Бюджеттік бағдарламасы атауы
|
038 «Дағдарыстан кейінгі қалпына келтіру бағдарламасы (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)» шеңберінде сыйақының пайыздық мөлшерлемесін субсидиялау
|
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
|
|
|
|
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Дағдарыстан кейiн қалпына келтiру бағдарламасына (бәсекеге қабiлеттi кәсiпорындарды сауықтыру) қатысушылардың саны
|
бірлік
|
50
|
50
|
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
Қарыздар (кредиттер) және/немесе лизингтік операциялар және/немесе лизинг операциялары, жасалған субсидиялау шарттары шеңберінде қабылданған облигациялар бойынша купон бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау бойынша міндеттемелерді уақтылы және толық орындау
|
бірлік
|
100
|
100
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
бюджет шығыстарының көлемі
|
Бағдарламасы бойынша барлығы
|
|
мың теңге
|
19 688 565
|
19 688 565
|
|
Бюджеттік бағдарламасы атауы
|
044 Жай вексельдерді өтеу
|
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
|
|
|
|
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі шығарған жай вексельдер саны
|
шт.
|
1
|
1
|
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі шығарған жай вексельдерді өтеу
|
%
|
100
|
100
|
|
сапа көрсеткіштері
|
Жай вексельдерді өтеу уақтылығы мен толықтығы
|
%
|
100
|
100
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
бюджет шығыстарының көлемі
|
Бағдарламасы бойынша барлығы
|
|
мың теңге
|
5 355 335
|
5 355 335
|
|
Бюджеттік бағдарламасы атауы
|
045 «Қазақстан Республикасының «ЕврАзЭҚ-тың Дағдарысқа қарсы қорына» бастапқы жарнасын төлеу
|
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
|
|
|
|
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Қарапайым, айналымға түспейтін және пайызсыз вексель шығару арқылы Қазақстан Республикасының «ЕурАзЭҚ Дағдарысқа қарсы қорына» бастапқы жарнасын төлеуді жүзеге асыру
|
%
|
100
|
100
|
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
Қазақстан Республикасының «ЕврАзЭҚ дағдарысқа қарсы қорына» бастапқы жарнасының төлеу үшін шығарылған вексель қаражатының бір бөлігін инкассациялауды уақтылы жүзеге асыру
|
%
|
100
|
100
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
бюджет шығыстарының көлемі
|
Бағдарламасы бойынша барлығы
|
|
мың теңге
|
30 600 000
|
30 600 000
|
|
Бюджеттік бағдарламасы атауы
|
046 «Дағдарыстан кейін қалпына келтіру бағдарламасы (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)» қатысушыларының сауықтыру жоспарларын іске асыру мониторингі
|
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
|
|
|
|
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Оңалту (сауықтыру) жоспарлары оларды іске асыру мониторингімен қамтылған Бағдарламаға қатысушылардың оңалту (сауықтыру) жоспарлары оларды іске асыру мониторингімен қамтылған Бағдарламаға қатысушылардың жалпы санына шаққандағы үлесі
|
%
|
100
|
100
|
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
Бағдарлама қатысушыларының оңалту (сауықтыру) жоспарының мониторингіс нәтижесін Сауықтыру жөніндегі кеңеске ұсынылған есептердің саны
|
есеп
|
1
|
1
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
бюджет шығыстарының көлемі
|
Бағдарламасы бойынша барлығы
|
|
мың теңге
|
162 492
|
162 491,6
|
|
Бюджеттік бағдарламасы атауы
|
061 «е-Қаржымині» интеграцияланған автоматтандырылған ақпараттық жүйесін жасау
|
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
|
|
|
|
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Тәжірибелік пайдалануға енгізілген «е-Қаржымині» ИААЖ-нің кіші жүйелердің саны (артылған қорытынды)
|
бірлік
|
15
|
15
|
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
«е-Қаржымині» кіші жүйелері жұмыс істеуімен қанағаттанған тіркелген пайдаланушылырдың үлесі
|
%
|
75
|
75
|
|
сапа көрсеткіштері
|
«е-Қаржымині» ИААЖ-нің кезеңін жасау қорытындысы бойынша сыртқы бақылау сапасы
|
%
|
100
|
100
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
Автоматтандырылуға жататын функциялар (бизнес-процестер) жалпы мөлшерінен ҚР Қаржымині автоматтандырылған бизнес-процестерінің үлесі
|
%
|
63
|
63
|
|
бюджет шығыстарының көлемі
|
Бағдарламасы бойынша барлығы
|
|
мың теңге
|
1 369 992
|
1 340 727,6
|
336,5 мың теңге - мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу, 28 927,9 мың теңге - үнемдеу, көрсетілген қызмет көлемімен істеп шығарылған төлем: - жүйені функционалдығын дамыту қызметтері (ЭКО ЖШС-мен шарт)
|
Бюджеттік бағдарламасы атауы
|
046 «Дағдарыстан кейін қалпына келтіру бағдарламасы (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)» қатысушыларының сауықтыру жоспарларын іске асыру мониторингі
|
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
|
|
|
|
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкес аттестаттау
|
бірлік
|
1
|
0
|
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 29 қыркүйектегі қаулысымен Қазақстан Республикасында ақпараттық және коммуникациялық технологияларды дамыту жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының 90-тармағына сәйкес 2014 жылы резервтік серверлік орталықты пайдалануға құру және енгізу жоспарланған болатын. Осы іс-шара жобаның ТЭН анықталған. 2014 жылға дейін негізгі және резервтік орталықтың сатып алынатын серверлік жабдығы мемлекеттік органдардың Дата-орталығында орналасқан болатын.
Бүгінгі таңда «электрондық үкімет» резервтік алаңы құру сатысында және толық пайдалануға дайын емес.
Бір Дата-орталықта серверлік қуатты ағымдағы орналастыру негізгі критерий болып табылады, аттестацияны жүргізу оның теріс нәтижесінің болуы мүмкін.
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
Пилоттық аймақтағы ЭШФ АЖ "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры құрамына кіретін ведомстволық бағынысындағы ұйымдарды, компанияларды қосу
|
%
|
100
|
100
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
Салық органдары және пилоттық аймаққа тартылған бизнес субъектілерінің арасында құжат айналымы шығыстарын төмендету
|
%
|
5
|
0
|
«ЭШФ» АЖ тәжірибелі пайдалану және шот-фактураларды қағаз тасығыштарды қайталау түрінде 2014 жылға арналған осы көрсеткіш бойынша бизнес субъектілерінің шығыстарын есептеуге мүмкіндік жоқ
|
бюджет шығыстарының көлемі
|
Бағдарламасы бойынша барлығы
|
|
мың теңге
|
950 301
|
950 300,8
|
|
Бюджеттік бағдарламасы атауы
|
067 Саяси партияларды қаржыландыру
|
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
|
|
|
|
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Сайлаулардың кортындысы бойынша Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісінде өкілдік ететін қаржыландырудың саяси партиялардың саны
|
бірлік
|
3
|
3
|
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
Саяси партиялардың қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дер кезінде қаржыландыру
|
%
|
100
|
100
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
бюджет шығыстарының көлемі
|
Бағдарламасы бойынша барлығы
|
|
мың теңге
|
3 976 406
|
3 976 406
|
|
Бюджеттік бағдарламасы атауы
|
070 «Байқоңыр» кешенінің жалға алынған мүлігін есепке алу
|
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
|
|
|
|
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
«Байқоңыр» кешенінің жалға берілген мүлкін және объектілерін түгендеуді жүзеге асыру, бухгалтерлік есебін жүргізу үшін мемлекеттік мекемені ұстау
|
бірлік
|
15
|
15
|
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
Ресей Федерациясы жалға алған «Байқоңыр» кешенінің жалға берілген мүлкі және объектілері бойынша жедел және дұрыс ақпарат беру
|
%
|
100
|
100
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
бюджет шығыстарының көлемі
|
Бағдарламасы бойынша барлығы
|
|
мың теңге
|
26 160
|
26 158,8
|
|
Бюджеттік бағдарламасы атауы
|
072 Салық әкімшілігін жүргізуді реформалау
|
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
|
|
|
|
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Консалтингтік қызметтерді аяқтау кезеңдері бойынша салық әкімшілігін одан әрі жетілдіру, бағалау, талдау, ұсынымдамалар
|
есеп
|
5
|
5
|
|
|
Сатып алынған консалтингті қызметтердің саны (жаңа келісімшарттар жасасу)
|
Келісім шарт
|
1
|
1
|
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
Салық есебін электронды түрде беретін салық төлеушілердің үлес салмағы, кемінде
|
%
|
80
|
94,9
|
|
|
Салық міндеттемелерін сақтауда салық төлеушілердің жұмсалған уақыты және («Doing Business» Салық салу» рейтингі бойынша)
|
сағат
/жыл
|
187
|
1888
|
|
сапа көрсеткіштері
|
Нәтижелі жоспарлы тексерулердің үлес салмағы
|
%
|
99,5
|
100
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
Салықтардың түгел есептелген сомасын (өндіріп алуға үмітсіз бересілер сомасына енгізілген) өндіріп алулардың үлес салмағын ұлғайту
|
%
|
23
|
52
|
бюджет шығыстарының көлемі
|
Бағдарламасы бойынша барлығы
|
|
мың теңге
|
540 759
|
513 312,9
|
753,1 мың теңге бейрезиденттер контрактысынан бағамның ауытқуынан пайда болған, 26 626,7мың теңге 3 этап бойынша техникалық есеп беру қабылданбады, 66,3 мың теңге қаражаттан үнем
|
оның ішінде кіші бағдарламасы бойынша
|
004 Cыртқы қарыздар есебiнен
|
мың теңге
|
168 124
|
167 370,9
|
кіші бағдарламасы бойынша
|
016 Республикалық бюджеттен сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру есебінен
|
мың теңге
|
372 635
|
345 942
|
Бюджеттік бағдарламасы атауы
|
073 Қазынашылықтың интеграцияланған ақпараттық жүйесін дамыту және «Қазынашылық-клиент» компонентін құру
|
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
|
|
|
|
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Пилоттық аймақта қажетті техникалық жарақтандыру деңгейі бар мемлекеттік мекемелерді «Қазынашылық-клиент» АЖ іске қосу
|
%
|
100
|
100
|
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
Пилоттық аймақта мемлекеттік мекемелердің «Қазынашылық-клиент» ақпараттық жүйесінде қызмет көрсетілуіне ауысу
|
%
|
90
|
99,8
|
|
сапа көрсеткіштері
|
Пилоттық аймақта «Казнашылық-клиент» АЖ арқылы мемлекеттік мекемелерге қызмет көрсету және қаржылық төлем құжаттарын өңдеу уақытын қысқарту
|
жұмыс сағат
|
8
|
8
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
бюджет шығыстарының көлемі
|
Бағдарламасы бойынша барлығы
|
|
мың теңге
|
720 020
|
720 019,8
|
|
Бюджеттік бағдарламасы атауы
|
076 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып табылмайтын жұмыскерлеріне, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық кәсіпорындардың жұмыскерлеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделі бойынша еңбекақы төлеуге және олардың лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
|
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
|
|
|
|
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Облыстың бюджеттерінің, Астана және Алматы қалалары бюджеттерінің ағымдағы нысаналы трансферттерімен қаржыландырғанның саны
|
саны
|
16
|
16
|
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып табылмайтын жұмыскерлеріне, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық кәсіпорындардың жұмыскерлеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделі бойынша еңбекақы төлеуге және олардың лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттердің түсуін қамтамасыз ету
|
%
|
100
|
100
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
бюджет шығыстарының көлемі
|
Бағдарламасы бойынша барлығы
|
|
мың теңге
|
39 557 183
|
39 557 183
|
|
Бюджеттік бағдарламасы атауы
|
078 "Проблемалық кредиттер қоры" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту
|
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
|
|
|
|
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
"Проблемалық кредиттер қоры" АҚ жарияланған акцияларын төлеу
|
%
|
100
|
100
|
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
"Проблемалық кредиттер қоры" АҚ капиталдандыру
|
%
|
100
|
100
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
бюджет шығыстарының көлемі
|
Бағдарламасы бойынша барлығы
|
|
мың теңге
|
250 000 000
|
250 000 000
|
|
Бюджеттік бағдарламасы атауы
|
091 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің объектілерін және инфрақұрылымын салу
|
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
|
|
|
|
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Қызметтік тұрғын үйлер және кеден бекеттерінің қызметкерлері үшін жатақханалар құрылысын аяқтау
|
бірлік
|
7
|
0
|
Мердігер міндеттемелерді орындамауына байланысты мемлекеттік қабылдау актісіне қол қойылған жоқ. Желтоқсан айының басында жұмыс комиссиясы болды, мердігерге кедергілерді жою туралы ескерту бағытталды. Бос қалдықтар есебінен алынған міндеттемелерді ауыстыруға ұсынылады.
|
|
Оңтүстік Қазақстан облысының «Қапланбек» өткізу пунктін салуға, кеңейтуге және реконструкциялауға әзірленген жобалау-сметалық құжаттаманың саны
|
бірлік
|
1
|
1
|
|
|
Жамбыл Қазақстан облысының «Қордай» өткізу пунктін салуға, кеңейтуге және реконструкциялауға әзірленген жобалау-сметалық құжаттаманың саны
|
бірлік
|
1
|
1
|
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
Шекаралық аудандарда кеден органдарының қызметкерлерін тұрғын үймен қамтамасыз ету
|
бірлік
|
7
|
0
|
Мердігер міндеттемелерді орындамауына байланысты мемлекеттік қабылдау актісіне қол қойылған жоқ. Желтоқсан айының басында жұмыс комиссиясы болды, мердігерге кедергілерді жою туралы ескерту бағытталды. Бос қалдықтар есебінен алынған міндеттемелерді ауыстыруға ұсынылады.
|
|
Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу және өткізу пункттерін салуға, кеңейтуге және реконструкциялауға қорытынды алу
|
бірлік
|
2
|
0
|
Жобалаушымен ЖСҚ жасалды, мемлекеттік сараптамада.
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
бюджет шығыстарының көлемі
|
Бағдарламасы бойынша барлығы
|
|
мың теңге
|
189 083
|
97 999,6
|
61 173 мың теңге Алматы облысы бойынша. 79 947 мың теңгеге Алматы облысы «Батыс Европа- Батыс Кытай» автокөлік жолындағы өткізу пунктінің ЖСҚ әзірлеудегіжаңа жобасы бойынша СК және КБК біріктіру себебінен конкурс жарияланбады. Барлық сома секвестрге ұсынылды. Алайда, 2-ші нақтылауда 18 774 мың теңге сомасына қысқартылды. - 7 200 мың теңге Маңғыстау облысы бойынша. Ұқсас барлық сома секвестрге ұсынылды, алайда нақтылауда жобаланған 9 410 мың теңгенің 2 210 мың теңге шығыны қысқыртылды. - 4 120 мың теңге Жамбыл облысы бойынша «Қордай» өткізу пунктін қайта құру және кеңейту, құрылысы, сметалық-жоба құжаттарын әзірлеу» жобасы бойынша, ЖСҚ жобалаушыларымен әзірленген, бірақ Мемсараптамадан өтпеді. Шарт сомасы 29 120 мың теңге, нақты төленгені 25 000 мың теңге. - 18 590,4 мың теңге Шығыс-Қазақстан облысы бойынша, Зайсан ауданындағы Қаратал ә/о 7 тұрғын үй құрылысының аяқталуына. Желтоқсанның басында жұмыс комиссиясы өткізілді, Мердігерлерге кемшіліктерді жою үшін ескерту жолданды. Бүгінгі күнде мемқабылдаудың актісі жоқ, сондықтан қалған 18 590,4 мың теңге сомасы төленбе
|
Бюджеттік бағдарламасы атауы
|
092 Тәркіленген мүлікті бағалау, сақтау және өткізу
|
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
|
|
|
|
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Аукцион нысаны бойынша электрондық сауда-саттық арқылы сатылған мемлекеттік тіркеуге жататын тәркіленген мүліктің үлесі (сатуға алынған, тәркіленген мүліктің жалпы санынан)
|
%
|
30
|
0
|
Әділет министрлігінің деректеріне сәйкес Қаржы министрлігіне тәркіленген мүлікті сату функциясы берілгенге дейін электрондық сауда-саттықты қолданбастан "Би-логистикс" АҚ жүзеге асырды (балға әдісімен).
ММЖК мемлекеттік мүлік және жекешелендіру департаменттерінің функцияларды қабылдауымен байланысты рәсімдердің (мүлікті түгендеу, ӘМ-нің берілетін мүлік бойынша құжаттарды сәйкес келтіру, мүлікті қабылдап алу-беру актілерін ресімдеу) созылуына, сондай-ақ көптеген өңірлерде мүлікті сату бойынша қызмет жеткізушілерімен қолданыстағы шарттардың және мемлекеттік сатып алу рәсімін жүргізуге бюджет қаражатының болмауына байланысты электрондық сауда-саттық арқылы тәркіленген мүлікті сату жүзеге асырылған жоқ
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
республикалық меншікке айналдырылған мүлікті қабылдауды, есепке алуды, сақтауды, бағалауды, мемлекеттік заңды тұлғаларға бекітуді, сатуды, кәдеге жаратуды қамтамасыз ету
|
%
|
100
|
100
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
бюджет шығыстарының көлемі
|
Бағдарламасы бойынша барлығы
|
|
мың теңге
|
100 578
|
97 216,4
|
|
Бюджеттік бағдарламасы атауы
|
400 Облыстық бюджеттерге субвенциялар беру
|
Сипаттамасы
|
Жергілікті бюджеттің бірінші кезектегі шығыстарын уақытылы қаржыландыру үшін жергілікті бюджетке субвенцияның барлық сомасының түсуін қамтамасыз ету
|
бюджеттік бағдарлама түрі
|
трансферттер мен бюджеттік субсидияларды беру, бөлінетін, ағымдағы
|
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
|
|
|
|
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Республикалық бюджеттен берілетін субвенциялармен қаржыландырылған облыстық бюджеттер мен Астана қаласының бюджетінің саны
|
саны
|
13
|
13
|
|
|
Жергілікті бюджеттерді уақтылы қаржыландыру
|
%
|
100
|
100
|
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
Жергілікті бюджеттерге субвенциялардың бүкіл сомасының түсуін қамтамасыз ету
|
%
|
100
|
100
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
бюджет шығыстарының көлемі
|
Бағдарламасы бойынша барлығы
|
|
мың теңге
|
978 095 805
|
978 095 805
|
|