар мен жастар арасындағы нашақорлықтың әлеуметтік алдын алуға бағытталған шаралар кешенін жүзеге асыру, салауатты өмір салтын насихаттау, есірткіге тәуелді адамдарды сауықтыруға және оңалтуға бағытталған шаралар кешенін жүзеге асыру
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама
көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
Есепті 2009 жыл
|
2010 жылдың нақтыланған жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
Жобаланатын
2014 жыл
|
Жобаланатын
2015 жыл
|
2011 ж.
|
2012 ж.
|
2013 ж.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
тікелей нәтиженің көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нашақорлықтың алдын алу іс-шараларының болжамды саны
|
Бірлік
|
5
|
7
|
6
|
5
|
5
|
|
|
соңғы нәтиженің көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оқушы жастар арасында нашақорлық деңгейін төмендету
|
%
|
2,5
|
2,7
|
2,7
|
2,7
|
2,7
|
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет шығыстарының көлемі
|
мың теңге
|
6 334
|
7 261
|
23 874
|
7 242
|
7 242
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
120 «Ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыру»
|
Бюджеттік бағдарламаның мазмұны
|
Ғылыми ұйымдардың және олардың ұжымдарының ғылыми-зерттеу жұмыстарының, ғылыми-техникалық әлеуетінің және бәсекеге қабілеттілік деңгейін арттыру мақсатында гранттық негіздегі ғылыми-техникалық бағдарламалар мен жобаларды іске асыруды қамтамасыз ету
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
Есепті 2009 жыл
|
2010 жылдың нақтыланған жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
Жобаланатын 2014 жыл
|
Жобаланатын 2015 жыл
|
2011ж.
|
2012ж.
|
2013ж.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
тікелей нәтиженің көрсеткіштері
|
Гранттық негіздегі басым ғылыми-техникалық жобалардың болжамды саны
|
бірлік
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Гранттық негіздегі басым ғылыми-техникалық бағдарламалардың болжамды саны
|
бірлік
|
-
|
-
|
20
|
20
|
20
|
|
|
түпкі нәтиженің көрсеткіштері
|
Іске асырылатын тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелер
|
бірлік
|
-
|
-
|
25
|
35
|
40
|
|
|
Ұжымдық қолданыстағы ұлттық зертханалар мен инженерлік зертханалардың жабдықтарын қолдана отырып үдемелі индустрилды-инновациялық дамудың мемлекеттік бағдарламасының шеңберінде орындалған ғылыми жобалардың жоспарлы үлесі
|
%
|
-
|
-
|
5
|
10
|
20
|
|
|
сапа көрсеткіштері
|
Инновациялық-білім беру консорциумдарының болжамды саны
|
бірлік
|
-
|
-
|
7
|
7
|
8
|
|
|
Қазақстан Республикасы ғылымының бәсекеге қабілеттілігі мен инновациялық дамуын қамтамасыз ететін ғылымның әртүрлі салаларындағы жаңа ғылыми әзірлемелер мен технологиялардың жоспарлы үлесі
|
%
|
-
|
-
|
25
|
35
|
40
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
бюджет шығыстарының көлемі
|
мың теңге
|
-
|
0
|
5 000 000
|
5 000 000
|
5 000 000
|
|
|
7.2. Бюджеттік шығыстардың жиынтығы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті 2009 жыл
|
2010 жылдың нақтыланған жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
Жобаланатын 2014 жыл
|
Жобаланатын 2015 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Бюджет шығыстарының БАРЛЫҒЫ:
|
мың теңге
|
200 441 420,8
|
210 366 396,0
|
237 092 862,0
|
242 989 663,0
|
227 656 159,0
|
|
|
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар
|
мың теңге
|
107 228 866,9
|
125 819 908,0
|
157 908 540,0
|
190 396 755,0
|
207 889 819,0
|
|
|
Бюджеттік даму бағдарламалары
|
мың теңге
|
93 212 553,9
|
84 546 488,0
|
79 184 322,0
|
52 592 908,0
|
19 766 340,0
|
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |