Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2013 жылғы 31 желтоқсан №1587 Астана, Үкімет Үйі



бет21/22
Дата24.02.2016
өлшемі1.54 Mb.
#14525
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

*Аталған бюджеттік бағдарлама «2013 - 2015 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» 2012 жылғы 23 қарашадағы № 54-V Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес 051 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту» бюджеттік бағдарламасы шеңберінде орындалды, 2013 жылдан бастап «2013 жылға арналған республикалық бюджет көрсеткіштерін түзету туралы» 2013 жылғы 29 наурыздағы № 312 Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысына сәйкес 051 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту» бюджеттік бағдарламасы 018 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту» бюджеттік бағдарламасы шеңберінде орындалады.


Бюджеттік бағдарлама

019 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ кредит беру»*

Сипаттама

Кейіннен кредит беру үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ға бюджеттік кредит беру:
1. «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ-ға «Жолаушылар вагондарын сатып алу» жобасы үшін

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік кредиттер беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобаланатын 2017жыл

жобаланатын 2018 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8




Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























Жолаушылар вагондарын сатып алу

дана

52**

158***

210







184

183

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

























Жолаушыларға қызмет көрсету****

мың адам

17 304

18 085

18 545







19 552

19 884

Сапа көрсеткіштері

























Жолаушылар вагондары паркінің тозуын азайту

%

64

60

58







48

45

Тиімділік көрсеткіштері

























1 жобаға берілген кредиттердің орташа сомасы

мың теңге

5 095 080




18 931 411













Бюджеттік шығыстар сомасы

мың теңге

15 285 239




18 931 411













*Аталған бюджеттік бағдарлама «2013 – 2015 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» 2012 жылғы 23 қарашадағы № 54-V Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес 052 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ кредит беру» бюджеттік бағдарламасы шеңберінде орындалды, 2013 жылдан бастап «2013 жылға арналған республикалық бюджет көрсеткіштерін түзету туралы» 2013 жылғы 29 наурыздағы № 312 Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысына сәйкес 052 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ кредит беру» бюджеттік бағдарламасы 019 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ кредит беру»бюджеттік бағдарламасы шеңберінде орындалады.

**2011 жылы алынған жеңілдік кредитті ескере отырып.

***келісімшарт бойынша көрсетілген вагондардың саны, бұл ретте жеңілдік кредит беру «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-дан жүзеге асырылды.

****бекітілген «Жолаушылар тасымалы» АҚ-ның 2011 – 2015 жылдарға арналған даму жоспарына сәйкес («Жолаушылар тасымалы» АҚ директорлар кеңесінің 2010 жылғы 7 желтоқсандағы № 129 шешімі).




Бюджеттік бағдарлама

020 «Қазақстан Республикасын әлеуметтік жаңғырту шеңберінде зерттеулер жүргізу»

Сипаттама

Мемлекет басшысының «Қазақстанды әлеуметтік жаңғырту: жалпыға ортақ еңбек қоғамына қарай жиырма қадам» атты мақалада берілген тапсырмалары шеңберінде зерттеулер жүргізу

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

бөлінетін бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірліктері

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобала

натын


2014

жыл


жобала

натын


2015

жыл


2009 жыл (есеп)

2010

жыл (жоспар)



2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшілері арасындағы шығыстардың бекiтiлген жылдық сомасын үлестiру

%













100







Жүргізілген зерттеулер саны

дана













7







Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

























Әлеуметтік жаңғыртудың және ең төменгі әлеуметтік стандарттарды енгізудің жалпы әдістемелік тәсілдерін айқындау бойынша ұсыныстар әзірлеу

салалар саны













7







Сапа көрсеткіштері

























Зерттеулер нәтижелерінің қолданылуы*

жалпы санынан %













70







Тиімділік көрсеткіштері

























Зерттеу бірлігіне шығындардың орташа көлемі

мың теңге













23 494







Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге













164 457







*Сапа көрсеткіштеріне зерттеулер нәтижелерінің қолданылуын бағалау арқылы қол жеткізіледі. Кейбір іс-шаралар жобаларды аяқтағаннан кейін бірден бағалау мүмкін болып отыр, ал олардың кейбіреуі өз ерекшелігіне байланысты келесі жылдары қолданылуы мүмкін.


Бюджеттік бағдарлама

021 «Жаңа бастамаларға арналған шығыстар»

Сипаттама

Жаңа бастамаларға арналған шығыстар

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

бөлінетін

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобала натын 2017 жыл

жобаланатын 2018 жыл

2012 жыл (есеп)

2013 жыл (жоспар)

2014 жыл

2015жыл

2016 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi

























Жаңа бастамаларға арналған шығыстарды қолдау

%










100

100







Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

























Сапа көрсеткiштерi

























Тиiмдiлiк көрсеткiштерi

























Бюджет шығыстарының көлемi

мың теңге










369 439 648

992 870 706








Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет