БАҒдарламасы бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
Әкімдіктің 20___жылғы «___»___________ қаулысына 2 қосымша Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң
|
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі |
Қазақстан Республикасының 2011 жылдың 23 қаңтарындағы № 148 «Қазақстан Республикасында мемлекеттік және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 38 бабы, Қазақстан Республикасының 2008 жылдың 4 желтоқсандағы № 95 –IY Бюджеттік кодексінің 56 бабы | ||||||
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негізі)
|
Елді мекендердің көшелерін тұрақты түрде жарықтандыруға және көшелерді жарықтандырудың электр желілеріне қызмет көрсетуге бағытталған шаралар өткізу | ||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты |
Республикалық маңыздағы қала бюджетінің, астана, аудан (облыстық маңыздағы қала) бюджетінің құрамында бекітілетін қала ауданының,аудан маңызын- дағы қаланың, поселкенің, ауылдың, ауыл округінің бюджеттік бағдарламалары | |||||
Мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттікті атқару және осыдан шығатын мемлекеттік қызмет көрсету | ||||||
Іске асыру әдісіне байланысты |
Жеке бюджеттік бағдарлама | ||||||
|
Ағымдағы / даму |
ағымдағы | |||||
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
|
Көшелерді тұрақты түрде жарықтандыруды және тұрғындардың түн мезгіліндегі қауіпсіздігін қамтамасыз ету | ||||||
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері |
Село округінің көшелері мен қоғамдық орындарды жарықтандыру | ||||||
Бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шаралар |
Жоспарлы кезеңде олардын іске асырылу мерзімдері | ||||||
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл | |||||
1 |
2 |
3 |
4 | ||||
Селолық округтіжарықтандыру жұмыстарын жүргізу |
Жыл бойы |
Жыл бойы |
Жыл бойы | ||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі
|
есеп беру жылы
(2012 ж.) |
ағымдағы жыл жоспары (2013 ж.) |
жоспарлы кезеңі | |||
|
|
|
|
2014 жыл |
2015 жыл |
2016 жыл | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|
|
|
|
|
| |
Көшелерді тұрақты түрде жарықтандыруды қамтамасыз ету |
жарықтан дырғыштар саны
|
400 |
500 |
600 |
700 |
800 | |
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|
|
|
|
|
| |
Көшені жарыктандыруың аұрақты атқарылуы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 | |
Сапа көрсеткіштері |
|
|
|
|
|
| |
Көшені жарықтандыру электр жүйесінің қалыпты жұмыс істеуі |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 | |
Тиімділік көрсеткіштері |
|
|
|
|
|
| |
Бюджеттік қаржыларды әсерлі және мақсатты пайдалану |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 | |
Бюджеттік қаржат көлемі |
мың теңге
|
6880 |
6300 |
7017 |
7017 |
7371 |
Әкімдіктің
20___жылғы «___»___________
қаулысына 3 қосымша
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы 123 «Әулиекөл селосы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі |
Қазақстан Республикасының 2011 жылдың 23 қаңтарындағы № 148 «Қазақстан Республикасында мемлекеттік және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 38 бабы, Қазақстан Республикасының 2008 жылдың 4 желтоқсандағы № 95 –IY Бюджеттік кодексінің 56 бабы | ||||||
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негізі)
|
Жалғыз бастыларды жерлеудің сапалы орындау бағдарламасы | ||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты |
Республикалық маңыздағы қала бюджетінің, астана, аудан (облыстық маңыздағы қала) бюджетінің құрамында бекітілетін қала ауданының,аудан маңызын- дағы қаланың, поселкенің, ауылдың, ауыл округінің бюджеттік бағдарламалары | |||||
Мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттікті атқару және осыдан шығатын мемлекеттік қызмет көрсету | ||||||
Іске асыру әдісіне байланысты |
Жеке бюджеттік бағдарлама | ||||||
|
Ағымдағы / даму |
ағымдағы | |||||
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
|
Жалғыз бастыларды жерлеуді сапалы атқару | ||||||
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері |
Жалғыз бастыларды жерлеуді ұйымдастыру | ||||||
Бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шаралар |
Жоспарлы кезеңде олардын іске асырылу мерзімдері | ||||||
2014 жыл |
2015 жыл |
2016 жыл | |||||
1 |
2 |
3 |
4 | ||||
Селолық округті жарықтандыру жұмыстарын жүргізу |
Жыл бойы |
Жыл бойы |
Жыл бойы | ||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі
|
есеп беру жылы
(2012 ж.) |
ағымдағы жыл жоспары (2013 ж.) |
жоспарлы кезеңі | |||
|
|
|
|
2014 жыл |
2015 жыл |
2016 жыл | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|
|
|
|
|
| |
Жалғыз бастыларды жерлеу бағдарламасының сапалы орындалуы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 | |
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|
|
|
|
|
| |
Жерлеу жұмыстарының жүргізілуі |
адам саны
|
10 |
5 |
8 |
8 |
10 | |
Сапа көрсеткіштері |
|
|
|
|
|
| |
Жүктелген функцияларды уақытында орындау |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 | |
Тиімділік көрсеткіштері |
|
|
|
|
|
| |
Бір адамды жерлеудегі орташа шығым |
мың теңге
|
20 |
20 |
20 |
20 |
25 | |
Бюджеттік қаржат көлемі |
мың теңге
|
200 |
100 |
160 |
160 |
250 |
Әкімдіктің
20___жылғы «___»___________
қаулысына 4 қосымша
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы 123 «Әулиекөл селосы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі |
Қазақстан Республикасының 2011 жылдың 23 қаңтарындағы № 148 «Қазақстан Республикасында мемлекеттік және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 38 бабы, Қазақстан Республикасының 2008 жылдың 4 желтоқсандағы № 95 –IY Бюджеттік кодексінің 56 бабы | |||||||
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негізі)
|
Тұрғындардың жайлы өмір сүруін қамтамасыз ету, елді мекенніңң сыртқы сипатын жақсартуға, санитарлық нормаларға сәйкес абаттандыру, көгалдандыру жұмыстарын орындау | |||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты |
Республикалық маңыздағы қала бюджетінің, астана, аудан (облыстық маңыздағы қала) бюджетінің құрамында бекітілетін қала ауданының,аудан маңызын- дағы қаланың, поселкенің, ауылдың, ауыл округінің бюджеттік бағдарламалары | ||||||
Мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттікті атқару және осыдан шығатын мемлекеттік қызмет көрсету | |||||||
Іске асыру әдісіне байланысты |
Жеке бюджеттік бағдарлама | |||||||
|
Ағымдағы / даму |
ағымдағы | ||||||
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
|
Елді мекендерді абаттандыру, селолық жерде жайлы өмір сүру жағдайын туғызу | |||||||
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері |
Елді мекендерді абаттандыру, көгалдандыру | |||||||
Бағдарламаны іске асыру шаралары |
Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі | |||||||
2014 жыл |
2015 жыл |
2016 жыл | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 | |||||
Селолық округті көгалдандыру, абаттандыру |
Жыл бойы |
Жыл бойы |
Жыл бойы | |||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі
|
есеп беру жылы
(2012 ж.) |
ағымдағы жыл жоспары (2013 ж.) |
жоспарлы кезеңі | ||||
|
|
|
|
2014 жыл |
2015 жыл |
2016 жыл | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|
|
|
|
|
| ||
Абаттандыру және көгалдандыру жұмыстарын жүргізу |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 | ||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|
|
|
|
|
| ||
Отырызылған көшеттер саны
|
түп |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 | ||
Қоқыстарды шығару |
м³ |
700 |
500 |
431 |
431 |
650 | ||
Ақпараттық баннерларды қою |
түп |
59 |
10 |
24 |
24 |
24 | ||
Сапа көрсеткіштері |
|
|
|
|
|
| ||
Эстетикалық сипатын жақсарту |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 | ||
Тиімділік көрсеткіштері |
|
|
|
|
|
| ||
Бюджеттік қаржыны әсерлі, мақсатты пайдалану
|
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 | ||
Бюджеттік қаржат көлемі |
мың теңге
|
24790 |
11500 |
14800 |
14800 |
19000 |
Әкімдіктің
20___жылғы «___»___________
қаулысына 5 қосымша
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы 123 «Әулиекөл селосы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі |
Қазақстан Республикасының 2011 жылдың 23 қаңтарындағы № 148 «Қазақстан Республикасында мемлекеттік және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 38 бабы, Қазақстан Республикасының 2008 жылдың 4 желтоқсандағы № 95 –IY Бюджеттік кодексінің 56 бабы | ||||||
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негізі)
|
Селолық округтерде автомобиль жолдарының қызмет істеуін қамтамсыз ету | ||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты |
Республикалық маңыздағы қала бюджетінің, астана, аудан (облыстық маңыздағы қала) бюджетінің құрамында бекітілетін қала ауданының,аудан маңызын- дағы қаланың, поселкенің, ауылдың, ауыл округінің бюджеттік бағдарламалары | |||||
Мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттікті атқару және осыдан шығатын мемлекеттік қызмет көрсету | ||||||
Іске асыру әдісіне байланысты |
Жеке бюджеттік бағдарлама | ||||||
Ағымдағы / даму |
ағымдағы | ||||||
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
|
Елді мекендерді абаттандыру, селолық жерде жайлы өмір сүру жағдайын туғызу | ||||||
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері |
Елді мекендерді абаттандыру, көгалдандыру | ||||||
Бағдарламаны іске асыру шаралары |
Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі | ||||||
2014 жыл |
2015 жыл |
2016 жыл | |||||
1 |
2 |
3 |
4 | ||||
Транспорттық құралдардың елді мекендер автокөлік жолдарындағы қозғалысының қауіпсіздігі мен үзіліссіздігі |
Жыл бойы |
Жыл бойы |
Жыл бойы | ||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі
|
есеп беру жылы
(2012 ж.) |
ағымдағы жыл жоспары (2013 ж.) |
жоспарлы кезеңі | |||
|
|
|
|
2014 жыл |
2015 жыл |
2016жыл | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|
|
|
|
|
| |
Транспорттық құралдардың елді мекендер автокөлік жолдарындағы қозғалысының қауіпсіздігі мен үзіліссіздігі |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 | |
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|
|
|
|
|
| |
Шұңқырларды тегістеп жөндеу |
шаршы метр
|
4550 |
- |
1289 |
1289 |
1500 | |
Қысқы мерзімде ұстау |
км./өту |
790 |
809 |
1100 |
1100 |
1100 | |
Сапа көрсеткіштері |
|
|
|
|
|
| |
Іс шараларды уақытында орындау |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 | |
Тиімділік көрсеткіштері |
|
|
|
|
|
| |
Бюджеттік қаржыны әсерлі, мақсатты пайдалану
|
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 | |
Бюджеттік қаржат көлемі |
мың теңге
|
26610 |
2000 |
9500 |
9500 |
10000 |
Әкімдіктің
20___жылғы «___»___________
қаулысына 6 қосымша
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы 123 «Әулиекөл селосы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі |
Қазақстан Республикасының 2011 жылдың 23 қаңтарындағы № 148 «Қазақстан Республикасында мемлекеттік және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 38 бабы, Қазақстан Республикасының 2008 жылдың 4 желтоқсандағы № 95 –IY Бюджеттік кодексінің 56 бабы | ||||||||
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негізі)
|
Елді мекендердің эстетикалық жағдайын (сипатын) жақсарту. Бекітілмеген қоқыс төгілген орындарды жоюға бағытталған шығындар
| ||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты |
Республикалық маңыздағы қала бюджетінің, астана, аудан (облыстық маңыздағы қала) бюджетінің құрамында бекітілетін қала ауданының,аудан маңызын- дағы қаланың, поселкенің, ауылдың, ауыл округінің бюджеттік бағдарламалары | |||||||
Мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттікті атқару және осыдан шығатын мемлекеттік қызмет көрсету | ||||||||
Іске асыру әдісіне байланысты |
Жеке бюджеттік бағдарлама | ||||||||
Ағымдағы / даму |
ағымдағы | ||||||||
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
|
Халықтың өмір сүру қолайлы санитарлық – эпидемиологиялық қорын құру | ||||||||
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері |
Елді мекендерде тұрғылықты жағдайларын және санитарлық жағдайларын қамтамасыз ету | ||||||||
Бағдарламаны іске асыру шаралары |
Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі | ||||||||
2014 жыл |
2015 жыл |
2016 жыл | |||||||
Белгіленбеген қоқыс төгілетін орындарды жою |
Жыл бойы |
Жыл бойы |
Жыл бойы | ||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі
|
есеп беру жылы
(2012 ж.) |
ағымдағы жыл жоспары (2013 ж.) |
жоспарлы кезеңі | |||||
|
|
|
|
2014 жыл |
2015 жыл |
2016 жыл | |||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|
|
|
|
|
| |||
Белгіленбеген қоқыс төгілген орындарды жою |
м³ т. |
1100 |
|
15950
|
15950
|
15950
| |||
Шұңқырларды тегістеп жөндеу |
шаршы метр |
|
5000 |
|
|
| |||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|
|
|
|
|
| |||
Елді мекендердің санитарлық жағдайының жақсаруы |
% |
50 |
|
50 |
50 |
50 | |||
Транспорттық құралдардың елді мекендер автокөлік жолдарындағы қозғалысының қауіпсіздігі мен үзіліссіздігі |
% |
|
100 |
|
|
| |||
Сапа көрсеткіштері |
|
|
|
|
|
| |||
Елді мекендерді сапалы санитариямен қамтамасыз ету |
% |
100 |
|
100 |
100 |
100 | |||
Іс шараларды уақытында орындау |
% |
|
100 |
|
|
| |||
Тиімділік көрсеткіштері |
|
|
|
|
|
| |||
Елді мекендердің қанағаттанарлық санитарлық жағдайы |
% |
50 |
|
50 |
50 |
50 | |||
Бюджеттік қаржыны әсерлі, мақсатты пайдалану
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 | |||
Бюджеттік қаржат көлемі |
мың теңге
|
4294 |
15600 |
5991 |
5991 |
5991 |