Бюджеттік бағдарлама
|
007 «Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер»
|
Сипаттама
|
1. Стандарттау, сертификаттау және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер;
2. Метрология саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/ дамыту
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірл.
|
2009
жыл
|
2010
жыл
|
жоспарлы кезең
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
Стандарттау, сертификаттау және менеджмент жүйесі саласындағы зерттеулер саласындағы ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу
|
бірл.
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
Метрология саласындағы ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу
|
бірл.
|
1
|
1
|
3
|
3
|
3
|
ҚР БҒМ ҒК ғылыми-зерттеу жұмысы туралы есептің қорытындысы, мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама (МҒТС)
|
бірл.
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
Кәсіпорындар, басқа мүдделі тұлғалардың мемлекеттік органдары үшін кепілдемелер шығару
|
бірл.
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
Заттардың немесе шаралардың қасиеттері құрамының стандарттық үлгілерін әзірлеу
|
бірл.
|
1
|
1
|
1
|
2
|
3
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
Техникалық тапсырмаларға сәйкес стандарттау және менеджмент жүйесі саласындағы жүргізілген зертеулерді қамту
|
бірл.
|
-
|
-
|
2
|
2
|
2
|
Техникалық тапсырмаларға сәйкес метрология саласындағы жүргізілген зертеулерді қамту
|
бірл.
|
-
|
-
|
3
|
3
|
3
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
ҒЗӘ әзірлеуге кететін орташа шығындар мен сыртқы пайдаланушылардың саны
|
мың теңге
|
483,3
|
453,3
|
422,6
|
392,6
|
356,2
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
33 347
|
35 814
|
41 567
|
44 600
|
47 972
|
Бюджеттік бағдарлама
|
011- «Өнімділік – 2020» бағыты шеңберінде жаңа өндірістерді құруды, жұмыс істеп тұрғандарын жаңғырту мен сауықтыруды қолдау»
|
Сипаттама
|
Экономиканың басым секторларында еңбек өнімділігі және бәсекеге қабілеттілігі деңгейін арттыру
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірл.
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
жоспарлы кезең
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері
|
|
Жобалар саны (мемлекеттік қолдау шараларын алған)
|
бірл.
|
|
|
10
|
|
|
Сапа көрсеткіші
|
|
Бағдарламаға қатысушылардың өтінімдері бойынша екінші деңгейдегі банктердің кредиттері бойынша пайыздық ставканы уақтылы және жедел субсидиялау
|
%
|
|
|
100
|
|
|
Тиімділік көрсеткіші
|
|
Бір жобаға арналған орташа шығын
|
мың теңге
|
|
|
490 079,8
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
-
|
-
|
4 900 798
|
-
|
-
|
Бюджеттік бағдарлама
|
012 «Ұлттық инновациялық жүйе институттарының қызметтеріне ақы төлеу»
|
Сипаттама
|
Инновациялық дамудың мемлекеттік саясатын қалыптастыру, оның ішінде:
1.1 елдің ғылыми-техникалық және инновациялық дамуының мемлекеттік саясатын қалыптастыру, оның ішінде ғылыми-технологиялық әзірлемелерді енгізу негізінде елдің экономикасын дамыту үшін жағдай жасау (ғылым мен техника жетістіктерін пайдалану) және жоғары технологиялық өндірістерді қалыптастыру;
1.2 ұлттық инновациялық жүйелерді қалыптастыру.
1.3 Технопарктер жүзеге асыратын технологиялық бизнес-инкубациялау процестерін басқару;
1.4 Инновациялық инфрақұрылымды басқару, ұлттық компаниялармен, жер қойнауын пайдаланушылармен және жүйе құраушы кәсіпорындармен бірге технологиялық келісімдердің бағдарламаларын әзірлеу, ШОБ инжинирингтік қызметтер көрсету;
1.5 Кәсіпорындарды өндірісті ұйымдастыру үшін жобалау-конструкторлық, технологиялық және нормативтік құжаттамамен қамтамасыз ету.
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірл.
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
жоспарлы кезең
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері
|
|
Өңірлік технопарктерде технологиялық бизнес-инкубациялау қызметін алған жобалардың саны
|
саны
|
0
|
30
|
40
|
50
|
60
|
Технологиялық келісімдер
|
саны
|
0
|
4
|
6
|
8
|
10
|
КБ құру және дамыту
|
саны
|
1
|
2
|
1
|
1
|
-
|
Сатып алынған конструкторлық құжаттаманың саны
|
саны
|
-
|
6
|
5
|
8
|
10
|
Индустриялық бәсекеге қабілеттілікті бағалау бойынша талдамалық орталық құру (think tank)
|
бірл.
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
Инновациялық жобаларды коммерцияландыру әдіснамасы департаментін құру
|
бірл.
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Мақұлданған технологиялардың саны
|
дана
|
|
5
|
5
|
7
|
7
|
Жасалған немесе орналастырылған өнім (бұйым) өндіру мөлшері
|
дана
|
|
10
|
10
|
15
|
20
|
Әзірленген техникалық құжаттамалардың саны
|
дана
|
-
|
2
|
4
|
6
|
10
|
Технологиялық сараптамадан өткен жобалардың саны
|
дана
|
-
|
5
|
5
|
5
|
5
|
Сапа көрсеткіші
|
|
Технологиялық бизнес-инкубациялау қызметтерін көрсету шеңберінде құрылған шағын инновациялық компаниялардың орташа саны
|
бірл.
|
-
|
-
|
8
|
10
|
12
|
Сертификацияланған өнімдердің саны
|
дана
|
-
|
3
|
2
|
3
|
5
|
Тиімділік көрсеткіші
|
|
Ұлттық инновациялық жүйе институттарының қызметін төлеуге арналған орташа шығын
|
мың теңге
|
-
|
250 000
|
420 000
|
360 000
|
370 000
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
-
|
500 000
|
849 078
|
714 005
|
719 920
|