Аудан дамуының көрінісі
Шемонаиха ауданы өнеркәсіп өңдеудің жоғары даму деңгейімен, жоғарғы
технологиялық ауыл шаруашылығы, инфраққұрылымы дамығын, ауданның барлық экономикалық және әлеуметтік салаларын, тұрғындардың өмір сүруі және оның жақсы тұрмысының өсуі үшін қолайлы жағдайлармен қамтамасыз етуге қабылетті, қылмыс деңгейі төмен, азаматтар қауіпсіздігін қамтамасыз ететін, жемқорлықпен және есірткіқұмарлықпен күресе алатын аудан болып табылады.
2015 жылы кілттік индикаторлар жетеді:
1 бағыт «Өнеркәсіпке, агроөнеркәсіптік кешенге, инвестицияларға, шағын және орташа кәсіпкерлікке, саудаға және қоршаған ортаға жоғарғы өндірістік инновациялық технологияларды енгізу негізінде аудан экономикасын жылдам дамыту» бойынша:
- өңдеу өнеркәсібінде еңбек өндірісінің 2009 жылғы деңгейден 1,5 есеге артуы;
- ИСО стандартына енген кәсіпорындар және ұйымдар санының артуы 2009 жылғы деңгейден 1,6 есеге;
- мемлекеттік сатып алуларда қазақстандық құрам үлесінің 96% дейін, ірі және шағын кәсіпорындарда – 96,0%;
- жаңа химиялық түрдегі өнімдер өндірістерінің ұйымдары – 2 бірлік;
-химиялық өнеркәсіптік өндіріс көлемінің 2009 жылғы деңгейден 1,5 есеге артуы;
- АӨК –да еңбек өндірушіліктің 1,9 есеге өсуі;
- ФКИ ауыл шаруашылығы 102,9%;
- ФКИ азық-түлік тамақтары 103,2;
- АӨК экспорттық әлеуетінің 2015 жылда 7 млн теңгеге дейін арттыру;
- экспорттың жалпы көлемінде аграрлық саланың экспорттық әлеуеті үлесінің 0,14 млн теңгеге артуы;
- ауыл шаруашылық өнімдерін қайта өңдеу үлесінің артуы: ет 11,3%, сүт 21,7% дейін;
-ішкі нарықты азық-түлікке тәуелсіздікпен қамтамасыз ету – 100%;
- туристік сала аясында қызметтерді ұсынатын ұйымдардың бірлескен кірісі 2015 жылы – 39,8 млн теңге;
- көшпелі туризм көлемі 2015 жылы - 0,3 мың адам;
- ішкі туризм көлемі 2015 жылы - 8,2 мың адам;
- аудан экономикасына 6,2 млрд теңгеден аса инвестициялар тартылатын болады;
- экономикадағы шикізат емес секторларына отандық және шет елдік инвестициялар 20,2% аса өседі;
- бизнесті жүргізу және тіркеуге байланысты операциялық шығындардың кемуі (рұқсат, лицензия, куәлік, кеңестер алумен), уақытты және шығындарды қосқанда 2014 жылы 50,0%-ке;
- сауда саласындағы ірі сауда нысандары санының 14 бірлікке дейін өсуі;
- ФКИ сауда 105,0%;
- ФКИ бөлшек сауда айналымы 104% дейін;
- ФКИ көтерме сауда айналымы 106,0% дейін;
- атфосфераға ластанған затттектердің жалпы үлестік шығарылымы, ЖӨӨ млн теңгеге тонна 0,21% дейін;
- стационарлық көздерден атмосфераға жалпы шығарылымдардың бекітілген нормативтері мөлшерлерінің көлемі, мың тонна – су нысандарына нормативтік-тазартылған ағып келіп қосылған су шығарылымдарының 177,98 млн.м3 қысқарту;
- су нысандарына нормативтік-тазартылған ағып келіп қосылған су шығарылымдары 96,713 млн. м3 барлық қаржыландыру көздері бойынша тұрғын үйді еңгізу өсу қарқынының артыуы – 100,0%;
2 бағыт «Әлеуметтік саланың және адам әлеуетінің дамыту, тұрғындардын сапалы өмір сүру денгейін арттыру, барлық сапалы әлеуметтік қызметтер түрімен қамтамасыз ету» бойынша:
- шалпы балалар санынан мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен балалардын қамтылуы 86,0%;
- шалпы мектептер санынан табиғи – математикалық бағыттарымен профильдік мектептер үлесі 3,6%;
- аудан тұрғындарының күтіретін өмір сүру ұзақтылығы 68,7 жылға жетеді;
- сәбилер өлімі 1,5 есеге төмендейді
- туберкулезбен сырқаттанушылық 20 % төмендейді;
- қан айналым сырқаттарынан болған өлім жітімдер 15%;
- ауданның елді мекендері 100% дәрі-дәрмекке қол жетімділікпен қамтамасыз етіледі;
- тұрғындардың мәдениет саласындағы сапалы қызметпен қанағаттану денгейі-55%;
- денешынықтыру және спортпен жүйелі түрде айналасатындардың барлық жастағы тұрғындарды қамтуды арттыру, 23,5%;
- денешынықтыру және спортпен айналысатын балалармен және жасөсіпірімдерді қамтуды 2015 жылға 11,7 % арттыру;
- жаңа ашылған жұмыс орындарының санын 1,0 % арттыру (260 орын);
- жұмыспен қамтылған тұрғындар санын 27245 адам;
- жұмыссыздар санын 88,6%;
- жұмысқа орналастыру мәселелері бойынша жүгінген тұлғалар санынан жұмысқа орналастырылғандар үлесі 77,5% өседі;
- қоғамдық жұмыстарға жіберілгендер санынын 13,8% өсуі;
- құрылған әлеуметтік жұмыс орындарынын саны 17;
- жастар тәжірбесіне қатысушылар саны 20 адам;
- профилактикалық дайындықтар және қайтадан дайындықтан өткен тұлғалар саны-50 адам;
- жалдамалы жұмыскерлер санының 1,5% өсуі (19026 адам);
- кірістер ең төменгі күнкөріс денгейінен төмен тұрғындар үлесін 2,0% қысқарту;
- мекенжайлық әлеуметтік көмек алушылардың орташа жылдық санының 9,9% артуы (730 адам);
- мекенжайлық әлеуметтік көмек алушылар құрамында еңбекке белсенді тұрғындардын үлес салмағын 30% қысқарту;
- мекенжайлық әлеуметтік көмектің орташа мөлшері 2600 теңге;
- жұмысқа орналасқан этникалық оралмандар санының 55,0% артуы;
- ірі және орташа кәсіпорындарды ұжымдық-еңбектік қарым-қатынастар жүйесімен қамылған деңгейді 80,0% қолдау;
- мемлекеттік тілді меңгеретін тұрғындар санының – 32,0%;
- мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерін меңгерген тұрғындар үлесінің – 3,2%;
- Мемлекеттің және мемлекеттік саясаттың даму Стратегиясын қоғамдық түйсікпен қолдау деңгейінің 85% өсуі;
- азаматтық қоғамдық және мемлекет институттардың қарым-қатынасын оң бағалайтын тұрғындар үлесін 57% дейін арттыру;
- өңірлік отандық ақпараттық өнімдерді тұтынушылардың талап ету деңгейінің 45% артуы;
- жастардың әлеуметтік болашаққа сене қарау деңгейін 63% арттыру;
- қоғамдық орындарда жасалған қылмыстар санының үлес салмағын 4,0% азайту;
- кәмелетке толмаған жастармен жасалған қылмыстар санының үлес салмағын 11,7% азайту;
- автомобильдік-көліктік оқиғаларда қайтыс болғандар санын (100 жапа шеккендерге) 2015 жылға 23,1 азайту;
- жалпы қылмыстар санының деңгейі (10 мың тұрғынға) – 88,0%;
-мұрағат ақпараттарын пайдаланушылардың сұраныстары қанағаттанғандар үлесін 2015 жылға 80% арттыру;
- қалпына келтіруді қажет ететін, жалпы құжаттар көлемінен жаңа құжаттармен мұрағат қорының толтырылу үлесі 2015 жылға 50% дейін;
- қалпына келтіруді қажет ететін, жалпы құжаттар көлемінен қалпына келтірілген құжаттар үлесін 2015 жылға 35%,
- мұрағат қорын цифрлік форматқа көшіру бойынша мұрағат тқорының үлесін 2015 жылға 6%;
- мұрағат саласын кәсіби кадрлармен қамтамасыз ету деңгейін 2015 жылға 65%.
3 бағыт «Экономиканы күшейтілген индустриялауға және сапалы тұрғын-үй және көлік қызметтерімен қамтамасыз етуге қабылетті инфрақұрылымдық кешенді жаңалау» бойынша:
- электр энергиясының тұтыну көлемінің 112 млн. кВтсағ дейін өсіру;
- электр желілеріндегі базалық табиғи монополиялық субъектілердің (бұдан ары - ТМС) нормативтік техникалық жоғалтулар деңгейінің 12,5 млн кВтсағ дейін төмендеуі;
- электр желілеріндегі ТМС нормативтік техникалық жоғалту пайызының 12% төмендеуі;
- электр желілеріндегі базалық ТМС нормативтіктен жоғары техникалық жоғалтулар деңгейінің 1,3 млн кВтсағ дейін төмендеуі;
- электр желілеріндегі ТМС нормативтіктен жоғары техникалық жоғалту пайызының 0,1% дейін төмендеуі;
- тұрғындардың орталықтандырылған сумен жабдықтауға қол жетімділік деңгейінің барлығы – 96,9% дейін, оның қатарында ауыл тұрғындары – 93,5% дейін, қалалар, шағын қалалар және қола типндегі кенттер тұрғындары – 100%;
- тұтынушыға тасымалдауда судың нормативтік жоғалту деңгейін – 10,3% азайту;
- апаттар және бас тартулар санының азаюуы, 1км су құбырларының желісіне 2015 жылда 0,20км бірлік;
- ауылдық елді мекендерде жөндеуден өткен су құбырларының желілері үлесін (жөндеуді қажет ететін жалпы желілер ұзындығынан) 2015 жылға 5,2%; қалалар, шағын қалалар және қола типндегі кенттер 4%;
- жөндеуді қажет ететін жалпы желілер ұзындығының жөндеуден өткен жылумен жабдықтау желілер үлесін 5,2%; дейін арттыру;
- жылумен жабдықтау қазметтерімен қамтамасыз етілгенде үлесін, оның қатарында: аудан орталығында – 67,5%, ауылдық елді мекендерде – 21,1%;
- бір жылда болатын апаттар санын 1км жылумен жабдықтау желісіне 0,20 апатқа дейін азайту;
- 100 Гкал/сағ жоғары қазандықтан жылу энергиясын өңдеу көлемін 250 мың Гкалға дейін арттыру;
- жылу желілеріндегі базалық ТМС нормативтік техникалық жоғалтулар деңгейінін 45,8 мың. Гкал дейін төмендеуі;
- жылу желілеріндегі базалық ТМС нормативтік техникалық жоғалту пайызын 18,35% дейін төмендеуі;
- тұрғындардың су бұру қызметтерімен қамтамасыз ету деңгейінің 2015 жылға 66% дейін өсуі;
- апаттар және бас тартулар саны 1 км канализациялық желіге 2015 жылға 0,04;
-жалпы желілердің ұзындығынан ауылдық елді мекендердегі жөндеуден өткен желілер үлесін 2015 жылға 1,6%, қалалар, шағын қалалар және қола типндегі кенттер 4%;
- жақсы және қанағаттанарлақ жағдайдағы жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарының үлесінің 87% дейін артуы;
- жолаушылардың автокөліктік қатынастармен қамтылмаған елді мекендер санын қысқартумен қамтамасыз ету 2015 жылға 2,5%;
- ҚТБ цифрофизациялауды 100-пайыздық деңгейге жетуі;
- телефон байланысы желілерімен тіркелген
4 стратегиялық бағыт «Аумақтың құрылым» бойынша:
- ауданның елді мекендерін төменше жағдайларда жедел қимылдауымен ең жоғарғы денгейде қамту 2010 ж. 79 % дейін;
- шекараға жақын аудандардың тұрғындары саныңың өсуі 2010 жылға 100,2%;
- барлық қаржыландыру көздері бойынша тұрғын-үйлердің енгізу есімі қарқынын - 100% дейін арттыру;
- нормативтік қолданыспен қамтамасыз етілген кондаминимум нысандары үлесінің – 13,4% дейін өсуі;
- коммуналдық қызметтердеің сапасына қанағаттандырылған тұтынушылар үлесінің - 60% дейін артуы;
- коммуналдық сектор кәсіпорындарына осы заманғы менеджмент әдісініңенуімен қамтамасыз етілуі, осы заманғы менеджмент әдістемесі енгізілген кәсіпорындар саны 1.
5 стратегиялық бағыт. «Мемлекеттік жергілікті басқару және өзін-өзі басқару» бойынша:
- тұтынушылардың мәслихат (депутаттар жеке және заңды тұлғалар) аппаратымен көрсетілген қызметтер сапасына қанағаттанарлығының 100% артуы;
- электронды мемлекеттік қызметтерді алу аясында компьютерлік сауаттылықты оқып жатқан тұрғындар үлесінің - 40%;
- әлеуметтік-маңызды қызметтерді электронды түрге көшіру - 50%Ғ
- аудан бөлімдерін, қалалар, кенттер және ауылдық округтер әкімдерінің аппараты, электронды құжат айналымдың бірыңғай жүйесімен қамту - 100%;
- аудан әкімінің аппаратындағы жалпы құжат айналым көселімен электрондық құжат айналым үлесі - 90%;
- қанағаттану деңгейін бағалау жүйесінен әзірленген электрондық мемлекеттік қызметтерді тұтынушыларды қамту - 98%;
- мемлекеттік және жергідікті атқарушы органдарының қызметтерін пайдаланатын құқыққабілетті азаматтар және ұйымдар үлесі - 9%;
- тұрғындардың компьютерлік сауыттылықтарының өсуі - 40%;
- тұрғындардың жергілікті өзін-өзі басқару институттары қызметімен қанағаттандырылуы - 20%;
- бюджеттік қаржыны игерудің көрсеткіштерінен тиімді бағдарламалар үлесінің артуы – 99,6%;
- кредиттік келісімдердің талаптарына, мақсаттарына, тапсырмаларына сәйкес бюджеттік несиелердің тиімді игерілуі - 100%;
- коммуналдық меншік нысандарын басқарудың оңтайландыру және бақылауға алу дәрежесінің 2015 жылы - 100% артуы;
- ВРП жыл сайын 3,3 аса 2015 жылға 1187,7 кен емес өсуі;
- деліздегі тұтынушылар бағасының индексін тежеуді қамтамасыз ету 5-8%.
6 стратегиялық бағыт «Бәсекелестікті дамыту» бойынша:
Әкімшілік тосқаулыдарды қысқарту және кәсіпкерлік қызметті дамыту үшін қажетті инфроқұрылымды құру бойынша шараларды іске асыру арқысы бәсекелестік ортаны жартыру. Тауар нарығының дамуына және жағдайына үнемі талдау жүргізу ұйымдастырылатын болады, облыстағы бәсекелестіктің дамуы бұқаралық ақпарат құрылдарында жарияланады.
4. НЕГІЗГІ БАҒЫТТАР, МАҚСАТТАР, ТАПСЫРМАЛАР, МАҚСАТТЫ ИНДИКАТОРЛАР, НӘТИЖЕЛЕР КӨРСЕТКІШТЕРІ ЖӘНЕ ТАБЫСҚА ЖЕТУ ЖОЛДАРЫ
1 СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТ. Өнеркәсіпке, агроөнеркәсіпке, инвестицияларға, шағын және орташа кәсіпкерлікке, саудаға, туристік салаға және қоршаған ортаға жоғарғыөндірімділік инновациялық технологияларды енгізу негізінде аудан экономикасының жылдам дамуы.
1 мақсат: Шоғырландыру және бәсекеге қабылеттіліген арттыру арқылы өнеркәсіптің мықты және тұрақты дамуын қамтамасыз ету.
№ р/н
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
І кезең
|
ІІ кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
1
|
Мақсатты индикаторлар:
Еңбек өнімдірімділігін өңдеу саласында 1,5 есеге арттыру, (2009 жылы бір жылда 1 жұмысбастығы 4,55 млн теңге)
|
5,0
|
5,46
|
5,9
|
6,4
|
6,8
|
Кәсіпкерлік бөлімі
|
2
|
Мемлекеттік мекемелердің тапуарлыр, жұмыс және қызметтерді сатып алуларында қазақстандық құрам үлесін 96,0% дейін артуы (2009ж. – 89,3%)
|
90,6
|
91,9
|
93,3
|
94,7
|
96,0
|
Кәсіпкерлік бөлімі
|
3
|
Ірі және орташа кәсіпорындардың сатып алуларында қазақстандық құрам үлесінің 96% артуы (2009ж. – 93,7%)
|
94,1
|
94,6
|
95,1
|
95,5
|
96,0
|
Кәсіпкерлік бөлімі
|
4
|
ИСО және т.б. стандарттарды енгізген кәсіпорындар және ұйымдар санын көбейту, 10 бірл. дейін (2009ж – 3бірл.)
|
4
|
5
|
6
|
7
|
10
|
Кәсіпкерлік бөлімі
|
1 тапсырма. Өнеркәсіптің шоғырлануын және бәсекеге қабылеттілігін өсіруді қамтамасыз ететін басым секторларын дамыту
№ р/н
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
І кезең
|
ІІ кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
1
|
Өткен жылға қатысты өнеркәсіптік өнім өндірісінің көлемі, %
(2009 жыл – 14,8 млрд теңге)
|
104,8
|
105,4
|
105,4
|
106,0
|
109,7
|
Кәсіпкерлік бөлімі
|
2
|
Кен өндіріу өнеркәсібінде өнеркісіптік өнім өндірісінің және өткен жылға қатысты ашық кеніштер дайындау бойынша көлемі, %
(2009 жыл – 12,05 млрд. теңге)
|
102,3
|
102,8
|
102,8
|
102,8
|
102,9
|
Кәсіпкерлік бөлімі
|
3
|
Өткен жылға қатысты кен өңдеу өнеркәсәбәндегі өнеркәсіптік өнім өндірісінің көлемі, %
(2009 жыл – 2,45 млрд теңге)
|
103,9
|
106,2
|
106,7
|
107
|
107,5
|
Кәсіпкерлік бөлімі
|
4
|
Өнеркәсіптік өнім өндірісінің тұтас көлеміндегі кен өңдеу өнеркәсібінің үлесін өсіру
(2009 жыл – 33,7%)
|
36,0
|
37,6
|
39,4
|
40,0
|
41,0
|
Кәсіпкерлік бөлімі
|
5
|
Өткен жылға қатысты электрмен жабдықтауда, газ беруде, бу және ауа кондицерінде өнеркәсіптік өнім өндірісінің көлемі, %
(2009 жылы – 0,33 млрд теңге)
|
101,9
|
101,2
|
102,0
|
102,5
|
103,9
|
ТКШ, ЖК ж АЖБ
|
Табысқа жету жолдары.
1 кезең.
Алға қойылған мақсатқа жету және белгіленген тапсырманы шешу үшін бірінші кезеңде мынадай жобалар іске асырылатын болады.
1. Мыс-химиялық комбинатының Артемьевский кенішіндегі кен өндірудің жобалық қуатын шығу (жылына 2,5 млн. тонна);
2. Өнімді неодим және празеодимге бөлу бойынша экстракциялық каскаданы шығару (5 қайта бөлу), «ИРЗК» ЖШС-де химиялық өнім өнеркәсіптің 2 жаңа түрін игеру;
3. «Дәнді, майлы және бұршақ дақылдарын өндіру, қайта өңдеу, сатып алу, сату. Өсімдік майын өндіру, ұн-жарма және құрама жен өнімдерінің өндірісті», «Триумф Агро» АӨК».
2 кезең.
Мынадай инвестициялық жобалар іске асырылады
1. «Выдрихинское» ЖШС «ФОК-UК» полиметалл кен орындарын зерттеу.
2. «Сугатовское» құрамында алтын бар кен орындарын зерттеу, мұндай құрамында Аи жән Ад бар көлемі үлкен емес бірақ пайдалы кендерді анықтау мүмкін деп топшылануда.
3. «ИХМЗ» АҚ-да 180 тонна өндірімділікпен ниобий сықпаларын шығару бойынша өндірісті жіберу».
4. Картогиканы тереңдете қайта өндеу бойынша жоба.
5. Глютен өнірісі бойынша жоба.
Кен өндіру өнеркәсібі
№ р/н
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
І кезең
|
ІІ кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
1 тапсырма. Өңірдің кен өндіру кәсіпорындарының азайған қуаттарының толтырылуы
|
1
|
Полиметалл кендерін және пайдалы металдарды өндіру бойынша жаңа күштерді енгізу, бірл
|
|
|
|
|
2
|
Кәсіпкерлік бөлімі
|
2
|
Кен өндіру өндірісінде әрекет етіп тұрған күштерді кеңейту, бірл.
|
1
|
|
|
|
|
Кәсіпкерлік бөлімі
|
Табысқа жету жолдары.
1 кезең.
Алға қойылған мақсатқа жету және белгіленген тапсырманы шешу үшін бірінші кезеңде мынадай жоба іске асырылатын болады: Мыс-химиялық комбинатының Артемьевский кенішіндегі кен өндірудің жобалық қуатыны шығу (жылына 2,5 млн тонна).
2 кезең.
Мынадай жобалар іске асырылатын болады:
«Выдрихинское» ЖШС «ФОК - UК» полиметалл кен олрындарын зерттеу.
Au және Аg жоғарғы құраммен, көлемі үлкен емес бірақ пайдалы кен денелеріні анықтау мүмкігі бар деп топшыланған «Сугатовское» алтынқұрамды кен орнын зерттеу.
Металлургиялық өнеркәсіп
№ р/н
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
І кезең
|
ІІ кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
1
|
Мақсатты индикаторлар:
Металлургиялық өнімнің жаңа түрлерін өндірісті ұйымдастыру, бірл
(2009 жылы - жоқ)
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Кәсіпкерлік бөлімі
|
2
|
Металлургия өндірісінің көлемін арттыру, млрд теңге
(2009ж. – 0,24 млрд теңге)
|
0,25
|
0,26
|
0,3
|
0,35
|
0,4
|
Кәсіпкерлік бөлімі
|
Достарыңызбен бөлісу: |