Павлодар облысы тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары



бет2/3
Дата23.02.2016
өлшемі0.52 Mb.
#10778
1   2   3

7.1. Бюджеттік бағдарламалар

Тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты жергілікті деңгейде іске асыру жөніндегі қызметтер”

264001 бюджеттік бағдарламасы





1.

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

001 “Тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты жергілікті деңгейде іске асыру жөніндегі қызметтер ”


2.

Сипаттамасы

Өзіне жүктелген міндеттерді барынша тиімді орындау үшін облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы аппаратының қызметін қамтамасыз ету


3.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

Облыста мемлекеттік тіл саясатын іске асыру жөніндегі басқармаға жүктелген қызметтерді іске асыру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы, даму

ағымдағы


Р/с№

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өл-шем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобалау кезеңі

2009 ж.

2010 ж.




2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10




Тікелей нәтиженің көрсеткіш-тері


4.

Штат саны




Бірлік

18

18

15

15

15


5.

1 мемлекеттік қызметшіні ұс-тауға арналған орташа шығыс

Мың теңге

1116,4

1258,5

1701,0

1874,8

1891,6


6.

1 мемлекеттік қызметшіні оқы-

Мың

25,3

28,5

27,2

26,0

26,4


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10




туға арналған орташа шығыс

теңге


7.

Басқармамен мемлекеттік органдарда жүзеге асырылатын тексерістер саны

Бірлік

76

64

45

45

45


8.

Көрнекі ақпараттарды ресімдеу жөніндегі тексерілетін объекті-лердің саны

Бірлік

1125

941

1000

1000

1000




Түпкілікті нәтиженің көрсет-кіштері


9.

Көрнекі ақпараттарды ресімдеу жөніндегі бұзушылықтарды жою бойынша ұсыныстар

Бірлік

74

35

34

33

32


10.

Мемлекеттік органдарда анық-талған бұзушылықтарды жою бойынша анықтамаларды (ұсыныстарды) енгізу

Бірлік

76

64

45

45

45


11.

Аппараттың қызметтерін қамта-масыз ету

%

100

100

100

100

100




Сапа көрсеткіштері


12.

Басқарманың функцияларына жүктелген сапалы және уақы-тылы орындаулар

%

100

100

100

100

100


13.

Мемлекеттік қызметшінің жұ-мысын бағалау және ынталан-дыру

Бірлік

18

18

15

15

15


14.

Басқарма қызметкерлерінің бі-ліктілігін арттыру

Бірлік

7

7

8

5

6


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


15.

Қызметкерлерге арналған семи-нар, кеңестер өткізу

ед.

18

18

15

15

15




Тиімділік көрсеткіштері


16.

Бюджеттік бағдарламаның тиім-ді және сапалы орындалуы

%

100

100

100

100

100


17.

Бюджеттік шығыстар көлемі


Мың теңге

20095,1

22570,0

25733,0

28252,0

28559,0



Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет