2014 – 2018 жылдарға арналған стратегиялық жоспары



бет60/64
Дата15.06.2016
өлшемі4.97 Mb.
#136950
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   64




Бюджеттiк бағдарлама

028 «Электрондық үкіметті» дамыту

Сипаттама

Қазақстан Республикасының веб-порталын және «электрондық үкіметтің» шлюзін дамыту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

2012 жыл есеп

2013 жыл ағымдағы жоспар

Жоспарлы кезең

Жобаланатын кезең

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























Автоматтандырылған мемлекеттік қызметтер мен сервистер саны

бірл.







20

20

16







Түпкілікті нәтиже көрсеткіші

























ЭҮП-те электрондық нысанда көрсетілген қызметтердің жалпы санынан ЭҮП-те электрондық нысанда көрсетілген мемлекеттік қызметтердің үлесі (кемінде)

%







60

65

65







Сапа көрсеткіштері

























Азаматтардың қызметтерді ЭҮП-те электрондық нысанда көрсету сапасына қанағаттанушылығы

%







50

60

60







Тиімділік көрсеткіштері

























Өсімді ескере отырып, мемлекеттік қызметтерді көрсету кезінде пайдаланылатын Электрондық құжаттарды сақтау орнының электрондық құжаттар типтерінің саны

бірл.







50

100

150







Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге







903 036

1 163 480

1 379 208










Бюджеттiк бағдарлама

029 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын салуға берілетін нысаналы даму трансферттері»

Сипаттама

Алматы, Астана қалаларында және облыс орталықтарында мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығын ашу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер және бюджеттiк субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

2012 жыл есеп

2013 жыл ағымдағы жоспар

Жоспарлы кезең

Жобаланатын кезең

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























Алматы, Астана қалаларында және облыс орталықтарында автокөлікті тіркеу және жүргізуші куәлiктерін беру жөнінде мамандандырылған ХҚО салу

бірл.







4

2

3







Түпкілікті нәтиже көрсеткіші

























Халықтың мемлекеттік көрсетілетін қызметтердi алуы кезінде сапа мен қолайлылықты жақсарту мақсатында автокөлікті тіркеу және жүргізуші куәліктерін беру саласындағы мемлекеттік қызметтер көрсетуді ХҚО-ға ауыстыру

көрсетілетін қызмет







2

2

2







Сапа көрсеткіштері

























Автокөлiктi тiркеу, қайта тiркеу бойынша орташа уақыт

сағат







2

2

2







Жүргiзушi куәлiктерін беру бойынша құжаттарды ресiмдеудiң орташа уақыты

сағат







2

2

2







Тиімділік көрсеткіштері

























1Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығында халыққа мемлекеттік қызметтерді тиімді көрсету

%







91

92

93







Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге







2 337 405

1 442 253

1 371 207










Бюджеттiк бағдарлама

030 «Қазақстан Республикасы мобильдік Үкіметінің ақпараттық жүйесін құру»

Сипаттама

Мобильдік құрылғылар арқылы электрондық қызметтер көрсетуді іске асыру үшін «Мобильдік үкімет» ақпараттық жүйесін құру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

2012 жыл есеп

2013 жыл ағымдағы жоспар

Жоспарлы кезең

Жобаланатын кезең

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























Мобильдік үкімет арқылы көрсетілетін өсім есебімен электрондық қызметтердің саны

бірл.







50

72

100







Түпкілікті нәтиже көрсеткіші


























Мобильдік үкіметке қосылған абоненттер саны

млн. бірл.







0,5

1,0

1,5







Сапа көрсеткіштері

























Мобильдік үкіметті пайдаланушылардың қанағаттануы

%







20

30

40







Тиімділік көрсеткіштері

























Мобильдік үкімет арқылы көрсетілген электрондық қызметтердің жыл сайынғы өсімі

млн. бірл.







0,5

1,0

1,5







Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге







907 674

964 037

1 188 884










Бюджеттiк бағдарлама

037 «Қазақстан Республикасының радиожиілік спектрі мониторингі жүйесін жаңғырту» (құпия)

Сипаттама

құпия

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

2012 жыл есеп

2013 жыл ағымдағы жоспар

Жоспарлы кезең

Жобаланатын кезең

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























құпия

























Түпкілікті нәтиже көрсеткіші


























құпия

























Сапа көрсеткіштері

























құпия

























Тиімділік көрсеткіштері

























құпия

























Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге







900 102




5 201 242

4 659 600





Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   64




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет