Жылдарға арналған Есіл ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуының болжамы және бюджеттік параметрлері



бет4/7
Дата25.02.2016
өлшемі0.57 Mb.
#22549
1   2   3   4   5   6   7

3.2. Ауыл шаруашылығы

Өсімдік өндірісінде бидай өндіру 115,5 мың тоннаға өседі , 291,1 мың тоннаға 2012 жылы 406,6 мың тоннаға дейін өседі, 2017 жылы, майлы дақылдылар- 13,2 мың.тоннаға дейін, картоп – 0,5 мың тонна, көкөніс – 0,4 мың тонна.

Мал шаруашылығынды тірі салмақта ет өндіру 0,7 мың тоннаға өседі, 2,8 2012 жылы 3,5 мың тоннаға дейін 2017 жылы; сүт 2,8 мың, 11,3 мың.тоннадан 14,1 мың тоннаға дейін; тауық жұмыртқасы 3,7 млн. данадан 2012 жылы 3,9 млн. данаға дейін 2017 жылы.

3.3.Кәсіпкерлікті дамыту

Шағын кәсіпкерлік субъектілерінің өсуі жыл сайын 0,5% жыл сайын жұмыс орындарының өсуі:

-2013 жыл - 184 жұмыс орындары

-2014 жыл - 185 жұмыс орындары

-2015 жыл - 186 жұмыс орындары

- 2016 жыл -187 жұмыс орындары

-2017 жыл - 188 жұмыс орындары


    1. 3.4. Негізгі капиталға инвестициялар

2013 ж. болжам.

997,0 млн. теңге игерілетін болады, оның ішінде:

Республикалық бюджеттің есебінен - 290,9 млн.т.

- Есіл қ. №11 қазандығының құрылысы - 480,0 млн.теңге

- Интернациональный с. дәрігерлік амбулаторияның құрылысы 78,3 млн.теңге.

- жергілікті бюджет есебінен 42,0 млн.теңге в т. ч.:

- «Есіл қалакомшаруашылығы» ШЖҚ МКК үшін арнайы техника алу - 42,0 млн.т.
Мекемелердің және кәсіпорындардың қаржысы есебінен 665,0 млн.теңге

2014 ж. болжам.
776,2 млн. теңге игерілетін болады, оның ішінде:

республикалық бюджеттің есебінен - млн.т.

Знаменка с., Жаныспай с., Ковыльное с., Московское с. топтық су құбыры млн.т..



- жергілікті бюджет есебінен 44,2 млн.теңге, о.і.:

- «Есіл қалакомшаруашылығы» ШЖҚ МКК үшін арнайы техника алу - 44,2 млн.т.
Мекемелердің және кәсіпорындардың қаржысы есебінен 732,0 млн.тенге

2015 ж. болжам

1108,3 млн. теңге игерілетін болады, оның ішінде:

республикалық бюджеттің есебінен - 256,0 млн.т.

- Знаменка с. Московское с. дейін топтық су құбырының құрылысы 256,0 млн.теңге.



- жергілікті бюджет есебінен 46,3 млн.тенге в т. ч.:

- «Есіл қалакомшаруашылығы» ШЖҚ МКК үшін арнайы техника алу - 46,3 млн.т.
Мекемелердің және кәсіпорындардың қаржысы есебінен 806,0 млн.теңге
2016 ж. болжам

885,0 млн. теңге игерілетін болады, оның ішінде:

Мекемелердің және кәсіпорындардың қаржысы есебінен 885,0 млн.тенге


3.5. Тұрғын үй құрылысы
Есіл ауданында тұрғын үй құрылысының негізгі мақсаты болып тұрғын үй құрылысын дамыту үшін қолайлы жағдай жасау және халықтың жекелеген топтарын тұрғын үймен қамтамасыз ету.

Қойылған мақсаттра жету үшін келесі тапсырмаларды шешу жоспарланады:

- азаматтарға тұрғын үй құны бойынша қамтамасыз ету жүйесін тиімді жұмыс істейтін құру, нарықтық ұстанымдарға негізделген тұрғын үй нарығында тұрғын үй алу азаматтардың қаражаты және ұзақ мерзімді ипотекалық заемдардың есебінен;

- салаға және тұрғын үй нарығын дамыту үшін инвестицияларды енгізу жағдайларын жақсарту.


3.6. Сауда

Тауар айналымының өсуі :

-2013 жыл -1968,0 млн. теңге

-2014 жыл -1988,2 млн. теңге

-2015 жыл - 2008,1 млн. теңге

- 2016 жыл -2028,2 млн. теңге

-2017 жыл -2048,4 млн. теңге
3.8.Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы
Өмір мен қамтамасыз ету инфрақұрылымның жоғары дамуы Есіл қ. оның аумақтың экономикасы үшін жоғары белгіде болуы. Сонымен қатар СНП ауданды өмір мен қамтамасыз ету инфрақұрылымның жеткіліксіз дәрежеде қамтамасыз етілген және қаржылық ресурстарды өсіруді талап етеді, инфраструктура объектілерін дамыту және модернизациялауға бағытталған.

Ағымдағы кезеңде іс шаралардың негізгі мақсаты өмірді қамтамасыз ету инфрақұрылым облысында:



  1. Объектілердің дамуының ағымдағы деңгейін қолдау;

  2. тозу деңгейінің төмендеуі;

  3. аудан тұрғындарын негізгі коммуналдық қызмет түрлерімен үздіксіз қажетті сапада қамтамасыз ету.



Индикаторлардың аталуы,көрсеткіштер

2009

2010 (бағалау)







2012

2012

2013

2014

2016




Мақсатты индикаторлар: Кем дегенде 50% тұтынушылар коммуналдық қызметтің сапасымен қанағанттандырылған

35

45

50

52

55

58

58




Қалаларда орталықтандырылған сумен қамтамасыз ету жүйесіне енгізілген (үйлерді қамтамасыз ету /үйлердің жалпы саны)

1183

1820


1256

1820


1365

1820


1420

1820


1456

1820


1493

1820


1493

1820





в %

65

69

75

78

80

82

82




Селолық жерлерде орталықтандырылған сумен қамтамасыз ету жүйесіне енгізу СНП жалпы санынан ( СНП қамтамасыз етілген/ СНП жалпы саны)

13/32

16/32

17/32

18/32

19/32

20/32

20/32




% да

48

50

55

58

60

62

62




Өткізілген тексеріс негізінде тұрғын үй қорының жағдайы көрсеткіштерінің базасы әрқашан жаңалатын қалыптасқан және коммуналдық қызметтің инфрақұрылымы

-

78

100

100

100

100

100




Кондоминимум объектілерінің үлесі, нормативтік пайдаланылыммен қамтамасыз етілген, %

-

-

15

20

30

45

45




Жөндеуді қажет ететін желістердің үлесі, % желістердің жалпы ұзындығынан

























Электрмен қамтамасыз ету

56

52

46

42

40

38

38




Сумен қамтамасыз ету

85

80

70

65

60

55

55




Жылумен қамтамасыз ету

45

39

30

28

25

20

20




Суды бөлу

85

85

55

50

45

40

40




Жөнделген желістердің үлесі, % желістердің жалпы ұзындығынан

























Электрмен қамтамасыз ету

0,8

1

1,5

1,9

2,2

2,4

2,4




Сумен қамтамасыз ету

15

20

30

35

40

45

45




Жылумен қамтамасыз ету

2,2

2,8

4,0

4,2

4,6

4,8

4,8




Суды бөлу

-

-

30

35

40

45

45




1 м коммуналдық желістерге бір жылда апат саны, бір:

























Сумен қамтамасыз ету

0,4

0,38

0,3

0,25

0,2

0,18

0,18




Суды бөлу

0,05

0,04

0

0

0

0

0




Жылумен қамтамасыз ету

0,5

0,3

0

0

0

0

0




Электрмен қамтамасыз ету

0

0

0

0

0

0

0




Иесіз желістердің ұзындығы, км

























Сумен қамтамасыз ету

24

6,3

0

0

0

0

0




Жылумен қамтамасыз ету

0

0

0

0

0

0

0




Электрмен қамтамасыз ету

0

0

0

0

0

0

0




Суды бөлу

0

0

0

0

0

0

0




Сұратылған респонденттердің үлесі, % тұрғындардың жалпы санынан

-

-

70

80

85

85

85




Кондоминимум объектілерінің үлесінің төмендеуі, күрделі жөндеуді қажет ететін, %

20

20

18

17

17,5

16

16




Апатты тұрғын үй қорынан қайта қоныс аударушы азаматтардың саны

80

87

-

-

-

-

-




Апатты тұрғын үй қорынан қайта қоныс аударған азаматтардың саны

27

-

-

-

-

-

-




Шағын қалаларда халықты ішетін суды есептеу приборларымен қамту, %

52

58

68

73

80

87

87




Халықты ішетін суды есептеу приборларымен қамту СНП,%

-

-

15

20

25

30

30




Қалаларда жылу энергиясын есептеу приборларымен халықты жалпы үй приборларымен қамту, %

-

-

5

5

10

10

10




Электр қуатын есептеу приборларымен халықты қамту, %

100

100

100

100

100

100

100




Бюджеттік сала объектілерінде жылуды пайдалануды есептеу приборларын қондыру, бір.

2

4

8

10

12

14

14




Электр қуатын пайдалану көлемі бойынша тәуліктің зоналары бойынша «күн» - «түн» дифференциялық тарифты енгізу және (ресурстардың үнемділік стимул факторлары), тұтынушылардың саны

70

90

155

190

240

270

270

Ағымдағы кезеңге аудандағы жол шаруашылығының іс шараларының негізгі мақсаты болып убар жол объектілерінің ағымдағы жағдайын жақсарту және олардың қызығушылығын жоғарылату. Осыған байланысты әрқашан қаржыдлық ресурстарды өсіріп отыру, бар жол объектілерінің сапасын жақсартуға бағытталған, ауданның жолдары бойынша жыл бойында жүру мүмкіншілігін қолдау. Сонымен қатар көлік облысында маңызды басымдылық болып көлік апаттарын санын және олардағы өлімді қысқарты.

Ауданда жолаушылар көлігігінің қамтамасыз етуді жетілдіру бойынша келесі іс шараларды іске асыру арқылы іс жүзіне асырылады:


  1. қоғамдық көлік жұмысының сапалы және үздіксіз қамтамасыз ету;

  2. жолаушылар көлігі кәсіпорындарының жылжу құрамын жаңалау, сонымен қатар саяжай маршрутында тасымалдауды қамтамасыз ететін көлікті, инвестиция, амортизационных аударымдар есебінен;

  3. жылжу құрамы паркінің техникалық жағдайын қолдау; өндіріске жатпайтын жылжулар және шығындаржы қысқарту;

Осыған байланысты, жолаушылар көлігін дамыту мақсаты нақтылы дамыту, тиімді және сенімді ПТ жүйесі болып табылады, халықтың талаптарына сай және барлық халықтың топтарына, оның ішінде аз қамтылған жанұяларға қол жетімді.

Көлік инфрақұрылыммен қамтамасыз ету





Индикаторлардың аталуы,көрсеткіштер

2009

2010 (бағалау)

1 кезең

2 кезең

2011

2012

2013

2014

2015

1


Мақсатты индикатор:

70% орта есеппен жергілікті маңыздағы автомобиль жолдарының жақсы және қанағаттандырарлық жағдайда орын алады, %.


42


44

45

49

55

63

70

1

Жалпы созылымдылығы, км. оның ішінде:

110.8

110.8

110.8

110.8

110.8

110.8

110.8




-жақсы жағдайда, км.

10.6

12.6

13.4

20.2

30

37.2

44.5




-қанағаттандырарлық жағдайда, км.

25

30

36.4

34

30.9

37.6

33




- қанағаттандырарлық жағдайда емсе, км.

68,5

64,7

60,9

56,5

49,8

40,9

33,2

Жергілікті маңызы бар жолдарға ағымдағы жөндеу жүргізу жоспарлануда.

Есіл қаласындағы канализация желістеріне күрделі жөндеуге облыстық бюджеттен 2011ж. 91 млн. теңге, на 2012 ж.-55,0 млн.т., на 2013 ж.-99,0 млн.т. барлығы -245,5 млн.теңге.

Бұл көрсетілген мәселелер бойынша келесі іс шараларды өткізу жоспарлануда:

1. Есіл қ. канализациялық желістерге күрделі жөндеу жүргізуқоршаған ортаны қорғау іс шараларын орындау желісі бойынша.

2. Санкцияландырылмаған және стихиялық тұрмыстық қоқыстарды төгу орындарын жою; ТҚТО жинау үшін полигондарды жайластыру және қайта жөндеу.

3.ТҚТО бар полигондарды заңдау бойынша жұмыстарды жүргізу.



Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет