2014 – 2018 жылдарға арналған стратегиялық жоспары



бет61/64
Дата15.06.2016
өлшемі4.97 Mb.
#136950
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   64




Бюджеттiк бағдарлама

039 «Зерде» ұлттық инфокоммуникациялық холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»

Сипаттама

«Мемлекеттік органдарға хостинг қызметтерін көрсету үшін серверлік интернет-платформаны құру» жобасын іске асыру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

2012 жыл есеп

2013 жыл ағымдағы жоспар

Жоспарлы кезең

Жобаланатын кезең

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























Өнеркәсіптік пайдалануға беру

- Деректерді өңдеу орталықтарын

- ҚР «электронды үкіметтің» резервті алаңын


дана






6

1

-

1









Түпкілікті нәтиже көрсеткіші

























Деректерді өңдеу орталығы қызмет көрсететін мемлекеттік органдардың (аумақтық бөлімшелер, жергілікті атқарушы органдар) UNIT саны

дана







12

26










Қазақстан Республикасының «электронды үкіметінің» резервтік алаңы қызмет көрсететін мемлекеттік органдардың саны (аумақтық бөлімшелер, жергілікті атқарушы органдар)

дана













2







Сапа көрсеткіштері

























ДӨО инженерлік инфрақұрылымындағы бұзылу себебінен серверлік жабдықтың жылына бос тұру уақыты, кемінде

сағат







22

22










ДӨО аутсорсингі қызметтерін пайдаланатын жобалар санының артуы

%







12

20










Тиімділік көрсеткіштері

























Деректерді өңдеу орталықтарының үздіксіз жұмысының көрсеткіші (уақыттағы жұмысқа қабілетті сағат саны, пайызда)

%







99,749

99,749










ҚР «электрондық үкімет» Резервтік алаңының үздіксіз жұмысының көрсеткіші (уақыттағы жұмысқа қабілетті сағат саны, пайызда)

%













99,98







Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге







1 053 000

1 000 000

1 215 321










Бюджеттiк бағдарлама

040 «Байланыс және ақпарат саласындағы қызметтерді жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту»

Сипаттама

Қазақстан Республикасында цифрлық эфирлік телерадио хабарларын таратуды енгізу және дамыту үшін «Қазтелерадио» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

2012 жыл есеп

2013 жыл ағымдағы жоспар

Жоспарлы кезең

Жобаланатын кезең

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























1. Цифрлық эфирлік телерадио хабарларын таратуға арналған радиотелевизиялық станциялар саны

бірл.







297

0

222

167




Түпкілікті нәтиже көрсеткіші

























1. Қазақстан халқын цифрлық эфирлік телерадио хабарларын таратумен қамту

%







72

72

87

95




2. Эфирлік цифрлық хабар таратумен қамтылған тұрғындар саны

млн.

адам








11,5

11,5

13,9

15,2




Сапа көрсеткіштері

























1. Цифрлық эфирлік телерадио хабарларын тарату желісінің әзірлігі коэффиценті

%







99,944

98,53

99,944


99,944





Тиімділік көрсеткіштері

























Цифрлық эфирлік телерадио хабарларын тарататын телеарналардың саны:

- Алматы, Астана қалаларында және облыс орталықтарында



бірл.







30

30

30

30




- қалған елді мекендерде

бірл.







15

15

15

15




Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге







20 590 035

0

9 297 072

5 074 731







Бюджеттік бағдарлама

043 «Нысаналы ғарыш жүйелерiн, технологияларды құру және оларды пайдалану, сондай-ақ Құрастырма-сынақ кешенiн салу үшiн «Қазақстан Ғарыш Сапары» ұлттық компаниясы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»

Сипаттама

Мынадай іс-шаралар мен жұмыстарды жүргiзу үшiн «Қазақстан Ғарыш Сапары ҰК» АҚ жарғылық капиталын толықтыру:
Жердi қашықтан зондтаудың ғарыштық жүйесiн (ЖҚЗ ҒЖ) құру;
ҒА құрастыру-сынау кешенiн (FA ҚСК) құру;
Қазақстан Республикасының дәлдiгі жоғары спутниктiк навигация жүйесінің жерүстi инфрақұрылымын (ДЖСНЖ ЖИ) құру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлш. бірлік

2012 жыл

есеп


2013 жыл ағымдағы жоспар

жоспарлы кезең

жобаланатын кезең

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























ЖҚЗ ғарыш жүйесінің қолданыстағы ғарыш аппаратар саны

дана







2

2

2

2




ЖҚЗ ғарыш жүйесінің қолданыстағы жерүсті кешендерінің саны

дана







2

2

2

2




Жерүсті ғарыш инфрақұрылымының қолданыстағы объектілерінің саны

дана







1

1

1

3




Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

























Тұтынушыларға ұсынылатын ғарыш деректерінің жалпы
санында қазақстандық ЖҚЗ ҒА деректерінің үлесі

%







50

50


50

50




Отандық ҒА құру қызметтері бойынша импорт алмасудың %-ы

%







28

28

28

28




Дәлдігі жоғары спутниктік навигация қызметтеріне ел қажеттіліктерін қанағаттандыру дәрежесі

ҚР аумағын қамту







55

55

55

63




Сапа көрсеткіші

























Құрылыс, қала құрылысы және сәулет қызметі саласындағы қазақстандық заңнаманың талаптарына сәйкестік

%







100

100

100

100




Тиімділік көрсеткіші

























Бөлінген ресурстардың мақсатты және тиімді пайдаланылуы

%







100

100

100

100




Ғарыштық жобалар мен бағдарламаларды тиімді іске асыру мониторингі

%







100

100

100

100




Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге







7 574 982

0

3 000 000

6 751 126





Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   64




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет