Жамбыл облысы әкімдігінің қаржы басқармасының 2010-2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспары


Жамбыл облысы әкімдігінің қаржы басқармасының бюджет шығыстарының жиынтығы



бет4/4
Дата23.02.2016
өлшемі0.56 Mb.
#9814
1   2   3   4

Жамбыл облысы әкімдігінің қаржы басқармасының бюджет шығыстарының жиынтығы
(мың теңге)


 Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер және бюджеттік бағдарламалар (атаулары), көрсетілетін қызметтер

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1. Қолданыстағы бағдарламалар, оның ішінде:

22 088 005

26 012 932

40 650 148

32 789 476

37 092 777

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

22 088 005

26 012 932

40 650 148

32 789 476

37 092 777

001 - Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

98 897

103 041

92 986

129 801

141 421

003 - Біржолғы талондарды беруді ұйымдастару және біржолғы талондарды өткізуден түсетін сомаларды толық жиналуын қамтамасыз ету

40 752

45 927

44 722

56 289

62 845

008 - Жергілікті атқарушы органның борышын өтеу

0

360 000

310 000

653 000

652 000

кіші бағдарлама 024 - Жоғарғы тұрған бюджеттің алдында

0

360 000

310 000

653 000

652 000

007 - Субвенциялар

20 352 832

23 608 740

27 620 594

31 818 235

36 094 199

009 - Коммуналдық меншікті жекешелендіруді ұйымдастыру

2 000

1 500

1 500

1 613

1 734

010 - Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

0

0

500

538

578

011 - Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

102 860

13 528

 

 

 

012 - Облыстық жергілікті атқарушы органының резервi

607 931

140 000

120 000

130 000

140 000

кіші бағдарлама 100 - Облыс аумағындағы табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға арналған облыстық жергілікті атқарушы органының төтенше резерві

85 000

100 000

40 000

40 000

50 000

кіші бағдарлама 101 - Шұғыл шығындарға арналған облыстық жергілікті атқарушы органының резерві

502 931

40 000

60 000

70 000

70 000

кіші бағдарлама 102 - Соттардың шешiмдерi бойынша мiндеттемелердi орындауға арналған облыстық жергілікті атқарушы органының резерві

20 000

0

20 000

20 000

20 000

024 - Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

0

766 952

12 394 846

0

0

113 - Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансфертер

882 733

973 244

65 000

0

0

Бюджеттік даму бағдарламалары

0

0

0

0

0

2. Әзірлеуге ұсынылған бағдарламалар, оның ішінде:

0

0

0

0

0

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

0

0

0

0

0

Бюджеттік даму бағдарламалары

0

0

0

0

0

Барлық шығыстар, оның ішінде:

22088005

26012932

40650148

32789476

37092777

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

22088005

26012932

40650148

32789476

37092777

Бюджеттік даму бағдарламалары

0

0

0

0

0

3. Ақылы қызмет көрсетулер

0

0

0

0

0

Түсімдер

0

0

0

0

0

Шығыстар

0

0

0

0

0

ЖИЫНЫ

22088005

26012932

40650148

32789476

37092777


Жамбыл облысы әкімдігінің қаржы басқармасы шығыстарының
стратегиялық бағыттары, мақсаттары, міндеттері және 2010-2014
    жылдарға арналған бюджеттік бағдарламалар бойынша бөлу
                                     (мың теңге)

 Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер және бюджеттік бағдарламалар (атаулары), көрсетілетін қызметтер

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Қаржы басқармасы бойынша жиыны

22088005

26012932

40650148

32789476

37092777

1-стратегиялық бағыт. Облыс бюджетінің тиімді атқарылуын қамтамасыз ету.

22086005

26011432

40648148

32787325

37090465

1.1-мақсат. Бюджет қаражаттарын уақтылы игеру.

98897

103041

92986

129801

141421

1.1.1-міндет. Жергілікті бюджеттің атқарылуына мониторинг жүргізу.

1.1.2-міндет. Бюджеттің атқарылуына мониторинг жүргізу процесінде бюджеттік бағдарлама әкімшілерімен тиімді әрекеттестік жасау.

1.2-мақсат. Бюджеттік кредиттерді тиімді пайдалануды қамтамасыз ету.

1.2.1-міндет. Кредиттік ресурстарды бөлу және игеру процедураларын уақтылы жүргізу.

1.3-мақсат. Республикалық және облыстық бюджеттерден бөлінген кредиттердің уақтылы қайтарылуын қамтамасыз ету.

1.3.1-міндет. Кредиттік ресурстардың қайтарылуын есепке алу.

1.4-мақсат. Жергілікті бюджеттердің атқарылуы жөніндегі ақпараттардың қол жетімділігін қамтамасыз ету.

1.4.1-міндет. Жергілікті бюджеттердің атқарылуы жөніндегі есептерді қалыптастыру және ұсыну.

1.5-мақсат. Баға ұсынысы тәсілімен жүргізілетін мемлекеттік сатып алуларды WEB-портал арқылы жүргізуді қамтамасыз ету.

1.5.1-міндет. Баға ұсынысы тәсілімен жүргізілетін мемлекеттік сатып алулардың жалпы көлеміндегі WEB-портал арқылы жүргізілген электрондық мемлекеттік сатып алулардың көлемін арттыруды қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарлама: 001 - Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

98897

103041

92986

129801

141421

2-стратегиялық бағыт. Облыстық коммуналдық мүлікті басқарудың тиімділігін арттыру.

2000

1500

2000

2151

2312

2.1-мақсат. Облыстық коммуналдық меншік объектілерін оңтайландыру және басқару дәрежесінің ұлғаюын қамтамасыз ету.

0

0

500

538

578

2.1.1-міндет. Коммуналдық меншіктің хал-жайын есепке алу және оның нәтижесін пайдалану.

0

0

500

538

578

Бюджеттік бағдарлама: 010 - Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

0

0

500

538

578








Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет