«Сырдария аудандық ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары сырдария ауданы



бет4/5
Дата25.02.2016
өлшемі0.85 Mb.
#23368
1   2   3   4   5

7.1. Бюджеттік бағдарламалар


Әкімші

«Қызылорда облыстық ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесі

Бюджеттік бағдарлама

003 Жастар саясаты саласында өңірлік бағдарламаларды жүзеге асыру

Сипаттама

Жастар арасындағы ахуалға сараптама жасау, жастардың өзекті мәселелерін анықтау және оның шешу жолдарын қарастыру; әлеуметтік зерттеулер, жастар сяасатының жүзеге асуына мониторинг жүргізу; жастар саясатын жүзеге асыру және патриоттық тәрбие беруде ғылыми–методикалық, ақпараттық және кеңестік (консультациялық) көмектер көрсету; елдің қоғамдық–саяси, әлеуметтік–экономикалық бағытындағы атқарылып жатқан іс–шараларға жастарды кеңінен тарту; жастар ұйымдарын ресурстық орталық қызметімен қамтамасыз ету, жастар ұйымдары арасында әлеуметтік маңызы бар жобалар байқауын ұйымдастыруды қамтамасыз ету, жүзеге асырылып жатқан жобалардың сапасына мониторинг жүргізу, жастар еңбек жасақтарын қалыптастыру, жас таланттарды қолдау, көпшілік іс–шаралар арқылы жастарды отансүйгіштікке тәрбиелеу

Бюджеттік бағдарлама түрі

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын қызметтерді көрсету

Жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке

ағымдағы/дамуы

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобалау кезеңі

2009 жыл

(есеп)


2010 жыл

(жоспар)


2011 жыл

2012

жыл


2013

жыл


2014

жыл


2015

жыл


1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























Мемлекеттік саясатты қолдайтын жастардың бөлігі

%

81

81

83

84

84

85

85

Мемлекеттің тапсырыс аясында жүзеге асырылатын әлеуметтік маңызы бар жобалардың болжамды саны

Саны

13

14


13

13

13

13

13

Мәдени тұрғыдан бос уақытын тиімді пайдалану мақсатында алдын алу іс–шараларға қатысатын жастардың болжамды саны

Адам

800

850

800

800

850

900

900

Әлеуметтік, құқықтық психологиялық көмек көрсету қызметін пайдаланған жастар саны

адам

1200

1250

1250

1250

1250

1250

1250

Жұмысқа орналасқан және кәсіби бағытталған жастар саны

Адам

100

120

100

100

105

110

110

жасақтарына тартылған жастар саны

Адам

900

1100

1130

1150

1180

1200

1200

Кәсіпкерлікті дамыту мақсатында консультациялық көмек алған жастар саны

Адам

665

660

-

-

-

-

-

Аула клубтары қызметіне тартылған жастар саны

Адам







800

800

800

900

1000

Нәтижелік көрсеткіштер

























Жастар саясатын жүзеге асыру барысында қамтылған жастар санының деңгейі

%

17

18

19

19

19

19

19

Жастар ұйымдарының қызметіне араласатын жастар санының болжамды үлесі

%

5

6

7

8

8

9

9

Мемлекеттік жастар саясатының жүзеге асуына қатысатын облыстық жастар ұйымдарының болжамды сандық үлесі

%

15

19

15

15

17

19

19

Жастардың патриоттық деңгейі (сауалнама қорытындысы бойынша)

%

75

77

80

80

80

83

85

Жастардың патриоттық деңгейі (сауалнама қорытындысы бойынша)

%

75

77

80

80

80

83

85

Бюджеттік шығындар көлемі

мың теңге

13503

14583

17386

16696

17865

19116

20454

Әкімшісі

«Қызылорда облыстық ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесі




Бюджеттік бағдарлама

113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер




Сипаттама

Әлеуметтік тұрмысы төмен отбасылардан шыққан, жоғары, орта арнаулы оқу орындарының және кәсіптік лицейлердің күндізгі оқу бөлімінде оқитын студенттер мен оқушыларына қоғамдық көлікте жеңілдікпен жүруге арналған жәрдемақыны тағайындау үшін ағымдағы мақсатты тарнсфертті Қызылорда қаласы бюджетіне аудару.




Бюджеттік бағдарлама түрі

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын қызметтерді көрсету




Жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке




ағымдағы/дамуы

ағымдағы




Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобалау кезеңі




2009 жыл

(есеп)


2010 жыл

(жоспар)


2011 жыл

2012

жыл


2013

жыл


2014

жыл


2015

жыл





Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Қоғамдық көлікте жеңілдікпен жүруге жеңілдік алатын жоғары, орта арнаулы оқу орындарының және кәсіби лицейлерінің күндізгі оқу бөлімінде оқитын студенттер мен оқушыларына саны



Саны

3800

3822

3482

-

-

-

-




Тұрмысы төмен отбасылардан шыққан, жоғары, орта арнаулы оқу орындарында және кәсіби лицейлерде оқитын студенттер мен оқушыларға әлеуметтік қолдау көрсету деңгейі

%

100

100

100

-

-

-

-




Нәтижелік көрсеткіштер




























Тұрмысы төмен отбасылардан шыққан, жоғары, орта арнаулы оқу орындарында және кәсіби лицейлерде оқитын студенттер мен оқушыларға қоғамдық көлікте жүруге жеңілдік жәрдемақасын уақытында және толық алуын қамтамасыз ету

%

100

100

100

-

-

-

-




Бағдарламаны жүзеге асыру шығындары


мың теңге

64478

64852

59083

-

-

-

-







Әкімшісі

«Қызылорда облыстық ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесі

Бюджеттік бағдарлама

007 «Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу бойынша қызметтер»

Сипаттамасы

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу, оның ішінде газеттер мен журналдар және телеарналар арқылы ҚР Заң нормаларының орындалу қатысты бұқаралық ақпарат құралдарының өнімдеріне мониторинг жүргізу, мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу мәселелерінің әдістемелік қамтамасыз етілуі, мемлекет басшысының Жолдауындағы негізгі басым бағыттарын және 2020 Стратегиясын ақпараттандыру.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және оның ішінен туындайтын қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын кезең

2009 жыл

(есеп)


2010 жыл

(жоспар)


2011 жыл

2012

жыл


2013

жыл


2014

жыл


2015

Жыл


1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

1. Мемлекеттік тапсырыс шеңберінде отандық баспа БАҚ арқылы шығарылыатын материалдардың көлемі (газеттер)



мың.

шаршы.см


1608,01

1565,28

1605,72

1353

1353,1

1353,1

1353,1

2. Мемлекеттік тапсырыс шеңберінде отандық баспа БАҚ арқылы шығарылатын материалдардың көлемі (журналдар)

есеп-баспа парағы

-

10

20

-

-

-

-

1. Мемлекеттік тапсырысты жүзеге асыру шеңберінде шығарылған телевизиялық материалдардың көлемі

мин


8474

25183

32661

22466

22464

22464

22464

2. Мемлекеттік тапсырысты жүзеге асыру шеңберінде шығарылған радиоматериалдардың көлемі

мин

3024

3500

3000

3000

3000

3000

3000


3. Мүмкіндіктері шектеулі азаматтар үшін ақпараттық бағдарламаларға сурдоаударма көрсетілімін ұйымдастыру

шыға

ры

лым


252

252

252

252

252

252

252


4. Облыстың 6 аудан мен 15 елді мекендерде дербес, техникалық тұрғыдан бөлек облыстық телевизиялық тарату жүейсін құру

жүйе

21

-

-

-

-

-

-


Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Облыс тұрғындары өңірдің қоғамдық-саяси өмірі туралы, мемлекет тарапынан қолға алынған әлеуметтік-экономикалық реформалардың жүзеге асырылуы жөнінде ақпараттандырылу деңгейі жақсарып, аймақтық бағдарламалардың БАҚ арқылы жүргізіледі

Облыс тұрғындарын елдің, өңіріміздің ішкі және сыртқы өміріндегі негізгі оғиғалар туралы жедел, нақты ақпараттар жеткізу мақсатында облыстық телеарнаның орта тәуліктік хабар тарату көлемін 14 сағатқа дейін қамтамасыз ету


























Сапа көрсеткіштері

























Тиімділік көрсеткіштері

























Бюджеттік шығындарының көлемі

мың.тг.

227994,8

155241

184069

140615

150458

160990

172259



Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет