Іске асыру туралы есеп жасау нысаны мен тәртібін қамтитын



бет14/14
Дата23.02.2016
өлшемі1.36 Mb.
#6034
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14



Бюджеттік бағдарламасы атауы

038 «Дағдарыстан кейінгі қалпына келтіру бағдарламасы (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)» шеңберінде сыйақының пайыздық мөлшерлемесін субсидиялау

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
















тікелей нәтиже көрсеткіштері

Дағдарыстан кейiн қалпына келтiру бағдарламасына (бәсекеге қабiлеттi кәсiпорындарды сауықтыру) қатысушылардың саны

бірлік

50

50




түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Қарыздар (кредиттер) және/немесе лизингтік операциялар және/немесе лизинг операциялары, жасалған субсидиялау шарттары шеңберінде қабылданған облигациялар бойынша купон бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау бойынша міндеттемелерді уақтылы және толық орындау

бірлік

100

100




сапа көрсеткіштері
















тиімділік көрсеткіштері
















бюджет шығыстарының көлемі

Бағдарламасы бойынша барлығы




мың теңге

19 688 565

19 688 565




Бюджеттік бағдарламасы атауы

044 Жай вексельдерді өтеу

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

















тікелей нәтиже көрсеткіштері

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі шығарған жай вексельдер саны

шт.

1

1




түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі шығарған жай вексельдерді өтеу

%

100

100




сапа көрсеткіштері

Жай вексельдерді өтеу уақтылығы мен толықтығы

%

100

100




тиімділік көрсеткіштері
















бюджет шығыстарының көлемі

Бағдарламасы бойынша барлығы




мың теңге

5 355 335

5 355 335




Бюджеттік бағдарламасы атауы

045 «Қазақстан Республикасының «ЕврАзЭҚ-тың Дағдарысқа қарсы қорына» бастапқы жарнасын төлеу

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
















тікелей нәтиже көрсеткіштері

Қарапайым, айналымға түспейтін және пайызсыз вексель шығару арқылы Қазақстан Республикасының «ЕурАзЭҚ Дағдарысқа қарсы қорына» бастапқы жарнасын төлеуді жүзеге асыру

%

100

100




түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Қазақстан Республикасының «ЕврАзЭҚ дағдарысқа қарсы қорына» бастапқы жарнасының төлеу үшін шығарылған вексель қаражатының бір бөлігін инкассациялауды уақтылы жүзеге асыру

%

100

100




сапа көрсеткіштері
















тиімділік көрсеткіштері
















бюджет шығыстарының көлемі

Бағдарламасы бойынша барлығы




мың теңге

30 600 000

30 600 000




Бюджеттік бағдарламасы атауы

046 «Дағдарыстан кейін қалпына келтіру бағдарламасы (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)» қатысушыларының сауықтыру жоспарларын іске асыру мониторингі

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
















тікелей нәтиже көрсеткіштері

Оңалту (сауықтыру) жоспарлары оларды іске асыру мониторингімен қамтылған Бағдарламаға қатысушылардың оңалту (сауықтыру) жоспарлары оларды іске асыру мониторингімен қамтылған Бағдарламаға қатысушылардың жалпы санына шаққандағы үлесі

%

100

100




түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Бағдарлама қатысушыларының оңалту (сауықтыру) жоспарының мониторингіс нәтижесін Сауықтыру жөніндегі кеңеске ұсынылған есептердің саны

есеп

1

1




сапа көрсеткіштері
















тиімділік көрсеткіштері
















бюджет шығыстарының көлемі

Бағдарламасы бойынша барлығы




мың теңге

162 492

162 491,6




Бюджеттік бағдарламасы атауы

061 «е-Қаржымині» интеграцияланған автоматтандырылған ақпараттық жүйесін жасау

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
















тікелей нәтиже көрсеткіштері

Тәжірибелік пайдалануға енгізілген «е-Қаржымині» ИААЖ-нің кіші жүйелердің саны (артылған қорытынды)

бірлік

15

15




түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

«е-Қаржымині» кіші жүйелері жұмыс істеуімен қанағаттанған тіркелген пайдаланушылырдың үлесі

%

75

75




сапа көрсеткіштері

«е-Қаржымині» ИААЖ-нің кезеңін жасау қорытындысы бойынша сыртқы бақылау сапасы

%

100

100




тиімділік көрсеткіштері

Автоматтандырылуға жататын функциялар (бизнес-процестер) жалпы мөлшерінен ҚР Қаржымині автоматтандырылған бизнес-процестерінің үлесі

%

63

63




бюджет шығыстарының көлемі

Бағдарламасы бойынша барлығы




мың теңге

1 369 992

1 340 727,6

336,5 мың теңге - мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу, 28 927,9 мың теңге - үнемдеу, көрсетілген қызмет көлемімен істеп шығарылған төлем: - жүйені функционалдығын дамыту қызметтері (ЭКО ЖШС-мен шарт)

Бюджеттік бағдарламасы атауы

046 «Дағдарыстан кейін қалпына келтіру бағдарламасы (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)» қатысушыларының сауықтыру жоспарларын іске асыру мониторингі

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
















тікелей нәтиже көрсеткіштері

Ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкес аттестаттау

бірлік

1

0

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 29 қыркүйектегі қаулысымен Қазақстан Республикасында ақпараттық және коммуникациялық технологияларды дамыту жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының 90-тармағына сәйкес 2014 жылы резервтік серверлік орталықты пайдалануға құру және енгізу жоспарланған болатын. Осы іс-шара жобаның ТЭН анықталған. 2014 жылға дейін негізгі және резервтік орталықтың сатып алынатын серверлік жабдығы мемлекеттік органдардың Дата-орталығында орналасқан болатын.

Бүгінгі таңда «электрондық үкімет» резервтік алаңы құру сатысында және толық пайдалануға дайын емес.



Бір Дата-орталықта серверлік қуатты ағымдағы орналастыру негізгі критерий болып табылады, аттестацияны жүргізу оның теріс нәтижесінің болуы мүмкін.

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Пилоттық аймақтағы ЭШФ АЖ "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры құрамына кіретін ведомстволық бағынысындағы ұйымдарды, компанияларды қосу

%

100

100




сапа көрсеткіштері
















тиімділік көрсеткіштері

Салық органдары және пилоттық аймаққа тартылған бизнес субъектілерінің арасында құжат айналымы шығыстарын төмендету

%

5

0

«ЭШФ» АЖ тәжірибелі пайдалану және шот-фактураларды қағаз тасығыштарды қайталау түрінде 2014 жылға арналған осы көрсеткіш бойынша бизнес субъектілерінің шығыстарын есептеуге мүмкіндік жоқ

бюджет шығыстарының көлемі

Бағдарламасы бойынша барлығы




мың теңге

950 301

950 300,8




Бюджеттік бағдарламасы атауы

067 Саяси партияларды қаржыландыру

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
















тікелей нәтиже көрсеткіштері

Сайлаулардың кортындысы бойынша Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісінде өкілдік ететін қаржыландырудың саяси партиялардың саны

бірлік

3

3




түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Саяси партиялардың қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дер кезінде қаржыландыру

%

100

100




сапа көрсеткіштері
















тиімділік көрсеткіштері
















бюджет шығыстарының көлемі

Бағдарламасы бойынша барлығы




мың теңге

3 976 406

3 976 406




Бюджеттік бағдарламасы атауы

070 «Байқоңыр» кешенінің жалға алынған мүлігін есепке алу

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
















тікелей нәтиже көрсеткіштері

«Байқоңыр» кешенінің жалға берілген мүлкін және объектілерін түгендеуді жүзеге асыру, бухгалтерлік есебін жүргізу үшін мемлекеттік мекемені ұстау

бірлік

15

15




түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Ресей Федерациясы жалға алған «Байқоңыр» кешенінің жалға берілген мүлкі және объектілері бойынша жедел және дұрыс ақпарат беру


%

100

100




сапа көрсеткіштері
















тиімділік көрсеткіштері
















бюджет шығыстарының көлемі

Бағдарламасы бойынша барлығы




мың теңге

26 160

26 158,8




Бюджеттік бағдарламасы атауы

072 Салық әкімшілігін жүргізуді реформалау

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
















тікелей нәтиже көрсеткіштері

Консалтингтік қызметтерді аяқтау кезеңдері бойынша салық әкімшілігін одан әрі жетілдіру, бағалау, талдау, ұсынымдамалар

есеп

5

5







Сатып алынған консалтингті қызметтердің саны (жаңа келісімшарттар жасасу)

Келісім шарт

1

1




түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Салық есебін электронды түрде беретін салық төлеушілердің үлес салмағы, кемінде

%

80

94,9







Салық міндеттемелерін сақтауда салық төлеушілердің жұмсалған уақыты және («Doing Business» Салық салу» рейтингі бойынша)

сағат
/жыл

187

1888




сапа көрсеткіштері

Нәтижелі жоспарлы тексерулердің үлес салмағы

%

99,5

100




тиімділік көрсеткіштері

Салықтардың түгел есептелген сомасын (өндіріп алуға үмітсіз бересілер сомасына енгізілген) өндіріп алулардың үлес салмағын ұлғайту

%

23

52

бюджет шығыстарының көлемі

Бағдарламасы бойынша барлығы




мың теңге

540 759

513 312,9

753,1 мың теңге бейрезиденттер контрактысынан бағамның ауытқуынан пайда болған, 26 626,7мың теңге 3 этап бойынша техникалық есеп беру қабылданбады, 66,3 мың теңге қаражаттан үнем

оның ішінде кіші бағдарламасы бойынша

004 Cыртқы қарыздар есебiнен

мың теңге

168 124

167 370,9

кіші бағдарламасы бойынша

016 Республикалық бюджеттен сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру есебінен

мың теңге

372 635

345 942

Бюджеттік бағдарламасы атауы

073 Қазынашылықтың интеграцияланған ақпараттық жүйесін дамыту және «Қазынашылық-клиент» компонентін құру

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
















тікелей нәтиже көрсеткіштері

Пилоттық аймақта қажетті техникалық жарақтандыру деңгейі бар мемлекеттік мекемелерді «Қазынашылық-клиент» АЖ іске қосу

%

100

100




түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Пилоттық аймақта мемлекеттік мекемелердің «Қазынашылық-клиент» ақпараттық жүйесінде қызмет көрсетілуіне ауысу

%

90

99,8




сапа көрсеткіштері

Пилоттық аймақта «Казнашылық-клиент» АЖ арқылы мемлекеттік мекемелерге қызмет көрсету және қаржылық төлем құжаттарын өңдеу уақытын қысқарту

жұмыс сағат

8

8




тиімділік көрсеткіштері
















бюджет шығыстарының көлемі

Бағдарламасы бойынша барлығы




мың теңге

720 020

720 019,8




Бюджеттік бағдарламасы атауы

076 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып табылмайтын жұмыскерлеріне, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық кәсіпорындардың жұмыскерлеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделі бойынша еңбекақы төлеуге және олардың лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
















тікелей нәтиже көрсеткіштері

Облыстың бюджеттерінің, Астана және Алматы қалалары бюджеттерінің ағымдағы нысаналы трансферттерімен қаржыландырғанның саны

саны

16

16




түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып табылмайтын жұмыскерлеріне, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық кәсіпорындардың жұмыскерлеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделі бойынша еңбекақы төлеуге және олардың лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттердің түсуін қамтамасыз ету

%

100

100




сапа көрсеткіштері
















тиімділік көрсеткіштері
















бюджет шығыстарының көлемі

Бағдарламасы бойынша барлығы




мың теңге

39 557 183

39 557 183




Бюджеттік бағдарламасы атауы

078 "Проблемалық кредиттер қоры" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
















тікелей нәтиже көрсеткіштері

"Проблемалық кредиттер қоры" АҚ жарияланған акцияларын төлеу

%

100

100




түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

"Проблемалық кредиттер қоры" АҚ капиталдандыру

%

100

100




сапа көрсеткіштері
















тиімділік көрсеткіштері
















бюджет шығыстарының көлемі

Бағдарламасы бойынша барлығы




мың теңге

250 000 000

250 000 000




Бюджеттік бағдарламасы атауы

091 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің объектілерін және инфрақұрылымын салу

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
















тікелей нәтиже көрсеткіштері

Қызметтік тұрғын үйлер және кеден бекеттерінің қызметкерлері үшін жатақханалар құрылысын аяқтау

бірлік

7

0

Мердігер міндеттемелерді орындамауына байланысты мемлекеттік қабылдау актісіне қол қойылған жоқ. Желтоқсан айының басында жұмыс комиссиясы болды, мердігерге кедергілерді жою туралы ескерту бағытталды. Бос қалдықтар есебінен алынған міндеттемелерді ауыстыруға ұсынылады.




Оңтүстік Қазақстан облысының «Қапланбек» өткізу пунктін салуға, кеңейтуге және реконструкциялауға әзірленген жобалау-сметалық құжаттаманың саны

бірлік

1

1







Жамбыл Қазақстан облысының «Қордай» өткізу пунктін салуға, кеңейтуге және реконструкциялауға әзірленген жобалау-сметалық құжаттаманың саны

бірлік

1

1




түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Шекаралық аудандарда кеден органдарының қызметкерлерін тұрғын үймен қамтамасыз ету

бірлік

7

0

Мердігер міндеттемелерді орындамауына байланысты мемлекеттік қабылдау актісіне қол қойылған жоқ. Желтоқсан айының басында жұмыс комиссиясы болды, мердігерге кедергілерді жою туралы ескерту бағытталды. Бос қалдықтар есебінен алынған міндеттемелерді ауыстыруға ұсынылады.




Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу және өткізу пункттерін салуға, кеңейтуге және реконструкциялауға қорытынды алу


бірлік

2

0

Жобалаушымен ЖСҚ жасалды, мемлекеттік сараптамада.

сапа көрсеткіштері
















тиімділік көрсеткіштері
















бюджет шығыстарының көлемі

Бағдарламасы бойынша барлығы




мың теңге

189 083

97 999,6

61 173 мың теңге Алматы облысы бойынша. 79 947 мың теңгеге Алматы облысы «Батыс Европа- Батыс Кытай» автокөлік жолындағы өткізу пунктінің ЖСҚ әзірлеудегіжаңа жобасы бойынша СК және КБК біріктіру себебінен конкурс жарияланбады. Барлық сома секвестрге ұсынылды. Алайда, 2-ші нақтылауда 18 774 мың теңге сомасына қысқартылды. - 7 200 мың теңге Маңғыстау облысы бойынша. Ұқсас барлық сома секвестрге ұсынылды, алайда нақтылауда жобаланған 9 410 мың теңгенің 2 210 мың теңге шығыны қысқыртылды. - 4 120 мың теңге Жамбыл облысы бойынша «Қордай» өткізу пунктін қайта құру және кеңейту, құрылысы, сметалық-жоба құжаттарын әзірлеу» жобасы бойынша, ЖСҚ жобалаушыларымен әзірленген, бірақ Мемсараптамадан өтпеді. Шарт сомасы 29 120 мың теңге, нақты төленгені 25 000 мың теңге. - 18 590,4 мың теңге Шығыс-Қазақстан облысы бойынша, Зайсан ауданындағы Қаратал ә/о 7 тұрғын үй құрылысының аяқталуына. Желтоқсанның басында жұмыс комиссиясы өткізілді, Мердігерлерге кемшіліктерді жою үшін ескерту жолданды. Бүгінгі күнде мемқабылдаудың актісі жоқ, сондықтан қалған 18 590,4 мың теңге сомасы төленбе

Бюджеттік бағдарламасы атауы

092 Тәркіленген мүлікті бағалау, сақтау және өткізу

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
















тікелей нәтиже көрсеткіштері

Аукцион нысаны бойынша электрондық сауда-саттық арқылы сатылған мемлекеттік тіркеуге жататын тәркіленген мүліктің үлесі (сатуға алынған, тәркіленген мүліктің жалпы санынан)

%

30

0

Әділет министрлігінің деректеріне сәйкес Қаржы министрлігіне тәркіленген мүлікті сату функциясы берілгенге дейін электрондық сауда-саттықты қолданбастан "Би-логистикс" АҚ жүзеге асырды (балға әдісімен).

ММЖК мемлекеттік мүлік және жекешелендіру департаменттерінің функцияларды қабылдауымен байланысты рәсімдердің (мүлікті түгендеу, ӘМ-нің берілетін мүлік бойынша құжаттарды сәйкес келтіру, мүлікті қабылдап алу-беру актілерін ресімдеу) созылуына, сондай-ақ көптеген өңірлерде мүлікті сату бойынша қызмет жеткізушілерімен қолданыстағы шарттардың және мемлекеттік сатып алу рәсімін жүргізуге бюджет қаражатының болмауына байланысты электрондық сауда-саттық арқылы тәркіленген мүлікті сату жүзеге асырылған жоқ



түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

республикалық меншікке айналдырылған мүлікті қабылдауды, есепке алуды, сақтауды, бағалауды, мемлекеттік заңды тұлғаларға бекітуді, сатуды, кәдеге жаратуды қамтамасыз ету

%

100

100




сапа көрсеткіштері
















тиімділік көрсеткіштері
















бюджет шығыстарының көлемі

Бағдарламасы бойынша барлығы




мың теңге

100 578

97 216,4




Бюджеттік бағдарламасы атауы

400 Облыстық бюджеттерге субвенциялар беру

Сипаттамасы

Жергілікті бюджеттің бірінші кезектегі шығыстарын уақытылы қаржыландыру үшін жергілікті бюджетке субвенцияның барлық сомасының түсуін қамтамасыз ету

бюджеттік бағдарлама түрі

трансферттер мен бюджеттік субсидияларды беру, бөлінетін, ағымдағы

бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
















тікелей нәтиже көрсеткіштері

Республикалық бюджеттен берілетін субвенциялармен қаржыландырылған облыстық бюджеттер мен Астана қаласының бюджетінің саны

саны

13

13







Жергілікті бюджеттерді уақтылы қаржыландыру

%

100

100




түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Жергілікті бюджеттерге субвенциялардың бүкіл сомасының түсуін қамтамасыз ету

%

100

100




сапа көрсеткіштері
















тиімділік көрсеткіштері
















бюджет шығыстарының көлемі

Бағдарламасы бойынша барлығы




мың теңге

978 095 805

978 095 805




Бюджет шығыстарының жиынтығы

Атауы

Өлшем бірлігі

2014 жыл


Жоспар

Факт

Бюджет шығыстарының БАРЛЫҒЫ

мың тг.

1 679 977 845

1 670 699 918

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

мың тг.

1 423 342 708

1 415 336 400

Бюджеттік даму бағдарламалары

мың тг.

256 635 137

255 363 517





Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет