Рішення XXII сесії Кіцманської районної ради VI cкликання від 12. 12. 2013 №444-22/13


Головні проблеми розвитку економіки та соціальної сфери



бет4/15
Дата15.07.2016
өлшемі1.62 Mb.
#200877
түріРішення
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

1.2. Головні проблеми розвитку економіки та соціальної сфери
У 2013 році економіка району продовжувала перебувати під впливом негативних чинників фінансово-економічної кризи. Негативно вплинули на економічний потенціал району звуження внутрішнього попиту, погіршення ліквідності банківських установ, обмеження кредитування із одночасним встановленням жорсткіших умов для отримання кредитів, використанням застарілих технологій, зростанням цін на сировину, відсутність замовлень на виготовлення продукції, зростання збитковості, недостатнього фінансування державних соціальних програм тощо.

У 2013 році скоротилися обсяги будівництва, в наявності є податковий борг до бюджету і борг по єдиному соціальному внеску до Пенсійного фонду.

Зберігається дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили, який поглиблюється через недостатні обсяги створення робочих місць, їх ліквідацію, низькі якісні характеристики значної кількості робочих місць, передусім, щодо рівня оплати праці. Проблемним є питання зайнятості на селі та молодіжного безробіття.

Є проблеми і в агропромисловому комплексі. Головними проблемами розвитку агропромислового комплексу залишаються недостатня фінансова підтримка виробництва основних видів сільгосппродукції, відсутність державної цінової політики, яка б забезпечувала прибутковість виробництва сільськогосподарського виробництва, недостатній державний контроль за ефективним використанням земель сільськогосподарського призначення, низькі темпи реалізації Державної цільової програми розвитку українського села.

До негативних тенденцій, які супроводжують аграрну галузь слід віднести і рівень забезпечення основними засобами виробництва і, зокрема сільськогосподарською технікою. Рівень зносу машинно-тракторного парку досить високий (65-70%). Надмірний технічний знос засобів механізації у декілька разів перевищує їх оновлення.

Крім того, проблемними в галузі рослинництва залишаються:

- недостатній рівень внесення органічних і мінеральних добрив при вирощуванні сільськогосподарських культур,

- неможливість, через брак коштів, застосування в повному обсязі засобів захисту рослин від шкідників, хвороб та бур”янів,

- через відсутність коштів недостатнє проведення хімічної меліорації.

У галузі тваринництва продовжується спад чисельності поголів'я ВРХ. Не сформовано достатньо сприятливих умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій, як фактора оновлення, модернізації та реструктуризації виробництва.

Мають місце недоліки в організації та нормуванні праці, у колективно- договірному регулюванні питань оплати праці, є факти нелегальних заробітків.

Значна заборгованість є у населення за житлово-комунальні послуги (станом на 01.07.2013 року 8,2 млн.грн).

Житлово-комунальне господарство потребує державної підтримки, а саме на реконструкцію, модернізацію, оновлення основних фондів комунального господарства, житлового фондута інженерних мереж.

Фізичне зношення житлового фонду складає (55-60%), водопровідно-каналізаційних мереж (45%)

Не відповідають потребам розвиток підприємництва і фінансова підтримка в районі. На фінансування заходів районної програми розвитку підприємництва на 2013-2014 роки з районного бюджету коштів на 2013 рік не виділено.

Основними проблемами погіршення екологічної ситуації є висока питома вага застарілих, ресурсномістких та енергоємних технологій і обладнання підприємств району, а також недостатня наявність коштів на здійснення природоохоронних заходів.



2. Пріоритети економічного і соціального розвитку у 2014 році.

Основним завданням на 2014 рік є забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці шляхом підвищення її конкурентоспроможності як основи для збалансованого зростання та послідовного підвищення рівня і якості життя населення.

Цілями та завданнями Програми є створення в середньостроковій перспективі підґрунтя для:

поліпшення умов життєдіяльності громадян на основі розвитку економіки як базису для підвищення рівня зайнятості, зростання доходів населення, зниження рівня інфляції через розширення пропозиції товарів і послуг;

підвищення стандартів життя, поліпшення якості та більшої доступності освіти і медичного обслуговування, підвищення дієвості і стабільності соціального захисту громадян;

створення більш прийнятних умов для ведення підприємницької діяльності, зменшення втручання держави в економіку; створення ефективних стимулів для інвесторів;

продовження житлового будівництва та будівництва об’єктів життєзабезпечення, зосередження коштів на об’єктах з високим ступенем будівельної готовності;

покращення стану навколишнього природного середовища, захист території від підтоплення та забезпечення екологічно збалансованого використання природних ресурсів;

зменшення диспропорції у розвитку територіальних громад району шляхом підвищення їх інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності завдяки ефективному використанню наявного економічного потенціалу.


Програма спрямована на стабілізацію та розвиток усіх секторів економіки району, що повинно стати передумовою для вирішення проблемних питань соціально-економічного розвитку.
Пріоритетні напрямки розвитку району на 2014 рік

та шляхи їх реалізації:


  • Транскордонне співробітництво

  • Розвиток високопродуктивного агропромислового комплексу

  • Розвиток рекреаційно-туристичної сфери

  • Технологічне оновлення харчової промисловості

  • Протипаводковий захист

  • Розвиток житлово-комунального господарства, водопостачання



2.1. Транскордонне співробітництво

1. Супровід проектів транскордонного співробітництва на участь в конкурсних відборах:

1.1. Спільної операційної програми “Румунія-Україна-Республіка Молдова” ENPI/CBC 2007-2013:

- проект “Використання європейського досвіду по боротьбі з ерозією грунтів в Кіцманському районі Чернівецької області”, вартість 1693,6 тис.євро;

- проект “Збільшення середньої тривалості життя людей похилого віку, шляхи підвищення їхнього рівня життя”, вартість 600,0 тис.євро.

1.2. Програми ЄС “Підтримка політики регіонального розвитку“:

- проект “Створення сільськогосподарського кластеру в Кіцманському районі”, вартість 500,0 тис.євро.

2.2. Розвиток високопродуктивного агропромислового комплексу

1. Впровадження інтенсивних ресурсозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур в СВК “Агрофірма “Оршівська”, ТОВ “Колосок-1”, ТОВ “Валявське”.

2. Продовження реконструкції 4-х рядного тваринницького приміщення для безприв’язного утримання 400 голів корів в ТОВ “Валявське”, вартість 3,0 млн.грн.

3. Продовження реконструкції тваринницьких приміщень в с.Брусниця для вирощування м’яса птиці ТОВ “Драчинецьке-1”, вартість 10,0 млн.грн.

4. Закладка молодих садів ПП «Інтерагропром» на площі 20 га в с.Нижні Станівці, вартість 2,5 млн.грн. (2014-2015 роки).

5. Будівництво фруктосховища ПП “Інтерагроком” в с.Мамаївці потужністю 1500 тонн, вартість 7,5 млн.грн. (2014-2015 роки).

6. Реалізація проекту ЄС/ПР ООН МРГ щодо створення багатофункціо-нального обслуговуючого с/г кооперативу “Орхідея“ в с.Оршівці, вартість 191,2 тис.грн.

2.3. Розвиток рекреаційно-туристичної сфери

1. Продовження будівництва спортивно-оздоровчого комплексу з рестораном “Колиба” в лісопарку м.Кіцмань (ПП Шикирінський І.Я.), вартість 2,0 млн.грн.

2. Облаштування прилеглої території та водного дзеркала заповідника республіканського значення озера “Болото” в с. Борівці для створення бази мисливського, рибальського та культурного відпочинку, вартість 300,0 тис.грн.

3. Створення дитячого оздоровчого табору на базі ресторанного комплексу “Лісова казка” с.Нижні Станівці, вартість 1,0 млн.грн.

4. Проведення благоустрою дендропарку “Гайдейка” та скверу “Ізвор” в

с. Киселів, вартість 350,0 тис.грн.



2.4. Технологічне оновлення харчової і деревообробної промисловості

1.Завершення будівництва цеху та встановлення обладнання із забою птиці і малих тварин ТОВ “Драчинецьке-1” в с.Шипинці, вартість 20,0 млн.грн.

2.Продовження будівництва цеху із забою птиці та переробки м’яса ТОВ ”УПГ- інвест” в с.Мамаївці, вартість 96,0 млн.грн.

3. Встановлення нової бражної колони з виробництва технічних рідин на Лужанському місці провадження діяльності ДП ”Укрспирт“, потужність 3000 декалітрів в добу, вартість 800,0 тис.грн.



2.5. Протипаводковий захист

1. Проведення руслоочисних, руслорегулюючих та берегоукріплюючих робіт:

1.1 річки Брусенка у населених пунктах Верхні Станівці, Нижні Станівці;

1.2 річки Брусниця в населених пунктах Нижні Станівці, Брусниця, Кальнівці.

2. Проведення руслоочисних та поглиблюючих робіт річки Совиця Ставчанська в населених пунктах Малятинці, Ставчани, Киселів, Лужани, Шипинці.

3. Будівництво дамби на річці Черемош в с.Чортория, вартість – 3,8 млн.грн.



2.6. Розвиток житлово-комунального господарства, водопостачання

1. Продовження будівництва багатоквартирного (72 квартири) житлового будинку з вбудованими приміщеннями соцкультпобуту по вул. Квітневій, 5,7,9 м.Кіцмань, загальна площа 6,5 тис.кв.м, вартість 37,0 млн.грн.

2. Створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в населених пунктах району.

3. Оновлення комунальної техніки Кіцманського ВУЖКГ шляхом придбання 1 комбінованої дорожньої машини (КДМ) на базі КрАЗ К12.2 МДКЗ із снігоприбиральним відвалом та солепіскороз-приділюючим обладнанням, вартість 1,0 млн.грн.

4. Продовження будівництва другої нитки водогону “Лужани-Кіцмань” довжиною 8,8 км, вартість 5,2 млн.грн.

5. Будівництво 2-х резервуарів чистої води на 3,0 тис.куб.м в м.Кіцмань, вартість 2,8 млн.грн.

6. Реконструкція силового електрообладнання і автоматизація електродвигунів, насосів водопровідної насосної станції Кіцманського ВУЖКГ, вартість 299,3 тис.грн.

7. Обладнання будинковими приладами обліку холодної води і в багатоквартирних житлових будинках, що належать до комунальної власності селищ Лужани, Неполоківці та м.Кіцмань.

8. Встановлення установок доочищення води для питних потреб в ДНЗ смт Лужани (250,0 тис.грн.), с.Киселів (250,0 тис.грн.) і установки доочищення та розливу води для питних потреб з доставкою її спеціальним автотранспортом в ЗНЗ с.Киселів (450,0 тис.грн.).

3. Фінансові ресурси

3.1. Джерела фінансування та фінансування заходів

Фінансування заходів Програми у 2014 році здійснюватиметься за рахунок різних джерел фінансування: бюджетних коштів, кредитних ресурсів, власних коштів господарюючих суб’єктів, грантів, міжнародної технічної допомоги, доходів від надання платних послуг бюджетними установами, благодійної, гуманітарної спонсорської допомоги та інших джерел не заборонених чинним законодавством.

У рамках децентралізації управління бюджетними коштами та наближення суспільних послуг до їх безпосереднього споживача передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для реалізації заходів державних цільових програм та комплексних заходів програмного характеру

Разом з тим, буде враховано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах для усіх місцевих бюджетів, з якими державний бюджет має прямі міжбюджетні відносини, та затверджено нормативи щоденних відрахувань, що забезпечить її перерахування в автоматичному режимі.

З метою забезпечення сприятливих умов для місцевого економічного зростання, підвищення конкурентоспроможності та вирішення інвестиційних програм розвитку району в бюджеті на 2014 рік як і в 2013 році буде надаватися субвенція на соціально-економічний розвиток.
Головні проблеми:


  • уповільнення темпів економічного розвитку, спричинене світовою фінансовою кризою;

  • не забезпеченість розрахунковими показниками Міністерства фінансів України стовідсоткової потреби в коштах на оплату праці працівникам органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;

  • наявність недоїмки з платежів до бюджетів усіх рівнів;

  • наявність боргу по внесках на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, зі сплати єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду України;

  • недостатність власних коштів місцевих бюджетів для відбудови інфраструктури району.


Основні завдання:

  • збільшення обсягів надходження коштів до місцевих бюджетів та пошук додаткових джерел надходжень;

  • забезпечення безперебійного функціонування бюджетних установ;

  • забезпечення своєчасної та повної виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ;

  • виконання взятих на себе розпорядниками бюджетних коштів зобов'язань виключно в межах асигнувань, затверджених бюджетом;

  • посилення відповідальності головних розпорядників коштів за витрачання бюджетних коштів;

  • продовження роботи щодо погашення та недопущення простроченої кредиторської та дебіторської бюджетної заборгованості,

  • активізація заходів щодо скорочення податкового боргу та боргу по внесках на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, зі сплати єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду України


Очікуваний результат:

  • своєчасне та повне фінансування бюджетних видатків;

  • збалансованість показників місцевих бюджетів;

  • недопущення бюджетної заборгованості з соціальних виплат, за енергоносії;

  • зменшення податкового боргу до бюджетів усіх рівнів, боргу по внесках на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, зі сплати єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду України;

  • збільшення надходжень до місцевих бюджетів району;

  • підвищення ефективності банківської діяльності та довіри до банків;

  • скорочення обсягів кредиторської та дебіторської заборгованості місцевих

бюджетів.

Джерела фінансування та фінансування заходів Програми у 2014 році

(тис. грн.)



ДОХОДИ

Прогноз

на 2014 рік

Доходи, закріплені за місцевими бюджетами та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів

23 696,3

11010000 Податок на доходи фізичних осіб

23 636,3

22010000 Плата за ліцензії

10,0

22090000 Державне мито

50,0

Доходи, закріплені за місцевими бюджетами та не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів

18 075,7

11020000 Податок на прибуток підприємств

40,0

12030000 Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

2 450,0

13010000 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів (місцевого значення)

50,0

13030000 Плата за користування надрами (місцевого значення)

180,0

13050000 Плата за землю

4 935,0

18010000 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

15,0

18020000 Збір за місця для паркування транспортних засобів

16,0

18030000 Туристичний збір

35,0

18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

325,0

18050000 Єдиний податок

4 885,0

19010000 Екологічний податок

80,0

19040000 Фіксований сільськогосподарський податок

180,0

21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучаються до бюджету, та дивіденди, нараховані на акції господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність

0,2

21110000 Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва

21,7

21080000 Інші надходження

10,0

22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

210,0

24060000 Інші надходження

100,0

25000000 Власні надходження бюджетних установ

3 562,3

33010000 Кошти від продажу землі

970,0

50110000 Цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

10,5

41020000 Дотації

200 230,9

в тому числі:




41020100 Дотація вирівнювання з державного бюджету

200 230,9

41030000 Субвенція з державного бюджету

108 000,0

ВСЬОГО доходів

350 002,9

( тис. грн.)



ВИДАТКИ

Прогноз

на 2014 рік

010000 Органи місцевого самоврядування

12 514,7

060000 Правоохоронна діяльність

925,5

070000 Освіта

116 581,5

080000 Охорона здоров’я

54 732,0

090000 Соціальний захист і соціальне забезпечення

115 987,1

100000 Житлово-комунальне господарство

2 750,0

110000 Культура і мистецтво

21 640,0

120000 Засоби масової інформації

350,0

130000 Фізкультура і спорт

3 211,0

150000 Будівництво

7 640,5

160000 Сільське господарство, лісове господарство, рибальство і мисливство

225,0

170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок

8 500,0

180000 Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю

20,0

200000 Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека 

55,5

240000 Цільові фонди 

320,0

250000 Видатки не віднесені до основних груп

4 550,0

ВСЬОГО видатків

350 002,9



3.2. Фінансовий стан суб’єктів господарювання
Головні проблеми:

  • низький рівень фінансової дисципліни

  • наявність збиткових підприємств (22,4%);

  • недостатній рівень відповідальності арбітражних керуючих за збитки заподіяні їх непрофесійними діями боржнику чи кредиторам;


Основні завдання:

  • вжиття заходів щодо підвищення платіжної дисципліни господарюючих суб’єктів;

  • активізація роботи щодо прискорення завершення процедур банкрутства, шляхом оптимізації заходів з виявлення активів боржників, їх оцінки та реалізації;

  • координація дій всіх учасників процедури банкрутства для забезпечення сплати боргів із заробітної плати та податків до бюджетів;

  • не допускати необґрунтоване збільшення терміну санації підприємств і організацій.


Очікуваний результат:

  • зниження заборгованості підприємств та покращення стану розрахунків;

  • фінансове оздоровлення та відновлення платоспроможності підприємств;

  • збільшення кількості прибуткових підприємств на 1,2%;

  • скорочення кількості збиткових підприємств на 1,2%.


4. Ринкові перетворення

    1. 4.1. Реформування відносин власності

Головні проблеми:

  • низька ліквідність майна об’єктів, що пропонуються для продажу;

  • не скликання відповідно до пункту 5 статті 159 Цивільного кодексу України (не рідше одного разу на рік) загальних зборів акціонерів ВАТ ”Ошихлібський консервний завод”, яке перебуває у сфері корпоративного управління регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області.


Основні завдання:

  • проведення моніторингу діяльності підприємств, в статутному капіталі яких є державна частка, та за його результатами підготовка пропозицій щодо доцільності залишення у державній власності пакетів акцій господарських товариств або їх відчуження;

  • захист прав державної власності, недопущення незаконного її відчуження,

  • забезпечення прозорості інформаційного поля у сфері продажу об’єктів приватизації, зокрема із земельними ділянками, оренди державного та комунального майна;

  • сприяння відновленню платоспроможності акціонерних товариств з часткою державної власності у їх статутних фондах;

  • продовження контролю за виконанням покупцями умов договорів купівлі-продажу.


Очікуваний результат:

  • скликання загальних зборів акціонерів ВАТ ”Ошихлібський консервний завод” та незавершеного будівництва фельдшерсько-акушерського пункту в с.Борівці, що повернутий у державну власність в зв‘язку з розірванням договору купівлі-продажу.


4.2. Розвиток підприємництва

Головні проблеми:

  • наявність адміністративних бар’єрів (недосконалість дозвільної системи, сертифікації, регулювання орендних відносин тощо);

  • відсутність дієвих механізмів фінансово-кредитної підтримки розвитку підприємницької діяльності;

  • систематичне недофінансування програми розвитку малого та середнього підприємництва з районного бюджету для підтримки малого та середнього підприємництва;

  • недостатня кількість малих та середніх підприємств на 10 тисяч осіб населення (за 2012 рік по району – 25 одиниць, по області – 44 одиниці).


Основні завдання:

  • створення сприятливих умов для започаткування розвитку бізнесу;

  • забезпечення виконання програми розвитку малого і середнього підприємництва у Кіцманському районі на 2013-2014 роки;

  • формування єдиної державної регуляторної політики, створення сприятливого регуляторного середовища у сфері підприємництва;

  • підвищення ролі громадськості у процесі прийняття рішень органами влади, шляхом їх залучення до засідань Координаційних рад з питань розвитку підприємництва, продовження розпочатого діалогу між владою і бізнесом у формі проведення форумів “Влада і бізнес – партнери”;

  • сприяння у наданні фінансово-кредитної підтримки суб’єктам підприємницької діяльності, шляхом часткового відшкодування відсотків за користування банківським кредитом за рахунок коштів обласного бюджету;

  • забезпечення вільного доступу підприємців до матеріально-технічних та фінансових ресурсів;

  • забезпечення функціонування ефективної дозвільної системи.

Очікуваний результат:

  • збільшення кількості малих та середніх підприємств, які є платниками податків на 2,2%;

  • збільшення кількості малих та середніх підприємств платників податків у розрахунку на 10 тисяч осіб наявного населення на 3,8%;

  • збільшення надходження до бюджету від діяльності малого та середнього підприємництва на 7,3%.


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет