2014 – 2018 жылдарға арналған стратегиялық жоспары



бет58/64
Дата15.06.2016
өлшемі4.97 Mb.
#136950
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   64




Бюджеттiк бағдарлама

012 «Әуе көлiгi инфрақұрылымын салу және реконструкциялау»

Сипаттама

Ұшулардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету бойынша халықаралық талаптарға сәйкес келтiру үшiн Қазақстан Республикасы әуежайларының жер бетiндегi инфрақұрылымы объектілерін жаңғыртуды және дамытуды жүзеге асыру

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

Өлшем бірлігі

2012 жыл

есеп


2013 жыл ағымдағы жоспар

жоспарлы кезең

жобаланатын кезең

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi

























1. Реконструкцияланған әуежайлар саны

ауыспалы жобалар:



бiрлiк










1











Петропавл қаласының әуежайын ұшу-қону жолақтарын реконструкциялау бойынша жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу

бірлік







1













Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi

























Әзірленген жобалау-сметалық құжаттамалар саны

бірлік







1













Сапа көрсеткiштерi

























Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы

бірлік







1

1










Жасанды ұшу-қону жолағын реконструкциялау (ИКАО санаты)

бiрлiк










1










Тиімділік көрсеткіштері

























Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеудің орташа құны

мың теңге







150 000













ИКАО стандарттырының талаптарына сәйкес келу үшін Петропавл қаласындағы аэропорттағы ұшу-қону жолағы реконструкциялау













1










Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге







150 000

2 573 306













Бюджеттік бағдарлама

016 «Астана қаласының бюджетіне «Жаңа көлік жүйесі»жобасын іске асыру үшін заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері»

Сипаттама

Астана қаласында жылдамдықты автобус тасымалдары кешенін салу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/ даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

өлшем бірлігі

2012 жыл

есеп


2013 жыл ағымдағы жоспар

жоспарлы кезең

жобаланатын кезең

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























Жылдамдықты автобус тасымалдары (BRT) кешенін және зияткерлік көлік жүйесін салуының басталуы (ITS)

%







33













Жылдамдықты автобус тасымалдары (BRT) кешенінің құрылысы

км













4,4







Интеллектуалды көлік жүйесін (ITS) енгізу

км













92

80




Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

























Инженерлік желілерді қайта орнату

%







35













Құрылыс-монтаждық жұмыстар

%







10













Жаңа көлік жүйесі жобасын іске асыру үшін Астана қаласы бюджетіне мақсатты трансферттерді аудару

%













100

100




Жылдамдықты автобус тасымалдары (BRT) кешенінің және Интеллектуалды көлік жүйесінің (ITS) құрылысы

бірлік
















1




Сапа көрсеткіштері

























Объектілерге шығу саны

саны







365













Жылдамдықты автобус тасымалдарының конструкциялары мен жүйелерінің қазақстандық және халықаралық сапа стандарттарына сәйкестігі

%







100




100

100




Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге







38 315 126




8 184 458

9 388 775







Бюджеттік бағдарлама

017 «Республикалық маңызы бар ортақ пайдаланымдағы автомобиль жолдарына қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге «Қазавтожол» ұлттық компаниясы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»

Сипаттама

Республикалық маңызы бар жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарына қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

2012 жыл

есеп


2013 жыл ағымдағы жоспар

жоспарлы кезең

жобаланатын кезең

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























1. Жол-пайдалану техникасын сатып алу

бірлік







8













2. Жабдықтар сатып алу

бірлік







187













3. Лицензиялық бағдарламаларды сатып алу

бірлік







39













Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

























1. Қауіпсіз және үздіксіз жүрісін қамтамасыз ету

км







224













2. Қабылдау-тапсыру акті

бірлік







187













3. Лицензиялық бағдарламаларды орнату

бірлік







39













Сапа көрсеткіштері

























1. Күтіп ұстаудың жеделділігін арттыру

%







73













2. «Қазавтожол»ҰК»АҚ қызметкерлерін қажетті жабдықтармен қамтамасыз ету

%







100













3. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

%







100













Тиімділік көрсеткіштері

























Орташа шығындар

мың теңге







771













Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге







180 437














Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   64




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет